DESCRIÇÃO DE PROJETO
I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE
02TO006582007
II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: Projeto Remando no Lago
Proponente: Federação Tocantinense de Canoagem - FETOCAN
CNJP: 02.856.448/0001-37
Manifestação desportiva: Desporto de Rendimento
Local de execução do projeto: Palmas-TO
III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
INÍCIO (DD/MM/AA)
TÉRMINO (DD/MM/AA)
5 (cinco) dias após a 370 (trezentos e setenta dias) após a publicação
publicação no Diário Oficial no Diário Oficial da União
da União
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo: crianças e jovens matriculados na rede de ensino
Faixa Etária: 11 a 23 anos
Estimativa de Público: 80 alunos
PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos benefícios
de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Palmas - TO, 02/12/2008.
__________________________________________________
Eduardo Coelho Batista
Procurador
ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes formulários, sem
estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade, acompanhado dos documentos
mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º, Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas
grampeado e em 1 (uma) mídia eletrônica, preferencialmente em CD. As páginas destes formulários
deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.
DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS (Indique os objetivos do projeto, isto é, o que se deseja realizar, a
sua devida adequação à manifestação desportiva citada (art. 4º, Decreto nº
6.180/07), a delimitação e especificação, se possível, do público que será
diretamente beneficiado pelo projeto, bem como os resultados esperados).

Manifestação desportiva e objetivo
Trata-se de um projeto de rendimento, realizado em parceria com a
Confederação Brasileira de Canoagem, com a finalidade principal de formar a base
para o alto rendimento da canoagem brasileira. Contudo, ele visa também integrar
crianças e adolescentes atendidos à plenitude da vida social, à promoção da saúde,
ao exercício da cidadania e à preservação do meio ambiente, através da prática da
canoagem.

Delimitação e especificação do público beneficiado pelo projeto
Serão beneficiados pelo Projeto oitenta crianças e jovens entre 11 a 23 anos,
de ambos os sexos no Município de Palmas-TO, matriculados na rede de ensino.
O núcleo terá como sede as instalações da Praia da Graciosa, na orla de
Palmas, tendo como infra-estrutura disponível uma garagem para guarda dos
barcos, banheiros, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, quiosques e
acesso ao lago.

Resultados esperados
✔
Descobrir e incentivar novos talentos na prática da canoagem;
Possibilitar a evolução e crescimento pessoal, ensinando o público alvo a
superar desafios;
Promover a integração de crianças e jovens em vulnerabilidade social;
Oferecer contra turno escolar;
Contribuir para a preservação do meio ambiente na região.
✔
✔
✔
✔
DESCRIÇÃO DE PROJETO
VI. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e
justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos
incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06).

Por que se propõe o projeto?
O Município de Palmas-TO está localizado no Estado do Tocantins região
Norte do Brasil. Palmas –TO, possui uma área de unidade territorial de 2.219,219
Km2, Sua estimativa populacional, segundo pesquisa do IBGE – 2007 é de 220.889
habitantes, e a renda per capita é de 2 a 3 salários mínimos.
A cidade conta hoje com uma das melhores infra-estruturas para a
implantação de projetos de canoagem no Brasil. Possui um clima extremamente
favorável para a prática da Canoagem Velocidade. Alem de possuir um lago na sua
área oeste com extensão de 8k de largura com 175 k de comprimento.
Para o desenvolvimento de suas atividades a Federação Tocantinense de
Canoagem-Fetocan utilizará o espaço das Praias da Arnos e Graciosa, com
estruturas físicas comum entre as duas: sala quada barcos, quadra de futebol de
areia, quadra de vôlei de areia, banheiros feminino e masculino.
Esta sede é estrategicamente importante para o desenvolvimento da
canoagem na região, pois além das instalações existem muitas solicitações de pais
de alunos para a implantação de projetos nesta região. Este interesse demonstrado
nos eventos realizados na região amplia de forma considerável a possibilidade de
ingresso de novos adeptos.
Dessa forma, pelas condições estruturais, climáticas e populacionais
extremamente favoráveis aos projetos que envolvem a canoagem e em face da
existência de uma cultura local desta prática desportiva, justifica-se todo e qualquer
investimento em projetos no Município de Palmas-TO

Importância para o desenvolvimento do esporte no País e na Região
A Canoagem Velocidade é uma das modalidades que integram o programa
das Olimpíadas desde o ano de 1936, mas que infelizmente, conta hoje com um
número insignificante de adeptos no Brasil.
Com a implantação efetiva dos dois núcleos previstos, teremos maiores
condições de formar atletas para representar o Estado de Tocantins e o Brasil, bem
como de promover a inclusão social por meio do esporte, já que a grande parte do
público beneficiado será proveniente de classes menos favorecidas.
Essas escolas de base são de fundamentais importâncias para suprir as
necessidades futuras da própria Equipe Permanente de Canoagem, que hoje se
encontra instalada no Município de Palmas e, fatalmente, dependerá de novos
atletas para os próximos quadriênios olímpicos.

Justificativa da necessidade do apoio financeiro
Atualmente o único apoio financeiro que dispomos para desenvolver a
canoagem no estado é proveniente de verba pública, restrita à aquisição de
equipamentos, e objetivando prioritariamente a inclusão social.
Diante da necessidade de realização de um trabalho de base, que
indubitavelmente irá fortalecer o nível técnico, bem como a preparação física dos
atletas da Canoagem Velocidade no Estado de Tocantins, estamos propondo o
Projeto Remando no Lago. Na região existem diversas empresas aptas a fazerem o
depósito de recursos incentivados, já havendo, inclusive, manifestações informais
de interesse em patrocínio de algumas.
Mediante a aprovação e regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte, este
importante trabalho poderá obter o suporte financeiro para executar as ações
propostas, visto que nem a Federação Estadual possuem recursos para este fim.
Pelo alto custo dos equipamentos e para a execução do projeto, somente será
viabilizada através da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, pelo alto custo da
organização dos mesmos.
DESCRIÇÃO DE PROJETO
VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS (Indique as metas previstas, de
qualidade e quantidade, relacionadas ao público diretamente beneficiado pelo
projeto e, se existirem, os reflexos em outros públicos ou regiões do País).
 Metas qualitativas

✔
Descobrir e incentivar a formação de novos atletas de Canoagem;
✔
Formar a equipe estadual do estado de Tocantins de Canoagem
Velocidade;
✔
Colaborar na formação de uma equipe nacional para representar o Brasil
nas Olimpíadas de 2012 e 2016;
✔
Despertar a consciência da comunidade em relação à importância da
preservação do meio ambiente.
Metas quantitativas
✔
Atender inicialmente 80 crianças e jovens de 11 a 23 anos;
✔
Possibilitar a participação da equipe de Tocantins em todas as provas
nacionais oficiais na modalidade Canoagem Velocidade no ano de 2009,
nas categorias Infantil, Menor e Cadete, primeiro ano de implantação do
Projeto;
✔
Classificar os participantes do projeto entre os 10 primeiros colocados,
em suas respectivas categorias, no Campeonato Brasileiro Canoagem
Velocidade 2009 – Infantil, Menor e Cadete;
DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as
ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s). Denomine-as, enumere-as,
descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas
administrativas (art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à
elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à captação de recursos (art. 12,
do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias
à execução do projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas
denominações de Despesas Administrativas e Serviços de Produção).
1 – RECURSOS HUMANOS
Para a implantação do núcleo proposto, será necessária a contratação, em regime
celetista, de um coordenador formado em Educação Física, dois instrutores de
canoagem, dois monitores para o desenvolvimento das seguintes turmas, compostas de
10 alunos cada:
CIDADE NÁUTICA
TM1 – das 9h às 10h15m – seg, qua, sex – Faixa etária 11 a 15 anos – modalidade masculino;
TM2 – das 10h30m às 11h45m – seg, qua, sex – Faixa etária 16 a 23 anos – modalidade masculino;
TT1 – das 14h às 15h15m – seg, qua, sex – Faixa etária 11 a 23 anos – modalidade feminino;
TT2 – das 15h30 às 16h45m – seg, qua, sex – Faixa etária 11 a 23 anos – modalidade masculino;
TM3 – das 9h às 10h15m – ter, qui, sab – Faixa etária 11 a 15 anos – modalidade masculino;
TM4 – das 10h30m às 11h45m – ter, qui, sab - Faixa etária 11 a 23 anos – modalidade masculino;
TT3 – das 14h às 15h15m – ter, qui, sab – Faixa etária 11 a 23 anos – modalidade feminino;
TT4 – das 15h30m às 16h45m – ter, qui, sab – Faixa etária 11 a 23 anos – modalidade masculino.
Na forma proposta, o núcleo atenderá 40 crianças e jovens nas segundas-feiras,
quartas-feiras e sextas-feiras e 40 crianças e jovens nas terças-feiras, quintas-feiras e
sábados, sob a responsabilidade e os cuidados de 2 (dois) profissionais em cada um
desses “turnos”, sendo um instrutor e um monitor que deverão estar subordinados ao
Coordenador do Projeto.
Nas condições ora expostas, o projeto estará pronto para, num futuro próximo,
ampliar os seus trabalhos até o dobro da capacidade.
Entretanto, por uma questão de cautela e experiência, iniciaremos apenas com a
totalidade de 80 atletas.
 Especificação das atribuições dos profissionais
1.1 - Coordenador Técnico
√ responsável e coordenador de todas as atividades diárias;
√ elaborar Plano de Treino físico de todo o período;
√ elaborar, em conjunto com o instrutor, apostila teórica das aulas de Canoagem;
√ elaborar relatórios diários de freqüência;
√ ministrar aulas práticas e teóricas;
√ exigir o zelo dos atletas com os imóveis disponibilizados além de exigir o
comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno a ser
elaborado;
√ informar de imediato a Proponente qualquer ato irregular cometido pelos
participantes do Projeto ou acidente que porventura possa ocorrer.
1.2 - Instrutor
√ acatar as ordens emanadas do Coordenador Técnico;
√ ministrar aulas práticas e teóricas de todas as modalidades;
√ elaborar Plano de Treino técnico;
√ elaborar, em conjunto com o coordenador, apostila teórica das aulas de
Canoagem;
√ fiscalizar e exigir o zelo na limpeza e guarda dos equipamentos;
√ exigir o zelo dos atletas com as dependências cedidas além de exigir o
comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno a ser
elaborado;
√ zelar e manter em ordem os equipamentos, promovendo a substituição assim
que houver necessidade.
1.3 - Monitor
√ acatar as ordens emanadas do Coordenador Técnico e Instrutor;
√ auxiliar nas aulas práticas e teóricas;
√ distribuir e recolher diariamente os equipamentos utilizados;
√ fiscalizar e exigir o zelo na limpeza e guarda dos equipamentos;
√ auxiliar aos atletas mais novos na guarda dos equipamentos;
√ exigir o zelo dos atletas com as dependências utilizadas além de exigir o
comportamento adequado e exemplar conforme regimento interno a ser
desenvolvido;
√ zelar e manter em ordem todos equipamentos, promovendo a substituição
assim que houver necessidade.
 Critérios para escolha dos atletas
A partir do momento da aprovação do Projeto no Ministério do Esporte, as vagas
serão abertas aos alunos matriculados na rede publica ou privada. Será garantido o
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) das vagas para alunos das redes pública, municipal
ou estadual. Com a manifestação de interesse do atleta, com preenchimento do
formulário de inscrição, assinado pelo responsável, com a apresentação de atestado
médico obrigatório e com a comprovação da escola que o aluno está regularmente
matriculado, os mesmos deverão se deslocar até a sede da Proponente para entrega e
protocolo do formulário de inscrição.
 Início das atividades
As aulas prática iniciarão no segundo mês de atividades do núcleo. O primeiro mês
de execução do projeto serão dedicados para licitação de compra dos equipamentos e
contratação de serviços, ao treinamento dos profissionais e a inscrição dos atletas.
Os primeiros trinta dias de aulas práticas serão realizados próximo à sede. Esse
período será aproveitado para a avaliação física e clínica do canoísta.
Somente após as avaliações clínicas e depois de completo o período de
aprendizagem das principais manobras da canoagem, essenciais para a própria
segurança dos atletas, é que os treinos serão transferidos para distâncias mais
acentuadas.
2 – REFORÇO ALIMENTAR
Depois das atividades desportivas, limpeza e guarda dos equipamentos utilizados,
será fornecido para cada atleta um lanche simples composto de pão, mortadela e fatia de
queijo, acompanhado de um suco artificial com sabores variados de caju, morango, limão
ou abacaxi. Esse lanche será servido no próprio local de treino. Visando preservar o
almoço no próprio lar, as Turmas da manhã (TM2 e TM4), deverão consumir o lanche
antes das atividades físicas.
MAPA DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DO REFORÇO ALIMENTAR
TM1
TM2
TT1
TT2
TM3
TM4
TT3
TT4
EQUIPE
TÉCNICA
TOTAL DIA
SEMANA
TOTAL MÊS
TOTAL GERAL
SEG
10
10
10
10
X
X
X
X
TER
X
X
X
X
10
10
10
10
QUA
10
10
10
10
X
X
X
X
QUI
X
X
X
X
10
10
10
10
SEX
10
10
10
10
X
X
X
X
SÁB
X
X
X
X
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
48
48
48
48
48
288 lanches = 48 lanches x 6 dias na semana
1.152 = 288 lanches x 4 semanas
12.672 = 1.152 lanches x 11 meses
48
3 – EQUIPAMENTOS
Os materiais descritos abaixo que serão adquiridos visando à execução e
manutenção das atividades:













05 Caiaques K1
02 Caiaques K2
02 Caiaques K4
10 Caiaques K1 Escola
05 Canoas C1
02 Canoas C2
17 Remos em fibra de vidro p/ caiaque
09 Remos de madeira para Canoa
10 Remos de plástico p/ caiaque
01 Bote inflável com casco em PVC
01 Motor 4 tempos 25hp
50 Coletes salva-vidas
04 Suportes para guarda de Caiaques
4 – UNIFORMES
Cada membro do Projeto (atletas e comissão técnica) deverá receber uniformes
para treinos e viagens, composto de:





01 Calça Moletom Felpado;
01 Casaco Moletom Felpado;
01 Camiseta Pólo Estampada;
02 Camisetas Dry Fit;
02 Shorts Lycra.
4.1 – Uniformes reservas
Considerando a alta rotatividade na permanência de alunos em projetos de
canoagem desenvolvidos por todo o País, principalmente se o inverno for rigoroso,
sugere-se que sejam previstas a confecção de uniformes reservas para a metade do
número previsto de atendimentos:





40 Calças Moletom Felpado p/ reposição;
40 Casacos Moletom Felpado p/ reposição;
40 Camisetas Pólo Estampada p/ reposição;
80 Camisetas Dry Fit p/ reposição (2 por pessoa);
80 Shorts Lycra p/ reposição (2 por pessoa).
5 – SEGURO DE VIDA E ESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES
A despeito da canoagem mundial não registrar nenhum infortúnio em eventos
competitivos olímpicos, nem, tampouco, existir registros de acidentes sérios em trabalhos
sociais e desportivos que envolva a modalidade de velocidade no Brasil, a Confederação
Brasileira de Canoagem – CBCa vem aconselhando que as filiadas, os clubes e as
associações, contratem apólices de seguro que cubra acidentes e despesas médicohospitalares dos participantes.
Diante do fato da canoagem trabalhar muitas vezes em ambientes inóspitos, parece
bastante sensato prever eventuais acidentes e as despesas médicos-hospitalares.
Em assim sendo, a melhor opção que se vislumbra de todos os orçamentos
repassados pelas seguradoras é o item “D”, abaixo mencionado:
PLANOS
MORTE
ACIDENTAL
INVALIDEZ
PERMANENTE
TOTAL
/ PARCIAL POR
ACIDENTE
A
120.000,00
120.000,00
5.000,00
R$ 2,86
B
120.000,00
120.000,00
5.000,00
R$ 2,43
DESPESAS
MÉDICO
HOSPITALAR
CUSTO
INDIVIDUAL
POR DIA DE
COBERTURA
PLANOS
MORTE
ACIDENTAL
INVALIDEZ
PERMANENTE
TOTAL
/ PARCIAL POR
ACIDENTE
C
60.000,00
60.000,00
5.000,00
R$ 1,96
D
120.000,00
120.000,00
5.000,00
R$ 2,63
DESPESAS
MÉDICO
HOSPITALAR
CUSTO
INDIVIDUAL
POR DIA DE
COBERTURA
6 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Objetivando melhor qualidade e profissionalismo na prestação de contas e
elaboração de relatórios, a Proponente estará contratando um assistente administrativo
para o Projeto, a qual ficará incumbida na solicitação dos relatórios técnicos semanais,
arquivamento e inclusão dos mesmos na página eletrônica do projeto que será
desenvolvida e mantida atualizada por especialista visando facilitar o acompanhamento
diário das atividades pelo Ministério do Esporte e Patrocinador.
Será contratado, também, um escritório de contabilidade especializado que será o
responsável pela organização contábil e prestação de contas.
7 – SERVIÇOS DE PRODUÇÃO
Para realização do projeto comercial haverá necessidade de contratação de mão de
obra especializada.
A Contratada deverá se responsabilizar também pela captação dos valores
necessários aqui especificados junto às empresas tributadas pelo lucro real.
Todas as despesas inerentes às tarefas realizadas serão pagas somente após a
captação de 100% do montante final mencionado no Projeto e os valores desta prestação
de serviços ficarão no percentual máximo permitido nesta ação.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
1 - APÓS APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
1.1 - INICIAÇÃO (PRÉ-PLANEJAMENTO)
 MÊS “0”
 Aprovação do projeto pela Comissão de Incentivos Fiscais;
 Reunião as entidades participantes do projeto, definindo a Matriz de
Responsabilidades e para avaliação final do planejamento para inicio do projeto;
 Inicio das inscrições para a seleção de 80 (oitenta) crianças e jovens, abertas
aos alunos matriculados na rede publica ou privada. Será garantido o mínimo de
50% (cinqüenta por cento) das vagas para alunos das redes pública, municipal
ou estadual;
 MÊS “1”
 Licitação para compra de equipamentos, materiais e escolha do escritório de
contabilidade;
 Divulgação da lista final dos alunos inscritos no projeto;
2 - APÓS CAPTAÇÃO DOS RECURSOS E DEPÓSITO NA CONTA
(PERÍODO DE EXECUÇÃO CONFORME PROJETO)
2.1 – PLANEJAMENTO
 MÊS “1”
 Contratação dos recursos humanos do projeto com assinatura de contrato de
prestação de serviços e definição das funções de cada contratado;
 Autorização compra de equipamentos, materiais e escolha do escritório de
contabilidade, já licitados;
2.2 - EXECUÇÃO / CONTROLE
 MÊS “2” ao MÊS “12” (11 MESES)
 Recebimento dos Equipamentos licitados;
 Início das atividades;
 Monitoramento permanente das atividades, com a realização de reuniões do
coordenador do projeto com representantes das entidades envolvidas, a cada
dois meses para avaliação de resultados e melhorias no processo. Importante
ter grande transparência e visibilidade na mídia.
2.3 – ENCERRAMENTO DO PROJETO (ao final do Mês “12”)
 Encerramento dos contratos dos recursos humanos, com pagamento de todos
os direitos trabalhistas;
 Encerramento dos contratos de prestação de serviço existentes;
 Elaboração do relatório final do projeto;
3 - APÓS PERÍODO DE EXECUÇÃO
3.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS “13” (1 MÊS) – Elaboração da Prestação de Contas Final.
TOTAL DE MESES DO PROJETO
(12 (doze) meses de execução do projeto mais 1(um) mês de prestação de contas)
1. APÓS APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
1.1 - INICIAÇÃO (PRÉ-PLANEJAMENTO)
 Primeiro mês;
2. APÓS CAPTAÇÃO DOS RECURSOS E DEPÓSITO NA CONTA
(PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO) – 12 (DOZE) MESES
2.1 - PLANEJAMENTO
 Primeiro mês;
2.2 - EXECUÇÃO / CONTROLE
 Do segundo ao décimo - segundo mês;
3. APÓS PERÍODO DE EXECUÇÃO
3.1 – ENCERRAMENTO (PRESTAÇÃO DE CONTAS);
 Até o final do mês seguinte ao encerramento do projeto;
DESCRIÇÃO DE PROJETO
IX. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios,
economicamente mensuráveis, envolvidos na execução do projeto - art. 14, Decreto nº
6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
1.
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
2.
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
3.
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
4.
Outros recursos (***)(se houver, detalhe no formulário X)
0,00
5.
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
TOTAL GERAL
R$ 289.346,21
R$ 289.346,21
(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do
Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito
Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das
citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI,
XII e XIII), deverão ser elaborados com base no valor pleiteado para efeito dos benefícios
que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº
11.438/06, não poderá estar duplicado nas outras fontes de recursos.
DESCRIÇÃO DE PROJETO
X. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
VALOR (R$ )
1. Recursos Próprios
-
-
R$ 0,00
2. Recursos Públicos
-
-
R$ 0,00
3. Outros Incentivos Fiscais
-
-
R$ 0,00
4. Outros recursos
-
-
R$ 0,00
5. Receitas previstas
-
-
R$ 0,00
TOTAL GERAL
(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.
R$ 0,00
DESCRIÇÃO DE PROJETO
XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
AÇÃO
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)
Nº
INÍCIO
TÉRMINO
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
VALOR
ESTIMADO
POR AÇÃO
(R$)
1
RECURSOS HUMANOS
Captação
12 meses
112.230,48
2
REFORÇO ALIMENTAR
Captação
12 meses
43.971,84
3
EQUIPAMENTOS
Captação
12 meses
54.733,38
4
UNIFORMES
Captação
12 meses
24.192,00
5
SEGURO DE VIDA E
DESPESAS MÉDICOHOSPITALARES
Captação
12 meses
20.697,60
6
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
Captação
12 meses
19.742,52
SERVIÇOS DE PRODUÇÀO E
CAPTAÇÀO
Captação
12 meses
13.778,39
7
TOTAL GERAL DO PROJETO
R$ 289.346,21
(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII.
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