Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Programas e
Projetos
PROGRAMA DA TUBERCULOSE
ATIVIDADES
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Pacientes Novos
02
01
0
01
02
Pacientes
Cadastrados
07
12
11
11
11
Visitas
Domiciliares
08
08
09
08
25
O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde
Realizado evento na praça da matriz no dia 24 de março “ Dia Mundial de Controle da Tuberculose”,
com entrega de materiais educativos e orientações.
PROGRAMA DA HANSENÍASE
Atividades
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Pacientes
Novos
01
01
0
01
02
Pacientes
Cadastrados
20
13
11
11
11
Visitas
Domiciliares
12
10
08
09
27
O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde.
 Realizado evento na praça da matriz no dia 31 de janeiro “ Dia Mundial de Controle da Hanseníase”,
com entrega de materiais educativos, orientações e entrevistas em jornal e televisão.
PROGRAMA DE DIABETES
Atividades
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
903
1.116
1.114
1.113
1.113
Exa. Glicemia
capilar
678
227
236
246
709
Medic.
Entregues
140.075
83.960
68.460
50.370
202.790
Palestras
21
11
11
20
42
No 1º trimestre de 2006 verificamos um aumento de:
 Exames de glicemia, medicamentos entregues e palestras. Estes aumentos ocorreram devido as equipes
da Saúde da Família darem continuidade aos trabalhos no sentido de sensibilização da população, através de
palestras e orientações quanto a necessidade do uso da medicação e exame para o controle da Diabetes.
 O aumento de pacientes cadastrados ocorreu devido a expansão de 03 equipes de PSF a partir do 3º
trimestre de 2005.
PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Atividades
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
3.799
4.526
4.512
4.502
4.502
Medic.
Entregues
894.440
384.290
377.760
440.560
1.202.610
Palestras
07
13
11
13
37
 No 1º trimestre de 2006, deu-se continuidade as ações com aumento de palestras e
orientações da necessidade do controle da hipertensão arterial.
 Houve um aumento no número de pacientes cadastrados devido expansão de mais 03
equipes de PSF no 3º trimestre de 2005.
ATENDIMENTO BÁSICO
ATIVIDADES
1º TRI
2005
13.711
JAN
FEV
MAR
3.710
3.454
4.476
1º TRI
2006
11.640
Consultas Pediatria
5.437
1.009
1.039
1.985
4.033
Consultas Ginecologia
3.565
1.606
1.870
2.481
5.957
Puericultura
1.386
320
380
451
1.151
115.796
26.393
36.023
38.700
Consultas médicas no SAS
(Serviço de Assistência Social)
0
18
20
25
63
Paletras médicas no SAS
0
01
01
02
04
Visitas Assistente Social
64
04
47
87
138
Consultas Clínica Geral
Atendimento de Enfermagem
101.116
A diminuição das consultas é decorrente da intensificação do trabalho de prevenção e educação em saúde
realizado pelas equipes do PSF junto a população.
OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR
Consultas oftalmológicas do escolar
138
140
120
104
100
80
63
60
41
40
20
0
1º trimestre de 2006
 Diminuição de consultas oftalmológicas devido férias escolares
6
00
TR
I2
1º
M
A
R
V
FE
JA
N
1º
TR
I2
00
5
0
UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS
1 º TRI
2005
JAN
FEV
Clínico geral
10.319
3.540
3.659
Pediatria
2.236
781
660
1.185
2.626
Procedimentos
enfermagem
44.550
15.622
15.230
17.861
48.713
793
125
152
267
544
ATIVIDADES
Plantão da U.S. Jd.
Paulista (Consultas) até
as 20:00hs
MAR
3.830
1º TRI
2006
11.029
Ambulátorio Próprio de Especialidades
Especialidades
1 º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1 º TRI
2006
Dermatologia U.S. 24 Horas
80
0
30
37
67
Pequenas cirúrgias (Dermato) - U.S. 24 Horas
04
01
02
02
05
Ambulatório Endocrinologia - U.S. 24 Horas
-
0
71
131
202
Eletro Cardio – U. S. 24 Horas
291
11
106
04
323
Oftalmologia – C. S. U
65
0
41
63
104
Reumatologia – C.S.U
-
47
111
207
365
1º Trimestre de 2006
Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas anteriormente
elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida.
PROGRAMA CEGONHA FELIZ
ATIVIDADES
Visitas hospitalares
1º TRI JAN
2005
593
174
FEV
MAR
162
174
1º TRI
2006
510
Visitas domiciliares
372
60
98
90
248
Reuniões comunitárias
02
0
0
04
04
Atendimentos do ambulatório de
aleitamento materno e Criança de
risco
40
12
17
19
48
Kits fornecidos
294
84
83
96
263
Consultas de Alto Risco
974
275
286
340
901
No 1º trimestre de 2006:
 Em março o Ambulatório de Alto Risco e o Programa Cegonha Feliz foram agrupadas e
transferidas para o Hospital Santa Casa, com a equipe de: médicos obstétras, pediatra,
enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 02 agente comunitário de saúde, com o intuito de
promover maior resolutividadena assistência às gestantes e crianças de risco .
 As visitas sofreram uma redução em virtude da detecção das intercorrências ser realizada
na Santa Casa aonde se encontra instalado o programa, o que promove a minimização dos
riscos.
MATERNIDADE SEGURA
ATIVIDADES
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Gestantes Cadastradas no mês
290
42
100
72
214
Gestantes Acompanhadas
857
795
841
826
826
Consultas Pré Natal
Médio e Baixo Risco
1.331
351
631
603
1.585
Consultas Pré Natal
Alto Risco
974
275
286
340
901
 Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto risco,
onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da
importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade de
saúde para consultas e acompanhamento as gestantes faltosas
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO
Coletas de C.O. Realizadas
900
867
800
700
628
600
500
400
296
300
232
200
100
100
0
1º TRI 2005
JAN
FEV
Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU
MAR
1º TRI 2006
 Houve uma diminuição de 239 exames em relação ao 1º trimestre de 2005 , tendo em vista que ainda
serão realizadas as campanhas de coleta de citologia oncótica.
Oos profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da
necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero.
PLANEJAMENTO FAMILIAR
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
6.162
1.802
2.074
2.240
6.116
3.144
1.271
1.743
1.907
4.921
77
45
72
73
190
12.609
3.361
2.319
3.541
9.221
Vasectomia
08
08
05
04
04
05
02
05
11
14
Laqueadura
18
05
03
04
12
ATIVIDADES
Pacientes Atendidos
Cartelas de Pílulas fornecidas
Injetáveis
Preservativos fornecidos
DIU
No 1º trimestre de 2006
 Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de
Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar.
 Houve aumento na procura de DIU
Aumento de vasectomia devido maior adesão dos homens a este método de planejamento
familiar.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
1 º TRI
2005
2.842
JAN
FEV
MAR
13.120
13.471
11.563
1 º TRI
2006
38.154
Visita Domiciliar de Enfermagem
613
150
376
611
1.137
Visita outros prof. Nível Superior
32
40
55
290
385
8.044
3.143
2.917
3.600
9.660
Consultas Médicas no Domicílio
271
133
147
282
562
Consultas de Enfermeiro
460
423
523
738
1.684
Atendimento individual de Enfermagem
621
332
452
705
1.489
Palestras
26
14
16
25
55
14.374
16.505
16.549
16.598
16.598
Atendimento Psicologia
0
177
221
333
731
Fisioterapia Domiciliar
32
40
38
222
300
ATIVIDADES
Visitas do Agente Comunitário de Saúde
Consultas Médicas
Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS
 As atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF apontam um aumento significativo tendo em vista a
padronização das diversas ações que integram o programa.
EDUCAÇÃO NA SAÚDE
ATIVIDADES
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Treinamentos
Realizados
0
05
09
06
20
Número Participantes
0
38
85
75
198
 No 1º trimestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas
para os profissionais da Saúde abordados assuntos como: rotinas na Farmácia,
dispensação de medicamentos, Programa Saúde da Família, acolhimento no
atendimento e agendamento de consultas, palestra de DST/AIDS.
FARMÁCIA BÁSICA
Atividade
1º TRI
2005
JAN
1.522.108
633.458
Administração medicamento oral (na
U.B.S.)/Procedimento
15.813
4.782
5.451
4.839
15.072
Administração de injetáveis nas
U.B.S./Procedimentos
18.003
5.748
5.972
6.952
18.672
Medicamentos Distribuídos pela
Divisão de Suprimentos para
U.B.S.(comp.;fr. amp.)
FEV
MAR 1º TRI
2006
446.220 769.065 1.848.743
As discretas diferenças apresentadas são reflexo da ampliação das equipes de Saúde da
Família, da padronização das ações do PSF e intensificação dos trabalhos de educação em
saúde.
FARMÁCIA ESPECIAL
Atendimentos
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Farmácia Especial
Unidades
Pessoas
22.399
369
32.932
804
24.248
842
36.467
1.127
93.647
2.773
Saúde Mental
Unidades
Pessoas
395.771
5.647
144.901
2.055
130.827
1.967
143.827
2.516
419.555
6.538
Doações Entregues
Unidades
Pessoas
38.883
1.964
2.290
90
1.296
63
2.487
140
6.073
293
Compras Emergênciais
Unidades
Pessoas
243
11
722
26
1.006
28
410
03
2.138
57
TOTAL
Unidades
Pessoas
457.296
7.991
180.845
2.975
157.377
2.900
183.191
3.786
521.413
9.661
 O aumento da dispensação de medicamentos foi decorrente da demanda reprimida de fichas, que foram
avaliadas e os respectivos medicamentos dispensados.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
PROCEDIMENTOS DE
REABILITAÇÃO
1 º TRI
2005
Consultas Médicas
166
Terapeuta Ocupacional
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
33
65
66
164
578
49
136
108
293
Psicologia
0
183
252
266
701
Fisioterapia Sessões
173
101
240
337
678
Consultas de Enfermagem
89
39
107
124
270
Fonoaudiologia
12
164
352
406
922
No 1º trimestre de 2006:
 O Centro de Reabilitação Física – Restaurar está dando continuidade as ações e serviços a partir de
contratações e reestruturações que foram efetuadas no 2º trimestre de 2005.
 Tivemos uma diminuição de 285 atendimentos de Terapeuta Ocupacional devido férias de profissional.
 Diferença de 701 consultas de psicologia devido contratação de 01 psicologo exclusivo para o Restaurar a
partir do 2ª trimestre de 2005.
 Diferença de 910 consultas de fonoaudiologia ocorreu pela contratação de 2 profissionais por 20 horas
semanais a partir do 2º trimestre de 2005
 No que diz respeito a fisioterapia evoluíram de 173 para 678, devido a adequação dos agendamentos.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
Órtese e Prótese
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Solicitada
153
21
39
63
123
Meios Aux. de locomoção
solicitados
37
13
31
13
57
Bolsa de Colostomia
2.170
261
232
259
752
Óculos
80
06
20
23
49
Prótese Auditiva
13
0
11
8
19
 Houve uma diminuição de bolsas de colostomia e óculos em relação ao 1º trimestre de 2005 devido a
diminuição da demanda.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
Programas de Reabilitação
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Avaliação Postural nas escolas
1.027
0
0
500
500
Diabético/sessões
0
04
10
07
21
Hanseníase/sessões
50
01
06
12
19
Fisioterapia Tradicional
Nº de
Sessões
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
1.415
220
310
345
875
No 1º trimestre de 2006
Houve uma diminuição em avaliação postural nas escolas devido as férias escolares.
No que diz respeito às sessões de fisioterapia houve uma diminuição devido a férias de profissionais
PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS
Atendimentos
1º TRI
2005
JAN
FEV
MA
R
1º TRI
2006
Pacientes atendidos
146
47
40
63
150
Consultas médicas
340
60
106
126
292
Consultas
Enfermagem
55
10
100
120
230
Atendimentos de
enfermagem
480
111
310
350
771
Palestras
3
03
03
06
12
1º trimestre de 2006:
 Houve um aumento significativo de 291 atendimentos de enfermagem e 175 em consultas de enfermagem
pois foi realizado um trabalho da equipe do Projeto Troca no 1º trimestre de 2005 com vistas a aumentar a
demanda da coleta de exames e outros atendimentos de enfermagem junto a população vulnerável o qual foi
dado continuidade no 1º trimestre de 2006.
 Aumento de 09 palestras devido a intensificação de palestras e orientações junto as empresas.
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
Procedimentos
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Preservativos entregues 16.212
2.213
7.962
5.451
15.626
Encaminhamento ao
58
ambulatório DST/AIDS
37
81
145
263
Encaminhamento
tratamento
dependência química
17
12
12
15
39
Seringas distribuídas
34
0
15
20
35
No 1º trimestre de 2006:
Deu-se continuidade ao trabalho noturno e diurno, vacinação e exames de HIV e hepatites para todos os
usuários, população reclusa ( penitenciárias, casa de apoio: CTR e Lar Dom Bosco)
 Em fevereiro foi realizado companha de carnaval com distribuição de material e preservativos em todos os
locais de festa.
 Em março de 2006 foi feito o II Fórum Dia Internacional da Mulher, onde foram capacitados mais de 300
mulheres com o tema “ A mulher no enfrentamento das AIDS, das drogas e da violência.”
 Aumento de encaminhamento de exames DST/AIDS devido realização de coleta no Fórum do dia Internacional
da Mulher e coleta de rotina na população vulnerável.
 A redução verificada na distribuição de preservativos foi decorrente da diminuição da demanda no
carnaval/2006.
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
Procedimentos
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Palestras
01
21
20
20
61
Nº Pessoas atingidas
100
120
300
300
720
Treinamentos realizados
01
0
30
20
50
Nº Pessoas atingidas
150
0
300
300
600
Oficinas
02
0
01
03
04
Nº Pessoas atingidas
60
0
20
50
70
 Os aumentos verificados em treinamentos, palestras e oficinas ocorreram em virtude da intensificação
das ações de orientação para a população e também para os profissionais que atuam na área.
SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
Atendimento
1º TRI JAN
2005
FEV
MAR
1º TRI
2006
Atendimento intensivo
190
331
421
774
1.526
Atendimento não
intensivo
05
05
16
29
50
Atendimento semiintensivo
43
14
13
23
50
Avaliação Serviço Social
(pacientes novos)
09
3
5
13
21
No 1º trimestre de 2006:
 Houve um aumento significativo do atendimento intensivo devido à continuidade aos atendimentos diários com equipe de
profissionais composta por: assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabalhos manuais, abordagem corporal,
psiquiatria e enfermagem.
Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em tecido, reciclagem de
barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente).
SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO
Atendimento
1º TRI
2005
JAN
FEV
MAR
1º TRI
2006
Consulta Serviço Social
246
0
36
68
104
Consulta Psicólogo
344
86
193
187
466
Consulta Psiquiatria
40
01
0
06
07
Visita domiciliar
02
0
04
0
04
Abordagem corporal
07
02
02
0
04
 No 1º trimestre de 2006
Houve considerável redução das consultas de Psiquiatria, as que eram realizadas no ambulatório
passaram a ser feitas no Ciscomcam diariamente, haja vista o crescimento da demanda do CAPS.
 Diminuição Serviço Social devido à férias de funcionários.
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão de Odontologia
PROGRAMA BOCA FELIZ
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
1º TRIM 2005
Nº de crianças
15810
Nº de escolas cobertas
48
Nº de palestras ministradas para alunos
345
Nº de participantes
4155
Nº de palestras para os pais
6
Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional
7649
Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional
5685
Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas
5143
Nº de higiene bucal realizada nas escolas
22367
Nº de Kits fornecidos
6850
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
1º TRIM 2005
Nº de crianças atendidas
769
Nº de exames clínicos realizados
694
Nº de controles de placa bacteriana
715
Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal)
817
N.º de aplicações tópicas de flúor
475
Nº de selantes aplicados por dente
1461
Nº de restaurações por dente
865
Nº de extrações de decíduos
253
Nº de extrações de permanentes
6
Nº de cirurgias
4
Demais procedimentos
262
JAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FEV
5680
24
167
4178
7
3386
2314
236
17890
0
FEV
434
424
437
526
295
966
575
98
22
0
181
MAR
5680
24
162
3711
0
4329
3829
7855
22770
0
MAR
444
343
397
571
271
1141
737
147
1
0
702
1º TRIM 2006
11360
48
329
7889
7
7715
6143
8091
40660
0
1º TRIM 2006
878
767
834
1097
566
2107
1312
245
23
0
883
Não foram distribuidos os Kits de higiene bucal no 1º TRIM de 2006, pois a compra para aquisição dos mesmos foi realizada
neste período
.
COBE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO BEBÊ
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas aos pais.
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de consultas odontológicas - exame clínico
N.º de controle de placa bacteriana
Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal)
Nº de aplicação de cariostático
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de aplicações tópicas de flúor
N.º bebês que ingressaram no programa
Nº de bebês atendidos
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
1º TRIM.2005
8
102
1º TRIM.2005
394
486
481
102
89
441
83
443
62
7
1
72
JAN
0
0
JAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FEV
4
92
FEV
178
178
172
32
32
150
25
178
13
2
0
1
MAR
5
46
MAR
240
240
240
29
37
217
20
163
10
0
0
0
1º TRIM. 2006
9
138
1º TRIM. 2006
418
418
412
61
69
367
45
341
23
2
0
1
AOPA - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À POPULAÇÃO
ADULTA
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal)
Nº de controles de placa bacteriana
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
1º TRIM.2005
29
390
1º TRIM.2005
875
616
614
499
119
367
877
20
171
0
425
JAN
0
0
JAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FEV
20
58
FEV
276
140
267
114
10
146
244
2
37
1
262
MAR
0
0
MAR
335
122
231
83
11
103
285
4
78
3
307
1º TRIM. 2006
20
58
1º TRIM. 2006
611
262
498
197
21
249
529
6
115
4
569
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BUCAL
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de controles de placa bacteriana
Nº de raspagem, alisamento e polimento
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Cirurgias
Demais Procedimentos
JAN
0
0
JAN
461
118
126
157
45
276
401
18
71
0
556
FEV
1
38
FEV
458
310
236
241
40
341
532
17
99
0
697
MAR
1
35
MAR
862
338
259
258
53
291
476
27
175
2
487
Obs.: Não existe comparativo com 1º Trimestre de 2005, pois o Programa
não estava implantado.
1º TRIM.
2
73
1ºTRIM.
1781
766
621
656
138
908
1409
62
345
2
1740
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Sanitária
ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS
ATIVIDADES
JAN
FEV
MAR
2005
JAN
SANEAMENTO
BÁSICO E
AMBIENTAL
172
219
214
605
77
ALIMENTOS E
ZOONOSES
101
222
326
649
PRESTADORES DE
SERVIÇOS
66
64
145
SAÚDE DO
TRABALHADOR
00
02
339
507
TOTAL
FEV
MAR
2006
212
211
500
57
150
188
395
275
92
111
132
335
16
18
24
44
24
92
701
1.547
230
427
455
1.322
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Epidemiológica
PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE
– Evolução durante os ciclos de trabalho em
relação aos índices de infestação predial
Sublocalidades com índices < 1 %
Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9%
Sublocalidades com índices > 5 %
LOCALIDADE
Nº
Campo Mourão
Alto Alegre
Piquirivaí
Usina Mourão
Guarujá
Vila Rural
Flórida
Pio XII
Cohapar
Paulino
Ipê
Carolo
Alvorada
Araucária
Capricornio
Laura
Novo Horizonte
Albuquerque
Centro
Estádio Municipal
Vila Urupês
Jd Aurora
Santa Nilce
Centro I
Izabel
N.ª Sra Aparecida
Tropical
Aeroporto
Paulista
Santa Cruz
Copacabana
Mário Figueiredo
Cidade Nova
Parque Industrial
Lar Paraná
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1º CICLO %
A. aegypti A. albopictus
3,39
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,82
0,00
0,00
0,00
2,15
0,00
4,33
0,00
1,96
0,00
3,88
0,00
4,07
0,00
0,00
6,25
3,93
0,00
0,00
0,00
4,94
0,00
5,31
0,00
2,13
0,71
2,98
0,00
0,84
0,00
4,26
0,00
3,98
0,00
2,53
0,00
0,00
0,00
4,03
0,00
0,00
0,00
2,78
1,39
2,58
0,00
4,92
0,00
4,83
0,00
3,42
0,00
10,14
0,00
0,00
0,00
5,11
0,73
0,00
0,00
4,83
0,00
SÉRIE HISTÓRICA DA
TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE
CAMPO MOURÃO 1995 - 03/2006
Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue
Município de Campo Mourão - 1995 a 03/2006
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40,17
29,24
7,41
4,97
0,00
0,00
1,24
1,23
1,24
3,69
0,00
1,2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* 24 caso confirmados, sendo 01 importados (Mato Grosso) e 23 autóctone
numeros de casos de dengue notificados por semana epidemiologica no municipio de
Campo Mourão de janeiro a abril de 2006.
50
48
47
45
40
38
37
35
incidência
30
26
25
20
15
11
10
7
5
5
1
0
1
0
2
0
3
1
0
4
5
1
0
6
7
1
8
9
semanas
10
11
12
13
14
15
16
Foram Realizados 02 arrastões nas
localidades com maior índice de
pacientes acometidos pela dengue
Foram realizados sete ciclos de
aplicação do fumacê no município de
Campo Mourão
NATALIDADE
2005
2006
jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim
112 86 92
290
81 86 108 275
* Houve uma redução de natalidade no 1º Trimestre de 2006 em relação ao de
2005.
MORTALIDADE GERAL
2005
2006
jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim
44 36 35
115
41 31 38
110
* Houve redução da mortalidade geral em relação ao mesmo trimestre de
2005.
MORTALIDADE INFANTIL
2005
2006
jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim
1 4 0
5
2 1 1
4
* Houve redução da mortalidade infantil em relação ao mesmo
trimestre de 2005.
COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO
BCG
HEP "B
PÓLIO
TETRA
TV
FA
jan
114
79
102
102
74
82
2005
fev
mar
123
65
100
69
124
73
124
73
115
97
115
73
jan
115
119
115
115
100
99
2006
fev
84
100
105
105
95
93
mar
104
109
98
98
107
120
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
Número de Internações Hospitalares
ESPECIALIDADE
jan/05
fev/05
m ar/05
1º trim 2005
jan/06
fev/06
m ar/06 1º TRIM. 2006
CLÍNICA CIRÚRGICA
231
246
256
733
307
272
309
888
OBSTETRÍCIA
126
140
98
364
99
60
183
342
CLÍNICA MÉDICA
277
240
216
733
260
290
311
861
86
70
61
217
58
40
95
193
720
696
631
2.047
724
662
898
2.284
PEDIATRIA
TOTAL
•OBSERVAMOS AUMENTO NAS INTERNAÇÕES DA CLÍNICA CIRÚRGICA E MÉDICA,
CLÍNICA MÉDICA HOUVE AUMENTO NOS CASOS DE INTERCORRÊNCIAS ONCOLÓGICAS.
Auditoria
AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S
Período
AIH’S Pagas Auditadas
Irregulares
1º TRIM
2005
2047
2204
157
1º TRIM
2006
2761
2885
125
IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR
FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA
PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE
PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO
DO USUARIO.
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Auditoria
INTERNAÇÕES HOSPITALARES
AIH’S
Período
Custo Médio
1º Trim./ 2005
623,04
1º Trim./ 2006
654,24
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDAMENTO
CISCOMCAM
PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS
2006
AGENDADAS FATURADAS
jan/06
2639
821
fev/06
2665
2.559
mar/06
4132
2.230
1º TRIM
9436
5.610
ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS
EXECUTADO POR PRESTADORES PRIVADOS
SERVIÇOS PRESTADOS
1º. TRIM. 2005
jan/06
Nº de sessões de fisioterapia
11.950
3.620
Nº de exames laboratoriais de patologias clínicas
38.328
24.294
Nº de exames de litrotripsia extra-corpórea (urologia)
54
9
Nº de serviços de radiodiagnóstico
13.076
3.847
Nº de serviços de medicina nuclear - in vivo
74
37
Nº de tomografias computadorizadas
402 CONSULTAS
184
PERÍODO CONSULTAS
2005
AGENDADAS
FATURADAS
Nº de procedimentos traumato-ortopédicos
3.540
1.339
jul/05
3031
2.710
Nº de terapia renal substitutiva
3.239
ago/05
3653
3.317 1.096
Nº de ações básicas de enfermagem
448
set/05
2956
2.719 378
3º
TRIM
9640
8.746 322
Nº de ações básicas de medicina
1.427
Nº de consultas médicas especializadas
27.543
5.431
Nº de cirurgias ambulatoriais especializadas
1.619
573
Nº de exames ultra-sonográficos
3.000
851
Terapias Especializadas
46
9
Nº de exames de diagnose
2.242
234
fev/06
4.274
14.951
27
4.856
39
193
1.325
977
319
513
9.777
791
1.228
2
692
m ar/06 1º. TRIM. 2006
4.250
12.144
19.240
58.485
12
48
5.018
13.721
41
117
187
564
1.379
4.043
1.103
3.176
194
891
577
1.412
9.503
24.711
780
2.144
1.197
3.276
4
15
675
1.601
•VERIFICAMOS AUMENTO
VERIFICAMOS AUMENTO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS.
ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME ESTABELECIDO PELOS PARAMETROS DO SUS, ATRAVÉS DA PORTARIA GM
Nº1.101/2002.
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Apoio
Administrativo
Quadro de Servidores
Clas s ificação
Agente Com unitários de Saúde
Agente Controle de Endem ias
Agentes Com unitários - Red. de Danos
As s is tente Social
Aux.Cons ultório Dentário
Aux.Serv.Gerais /Servente Geral
Auxiliar de Enferm agem
Auxiliar de Laboratório
Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado)
Dentis tas (Es tado e PSF)
Enferm eiro (incluindo PSF)
Es tagiários
Farm acêuticos /Bioquim ico
Fis ioterapeutas (incluindo PSF)
Médico veterinário (as s es s or)
Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF)
Motoris tas e Vigias
Operador de Com putador
Ps icológo (Es tado e PSF)
Técnico Saneam ento
Técnico Segurança Trabalho
Terapeuta Ocupacional (contrato)
Vig. Epidem iológica/Sanitária
Total
1º Trim .2005 1º Trim .2006
40
28
3
2
25
27
71
2
40
26
26
23
5
5
1
62
20
3
4
1
1
0
10
425
84
28
4
2
26
29
74
2
43
34
26
29
5
6
1
62
19
2
5
1
1
1
11
495
ORGANOGRAMA - SESAU - 1º Trimestre/2006
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONSELHO MUNICIPAL
DA SAÚDE
COMUS
DIRETORIA ESPECIAL
DE PROGRAMAS DA SAÚDE DA MULHER
DIRETORIA GERAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO
DE SUPERVISÃO DA REDE
DE SERVIÇO DE SAÚDE
Divisão de
Programação e faturamento
DEPARTAMENTO
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Divisão de
Vigilância Epidemiológica
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
E AÇÕES EM SAÚDE
Divisão de
Projetos e Programas
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Divisão de
Apoio Administrativo
Seção de
Programas em Saúde
Divisão de Controle
Avaliação e Auditoria
Seção de
Controle Ambulatorial
Seção de
Controle Hospitalar
Divisão de
Vigilância Sanitária
Divisão de
Reabilitação Física
Seção de
Fisioterapia
Divisão de
Transportes
Divisão de
Controle Financeiro
Divisão de
Atenção Psicossocial
Divisão de
Odontologia
Divisão de
Suprimentos
Unidades de Saúde
Divisão de
Manutenção
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Transportes
Frota de Veículos
Veículo
Tipo
Placa
Setor
n.º
58
Strada
AGE 0925
Dengue
01
Sprinter
AII 7194
Microônibus
51
Sprinter
AJG 3646
Ambulância
52
Sprinter
AJG 3649
Ambulância
63
Sprinter
AKR 9152
Ambulância
64
Sprinter
AKR 9154
Ambulância
10
Uno
AFE 6498
Diversos
33
Kombi
AEL 2754
Vigilância Sanitária
39
Saveiro
AFP 3396
Diversos
40
Parati
AFQ 2468
Coleta de Exames
41
Trafic
AFZ 6454
Divisão de Suprimentos
54
Kombi
AJL 9380
Diversos
5
Uno
AJL 8819
PSF
56
Uno
AJP 2939
PSF
57
Uno
AJP 2119
PSF
59
Gol
AKD 6127
AIDS/HIV/DST
62
Moto
AKO 6312
Dengue
65
Celta
AKV 6499
Vigilância Sanitária
66
Celta
ALB 3499
Cegonha
67
Moto
AIH 5121
Diversos
75
Ônibus
AMX 3830
Microônibus
78
Uno
ANE 8685
Vigilância Sanitária
79
Master
ANL 9055
Ambulância
Tratamento Fora de Domicílio
Passagens Fornecidas
Destino
Curitiba
Maringá
Londrina
Cascavél
Outras Localidades
1º Trim. 2005
Passagens
575
103
48
30
5
JAN.
FEV.
MAR.
Passagens Passagens Passagens
93
16
19
2
6
135
17
13
2
0
168
21
6
2
0
1º Trim. 2006
Passagens
396
54
38
6
6
Tratamento Fora de Domicílio
Viagens Ambulância e Microônibus
1º Trim. 2005
Destino
Jan.
Viagens Transpor-tados Viagens
Curitiba
61
Maringá
92
Londrina
11
Cascavél
9
Outras localidades 7
692
688
24
48
12
Fev
Mar
1º Trim. 2006
TransporTransporTransporViagens
Viagens
Viagens Transpor-tados
tados
tados
tados
29 321 32 362 32 438 93
30 138 22 91 31 144 83
3 7 3 13 2 5 8
1 8 3 23 5 77 9
0 0 1 2 1 2 2
1121
373
25
108
4
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL
OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAMADA 1º Trim. 2005
JAN.
FEV.
MAR.
1º Trim. 2006
Unidade de Saúde 24 horas
Unidades de Saúde
Santa Casa
Central Hospitalar
Inst.ituto do Rim
Cisconcam
Fisioterapia
Cot
Raio X
Ultrassom
Policlínica
Domicílio
Outros (Laboratórios , INSS)
Zona Rural
Casa de Apoio
Incam
TOTAL
1061
94
542
425
386
75
255
26
129
92
17
2.340
159
98
67
159
5.925
375
12
164
161
169
25
68
5
39
27
4
872
27
20
0
46
2.014
535
24
157
170
181
47
140
10
33
25
4
1.102
55
21
0
37
2.541
645
27
198
222
245
46
221
24
42
23
11
1.141
64
37
4
57
3.007
1.555
63
519
553
595
118
429
39
114
75
19
3.115
146
78
4
140
7.562
Média Diária de ocorrências
Média Mensal de Km rodados
66
15.464
65
12.723
77
9.223
97
20.170
80
14.039
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão Financeira 1º
Trimestre 2006
FONTE DE RECURSOS
RECEITAS X EMPENHOS PAGOS
Fonte de Recursos
Receita
Recursos Próprios
PAB - Piso Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde
Incentivo Programa Saúde da Família
Teto Epidemiologia e Controle de Doenças
Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária
Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST
Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual
Aquisição de medicamentos, vacinas e insumos
Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II
Programa Farmácia Popular do Brasil
TOTAL
2.120.776,93
343.725,57
2.759.199,09
672.596,04
5.078,70
100.800,00
291.296,00
43.593,61
5.078,70
29.800,00
10.000,00
100.000,00
26.400,00
6.508.344,64
Empenhos Pagos
1.949.175,72
166.188,71
2.826.072,69
610.736,71
2.447,43
64.200,00
146.124,00
41.970,80
3.651,40
13.537,03
4.975,44
1.756,75
65,00
12.669,70
5.843.571,38
DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES
Especificação
Vencimento e Vantagens Fixas (salário)
Obrigações Patronais
TOTAL
Vale Transporte para Servidores
Auxílio Alimentação (vale-alimento)
TOTAL
TOTAL GERAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
1.277.374,66
7.422,15
1.284.796,81
27.808,05
21.233,60
10.377,92
38.185,97
21.233,60
1.322.982,78
21.233,60
Total
1.277.374,66
7.422,15
1.284.796,81
49.041,65
10.377,92
59.419,57
1.344.216,38
DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Especificação
Outros Serviços de Terceiro - PJ
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiro - PF
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL
Próprios
122.553,02
25.402,55
28.726,48
218,00
176.900,05
Fonte de Recursos
União
Estado
82.891,79
38.807,92
4.975,44
12.973,34
999,00
135.672,05
4.975,44
Total
205.444,81
64.210,47
41.699,82
1.217,00
312.572,10
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Fonte de Recursos
Especificação
Próprios
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Passagens para TFD
TOTAL
9.363,42
9.363,42
TOTAL
7.000,00
713,10
7.713,10
Material de Distribuição Gratuita
Medicamento Farmácia Básica
Medicamento Farmácia Especial
Material Hospitalar
Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria
Oxigênio
Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção
União
Total
-
7.268,00
10.672,70
14.238,20
1.745,50
33.924,40
9.363,42
9.363,42
14.268,00
11.385,80
14.238,20
1.745,50
41.637,50
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recursos
Especificação
Prestadores de Serviços do SUS
Serviços Médicos - PF
Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ
CIS-COMCAM - prestação de serviços
Total
Total Campo Mourão (48%)
Total Região (52%)
Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas
CIS-COMCAM - Contribuições
TOTAL GERAL
Próprios
União
5.398,12
5.398,12
228.445,44
2.794.138,11
383.082,06
3.405.665,61
248.175,28
48.642,97
302.216,37
3.405.665,61
Total
228.445,44
2.799.536,23
383.082,06
3.411.063,73
1.637.310,59
1.773.753,14
248.175,28
48.642,97
3.707.881,98
PROGRAMAS INCENTIVADOS
Programas Incentivados
Agentes Comunitários da Saúde
Agentes de Controle de Endemias
Programa Saúde da Família
TOTAL
Incentivos x Despesas
Incentivo MS
Despesa
Diferença
64.200,00
83.300,00
19.100,00
31.500,00
31.500,00
146.124,00
181.500,00
35.376,00
241.824,00
296.300,00
54.476,00
RESUMO DAS DESPESAS PAGAS
Especificação
Pagamento de Servidores
Atendimento a População
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial
Programas Incentivados - MS
Manutenção dos Serviços
Subvenções A B H Santa Casa M de Campo Mourão
Subvenções Comunidade Terapeutica Redenção (CTR)
TOTAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
1.322.982,78
21.233,60
17.076,52
33.924,40
302.216,37
3.405.665,61
296.300,00
176.900,05
135.672,05
130.000,00
1.600,00
1.949.175,72
3.894.395,66
Total
1.344.216,38
51.000,92
3.707.881,98
296.300,00
312.572,10
130.000,00
1.600,00
5.843.571,38
RESUMO DO ORÇAMENTO
Orçamento Aprovado para 2006
R$ 31.715.761,81
Projeção Atendimento População Referenciada para 2006
R$ 6.800.661,74
Diferença
R$ 24.915.100,07
Executado 1º Trimestre 17,35% do orçado
R$ 5.503.087,31
Atendimento População Referenciada
R$ 1.637.310,59
Diferença
R$ 3.865.776,72
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Programas e
Projetos
PROGRAMA DA TUBERCULOSE
ATIVIDADES
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Pacientes Novos
02
0
01
01
02
Pacientes
Cadastrados
11
10
12
10
10
Visitas
Domiciliares
11
05
07
05
17
O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde
PROGRAMA DA HANSENÍASE
Atividades
Pacientes
Novos
Pacientes
Cadastrados
Visitas
Domiciliares
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
06
02
03
0
05
26
13
16
14
14
22
05
07
04
16
O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde.
PROGRAMA DE DIABETES
Atividades
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
923
1.120
1.115
1.104
1.104
Exa. Glicemia
capilar
780
235
263
301
799
Medic.
Entregues
210.613
41.370
118.360
62.830
222.560
Palestras
38
12
13
18
43
No 2º trimestre de 2006 verificamos um aumento de:
 Exames de glicemia, medicamentos entregues e palestras. Estes aumentos ocorreram devido as equipes
da Saúde da Família darem continuidade aos trabalhos no sentido de sensibilizar a população, através de
palestras e orientações quanto a necessidade do uso da medicação e exame para o controle da Diabetes.
 O aumento de pacientes cadastrados se deu em virtude da expansão de 03 equipes de PSF a partir do 3º
trimestre de 2005.
PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Atividades
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
3.876
4.507
4.494
4.505
4.505
Medic.
Entregues
1.227.360
396.610
407.220
429.150
1.232.980
Palestras
40
12
13
18
43
 No 2º trimestre de 2006, deu-se continuidade as ações com aumento de palestras e
orientações da necessidade do controle da hipertensão arterial.
O aumento do número de medicamentos se deve a intensificação das atividades do PSF e da
busca.
 Houve um aumento no número de pacientes cadastrados devido expansão de mais 03
equipes de PSF no 3º trimestre de 2005.
ATENDIMENTO BÁSICO
ATIVIDADES
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
16.135
3.776
4.380
4.913
13.069
6.616
3.080
1.778
1.819
6.677
4.640
1.936
2.073
2.037
6.046
1.329
509
474
415
1.398
145.095
50.344
47.922
48.864
147.130
73
15
18
20
53
05
1
1
1
03
54
26
57
86
169
Consultas Clínica Geral
Consultas Pediatria
Consultas Ginecologia
Puericultura
Atendimento de Enfermagem
Consultas médicas no SAS
(Serviço de Assistência Social)
Paletras médicas no SAS
Visitas Assistente Social
A diminuição das consultas em clínica geral é decorrente da intensificação do trabalho de prevenção e
educação em saúde realizado pelas equipes do PSF e trabalho da Assistente Social junto a população.
OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR
Consultas oftalmológicas do escolar
11.159
5.167
4.363
3.276
111
1.153
118
1.544
50.949
22.092
913
JUN
5.186
292
2º TRI
2006
14.716
1.413
4.110
20.751
26.862
69.705
410
409
409
1.228
JU
N
00
6
63
TR
I2
TR
I2
00
5
as 22:00hs
MAI
A
I
200
Pediatria 150
100
Procedimentos
enfermagem
50
Plantão da U.S. Jd.
0
Paulista (Consultas) até
ABR
M
Clínico geral
2 º TRI
2005
A
BR
313
350
ATIVIDADES
300
250
2º
2º
 A Unidade de Saúde Paulista a partir de abril/06 está funcionando até as 22:00hs, por isso teve um
aumento geral em consultas e procedimentos de enfermagem
2º trimestre de 2006
21 consultas a menos em oftalmologia devido a diminuição de demanda.
Ambulátorio Próprio de Especialidades
Especialidades
2 º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2 º TRI
2006
Dermatologia U.S. 24 Horas
171
56
38
16
110
Pequenas cirúrgias (Dermato) - U.S. 24 Horas
03
01
02
01
04
Ambulatório Endocrinologia - U.S. 24 Horas
205
65
113
98
276
Eletro Cardio – U. S. 24 Horas
503
0
0
86
86
Oftalmologia – C. S. U
73
111
118
63
292
Reumatologia – C.S.U
-
143
160
145
448
2º Trimestre de 2006
Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas
anteriormente elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida.
PROGRAMA CEGONHA FELIZ
ATIVIDADES
Visitas hospitalares
2º TRI ABR
2005
642
174
MAI
JUN
183
176
2º TRI
2006
533
310
84
122
83
289
03
04
03
01
08
Atendimentos do ambulatório de
aleitamento materno e Criança de
risco
66
07
18
21
46
Kits fornecidos
324
103
112
94
309
Consultas de Alto Risco
934
184
272
250
706
Visitas domiciliares
Reuniões comunitárias
No 2º trimestre de 2006:
 As visitas sofreram uma redução em virtude da detecção das intercorrências ser realizada na Santa
Casa aonde se encontra instalado o programa, o que promove a minimização dos riscos.
 Houve uma diminuiçãp em atendimentos do ambulatório de aleitamento, kits fornecidos e consultas de Alto
Risco, devido a demanda e necessidade de tais ações.
MATERNIDADE SEGURA
ATIVIDADES
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Gestantes Cadastradas no mês
235
45
68
66
179
Gestantes Acompanhadas
832
798
855
876
876
Consultas Pré Natal
Médio e Baixo Risco
1.563
533
630
519
1.682
Consultas Pré Natal
Alto Risco
934
184
272
250
706
 Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto risco,
onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da
importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade para
consultas e acompanhamento as gestantes faltosas
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO
Coletas de C.O. Realizadas
1.200
1.140
1.000
773
800
600
334
400
243
196
200
0
2º TRI 2005
ABR
MAI
Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU
JUN
2º TRI 2006
 Houve uma diminuição de 367 exames em relação ao 2º trimestre de 2005 , tendo em vista que ainda serão
realizadas as campanhas de coleta de citologia oncótica.
Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da
necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero.
PLANEJAMENTO FAMILIAR
2º TRI
2005
6.623
ABR
MAI
JUN
1.847
1.970
2.092
2º TRI
2006
5.909
4.249
1.700
1.686
1.454
4.840
100
83
90
67
240
10.281
1.264
682
2.862
4.808
DIU
08
03
06
05
14
Vasectomia
05
18
03
04
03
02
02
0
08
06
ATIVIDADES
Pacientes Atendidos
Cartelas de Pílulas fornecidas
Injetáveis
Preservativos fornecidos
Laqueadura
No 2º trimestre de 2006
 Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de
Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar.
 Houve aumento na procura de DIU
Aumento de vasectomia devido maior adesão dos homens a este método de planejamento
familiar.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2 º TRI
2005
36.384
ABR
MAI
JUN
10.374
11.941
13.558
2 º TRI
2006
35.873
Visita Domiciliar de Enfermagem
980
550
787
470
1.807
Visita outros prof. Nível Superior
68
177
338
181
696
9.928
4.010
3.693
3.875
11.578
Consultas Médicas no Domicílio
613
289
304
277
1.432
Consultas de Enfermeiro
593
808
1.102
516
2.426
Atendimento individual de Enfermagem
875
565
626
484
1.675
Palestras
47
15
14
10
39
14.555
16.612
16.557
16.577
16.577
Atendimento Psicologia
471
380
343
290
1.013
Fisioterapia Domiciliar
182
82
70
85
237
ATIVIDADES
Visitas do Agente Comunitário de Saúde
Consultas Médicas
Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS
 Deu-se continuidade as atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF seguindo as padronização das diversas
ações que integram o programa.
EDUCAÇÃO NA SAÚDE
ATIVIDADES
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Treinamentos
Realizados
03
15
10
0
25
Número Participantes
48
107
94
0
201
 No 2º trimestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas para os
profissionais da Saúde e Programa Saúde da Família abordados assuntos como: rotinas na
Farmácia, acolhimento no atendimento e agendamento de consultas, treinamento para a
equipe do PSF em Vigilância em Saúde ( Dengue), palestra com a Assistente Social e
treinamento de preenchimento de relatórios do PSF.
FARMÁCIA BÁSICA
Atividade
2º TRI
2005
Medicamentos Distribuídos pela
Divisão de Suprimentos para
2.218.289
U.B.S.(comp.;fr. amp.)
Administração medicamento oral (na
U.B.S.)/Procedimento
14.718
Administração de injetáveis nas
U.B.S./Procedimentos
19.079
ABR
640.310
MAI
JUN
682.798 758.338
4.954
4.593
5.021
8.824
8.996
8.724
2º TRI
2006
2.081.446
14.568
As discretas diferenças apresentadas são reflexo da ampliação das equipes Saúde da
Família, da padronização das ações do PSF e intensificação dos trabalhos de educação em
saúde.
26.544
FARMÁCIA ESPECIAL
Atendimentos
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Farmácia Especial
Unidades
Pessoas
23.855
392
30.402
1.012
25.371
1.138
27.846
1.063
83.619
3.213
Saúde Mental
Unidades
Pessoas
377.528
6.024
139.939
2.036
167.232
1.991
156.945
1.969
464.116
5.996
Doações Entregues
Unidades
Pessoas
52.244
2.484
1.761
67
944
52
2.400
67
5.105
186
Compras Emergênciais
Unidades
Pessoas
863
31
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Unidades
Pessoas
454.490
8.931
172.102
3.115
193.547
3.181
187.191
3.099
552.840
9.395
 O aumento da dispensação de medicamentos foi decorrente da demanda reprimida de fichas, que foram
avaliadas e e os respectivos medicamentos dispensados.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
PROCEDIMENTOS DE
REABILITAÇÃO
2 º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Consultas Médicas
237
50
66
53
169
Terapeuta Ocupacional
465
119
145
111
375
Psicologia
357
66
97
86
249
Fisioterapia Sessões
1.388
391
387
285
1.063
Consultas de Enfermagem
400
108
113
89
310
Fonoaudiologia
456
82
73
179
334
No 2º trimestre de 2006:
 O Centro de Reabilitação Física – Restaurar está dando continuidade as ações e serviços a partir de
contratações e reestruturações que foram efetuadas no 2º trimestre de 2005.
 Houve uma diminuição geral nos atendimentos devido a diminuição de demanda.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
Órtese e Prótese
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Solicitada
195
47
56
49
152
Meios Aux. de locomoção
solicitados
125
13
22
13
48
Bolsa de Colostomia
2.597
342
314
360
1.016
Óculos
107
33
32
32
97
Prótese Auditiva
30
07
0
13
20
 Houve uma diminuição de bolsas de colostomia e óculos em relação ao 2º trimestre de 2005 devido a
diminuição de procura.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
Programas de Reabilitação
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Avaliação Postural nas escolas
1.616
331
355
131
817
Diabético/sessões
0
10
02
0
12
Hanseníase/sessões
61
14
23
18
55
Fisioterapia Tradicional
Nº de
Sessões
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
1.896
194
598
410
1.202
No 2º trimestre de 2006 houve uma diminuição em avaliação postural nas escolas devido menor quantiadde
de alunos na escola de referencia para a ação.
No que diz respeito às sessões de fisioterapia houve uma diminuição devido a demanda.
PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS
Atendimentos
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Pacientes atendidos
185
40
20
40
100
Consultas médicas
404
130
160
180
470
Consultas
Enfermagem
115
120
120
120
360
Atendimentos de
enfermagem
592
110
100
130
340
Palestras
10
6
6
6
18
2º trimestre de 2006:
Aumento de 08 palestras devido a intensificação de palestras e orientações junto as empresas.
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
Procedimentos
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Preservativos entregues 14.132
5.530
5.669
4.506
15.705
Encaminhamento ao
298
ambulatório DST/AIDS
91
107
152
350
Encaminhamento
tratamento
dependência química
23
12
13
6
31
Seringas distribuídas
32
15
15
20
50
No 2º trimestre de 2006:
Ações do Projeto Troca
Deu-se continuidade ao trabalho noturno e diurno, vacinação e exames de HIV e hepatites para todos os usuários,
população reclusa ( penitenciárias, casa de apoio: CTR e Lar Dom Bosco)
 Aumento de encaminhamento de exames DST/AIDS devido realização de coleta na Feira das Profissões em
abril/06.
Participação dos funcionários em eventos externos, sobre drogas, DST e AIDS em junho de 2006.
Evento do dia 18 de maio – Dia Mundial de Solidariedade as vítimas da AIDS.
Evento do dia dos namorados com a campanha de coleta de exame e outdoor.
Participação da execução do I Encontro Paranaense da Região Norte e Noroeste das pessoas vivendo com AIDS.
Participação da enfermeira na Macrosul em Foz do Iguaçú – DST/AIDS.
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
Procedimentos
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Palestras
26
21
20
23
64
Nº Pessoas atingidas
650
270
300
310
880
Treinamentos realizados
12
12
10
10
42
Nº Pessoas atingidas
66
230
200
300
730
Oficinas
5
01
02
10
13
Nº Pessoas atingidas
700
50
20
300
370
 Os aumentos verificados em treinamentos, palestras e oficinas ocorreram em virtude da intensificação
das ações de orientação para a população e início da execução do Projeto “To esperto” nas escolas
municipais, estaduais e particulares em convênio com a Amavi.
SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
Atendimento
2º TRI ABR
2005
MAI
JUN
2º TRI
2006
Atendimento intensivo
430
780
726
660
2.166
Atendimento não
intensivo
74
90
86
92
268
Atendimento semiintensivo
0
42
38
41
121
Avaliação serviço social
(pacientes novos)
0
05
04
04
13
No 2º trimestre de 2006:
 Houve um aumento significativo do atendimento intensivo devido à continuidade aos atendimentos diários com equipe de
profissionais composta por: assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabalhos manuais, abordagem corporal,
psiquiatria e enfermagem.
Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em tecido, reciclagem de
barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente).
SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO
Atendimento
2º TRI
2005
ABR
MAI
JUN
2º TRI
2006
Consulta Serviço Social
262
83
76
81
240
Consulta Psicólogo
744
276
298
296
870
Consulta Psiquiatria
45
28
26
27
81
Visita domiciliar
13
19
18
14
51
Abordagem corporal
37
04
06
08
18
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Odontologia
PSF Bucal
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
Nº de Visitas Domiciliares
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de controles de placa bacteriana
Nº de raspagem, alisamento e polimento
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Cirurgias
Demais Procedimentos
ABR
MAIO
JUN
0
0
0
0
0
0
ABR
729
226
221
255
21
277
389
5
132
68
752
MAIO
687
217
222
297
42
242
508
9
113
53
782
2º TRIM.
0
0
0
0
120
120
JUN
2º TRIM.
652
2068
250
693
219
662
303
855
20
83
282
801
560
1457
23
37
76
321
66
187
677
2211
PROGRAMA BOCA FELIZ
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
ABR
Nº de crianças
7053
Nº de escolas cobertas
25
Nº de palestras ministradas para alunos (salas)
138
Nº de participantes (esc)
3140
Nº de palestras para os pais
0
Nº de participantes
0
Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional
3140
Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional
3261
Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas
2562
Nº de higiene bucal realizada nas escolas
20590
Nº de Kits fornecidos
0
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
ABR
Nº de crianças atendidas
767
Nº de exames clínicos realizados
347
Nº de controles de placa bacteriana
425
Nº de raspagem, alisamento e polimento
745
N.º de aplicações tópicas de flúor
285
Nº de selantes aplicados por dente
1257
Nº de restaurações por dente
725
Nº de extrações de decíduos
134
Nº de extrações de permanentes
13
Nº de cirurgias
10
Demais procedimentos
732
MAIO
7053
25
225
3936
0
0
3936
4046
6867
40998
MAIO
553
348
312
511
329
1289
806
138
6
9
472
JUN
7053
25
292
6979
1
36
6979
5797
4747
32637
7128
JUN
730
300
460
488
309
1032
621
125
10
13
609
COBE -CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA
BEBÊS
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas aos pais.
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de consultas odontológicas - exame clínico
N.º de controle de placa bacteriana
Nº de raspagem, alisamento e polimento
Nº de aplicação de cariostático
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de aplicações tópicas de flúor
N.º bebês que ingressaram no programa
Nº de bebês atendidos
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
ABR
6
44
ABR
255
257
258
30
40
243
44
252
11
2
0
11
MAIO
6
40
MAIO
239
248
229
38
66
186
38
331
7
2
0
3
JUN
6
42
JUN
221
229
199
26
64
211
40
222
18
7
0
6
2º TRIM.
18
126
2º TRIM.
715
734
686
94
170
640
122
805
36
11
0
20
AOPA-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À
POPULAÇÃO ADULTA
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de raspagem, alisamento e polimento
Nº de controles de placa bacteriana
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
ABR
0
0
ABR
459
139
307
135
6
204
432
4
78
3
386
MAIO
0
0
MAIO
438
118
283
100
8
134
389
4
60
6
362
JUN
0
0
JUN
392
107
255
94
5
117
320
11
44
3
253
2º TRIM.
0
0
2º TRIM.
1289
364
845
329
19
455
1141
19
182
12
1001
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
Número de Internações Hospitalares
ESPECIALIDADE
abr/05 mai/05 jun/05 2º TRIM/05 abr/06 mai/06 jun/06 2º TRIM/06
CLÍNICA CIRÚRGICA
290
303
298
891
350
295
231
876
OBSTETRÍCIA
122
150
124
396
151
162
140
453
CLÍNICA MÉDICA
190
179
207
576
274
293
278
845
PEDIATRIA
92
70
101
263
90
90
134
314
TOTAL
694
702
730
2.126
865
840
783
2.488
Auditoria
AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S
Período
AIH’S Pagas Auditadas
Irregulares
2º TRIM
2005
2209
2175
34
2º TRIM
2006
2176
2298
122
IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR
FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA
PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE
PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO
DO USUARIO.
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Auditoria
INTERNAÇÕES HOSPITALARES
AIH’S
Período
Custo Médio
2º Trim./ 2005
617,83
2º Trim./ 2006
562,44
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM
PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS
2006 AGENDADAS FATURADAS
abr/06
3171
2.922
mai/06
3910
2.488
jun/06
3435
2.551
2º TRIM
10516
7.961
Atendimento Básico
UNIDADES DE SAÚDE
Consultas Clínica Geral
Consultas Pediatria
Consultas Ginecologia + Pré-Natal
Puericultura
Consultas de Enfermagem
Visitas Domiciliares
Palestras
abr/05 mai/05 jun/05 2º. TRIM./2005 abr/06 mai/06 jun/06 2º. TRIM./2006
5.596 4.868 5.671 16.135 3.776 4.380 4.913 13.069
2.247 2.135 2.234 6.616 3.080 1.778 1.819 6.677
2.364 1.491 2.348 6.203 1.936 2.073 2.037 6.046
436 421 472 1.329 509 474 415 1.398
349 199 63 611 144 116 132 392
731 600 1.269 2.600 285 1.212 683 2.180
8 12 8
28
15 4 10 29
Unidade de Saúde 24 horas
ATIVIDADES 24 HORAS
ABR MAI JUN 2º.TRIM./2005 ABR MAI JUN 2º. TRIM./2006
Clínico geral
3.995 3.833 3.331 11.159 5.167 4.363 5.186 14.716
Pediatria
818 1.160 1.298 3.276 1.153 1.544 1.413 4.110
Plantão da U.S. Jd. Paulista (Consultas) 306 300 307 913 410 409 409 1.228
Serviços Ambulatoriais realizados por
Terceiros (Prestadores)
ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS EXECUTADO POR PRESTADORES PRIVADOS
SERVIÇOS PRESTADOS
abr/05 mai/05 jun/05 2º. TRIM./2005
Nº de sessões de fisioterapia
3.850 3.248 4.530
11.628
Nº de exames laboratoriais de patologias clínicas
14.971 13.671 12.119
40.761
Nº de exames de litrotripsia extra-corpórea (urologia)
36
24
27
87
Nº de serviços de radiodiagnóstico
4.915 4.038 4.706
13.659
Nº de serviços de medicina nuclear - in vivo
50
41
41
132
Nº de tomografias computadorizadas
157
161
201
519
Nº de procedimentos traumato-ortopédicos
1.281 1.213 1.322
3.816
Nº de terapia renal substitutiva
1.015 1.020 1.023
3.058
Nº de ações básicas de enfermagem
156
133
115
404
Nº de ações básicas de medicina
445
500
526
1.471
Nº de consultas médicas especializadas
10.510 10.705 11.842
33.057
Nº de cirurgias ambulatoriais especializadas
765
787
672
2.224
Nº de exames ultra-sonográficos
1.069 1.064 1.138
3.271
Nº de exames de diagnose
960
781
579
2.320
Nº de atendimento psicológico (sessões) GRUPO: 04
69
67
41
177
Nº de terapias especializadas
6
36
7
49
TOTAL
40.255 37.489 38.889
116.633
abr/06
4.310
16.248
21
4.155
32
150
1.557
1.033
255
618
10.455
1.068
1.551
988
5
5
42.451
mai/06 jun/06 2º. TRIM./2006
3.938 3.580
11.828
18.079 15.773
50.100
18
9
48
5.242 4.605
14.002
47
47
126
203
246
599
1.407 1.357
4.321
1.143 1.167
3.343
265
427
947
444
563
1.625
10.196 9.960
30.611
915
953
2.936
1.361 1.395
4.307
834
817
2.639
19
39
63
1
2
8
44.112 40.940
127.503
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Epidemiológica
PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE
– Evolução durante os ciclos de trabalho em
relação aos índices de infestação predial
Sublocalidades com índices < 1 %
Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9%
Sublocalidades com índices > 5 %
LOCALIDADE
Nº
Campo Mourão
Alto Alegre
Piquirivaí
Usina Mourão
Guarujá
Vila Rural
Flórida
Pio XII
Cohapar
Paulino
Ipê
Carolo
Alvorada
Araucária
Capricornio
Laura
Novo Horizonte
Albuquerque
Centro
Estádio Municipal
Vila Urupês
Jd Aurora
Santa Nilce
Centro I
Izabel
N.ª Sra Aparecida
Tropical
Aeroporto
Paulista
Santa Cruz
Copacabana
Mário Figueiredo
Cidade Nova
Parque Industrial
Lar Paraná
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1º CICLO %
A. aegypti A. albopictus
3,39
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,82
0,00
0,00
0,00
2,15
0,00
4,33
0,00
1,96
0,00
3,88
0,00
4,07
0,00
0,00
6,25
3,93
0,00
0,00
0,00
4,94
0,00
5,31
0,00
2,13
0,71
2,98
0,00
0,84
0,00
4,26
0,00
3,98
0,00
2,53
0,00
0,00
0,00
4,03
0,00
0,00
0,00
2,78
1,39
2,58
0,00
4,92
0,00
4,83
0,00
3,42
0,00
10,14
0,00
0,00
0,00
5,11
0,73
0,00
0,00
4,83
0,00
2º CICLO %
A. aegypti A. albopictus
1,57
0,49
0,00
0,00
0,00
2,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,49
0,00
0,49
0,00
0,00
0,00
6,74
0,00
0,85
0,00
0,00
0,00
5,11
1,70
2,99
0,00
1,82
0,00
1,83
0,00
0,72
0,72
1,30
0,43
1,75
0,00
0,86
0,00
2,75
0,00
1,53
0,00
1,59
0,00
1,63
0,00
2,08
0,00
4,17
0,00
4,12
0,75
0,85
2,56
6,52
1,45
2,11
2,11
5,88
0,00
0,00
0,00
1,77
0,88
0,00
12,50
0,00
0,00
SÉRIE HISTÓRICA DA
TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE
CAMPO MOURÃO 1995 - 06/2006
Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue
Município de Campo Mourão - 1995 a 06/2006
200
181,56
150
100
50
40,17
0,00
0,00
4,97
1,24
1,23
1,24
7,41
3,69
0,00
1,2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* 303 casos notificados sendo: 149 casos confirmados e 02 importados
Foram Realizados 11 arrastões em todo
Municipio
Foram realizados 12 ciclos de
aplicação do fumacê no município de
Campo Mourão
Foram realizados 120 retornos em
parceria com a Vigilância Sanitária nas
residências onde os agentes de endemias
identificaram grande quantidade
criadouros do Aedes.
Duas ações em parceria com o Ministério
Público
NATALIDADE
2005
2006
abr mai jun 2º Trim abr mai jun 2º Trim
102 118 121 290
83 100 102 285
* Houve uma diminuição no crescimento do 2º Trimestre de 2006 em relação
ao de 2005.
MORTALIDADE INFANTIL
2005
2006
abr mai jun 2º Trim abr mai jun 2º trim
1 1 1
3
2 0 1
3
* Não Houve redução da mortalidade infantil em relação ao mesmo
trimestre de 2005.
MORTALIDADE GERAL
2005
2006
jan fev mar 2º Trim jan fev mar 2º Trim
46 43 47
136
30 33 53
116
* O número de óbitos é Menor ao registrado no 2º trimestre de 2005
COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO
abr
BCG
120
HEP "B
83
PÓLIO
99
TETRA
99
TV
100
FA
105
2005
mai
120
76
88
88
74
76
jun
99
79
114
114
122
119
abr
110
102
111
111
118
101
2006
mai
122
97
92
92
70
78
jun
112
96
110
110
122
73
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Sanitária
ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS
ATIVIDADES
ABR
MAI
JUN
SANEAMENTO
BÁSICO E
AMBIENTAL
292
281
ALIMENTOS E
ZOONOSES
180
PRESTADORES DE
SERVIÇOS
SAÚDE DO
TRABALHADOR
TOTAL
2005
ABR
MAI
JUN
299
872
200
364
268
832
122
117
419
97
94
74
265
180
137
120
437
161
104
77
342
18
21
49
88
21
21
23
65
670
561
585
1.816
479
583
442
1.504
2006
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Apoio
Administrativo
Quadro de Servidores
Clas s ificação
Agente Com unitários de Saúde
Agente Controle de Endem ias
Agentes Com unitários - Red. de Danos
As s is tente Social
Aux.Cons ultório Dentário
Aux.Serv.Gerais /Servente Geral
Auxiliar de Enferm agem
Auxiliar de Laboratório
Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado)
Dentis tas (Es tado e PSF)
Enferm eiro (incluindo PSF)
Es tagiários
Farm acêuticos /Bioquim ico
Fis ioterapeutas (incluindo PSF)
Médico veterinário (as s es s or)
Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF)
Motoris tas e Vigias
Operador de Com putador
Ps icológo (Es tado e PSF)
Técnico Saneam ento
Técnico Segurança Trabalho
Terapeuta Ocupacional (contrato)
Vig. Epidem iológica/Sanitária
Total
2º TRIM /2005
2º TRIM /2006
72
27
4
2
25
27
71
2
41
26
25
23
5
6
1
62
21
3
4
1
1
1
10
449
84
29
4
2
26
29
74
2
43
34
25
29
5
6
1
61
19
2
5
1
1
1
11
494
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Transportes
Frota de Veículos
Veículo
Tipo
Placa
Setor
n.º
58
Strada
AGE 0925
Dengue
01
Sprinter
AII 7194
Microônibus
51
Sprinter
AJG 3646
Ambulância
52
Sprinter
AJG 3649
Ambulância
63
Sprinter
AKR 9152
Ambulância
64
Sprinter
AKR 9154
Ambulância
10
Uno
AFE 6498
Diversos
33
Kombi
AEL 2754
Vigilância Sanitária
39
Saveiro
AFP 3396
Diversos
40
Parati
AFQ 2468
Coleta de Exames
41
Trafic
AFZ 6454
Divisão de Suprimentos
54
Kombi
AJL 9380
Diversos
55
Uno
AJL 8819
PSF
56
Uno
AJP 2939
PSF
57
Uno
AJP 2119
PSF
59
Gol
AKD 6127
AIDS/HIV/DST
62
Moto
AKO 6312
Dengue
65
Celta
AKV 6499
Vigilância Sanitária
66
Celta
ALB 3499
Cegonha
67
Moto
AIH 5121
Diversos
75
Ônibus
AMX 3830
Microônibus
78
Uno
ANE 8685
Vigilância Sanitária
79
Master
ANL 9055
Ambulância
Tratamento Fora de Domicílio
Passagens Fornecidas/Custo Financeiro
2 º Trim.
Destino
2005
Curitiba
602
Maringá
63
Londrina
74
Cascavél
19
Outras Localidades 12
TOTAL
770
ABRIL
M AIO
JUN.
Passagens Passagens Passagens
96
5
5
0
0
106
117
25
13
9
0
164
85
12
10
0
2
109
2º Trim.
2006
298
42
28
9
2
379
Tratamento Fora de Domicílio
Viagens Ambulância e Microônibus
D est ino
Curitiba
M aringá
Londrina
Cascavél
Outras loc.
T OT A L
2º T rim. 2005
abril
T ransp
T rans
Viagen
Viagen
o rpo rs
s
tado s
tado s
75
102
17
18
4
216
808
536
52
64
8
1.468
32
30
1
5
1
69
401
135
2
62
3
603
maio
T rans
Viagen
po rs
tado s
37
32
4
4
6
83
516
140
28
54
13
751
junho
2º T rim. 2006
T rans
T ransp
Viagen
Viagen
po ro rs
s
tado s
tado s
32
47
4
2
4
89
436
316
9
19
19
799
101
109
9
11
11
241
1353
591
39
135
35
2153
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES
OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAM ADA
ABRIL
M AIO
JUN.
2º TRIM /2006
581
523
573
1.677
31
35
43
109
Santa Casa
187
160
182
529
Central Hospitalar
205
168
157
530
Inst.ituto do Rim
209
220
187
616
Cisconcam
44
45
31
120
Fisioterapia
257
242
204
703
Cot
18
17
12
47
Raio X
48
45
34
127
Ultrassom
25
14
20
59
Policlínica
7
2
5
14
1132
1.106
943
3.181
Outros (Laboratórios , INSS)
57
42
52
151
Zona Rural
56
53
57
166
8
4
0
12
Incam
53
57
49
159
TOTAL
2.857
2.733
Média diária
95
88
85
Km rodados
9325
9108
8853
Unidade de Saúde 24 horas
Unidades de Saúde
Domicílio
Casa de Apoio
2.549
8.200
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão Financeira
FONTE DE RECURSOS
RECEITAS X EMPENHOS PAGOS
Fonte de Recursos
Recursos Próprios
PAB - Piso Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde
Incentivo Programa Saúde da Família
Teto Epidemiologia e Controle de Doenças
Incentivo Cartão SUS
Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária
Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST
Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual
Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM
Programa Farmácia Popular do Brasil
TOTAL
Receita
2.792.460,47
346.006,95
2.818.573,75
421.544,42
5.112,40
106.850,00
271.624,00
41.124,75
3.385,80
32.200,00
50.000,00
26.400,00
6.915.282,54
Empenhos
Pagos
2.003.459,25
321.617,13
2.686.301,95
395.212,50
5.215,59
64.978,09
250.285,19
52.194,10
1.580,30
2.059,79
18.131,07
42.773,85
40,00
5.373,00
5.849.221,81
DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO
Vencimento e Vantagens Fixas (salário)
Obrigações Patronais
Outras Despesas Varíaveis
Auxílio Alimentação (vale-alimento)
Fonte de Recursos
Próprios
União
Total
1.200.481,88
1.200.481,88
14.503,89
14.503,89
57.254,53
57.254,53
11.350,00
11.350,00
TOTAL GERAL 1.283.590,30
1.283.590,30
DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO
Materiais de Consumo
Material Hospitalar
Material Odontológico
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
50.133,36
88.309,85
41.668,22
13.732,14
4.824,50
50.133,36
148.534,71
Total
138.443,21
41.668,22
13.732,14
4.824,50
198.668,07
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Fonte de Recursos
Próprios
União
Total
Passagens e Despesas com Locomoção
978,48
8.073,02
9.051,50
Passagens para TFD
17.087,10
17.087,10
TOTAL
18.065,58
8.073,02
26.138,60
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Medicamento Farmácia Básica
9.924,00
58.851,68
68.775,68
Medicamento Farmácia Especial
24.905,21
24.905,21
Ortese, Protese e Meios Auxiliares de Locomoção
Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria
400,00
400,00
Oxigênio
107,00
107,00
Materiais diversos de distribuição gratuita
10.135,60
10.135,60
TOTAL
9.924,00
94.399,49 104.323,49
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ESPECIFICAÇÃO
Outros Serviços de Terceiro - PF
Serviços Médicos - PF
TOTAL
Outros Serviços de Terceiro - PJ
Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ
CIS-COMCAM - prestação de serviços
Total
Total Campo Mourão (48%)
Total Região (52%)
Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas
CIS-COMCAM - Contribuições
TOTAL GERAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
Total
33.363,03
4.451,87
37.814,90
190.619,22
190.619,22
33.363,03
195.071,09
228.434,12
71.667,43
212.822,06
284.489,49
545,00 2.400.871,82 2.401.416,82
395.367,81
395.367,81
72.212,43 3.009.061,69 3.081.274,12
1.433.953,85
1.553.450,00
280.948,40
280.948,40
92.528,11
92.528,11
479.051,97 3.204.132,78 3.683.184,75
PROGRAMAS INCENTIVADOS
PROGRAMAS INCENTIVADOS
Agentes Comunitários da Saúde
Agentes de Controle de Endemias
Programa Saúde da Família
Incentivos x Despesas
Incentivo MS
Despesa
Diferença
69.355,69
71.457,57
2.101,88
35.000,00
35.000,00
242.066,07
323.760,07
81.694,00
TOTAL
346.421,76
430.217,64
83.795,88
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recursos
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Próprios
União
Total
Subvençôes a Instituições de Saúde (Assoc. Benef. Hosp. Santa Casa) 119.098,96
119.098,96
Subvençôes a Instituições Sociais (CTR e Lar dom Bosco)
4.000,00
4.000,00
TOTAL 119.098,96
4.000,00 123.098,96
RESUMO DAS DESPESAS PAGAS
ESPECIFICAÇÃO
Pagamento de Servidores
Atendimento a População
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial
Programas Incentivados - MS
Manutenção dos Serviços
Subvenções Sociais
Fonte de Recursos
Próprios União
Total
1.283.590,30
- 1.283.590,30
27.989,58 102.472,51 130.462,09
479.051,97 3.204.132,78 3.683.184,75
- 430.217,64 430.217,64
50.133,36 148.534,71 198.668,07
119.098,96 4.000,00 123.098,96
TOTAL 1.959.864,17 3.889.357,64 5.849.221,81
RESUMO DO ORÇAMENTO
Orçamento Aprovado para 2006
Projeção Atendimento População Referenciada para 2006
Diferença
31.715.761,81
6.800.661,74
24.915.100,07
Executado até o 2º Trimestre 37,79% do orçado
5.849.221,81
Atendimento População Referenciada
1.433.953,85
Diferença
4.415.267,96
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Programas e
Projetos
PROGRAMA DA TUBERCULOSE
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Pacientes
Novos
0
01
03
04
0
0
02
02
Pacientes
Cadastrados
07
08
11
11
05
05
07
07
Visitas
Domiciliares
08
03
05
16
08
06
05
19
O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde
PROGRAMA DA HANSENÍASE
Atividades
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
01
0
01
02
0
0
01
01
Pacientes
16
Cadastrados
16
17
17
12
12
11
11
Visitas
10
Domiciliares
06
05
21
08
07
06
21
Pacientes
Novos
OUT
NOV
DEZ
4º
TRI
2006
O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da
Saúde.
PROGRAMA DE DIABETES
Atividades
JULH
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
1.105
1.132
1.140
1.140
1.148
1.148
1.152
1.152
Exa. Glicemia
capilar
277
323
293
893
280
331
288
899
Medic.
Entregues
83.970
99.945
79.850
263.765
52.200
94.100
88.800
235.100
Palestras
12
13
13
38
14
15
08
37
No 2º semestre de 2006:
Reativação do programa Hiperdia, no qual teremos os cadastros e acompanhamento de todos os
pacientes diabeticos, proporcionando asssim um planejamento a curto prazo por meio da utilização dos
dados do sistema, podendo assim desenvolver ações necessárias aos portadores deDiabéticos.
PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Atividades
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Pacientes
Cadastrados
4.504
4.616
4.660
4.660
4.674
4.674
4.723
4.723
Medic.
Entregues
508.560
523.701
450.680
1.482.941
440.245
530.300
318.500
1.289.045
Palestras
15
15
11
41
14
16
10
40
 No 2º semestre de 2006
 Reativação do programa Hiperdia, no qual teremos os cadastros e acompanhamento de
todos os pacientes hipertensos, proporcionando asssim um planejamento a curto prazo por
meio da utilização dos dados do sistema, podendo assim desenvolver ações necessárias aos
portadores de Hipertensão.
ATENDIMENTO BÁSICO
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
4.897
4.048
4.000
12.945
3.850
2.889
1.801
1.530
6.220
1.570
1.962
2.001
1.043
5.006
623
617
510
53.052
47.733
20
NOV
DEZ
4º TRI
2006
3.700
11.808
1.638
1.525
4.733
1.200
1.920
935
4.055
1.750
462
480
464
1.406
41.576
142.361
34.827
35.944
41.787
112.558
25
20
65
20
21
23
64
01
01
01
03
01
01
01
03
02
27
14
43
20
19
13
52
Consultas Clínica Geral
4.258
Consultas Pediatria
Consultas Ginecologia
Puericultura
Atendimento de Enfermagem
Consultas médicas no SAS
(Serviço de Assistência Social)
Paletras médicas no SAS
Visitas Assistente Social
OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR
Consultas oftalmológicas do escolar
349
350
288
300
250
200
150
136
106
126
107
107
100
50
55
6
00
TR
I2
4º
DE
Z
V
NO
UT
O
6
00
TR
I2
3º
SE
T
O
AG
JU
L
0
UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
3º TRI
2006
Clínico geral
5.136
4.516
4.904
14.556
5.045
4.333
4.272
13.650
Pediatria
1.295
1.501
1.101
3.897
2.472
2.433
2.629
7.534
Procedimentos
enfermagem
28.948
24.997
20.111
74.056
22.721
21.259
19.384
63.364
378
391
473
1.242
306
311
340
957
ATIVIDADES
Plantão da U.S. Jd.
Paulista (Consultas) até
as 22:00hs
Ambulátorio Próprio de Especialidades
Especialidades
JUL
AGO
SET
3 º TRI
2006
Dermatologia U.S. 24
Horas
0
37
11
48
0
29
13
42
Ambulatório
Endocrinologia –
U.S. 24 Horas
110
144
128
382
112
147
147
406
Eletro Cardio – U. S. 24
Horas
86
107
79
272
101
82
70
253
Oftalmologia – C. S. U
136
106
107
349
107
126
55
288
Reumatologia – C.S.U
110
194
100
404
100
240
120
460
OUT
NOV
DEZ
4º
TRI
2006
2º Semestre de 2006
Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas
anteriormente elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida.
MATERNIDADE
SEGURAFELIZ
PROGRAMA CEGONHA
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Visitas hospitalares
199
146
169
514
165
145
154
464
Visitas domiciliares
156
210
91
457
90
69
57
216
01
01
01
03
01
01
01
03
10
24
17
51
23
13
12
48
119
115
101
335
91
77
82
250
ATIVIDADES
Reuniões comunitárias
Atendimentos do ambulatório de
aleitamento materno e Criança de risco
Kits fornecidos
No 2º Semestre de 2006:
 Deu-se continuidade aos trabalhos e ações realizadas pelo Programa, procurando
intensificar os cuidados com as crianças e gestantes de risco.
MATERNIDADE SEGURA
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV DEZ
4º TRI
2006
Gestantes Cadastradas
no mês
97
90
67
254
87
79
51
217
Gestantes
Acompanhadas
883
907
855
855
767
780
805
805
Consultas Pré Natal
Médio e Baixo Risco
475
543
428
1.446
590
386
426
1.402
Consultas Pré Natal
Alto Risco
239
300
251
790
226
253
176
655
2º Semestre 2006:
 Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto
risco, onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da
importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade
para consultas e acompanhamento as gestantes faltosas
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO
Coletas de C.O. Realizadas
2500
2099
2000
1500
1000
764
676
500
270
252
696
727
NOV
DEZ
242
0
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
4º TRI
Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU
 Houve um aumento de coleta de exames em relação ao 3º trimestre de 2006 , devido a campanhas
realizadas no último trimestre.
Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da
necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero.
PLANEJAMENTO FAMILIAR
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
2.199
2.329
2.166
6.694
2.309
2.078
1.956
6.343
1.432
1.841
1.932
5.205
1.697
1.670
1.639
5.006
89
101
61
251
75
81
66
222
2.869
4.040
3.640
3.097
3.333
9.680
04
05
05
14
7
6
6
19
04
04
04
12
04
05
04
13
0
0
0
0
0
0
Pacientes Atendidos
Cartelas de Pílulas
Injetáveis
Preservativos
10.549 3.250
DIU
Vasectomia
Laqueadura
0
0
No 2º semestre de 2006
Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de
Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3 º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4 º TRI
2006
14.393
15.136
14.445
43.974
14.550
14.047
13.532
42.129
424
538
436
1.398
384
372
322
1.078
247
401
196
844
220
216
201
637
4.248
4.780
3.557
12.585
3.497
3.718
3.286
10.501
246
346
239
831
254
207
120
581
429
814
163
1.406
212
462
153
827
626
740
523
1.889
577
460
439
1.476
27
24
22
73
22
23
20
65
16.567
16.665
16.698
16.698
16.700
16.700
16.707
16.707
312
337
315
964
257
230
210
697
87
77
82
246
65
61
50
156
Visitas do Agente Comunitário de Saúde
Visita Domiciliar de Enfermagem
Visita outros prof. Nível Superior
Consultas Médicas
Consultas Médicas no Domicílio
Consultas de Enfermeiro
Atendimento individual de Enfermagem
Palestras
Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS
Atendimento Psicologia

Fisioterapia Domiciliar
 Deu-se continuidade as atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF seguindo as padronização das
diversas ações que integram o programa.
EDUCAÇÃO EM
NA SAÚDE
ATIVIDADES
JUL
AGO
SET
3º
TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Treinamentos
Realizados
15
08
15
38
14
17
12
43
Número
Participantes
100
85
120
305
142
180
120
442

 No 2º Semestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas para
os profissionais da Saúde e Programa Saúde da Família abordados assuntos como: rotinas
na Farmácia, treinamento para a equipe do PSF em Vigilância em Saúde, DST/AIDS e
assuntos gerais relacionados às ações dos programas desenvolvidos pela secretaria.
FARMÁCIA BÁSICA
JUL
AGO
SET
3º TRI/2006
753.184
2.416.35
OUT
NOV
DEZ
4º TRI/2006
Atividade
Medicamentos
Distribuídos pela
Divisão de Suprimentos
para U.B.S.(comp.;fr.
amp.)
Administração
medicamento oral (na
U.B.S.)/Procedimento
892.321 770.848
698.458 855.369 654.912
2.208.739
5.373
5.252
5.312
15.937
4.548
4.768
4.540
13.856
9.148
8.818
8.317
26.283
1.913
1.778
1.742
5.433
Administração de
injetáveis nas
U.B.S./Procedimentos
FARMÁCIA ESPECIAL
Atendimentos
JUL
AGO
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Farmácia Especial
Unidades
Pessoas
28.349
1.005
23.133
925
24.148
783
75.630
2.713
27.184
739
26.225
740
20.825
662
74.234
2.141
Saúde Mental
Unidades
Pessoas
149.729
1.930
151.573
2.097
140.144
1.887
441.446
5.914
158.355
1.876
164.923
2.090
82.360
926
405.638
4.892
Doações Entregues
Unidades
Pessoas
2.149
64
1.953
57
1.152
41
5.254
162
692
25
611
13
723
22
2.026
60
Compras
Emergênciais
Unidades
Pessoas
115
15
52
11
397
8
564
34
503
11
408
08
109
25
1.020
44
TOTAL
Unidades
Pessoas
180.342
3.014
176.711
3.090
165.841
2.719
522.894
8.823
186.734
2.651
192.167
2.851
104.017
1.635
482.918
7.137
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
PROCEDIMENTOS
DE
REABILITAÇÃO
JUL
AGO
SET
3º
TRI
2006
OUT
NOV
DEZ 4º
TRI
2006
Consultas Médicas
69
64
26
159
76
55
25
156
Terapeuta Ocupacional
92
138
127
357
135
116
97
348
Psicologia
247
276
240
763
149
259
232
640
Fisioterapia Sessões
284
423
520
1.227
630
556
305
1.491
Consultas de
Enfermagem
84
118
66
268
136
115
50
301
Fonoaudiologia
373
400
382
1.155
366
370
256
992
No 2º semestre de 2006:
 O Centro de Reabilitação Física – Restaurar deu continuidade as ações e serviços.
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
JUL
AGO
SET
3º
TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º
TRI
2006
56
50
26
132
67
45
27
139
27
21
15
63
31
15
04
50
Bolsa de
Colostomia
370
348
322
1.040 322
305
297
924
Óculos
28
32
30
90
35
53
61
149
Prótese Auditiva
02
03
02
07
02
02
02
06
Órtese e Prótese
Solicitada
Meios Aux. de
locomoção
solicitados
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR
Programas de
Reabilitação
JUL
AGO SET
3º TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º TRI
2006
Diabético/sessões
0
0
0
0
0
0
0
0
Hanseníase/sessões
08
14
06
28
16
14
8
38
Fisioterapia Tradicional
Nº de
Sessões
JUL
AGO
SET 3º TRI OUT
2006
NOV
DEZ
4º TRI
2006
220
490
520
410
340
900
1.230
150
PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS
Atendimentos
JUL AGO
SET 3º
TRI
2006
OUT
NOV
DEZ
4º
TRI
2006
Pacientes
atendidos
67
40
120
227
73
77
70
220
Consultas
médicas
168
180
160
508
160
168
150
478
Consultas
Enfermagem
150
120
130
400
130
140
100
370
Atendimentos
enfermagem
180
100
180
460
180
200
100
480
Palestras
08
06
06
20
06
08
08
22
TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS
Procedimentos
JUL
AGO SET
Preservativos
entregues
3.606
OUT
NOV
DEZ
4º
TRI
2006
5.814 3.470 12.890
4.614
5.185
5.439
15.238
Encaminhamento
ao ambulatório
67
DST/AIDS
40
120
227
73
77
106
256
Encaminhamento
tratamento
05
dependência
química
06
03
14
05
04
02
11
12
13
37
16
0
10
26
Seringas
distribuídas
12
3º
TRI
2006
SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
Atendimento
JUL
AGO SET 3º TRI OUT NOV
2006
DEZ
4º TRI
2006
Atendimento
intensivo
609
539
486
1.634
596
619
439
1.654
Atendimento não
intensivo
28
20
24
72
19
20
27
66
Atendimento semi- 50
intensivo
32
20
102
19
30
10
59
Avaliação serviço
social (pacientes
novos)
07
05
22
04
05
02
11
10
No 2º Semestre de 2006:
Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em
tecido, reciclagem de barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente).
SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO
Atendimento
JUL
AG
O
SET
3º TRI
2006
OUT
NOV DEZ
4º TRI
2006
Consulta Serviço
Social
69
133
56
258
37
81
46
164
Consulta Psicólogo
220
375
256
851
166
294
108
568
Consulta
Psiquiatria
8
27
18
53
10
21
07
38
Visita domiciliar
6
34
4
44
10
07
0
17
Abordagem
corporal
0
8
4
12
16
07
02
25
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Departamento de Serviços e Ações em Saúde
Divisão Odontologia
PSF Bucal
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
Nº de Visitas Domiciliares
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de controles de placa bacteriana
Nº de raspagem, alisamento e polimento
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Cirurgias
Demais Procedimentos
JUL
AGO
SET
3º TRIM. OUT
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
600
JUL
AGO SET
3º TRIM. OUT
643
732
574 1949
251
297
261
809
203
246
167
616
258
284
267
809
31
19
16
66
275
326
261
862
539
532
528 1599
19
9
8
36
97
108
84
289
83
11
72
166
622
511
551 1684
NOV
0
0
200
DEZ
0
0
125
4º TRIM
0
0
175
0
0
500
NOV DEZ
4º TRIM
521
564
516 1601
184
210
270
664
184
164
214
562
223
136
205
564
12
7
26
45
337
172
222
731
303
285
523 1111
13
23
12
48
39
48
58
145
46
28
42
116
550
524
510 1584
PROGRAMA BOCA FELIZ
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
JUL
AGO
SET
3º TRIM OUT
NOV
DEZ
4º TRIM
Nº de crianças
7053
7053
7053
21159
7053
7053
7053 21159
Nº de escolas cobertas
25
25
25
75
25
25
25
75
Nº de palestras ministradas para alunos (salas)
173
280
272
725
276
266
176
718
Nº de participantes (esc)
2435
6500
6430
28110
6052
5998
2687 14737
Nº de palestras para os pais
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº de participantes
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional 2435
6500
6430
15365
6052
5998
2687 14737
Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional
2350
5294
5056
12700
4130
3890
1980 10000
Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas
4209
5100
4850
14159
4350
4150
4089 12589
Nº de higiene bucal realizada nas escolas
15473
17320
18329
51122 17982 17523 14782 50287
Nº de Kits fornecidos
0
0
0
0
0
0
0
0
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
JUL
AGO
SET
3º TRIM OUT
NOV
DEZ
4º TRIM
Nº de crianças atendidas
665
632
432
1729
541
561
357
1459
Nº de exames clínicos realizados
252
299
252
803
258
338
186
782
Nº de controles de placa bacteriana
452
479
325
1256
291
413
200
904
Nº de raspagem, alisamento e polimento
607
576
395
1578
453
643
335
1431
N.º de aplicações tópicas de flúor
274
375
240
889
232
268
155
655
Nº de selantes aplicados por dente
1372
1307
1083
3762
952
995
723
2670
Nº de restaurações por dente
827
825
855
2507
728
811
441
1980
Nº de extrações de decíduos
75
171
118
364
113
150
71
334
Nº de extrações de permanentes
8
7
18
33
16
2
3
21
Nº de cirurgias
78
22
0
100
8
8
0
16
Demais procedimentos
475
534
131
1140
539
601
292
1432
COBE -CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA
BEBÊS
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas aos pais.
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de consultas odontológicas - exame clínico
N.º de controle de placa bacteriana
Nº de raspagem, alisamento e polimento
Nº de aplicação de cariostático
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de aplicações tópicas de flúor
N.º bebês que ingressaram no programa
Nº de bebês atendidos
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
JUL
AGO
SET
6
6
6
145
32
55
JUL
AGO SET
145
257
243
213
254
257
114
259
258
9
37
26
119
67
43
187
196
230
14
32
44
151
187
258
47
27
10
3
5
1
2
0
0
25
3
7
3º TRIM OUT
18
232
3º TRIM OUT
645
724
631
72
229
613
90
596
84
9
2
35
NOV
DEZ
4º TRIM
6
6
6
18
63
48
85
196
NOV
DEZ
4º TRIM
59
240
287
586
298
248
259
805
188
247
304
739
11
36
5
52
65
71
29
165
181
160
185
526
34
22
28
84
189
240
258
687
22
181
15
218
0
9
10
19
0
0
0
0
3
36
88
127
AOPA-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À
POPULAÇÃO ADULTA
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
Nº de palestras ministradas
Nº de participantes
PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
Nº de pessoas atendidas
Nº de exames clínicos realizados
Nº de raspagem, alisamento e polimento
Nº de controles de placa bacteriana
N.º de aplicações tópicas de flúor
Nº de selantes aplicados por dente
Nº de restaurações por dente
Nº de extrações de decíduos
Nº de extrações de permanentes
Nº de cirurgias
Demais procedimentos
JUL
AGO
0
0
JUL
278
136
268
78
19
132
431
2
62
59
184
SET
0
0
AGO
436
106
340
109
7
127
426
9
74
5
318
SET
335
121
221
51
5
120
457
9
60
6
337
3º TRIM. OUT
0
0
0
0
3º TRIM. OUT
1049
363
829
238
31
379
1314
20
196
70
839
NOV
0
0
DEZ
0
0
NOV
301
102
197
44
0
77
264
4
47
6
362
0
0
DEZ
253
145
233
59
1
70
289
7
43
12
312
4º TRIM
0
0
4º TRIM
435
989
108
355
204
634
33
136
0
1
82
229
185
738
2
13
54
144
8
26
266
940
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
Departamento de Supervisão da Rede de
Serviços em Saúde
ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS - PRESTADORES PRIVADOS
Grupo
Grupo 01
Grupo 02
Grupo 07
Grupo 08
Grupo 09
Grupo 11
Grupo 13
Grupo 14
Grupo 17
Grupo 18
Grupo 19
Grupo 27
Grupo 32
Grupo 35
Procedimento
Ações Executadas por Profissionais de Enfermagem
Ações Médicas Básicas
Consultas Médicas Especializadas
Cirurgias Ambulatoriais Especializadas
Procedimentos Traumato-Ortopédicos
Exames Laboratoriais de Patologias Clínicas
Serviços de Radiodiagnóstico
Exames Ultra-sonográficos
Exames de Diagnose
Sessões de Fisioterapia
Exames de Litotripsia extra-corpórea (urologia)
Terapia Renal Substitutiva
Serviços de Medicina Nuclear - in vivo
Tomografias Computadorizadas
Jul Ago Set 3 ºTrim. Out Nov Dez 4º Trim.
123 74 100
297 53 72 75
200
653 480 405
1538 395 369 417 1181
11044 10549 10405
31998 8992 8735 9947 27674
855 988 850
2693 793 870 686 2349
1326 1285 1436
4047 1485 1176 1071 3732
15056 14944 14196
44196 14336 13777 12106 40219
4295 5135 4381
13811 1581 1536 3869 6986
1723 1475 1372
4570 869 1337 1650 3856
1007 801 752
2560 666 681 754 2101
3977 3695 3190
10862 3180 3070 2170 8420
15 12 15
42 13 13 24
50
1158 1143 1135
3436 11 29 972 1012
47 35 27
109 22 33 17
72
225 228 166
619 194 185 169
548
41504 40844 38430 120778 32590 31883 33927 98400
Número de Internações Hospitalares ano 2006
ESPECIALIDADE jul/06 ago/06 set/06 3º trim out/06 nov/06 dez/06 4º trim
CLÍNICA CIRÚRGICA
216
183
269
668
111
363
231
705
OBSTETRÍCIA
64
130
110
304
123
133
207
463
CLÍNICA MÉDICA
176
214
188
578
85
247
282
614
PEDIATRIA
13
80
82
175
121
76
68
265
TOTAL
469
607
649 1.725
440
819
788 2.047
Auditoria
AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S
Período
AIH’S Pagas Auditadas
Irregulares
3º TRIM
2006
1849
2156
307
4º TRIM
2006
2487
2608
121
IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR
FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA
PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE
PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO
DO USUARIO.
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Auditoria
INTERNAÇÕES HOSPITALARES
AIH’S
Período
Custo Médio
3º Trim./ 2006
664,67
4º Trim./ 2006
735,57
AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM
PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS
2006 AGENDADAS FATURADAS
jul/06
3538
2.881
ago/06
4112
2.485
set/06
3540
2.740
3º TRIM
11190
8.106
Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM
PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS
2006 AGENDADAS FATURADAS
out/06
3350
2.288
nov/06
3497
2.495
dez/06
3096
3.065
4º TRIM
9943
7.848
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Epidemiológica
PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE
– Evolução durante os ciclos de trabalho em
relação aos índices de infestação predial
Sublocalidades com índices < 1 %
Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9%
Sublocalidades com índices > 5 %
LOCALIDADE
Nº
Campo Mourão
Alto Alegre
Piquirivaí
Usina Mourão
Guarujá
Vila Rural
Flórida
Pio XII
Cohapar
Paulino
Ipê
Carolo
Alvorada
Araucária
Capricornio
Laura
Novo Horizonte
Albuquerque
Centro
Estádio Municipal
Vila Urupês
Jd Aurora
Santa Nilce
Centro I
Izabel
N.ª Sra Aparecida
Tropical
Aeroporto
Paulista
Santa Cruz
Copacabana
Mário Figueiredo
Cidade Nova
Parque Industrial
Lar Paraná
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3º CICLO %
A. aegypti
A. albopictus
0,65
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,09
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
0,00
1,32
0,00
0,00
0,00
1,28
0,00
1,23
0,00
1,04
0,00
0,00
0,00
0,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,68
0,00
0,00
0,00
2,17
0,72
1,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,53
0,00
4º CICLO %
A. aegypti
A. albopictus
0,52
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,01
1,53
0,00
0,88
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,52
0,52
0,00
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17
0,00
2,83
0,00
0,76
0,00
1,50
0,75
1,43
0,00
0,00
0,00
1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE
CAMPO MOURÃO 1995 - 2006
Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue
Município de Campo Mourão - 1995 a 2006
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
181,56
40,17
0,00
0,00
4,97
1,24
1,23
1,24
7,41
3,69
0,00
1,2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
* 150 caso confirmados, sendo 02 importados
NATALIDADE
2006
jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim
111 96 92
299
93 76 76
245
* Houve redução de nascimentos em relação ao ano de 2005.
COEFICIENTES DE NATALIDADE POR 1.000 HAB.
CAMPO MOURÃO, 1996 à 2006
25
23,48
20,43
20
21,05
19,77
18,89
16,60
15,41
15
14,74
15,13
2003
2004
15,84
13,93
10
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
MORTALIDADE GERAL
2006
jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim
49 44 35
128
38 37 39
114
* O número de óbitos é MENOR ao registrado no ano de 2005
COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR 1.000 HAB.
CAMPO MOURÃO, 1996 à 2006
7
6
5,67
5,85
5,77
5,33
5,83
6,05
6,37
6,60
6,04
5,18
4,80
5
4
3
2
1
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
MORTALIDADE INFANTIL
2006
jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim
0 1 0
1
0 1 1
2
* Houve REDUÇÃO da mortalidade infantil em relação ao mesmo
período de 2005.
COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO
jul
%
BCG
118
HEP "B 70
PÓLIO
67
TETRA 67
TV
86
FA
84
3º TRIM
ago
set
4º TRIM
out
nov
dez
%
%
%
%
%
112
86
101
101
98
110
104
83
84
84
84
127
103
117
116
116
73
73
83
97
104
104
84
85
86
90
88
88
85
86
Departamento de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância
Sanitária
ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS
ATIVIDADES
JUL
SANEAMENTO
BÁSICO E
AMBIENTAL
265
250
184
ALIMENTOS E
ZOONOSES
162
171
PRESTADORES DE
SERVIÇOS
110
SAÚDE DO
TRABALHADOR
TOTAL
AGO
SET
OU
T
NOV
DEZ
699
100
160
140
400
137
470
38
72
104
214
90
61
261
128
60
47
235
35
25
32
92
28
25
22
75
572
536
414
1.522
294
317
313
924
2007
2007
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Apoio
Administrativo
Quadro de Servidores
Quadro de Funcionários - 2006
Clas s ificação
JUL
AGO SET
OUT
NOV
DEZ
Agente Com unitários de Saúde
Agente Controle de Endem ias
Agentes Com unitários - Red. de Danos
As s is tente Social
Aux.Cons ultório Dentário
Aux.Serv.Gerais /Servente Geral
Auxiliar de Enferm agem
Auxiliar de Laboratório
Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado)
Dentis tas (Es tado e PSF)
Enferm eiro (incluindo PSF)
Es tagiários
Farm acêuticos /Bioquim ico
Fis ioterapeutas (incluindo PSF)
Médico veterinário (as s es s or)
Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF)
Motoris tas e Vigias
Operador de Com putador
Ps icológo (Es tado e PSF)
Técnico Saneam ento
Técnico Segurança Trabalho
Terapeuta Ocupacional (contrato)
Vig. Epidem iológica/Sanitária
Total
84
29
4
2
26
29
74
2
43
34
24
29
5
6
1
61
19
2
5
1
1
1
11
493
85
29
4
2
26
29
74
2
43
34
25
25
5
7
1
61
19
2
5
1
1
1
11
492
85
85
29
29
4
4
2
2
26
26
29
29
74
74
2
2
43
43
34
34
25
26
24
24
5
5
7
7
1
1
61
60
19
19
2
2
5
5
1
1
1
1
1
1
11
11
491 491
85
29
4
2
26
29
74
2
43
34
26
20
5
7
0
60
19
2
5
1
1
1
11
486
83
29
4
2
26
29
74
2
43
34
26
20
5
7
0
60
19
2
4
1
1
1
11
483
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão de Transportes
Frota de Veículos
N.º Veículo
1
10
33
39
40
41
51
52
54
55
56
57
58
59
62
63
64
65
66
67
75
78
79
83
Tipo
Sprinter
Uno
Kombi
Saveiro
Parati
Trafic
Sprinter
Sprinter
Kombi
Uno
Uno
Uno
Strada
Gol
Moto
Sprinter
Sprinter
Celta
Celta
Moto
Ônibus
Uno
Master
Uno
Placa
Setor
AII 7194
Microônibus
AFE 6498
Diversos
AEL 2754
Vigilância Sanitária
AFP 3396
Diversos
AFQ 2468
Coleta de Exames
AFZ 6454 Divisão de Suprimentos
AJG 3646
Ambulância
AJG 3649
Ambulância
AJL 9380
Diversos
AJL 8819
PSF
AJP 2939
PSF
AJP 2119
PSF
AGE 0925
Dengue
AKD 6127
AIDS/HIV/DST
AKO 6312
Dengue
AKR 9152
Ambulância
AKR 9154
Ambulância
AKV 6499
Vigilância Sanitária
ALB 3499
Cegonha
AIH 5121
Diversos
AMX 3830
Microônibus
ANE 8685
Vigilância Sanitária
ANL 9055
Ambulância
AOD 0821
PSF
Tratamento Fora de Domicílio
Passagens Fornecidas
Destino
Jul
Ago
Set
3º trim.
Out
Nov
Dez
4º trim.
Curitiba
172
136
114
422
113
115
111
339
Maringá
10
8
25
43
11
9
10
30
Londrina
2
4
16
22
18
10
5
33
Cascavél
6
3
6
15
4
0
2
6
Outras Localidades
0
0
0
0
0
0
4
4
TOTAL
190
151
161
502
146
134
132
412
Tratamento Fora de Domicílio
Viagens Ambulância e Microônibus
3 º T rim.
D est ino
4 º T rim.
V iag ens
T ransp o rt ad o s
V iag ens
T ransp o rt ad o s
Curitiba
113
1459
89
1278
M aringá
147
1192
143
1161
Londrina
5
12
7
13
Cascavél
10
124
8
59
Outras localidades
3
8
1
2
278
2795
248
2513
T OT A L
TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL
OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAMADA
Unidade de Saúde 24 horas
JUL.
AGO
SET
OUT.
NOV.
DEZ
TOTAL
583
481
567
609
396
533
3.169
11
27
32
16
25
18
129
Santa Casa
167
188
129
128
65
58
735
Central Hospitalar
176
208
189
199
178
134
1.084
Inst.ituto do Rim
218
247
181
195
156
170
1.167
Cisconcam
35
42
69
37
35
32
250
Fisioterapia
220
238
150
211
276
222
1.317
Cot
21
15
56
11
30
29
162
Raio X
52
41
49
24
60
77
303
Ultrassom
48
20
38
22
46
47
221
Policlínica
0
15
18
6
21
17
77
1.395 1.547
1.358
1.228
1.453
1.428
99
85
427
22
113
Unidades de Saúde
Domicílio
8.409
Outros (Laboratórios , INSS)
58
80
55
50
Zona Rural
12
25
29
25
Casa de Apoio
11
0
0
0
0
0
11
Incam
37
43
62
22
37
32
233
3.044 3.217
2.982
2.783
2.877
2.904
104
100
90
100
94
1093
10.206 11.008
0
0 11.250 11.009
93.641
TOTAL
Média diária
Km rodados
98
17.807
Departamento Administrativo
Departamento Administrativo
Divisão Financeira
FONTE DE RECURSOS
RECEITAS X EMPENHOS PAGOS
Fonte de Recursos
Recursos Próprios - Recursos Ordinários Livres
Recursos Próprios - Saúde Recursos Vinculados
Recursos Próprios - Taxa de Vigilância Sanitária
PAB - Piso Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde
Incentivo Programa Saúde da Família
Teto Epidemiologia e Controle de Doenças
Incentivo Cartão SUS
Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária
Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST
Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual
Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM
Programa Farmácia Popular do Brasil
Incentivo ao CAPS II (Centro de Atenção Psico-Social)
Convênio Aquisição de Medicamentos
Convênio com Ministério da Saúde (para reforma Unid.Saúde Cohapar)
Receita
Empenhos Pagos
1.422.534,07
1.422.524,27
3.294.063,90
2.655.467,43
240.531,61
245.998,25
820.081,74
900.548,45
7.825.523,38
7.052.321,72
(560.774,39)
(564.482,09)
9.003,35
8.690,15
208.877,68
233.003,47
541.365,00
466.171,41
83.789,88
106.645,10
463,30
29.299,20
6.279,35
41.976,68
53.109,96
2.738,18
62.813,88
55.892,53
44.694,24
1.172,47
5.439,45
406,74
2.039,40
3.300,59
44.167,15
40.393,82
14.060.639,73
12.745.431,59
DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO
Vencimento e Vantagens Fixas (salário)
Obrigações Patronais
Outras Despesas Varíaveis
Auxílio Alimentação (vale-alimento)
TOTAL GERAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
2.811.638,75
21.795,23
124.500,01
22.513,34
2.980.447,33
-
Total
2.811.638,75
21.795,23
124.500,01
22.513,34
2.980.447,33
DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO
Materiais de Consumo
Material Hospitalar
Material Odontológico
Equipamentos e Material Permanente
TOTAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
135.643,51
157.967,99
61.766,65
35.997,56
41.200,53
135.643,51
296.932,73
Total
293.611,50
61.766,65
35.997,56
41.200,53
432.576,24
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens para TFD
TOTAL
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Medicamento Farmácia Básica
Medicamento Farmácia Especial
Ortese, Protese e Meios Auxiliares de Locomoção
Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria
Oxigênio
Materiais diversos de distribuição gratuita
TOTAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
501,50
6.170,58
20.046,45
20.547,95
6.170,58
37.496,00
900,00
38.396,00
133.023,97
66.490,73
57.798,30
800,00
160,50
6.582,00
264.855,50
Total
6.672,08
20.046,45
26.718,53
170.519,97
66.490,73
57.798,30
800,00
160,50
7.482,00
303.251,50
DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ESPECIFICAÇÃO
Outros Serviços de Terceiro - PF
Serviços Médicos - PF
TOTAL
Outros Serviços de Terceiro - PJ
Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ
CIS-COMCAM - prestação de serviços
Total
Total Campo Mourão (48%)
Total Região (52%)
Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas
CIS-COMCAM - Contribuições
TOTAL GERAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
80.813,58
22.595,84
363.995,17
80.813,58
386.591,01
126.115,49
358.408,08
40.755,00
5.048.200,55
787.688,19
166.870,49
6.194.296,82
512.226,66
209.044,43
968.955,16
6.580.887,83
Total
103.409,42
363.995,17
467.404,59
484.523,57
5.088.955,55
787.688,19
6.361.167,31
2.995.506,68
3.245.132,23
512.226,66
209.044,43
7.549.842,99
PROGRAMAS INCENTIVADOS
PROGRAMAS INCENTIVADOS
Agentes Comunitários da Saúde
Agentes de Controle de Endemias
Programa Saúde da Família
TOTAL
Incentivos x Despesas
Incentivo MS
Despesa
230.927,07
347.100,00
81.000,00
104.200,00
439.214,69
811.075,00
751.141,76
1.262.375,00
Diferença
116.172,93
23.200,00
371.860,31
511.233,24
Fonte de Recursos
Próprios
União
180.000,00
10.220,00
180.000,00
10.220,00
Total
180.000,00
10.220,00
190.220,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Subvençôes a Instituições de Saúde (Assoc. Benef. Hosp. Santa Casa)
Subvençôes a Instituições Sociais (CTR, Lar Dom Bosco e Amavi)
TOTAL
RESUMO DAS DESPESAS PAGAS
ESPECIFICAÇÃO
Pagamento de Servidores
Atendimento a População
Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial
Programas Incentivados - MS
Manutenção dos Serviços
Subvenções Sociais
TOTAL
Fonte de Recursos
Próprios
União
2.980.447,33
58.943,95
271.026,08
968.955,16 6.580.887,83
1.262.375,00
135.643,51
296.932,73
180.000,00
10.220,00
4.323.989,95 8.421.441,64
Total
2.980.447,33
329.970,03
7.549.842,99
1.262.375,00
432.576,24
190.220,00
12.745.431,59
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Exercício 2006 - Prefeitura Municipal de Campo Mourão