LAYOUT DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
LAYOUT DO REGISTRO DE PRODUTOS
Campo
Formato
Posição
Conteúdo do Campo
TIPO DE
REGISTRO
9(001)
001 a 001
Tipo de Registro: 2 - Itens
CODIGO
9(010)
002 a 011
Código do item
QUANTIDADE9(007)V999
1
VALOR
9(010)V99
QUANTIDADE9(011)V999
2
012 a 020
021 a 032
033 a 045
Quantidade a importar
(vide Observações)
Valor total deste item
Quantidade a importar
(vide Observações)
Exemplo
2
Comentários
Este campo deve conter apenas o número 2, que é o tipo de
registro que se refere a Itens/Produtos da nota fiscal. Se houver
este tipo de registro no lançamento, deverá ser criado também o
arquivo ITEM.TXT para ser importado antes da importação das
notas fiscais, caso contrário, se não houver o produto cadastrado
no sistema, acarretará em erros na importação do arquivo. Se não
houver informação de produtos nos lançamentos, não deverá
informar este registro.
0000000012
O código do produto é obrigatório, preencher apenas com
números. Completar com zeros à esquerda caso o código não
possua 10 dígitos. Número máximo permitido 2147483648.
000000000
Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. Por
questão de compatibilidade entre versões anteriores, foi criado
também o campo QUANTIDADE-2, o qual conta com quatro dígitos
a mais. Deve-se informar em apenas um destes campos a
quantidade de produtos do registro. Havendo registro de item no
arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório.
Completar com zeros à esquerda quando a informação não
preencher todos os campos.
000000205540
Informar o valor total deste Item/Produto em Reais no lançamento.
Entende-se por valor total do Item a quantidade multiplicada pelo
valor unitário do produto. Havendo registro de item no arquivo,
este campo é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros
à esquerda quando a informação não preencher todos os campos.
0000000010000
Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. No
exemplo 10 = 0000000010000. Este campo foi criado por questões
de compatibilidade entre versões anteriores, com quatro dígitos a
mais. Se for informada a quantidade no campo 012 a 020 não
deverá informar neste campo e vice-versa. Havendo registro de
item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento
obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação
não preencher todos os campos.
DESCONTO
BASE ICMS
9(010)V99
9(010)V99
046 a 057
Valor de desconto sobre
o item
058 a 069
Base de cálculo do icms
000000000000
Informar neste campo o valor do desconto para o item informado
neste registro. Caso não exista informação, preencher com zeros.
000000205540
Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS para este
item. Esta informação é obrigatória para o SINTEGRA. Se o total da
base de calculo para os Itens for diferente do total da base de
cálculo para o ICMS informada no registro tipo 1 – Notas Fiscais,
haverá rejeição no SINTEGRA. Quando não houver informação,
preencher com zeros.
Informar neste campo a alíquota de ICMS para o item informado
no lançamento. Este campo é obrigatório quando houver
informação nos campos 058 a 069. Quando não houver
informação, preencher com zeros.
ALIQUOTA
ICMS (%)
9(003)V99
070 a 074
Alíquota de tributação do
icms
VALOR IPI
9(010)V99
075 a 086
Valor do IPI deste item
000000010000
Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este
campo quando houver Valor do IPI informado. Quando não houver
informação, preencher com zeros.
BASE ICMS ST
9(010)V99
087 a 098
Base de cálculo do icms
de sub.tributária
000000000000
Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso.
Se não houver informação, preencher com zeros.
Valor de ICMS ST deve ser informado na posição 254 a 265.
ALÍQUOTA DE
IPI (%)
9(003)V99
099 a 103
Alíquota de IPI do item
01000
Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este
campo quando houver Valor do IPI informado, campos 075 a 086.
Quando não houver informação, preencher com zeros.
PERC.RED.ICMS 9(003)V99
104 a 108
Percentual de redução da
base de ICMS.
00000
Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso.
Se não houver informação, preencher com zeros.
9(003)
109 a 111
Situação tributária do
item
IDENTIFICAÇÃO X(015)
112 a 126
Código alfanumérico do
item
SITUAÇÃO
TRIBUTÁRIA
01800
001
Informar o código da situação tributária conforme a nota fiscal.
Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação
a isenção, diferimento, substituição tributária, etc. Se não houver
informação, preencher com zeros.
MB123457SOFT
Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens
de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que
costumam identificar seus produtos com letras e números.
SITUAÇÃO
9(003)
TRIBUTÁRIA IPI
127 a 129
Situação tributária do IPI
BASE DE IPI
9(010)V99)
130 a 141
Base de cálculo do IPI
SITUAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PIS
9(003)
142 A 144
Situação tributária do PIS
BASE DE PIS
9(010)V99
145 a 156
Base de cálculo do PIS
ALÍQUOTA DE
PIS (%)
9(003)V99
157 a 161
Alíquota de PIS
QUANTIDADE
9(010)V99
DE BASE DE PIS
162 a 173
ALÍQUOTA DE
PIS (R$)
9(010)V99
VALOR DE PIS
9(010)V99
001
000000010000
001
000000010000
Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o
tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento,
subst. tributária, etc.
Informe o valor de base de cálculo de IPI.
Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o
tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento,
subst. tributária, etc.
Informe o valor de base de cálculo de PIS. Se não houver
informação, preencher com zeros.
02700
Informe a alíquota de PIS. Se não houver informação, preencher
com zeros.
Quantidade de base de
PIS
000000100000
Informe a Quantidade de base de PIS. Se não houver informação,
preencher com zeros.
174 a 185
Valor de PIS prédeterminados
000000027000
Informe o valor de PIS determinado pelo RECOB. Se não houver
informação, preencher com zeros.
186 a 197
Valor de PIS deste item
000000027000
Informe Valor de PIS . Se não houver informação, preencher com
zeros.
001
Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o
tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento,
subst. tributária, etc. Se não houver informação, preencher com
zeros.
SITUAÇÃO
TRIBUTÁRIA
COFINS
9(003)
198 a 200
Situação tributária
COFINS
BASE DE
COFINS
9(010)V99
201 a 212
Base de cálculo de
COFINS
000000100000
ALÍQUOTA DE
COFINS (%)
9(003)V99
213 a 217
Alíquota de COFINS
02700
Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação,
preencher com zeros.
QUANTIDADE
DE BASE DE
COFINS
9(010)V99
218 a 229
Quantidade de base de
COFINS
000000100000
Informe a quantidade de base de COFINS. Se não houver
informação, preencher com zeros.
ALÍQUOTA DE
9(010)V99
230 a 241
Valor de COFINS pré-
000000027000
Informe o valor de COFINS determinado pelo RECOB. Se não
Informe o valor de base de cálculo de COFINS. Se não houver
informação, preencher com zeros.
COFINS (R$)
VALOR DE
COFINS
determinados
houver informação, preencher com zeros.
9(010)V99
242 a 253
Valor de COFINS
000000027000
Informe a alíquota de COFINS. Se não houver informação,
preencher com zeros.
VALOR ICMS ST 9(010)V99
254 a 265
Valor de ICMS por
Situação Tributária
000000027000
Informe o valor de ICMS retido por substituição tributária. Se não
houver informação, preencher com zeros.
ALÍQUOTA DE
ICMS ST
9(003)V99)
266 a 270
Alíquota de ICMS ST
01800
9(10) V99
271 a 282
Valor do ICMS
000000021800
NATUREZA DO
9(004)
ITEM
283 a 286
CFOP do Item
1101
BRANCOS
X(203)
287 a 489
Campo vazio. Gravar
brancos.
Gravar Brancos.
USO DA EBS
X(005)
490 a 494
Campo reservado. Gravar
brancos.
Gravar Brancos.
SEQUÊNCIA
9(006)
495 a 500
Número sequencial do
registro
VALOR ICMS
000004
Informe a alíquota de ICMS por Substituição Tributária. Se não
houver informação, preencher com zeros.
Informe o Valor do ICMS.Se não houver informação preencha com
zeros.
Informe o CFOP do Item
Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo:
linha 2 – 000002, linha 3 – 000003. Deve-se observar a linha do
arquivo de modo geral, e não apenas a do registro.
OBSERVAÇÃO: Consta neste arquivo apenas a parte do LAYOUT que foi alterada.
Para acessar o Layout completo acesse Utilitários/Importação/Layout EBS/Lançamentos/ Clique em F1
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layout do arquivo de importação das notas fiscais