Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão Programas e Projetos PROGRAMA DA TUBERCULOSE ATIVIDADES 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Pacientes Novos 02 01 0 01 02 Pacientes Cadastrados 07 12 11 11 11 Visitas Domiciliares 08 08 09 08 25 O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde Realizado evento na praça da matriz no dia 24 de março “ Dia Mundial de Controle da Tuberculose”, com entrega de materiais educativos e orientações. PROGRAMA DA HANSENÍASE Atividades 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Pacientes Novos 01 01 0 01 02 Pacientes Cadastrados 20 13 11 11 11 Visitas Domiciliares 12 10 08 09 27 O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde. Realizado evento na praça da matriz no dia 31 de janeiro “ Dia Mundial de Controle da Hanseníase”, com entrega de materiais educativos, orientações e entrevistas em jornal e televisão. PROGRAMA DE DIABETES Atividades 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 903 1.116 1.114 1.113 1.113 Exa. Glicemia capilar 678 227 236 246 709 Medic. Entregues 140.075 83.960 68.460 50.370 202.790 Palestras 21 11 11 20 42 No 1º trimestre de 2006 verificamos um aumento de: Exames de glicemia, medicamentos entregues e palestras. Estes aumentos ocorreram devido as equipes da Saúde da Família darem continuidade aos trabalhos no sentido de sensibilização da população, através de palestras e orientações quanto a necessidade do uso da medicação e exame para o controle da Diabetes. O aumento de pacientes cadastrados ocorreu devido a expansão de 03 equipes de PSF a partir do 3º trimestre de 2005. PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL Atividades 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 3.799 4.526 4.512 4.502 4.502 Medic. Entregues 894.440 384.290 377.760 440.560 1.202.610 Palestras 07 13 11 13 37 No 1º trimestre de 2006, deu-se continuidade as ações com aumento de palestras e orientações da necessidade do controle da hipertensão arterial. Houve um aumento no número de pacientes cadastrados devido expansão de mais 03 equipes de PSF no 3º trimestre de 2005. ATENDIMENTO BÁSICO ATIVIDADES 1º TRI 2005 13.711 JAN FEV MAR 3.710 3.454 4.476 1º TRI 2006 11.640 Consultas Pediatria 5.437 1.009 1.039 1.985 4.033 Consultas Ginecologia 3.565 1.606 1.870 2.481 5.957 Puericultura 1.386 320 380 451 1.151 115.796 26.393 36.023 38.700 Consultas médicas no SAS (Serviço de Assistência Social) 0 18 20 25 63 Paletras médicas no SAS 0 01 01 02 04 Visitas Assistente Social 64 04 47 87 138 Consultas Clínica Geral Atendimento de Enfermagem 101.116 A diminuição das consultas é decorrente da intensificação do trabalho de prevenção e educação em saúde realizado pelas equipes do PSF junto a população. OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR Consultas oftalmológicas do escolar 138 140 120 104 100 80 63 60 41 40 20 0 1º trimestre de 2006 Diminuição de consultas oftalmológicas devido férias escolares 6 00 TR I2 1º M A R V FE JA N 1º TR I2 00 5 0 UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS 1 º TRI 2005 JAN FEV Clínico geral 10.319 3.540 3.659 Pediatria 2.236 781 660 1.185 2.626 Procedimentos enfermagem 44.550 15.622 15.230 17.861 48.713 793 125 152 267 544 ATIVIDADES Plantão da U.S. Jd. Paulista (Consultas) até as 20:00hs MAR 3.830 1º TRI 2006 11.029 Ambulátorio Próprio de Especialidades Especialidades 1 º TRI 2005 JAN FEV MAR 1 º TRI 2006 Dermatologia U.S. 24 Horas 80 0 30 37 67 Pequenas cirúrgias (Dermato) - U.S. 24 Horas 04 01 02 02 05 Ambulatório Endocrinologia - U.S. 24 Horas - 0 71 131 202 Eletro Cardio – U. S. 24 Horas 291 11 106 04 323 Oftalmologia – C. S. U 65 0 41 63 104 Reumatologia – C.S.U - 47 111 207 365 1º Trimestre de 2006 Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas anteriormente elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida. PROGRAMA CEGONHA FELIZ ATIVIDADES Visitas hospitalares 1º TRI JAN 2005 593 174 FEV MAR 162 174 1º TRI 2006 510 Visitas domiciliares 372 60 98 90 248 Reuniões comunitárias 02 0 0 04 04 Atendimentos do ambulatório de aleitamento materno e Criança de risco 40 12 17 19 48 Kits fornecidos 294 84 83 96 263 Consultas de Alto Risco 974 275 286 340 901 No 1º trimestre de 2006: Em março o Ambulatório de Alto Risco e o Programa Cegonha Feliz foram agrupadas e transferidas para o Hospital Santa Casa, com a equipe de: médicos obstétras, pediatra, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 02 agente comunitário de saúde, com o intuito de promover maior resolutividadena assistência às gestantes e crianças de risco . As visitas sofreram uma redução em virtude da detecção das intercorrências ser realizada na Santa Casa aonde se encontra instalado o programa, o que promove a minimização dos riscos. MATERNIDADE SEGURA ATIVIDADES 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Gestantes Cadastradas no mês 290 42 100 72 214 Gestantes Acompanhadas 857 795 841 826 826 Consultas Pré Natal Médio e Baixo Risco 1.331 351 631 603 1.585 Consultas Pré Natal Alto Risco 974 275 286 340 901 Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto risco, onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade de saúde para consultas e acompanhamento as gestantes faltosas PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO Coletas de C.O. Realizadas 900 867 800 700 628 600 500 400 296 300 232 200 100 100 0 1º TRI 2005 JAN FEV Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU MAR 1º TRI 2006 Houve uma diminuição de 239 exames em relação ao 1º trimestre de 2005 , tendo em vista que ainda serão realizadas as campanhas de coleta de citologia oncótica. Oos profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero. PLANEJAMENTO FAMILIAR 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 6.162 1.802 2.074 2.240 6.116 3.144 1.271 1.743 1.907 4.921 77 45 72 73 190 12.609 3.361 2.319 3.541 9.221 Vasectomia 08 08 05 04 04 05 02 05 11 14 Laqueadura 18 05 03 04 12 ATIVIDADES Pacientes Atendidos Cartelas de Pílulas fornecidas Injetáveis Preservativos fornecidos DIU No 1º trimestre de 2006 Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar. Houve aumento na procura de DIU Aumento de vasectomia devido maior adesão dos homens a este método de planejamento familiar. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1 º TRI 2005 2.842 JAN FEV MAR 13.120 13.471 11.563 1 º TRI 2006 38.154 Visita Domiciliar de Enfermagem 613 150 376 611 1.137 Visita outros prof. Nível Superior 32 40 55 290 385 8.044 3.143 2.917 3.600 9.660 Consultas Médicas no Domicílio 271 133 147 282 562 Consultas de Enfermeiro 460 423 523 738 1.684 Atendimento individual de Enfermagem 621 332 452 705 1.489 Palestras 26 14 16 25 55 14.374 16.505 16.549 16.598 16.598 Atendimento Psicologia 0 177 221 333 731 Fisioterapia Domiciliar 32 40 38 222 300 ATIVIDADES Visitas do Agente Comunitário de Saúde Consultas Médicas Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS As atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF apontam um aumento significativo tendo em vista a padronização das diversas ações que integram o programa. EDUCAÇÃO NA SAÚDE ATIVIDADES 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Treinamentos Realizados 0 05 09 06 20 Número Participantes 0 38 85 75 198 No 1º trimestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas para os profissionais da Saúde abordados assuntos como: rotinas na Farmácia, dispensação de medicamentos, Programa Saúde da Família, acolhimento no atendimento e agendamento de consultas, palestra de DST/AIDS. FARMÁCIA BÁSICA Atividade 1º TRI 2005 JAN 1.522.108 633.458 Administração medicamento oral (na U.B.S.)/Procedimento 15.813 4.782 5.451 4.839 15.072 Administração de injetáveis nas U.B.S./Procedimentos 18.003 5.748 5.972 6.952 18.672 Medicamentos Distribuídos pela Divisão de Suprimentos para U.B.S.(comp.;fr. amp.) FEV MAR 1º TRI 2006 446.220 769.065 1.848.743 As discretas diferenças apresentadas são reflexo da ampliação das equipes de Saúde da Família, da padronização das ações do PSF e intensificação dos trabalhos de educação em saúde. FARMÁCIA ESPECIAL Atendimentos 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Farmácia Especial Unidades Pessoas 22.399 369 32.932 804 24.248 842 36.467 1.127 93.647 2.773 Saúde Mental Unidades Pessoas 395.771 5.647 144.901 2.055 130.827 1.967 143.827 2.516 419.555 6.538 Doações Entregues Unidades Pessoas 38.883 1.964 2.290 90 1.296 63 2.487 140 6.073 293 Compras Emergênciais Unidades Pessoas 243 11 722 26 1.006 28 410 03 2.138 57 TOTAL Unidades Pessoas 457.296 7.991 180.845 2.975 157.377 2.900 183.191 3.786 521.413 9.661 O aumento da dispensação de medicamentos foi decorrente da demanda reprimida de fichas, que foram avaliadas e os respectivos medicamentos dispensados. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO 1 º TRI 2005 Consultas Médicas 166 Terapeuta Ocupacional JAN FEV MAR 1º TRI 2006 33 65 66 164 578 49 136 108 293 Psicologia 0 183 252 266 701 Fisioterapia Sessões 173 101 240 337 678 Consultas de Enfermagem 89 39 107 124 270 Fonoaudiologia 12 164 352 406 922 No 1º trimestre de 2006: O Centro de Reabilitação Física – Restaurar está dando continuidade as ações e serviços a partir de contratações e reestruturações que foram efetuadas no 2º trimestre de 2005. Tivemos uma diminuição de 285 atendimentos de Terapeuta Ocupacional devido férias de profissional. Diferença de 701 consultas de psicologia devido contratação de 01 psicologo exclusivo para o Restaurar a partir do 2ª trimestre de 2005. Diferença de 910 consultas de fonoaudiologia ocorreu pela contratação de 2 profissionais por 20 horas semanais a partir do 2º trimestre de 2005 No que diz respeito a fisioterapia evoluíram de 173 para 678, devido a adequação dos agendamentos. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR Órtese e Prótese 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Solicitada 153 21 39 63 123 Meios Aux. de locomoção solicitados 37 13 31 13 57 Bolsa de Colostomia 2.170 261 232 259 752 Óculos 80 06 20 23 49 Prótese Auditiva 13 0 11 8 19 Houve uma diminuição de bolsas de colostomia e óculos em relação ao 1º trimestre de 2005 devido a diminuição da demanda. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR Programas de Reabilitação 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Avaliação Postural nas escolas 1.027 0 0 500 500 Diabético/sessões 0 04 10 07 21 Hanseníase/sessões 50 01 06 12 19 Fisioterapia Tradicional Nº de Sessões 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 1.415 220 310 345 875 No 1º trimestre de 2006 Houve uma diminuição em avaliação postural nas escolas devido as férias escolares. No que diz respeito às sessões de fisioterapia houve uma diminuição devido a férias de profissionais PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS Atendimentos 1º TRI 2005 JAN FEV MA R 1º TRI 2006 Pacientes atendidos 146 47 40 63 150 Consultas médicas 340 60 106 126 292 Consultas Enfermagem 55 10 100 120 230 Atendimentos de enfermagem 480 111 310 350 771 Palestras 3 03 03 06 12 1º trimestre de 2006: Houve um aumento significativo de 291 atendimentos de enfermagem e 175 em consultas de enfermagem pois foi realizado um trabalho da equipe do Projeto Troca no 1º trimestre de 2005 com vistas a aumentar a demanda da coleta de exames e outros atendimentos de enfermagem junto a população vulnerável o qual foi dado continuidade no 1º trimestre de 2006. Aumento de 09 palestras devido a intensificação de palestras e orientações junto as empresas. TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS Procedimentos 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Preservativos entregues 16.212 2.213 7.962 5.451 15.626 Encaminhamento ao 58 ambulatório DST/AIDS 37 81 145 263 Encaminhamento tratamento dependência química 17 12 12 15 39 Seringas distribuídas 34 0 15 20 35 No 1º trimestre de 2006: Deu-se continuidade ao trabalho noturno e diurno, vacinação e exames de HIV e hepatites para todos os usuários, população reclusa ( penitenciárias, casa de apoio: CTR e Lar Dom Bosco) Em fevereiro foi realizado companha de carnaval com distribuição de material e preservativos em todos os locais de festa. Em março de 2006 foi feito o II Fórum Dia Internacional da Mulher, onde foram capacitados mais de 300 mulheres com o tema “ A mulher no enfrentamento das AIDS, das drogas e da violência.” Aumento de encaminhamento de exames DST/AIDS devido realização de coleta no Fórum do dia Internacional da Mulher e coleta de rotina na população vulnerável. A redução verificada na distribuição de preservativos foi decorrente da diminuição da demanda no carnaval/2006. TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS Procedimentos 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Palestras 01 21 20 20 61 Nº Pessoas atingidas 100 120 300 300 720 Treinamentos realizados 01 0 30 20 50 Nº Pessoas atingidas 150 0 300 300 600 Oficinas 02 0 01 03 04 Nº Pessoas atingidas 60 0 20 50 70 Os aumentos verificados em treinamentos, palestras e oficinas ocorreram em virtude da intensificação das ações de orientação para a população e também para os profissionais que atuam na área. SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS Atendimento 1º TRI JAN 2005 FEV MAR 1º TRI 2006 Atendimento intensivo 190 331 421 774 1.526 Atendimento não intensivo 05 05 16 29 50 Atendimento semiintensivo 43 14 13 23 50 Avaliação Serviço Social (pacientes novos) 09 3 5 13 21 No 1º trimestre de 2006: Houve um aumento significativo do atendimento intensivo devido à continuidade aos atendimentos diários com equipe de profissionais composta por: assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabalhos manuais, abordagem corporal, psiquiatria e enfermagem. Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em tecido, reciclagem de barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente). SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO Atendimento 1º TRI 2005 JAN FEV MAR 1º TRI 2006 Consulta Serviço Social 246 0 36 68 104 Consulta Psicólogo 344 86 193 187 466 Consulta Psiquiatria 40 01 0 06 07 Visita domiciliar 02 0 04 0 04 Abordagem corporal 07 02 02 0 04 No 1º trimestre de 2006 Houve considerável redução das consultas de Psiquiatria, as que eram realizadas no ambulatório passaram a ser feitas no Ciscomcam diariamente, haja vista o crescimento da demanda do CAPS. Diminuição Serviço Social devido à férias de funcionários. Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão de Odontologia PROGRAMA BOCA FELIZ PROCEDIMENTOS COLETIVOS 1º TRIM 2005 Nº de crianças 15810 Nº de escolas cobertas 48 Nº de palestras ministradas para alunos 345 Nº de participantes 4155 Nº de palestras para os pais 6 Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional 7649 Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional 5685 Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas 5143 Nº de higiene bucal realizada nas escolas 22367 Nº de Kits fornecidos 6850 PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS 1º TRIM 2005 Nº de crianças atendidas 769 Nº de exames clínicos realizados 694 Nº de controles de placa bacteriana 715 Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal) 817 N.º de aplicações tópicas de flúor 475 Nº de selantes aplicados por dente 1461 Nº de restaurações por dente 865 Nº de extrações de decíduos 253 Nº de extrações de permanentes 6 Nº de cirurgias 4 Demais procedimentos 262 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEV 5680 24 167 4178 7 3386 2314 236 17890 0 FEV 434 424 437 526 295 966 575 98 22 0 181 MAR 5680 24 162 3711 0 4329 3829 7855 22770 0 MAR 444 343 397 571 271 1141 737 147 1 0 702 1º TRIM 2006 11360 48 329 7889 7 7715 6143 8091 40660 0 1º TRIM 2006 878 767 834 1097 566 2107 1312 245 23 0 883 Não foram distribuidos os Kits de higiene bucal no 1º TRIM de 2006, pois a compra para aquisição dos mesmos foi realizada neste período . COBE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO BEBÊ PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas aos pais. Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de consultas odontológicas - exame clínico N.º de controle de placa bacteriana Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal) Nº de aplicação de cariostático Nº de selantes aplicados por dente Nº de aplicações tópicas de flúor N.º bebês que ingressaram no programa Nº de bebês atendidos Nº de restaurações por dente Nº de extrações Nº de cirurgias Demais procedimentos 1º TRIM.2005 8 102 1º TRIM.2005 394 486 481 102 89 441 83 443 62 7 1 72 JAN 0 0 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEV 4 92 FEV 178 178 172 32 32 150 25 178 13 2 0 1 MAR 5 46 MAR 240 240 240 29 37 217 20 163 10 0 0 0 1º TRIM. 2006 9 138 1º TRIM. 2006 418 418 412 61 69 367 45 341 23 2 0 1 AOPA - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À POPULAÇÃO ADULTA PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de profilaxias (limpeza da cavidade bucal) Nº de controles de placa bacteriana N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Nº de cirurgias Demais procedimentos 1º TRIM.2005 29 390 1º TRIM.2005 875 616 614 499 119 367 877 20 171 0 425 JAN 0 0 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FEV 20 58 FEV 276 140 267 114 10 146 244 2 37 1 262 MAR 0 0 MAR 335 122 231 83 11 103 285 4 78 3 307 1º TRIM. 2006 20 58 1º TRIM. 2006 611 262 498 197 21 249 529 6 115 4 569 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BUCAL PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de controles de placa bacteriana Nº de raspagem, alisamento e polimento N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Cirurgias Demais Procedimentos JAN 0 0 JAN 461 118 126 157 45 276 401 18 71 0 556 FEV 1 38 FEV 458 310 236 241 40 341 532 17 99 0 697 MAR 1 35 MAR 862 338 259 258 53 291 476 27 175 2 487 Obs.: Não existe comparativo com 1º Trimestre de 2005, pois o Programa não estava implantado. 1º TRIM. 2 73 1ºTRIM. 1781 766 621 656 138 908 1409 62 345 2 1740 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Sanitária ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS ATIVIDADES JAN FEV MAR 2005 JAN SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL 172 219 214 605 77 ALIMENTOS E ZOONOSES 101 222 326 649 PRESTADORES DE SERVIÇOS 66 64 145 SAÚDE DO TRABALHADOR 00 02 339 507 TOTAL FEV MAR 2006 212 211 500 57 150 188 395 275 92 111 132 335 16 18 24 44 24 92 701 1.547 230 427 455 1.322 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Epidemiológica PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE – Evolução durante os ciclos de trabalho em relação aos índices de infestação predial Sublocalidades com índices < 1 % Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9% Sublocalidades com índices > 5 % LOCALIDADE Nº Campo Mourão Alto Alegre Piquirivaí Usina Mourão Guarujá Vila Rural Flórida Pio XII Cohapar Paulino Ipê Carolo Alvorada Araucária Capricornio Laura Novo Horizonte Albuquerque Centro Estádio Municipal Vila Urupês Jd Aurora Santa Nilce Centro I Izabel N.ª Sra Aparecida Tropical Aeroporto Paulista Santa Cruz Copacabana Mário Figueiredo Cidade Nova Parque Industrial Lar Paraná 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1º CICLO % A. aegypti A. albopictus 3,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 4,33 0,00 1,96 0,00 3,88 0,00 4,07 0,00 0,00 6,25 3,93 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 5,31 0,00 2,13 0,71 2,98 0,00 0,84 0,00 4,26 0,00 3,98 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 2,78 1,39 2,58 0,00 4,92 0,00 4,83 0,00 3,42 0,00 10,14 0,00 0,00 0,00 5,11 0,73 0,00 0,00 4,83 0,00 SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE CAMPO MOURÃO 1995 - 03/2006 Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue Município de Campo Mourão - 1995 a 03/2006 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40,17 29,24 7,41 4,97 0,00 0,00 1,24 1,23 1,24 3,69 0,00 1,2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * 24 caso confirmados, sendo 01 importados (Mato Grosso) e 23 autóctone numeros de casos de dengue notificados por semana epidemiologica no municipio de Campo Mourão de janeiro a abril de 2006. 50 48 47 45 40 38 37 35 incidência 30 26 25 20 15 11 10 7 5 5 1 0 1 0 2 0 3 1 0 4 5 1 0 6 7 1 8 9 semanas 10 11 12 13 14 15 16 Foram Realizados 02 arrastões nas localidades com maior índice de pacientes acometidos pela dengue Foram realizados sete ciclos de aplicação do fumacê no município de Campo Mourão NATALIDADE 2005 2006 jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim 112 86 92 290 81 86 108 275 * Houve uma redução de natalidade no 1º Trimestre de 2006 em relação ao de 2005. MORTALIDADE GERAL 2005 2006 jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim 44 36 35 115 41 31 38 110 * Houve redução da mortalidade geral em relação ao mesmo trimestre de 2005. MORTALIDADE INFANTIL 2005 2006 jan fev mar 1º Trim jan fev mar 1º Trim 1 4 0 5 2 1 1 4 * Houve redução da mortalidade infantil em relação ao mesmo trimestre de 2005. COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO BCG HEP "B PÓLIO TETRA TV FA jan 114 79 102 102 74 82 2005 fev mar 123 65 100 69 124 73 124 73 115 97 115 73 jan 115 119 115 115 100 99 2006 fev 84 100 105 105 95 93 mar 104 109 98 98 107 120 Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde Número de Internações Hospitalares ESPECIALIDADE jan/05 fev/05 m ar/05 1º trim 2005 jan/06 fev/06 m ar/06 1º TRIM. 2006 CLÍNICA CIRÚRGICA 231 246 256 733 307 272 309 888 OBSTETRÍCIA 126 140 98 364 99 60 183 342 CLÍNICA MÉDICA 277 240 216 733 260 290 311 861 86 70 61 217 58 40 95 193 720 696 631 2.047 724 662 898 2.284 PEDIATRIA TOTAL •OBSERVAMOS AUMENTO NAS INTERNAÇÕES DA CLÍNICA CIRÚRGICA E MÉDICA, CLÍNICA MÉDICA HOUVE AUMENTO NOS CASOS DE INTERCORRÊNCIAS ONCOLÓGICAS. Auditoria AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S Período AIH’S Pagas Auditadas Irregulares 1º TRIM 2005 2047 2204 157 1º TRIM 2006 2761 2885 125 IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO DO USUARIO. AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Auditoria INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH’S Período Custo Médio 1º Trim./ 2005 623,04 1º Trim./ 2006 654,24 AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDAMENTO CISCOMCAM PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS 2006 AGENDADAS FATURADAS jan/06 2639 821 fev/06 2665 2.559 mar/06 4132 2.230 1º TRIM 9436 5.610 ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS EXECUTADO POR PRESTADORES PRIVADOS SERVIÇOS PRESTADOS 1º. TRIM. 2005 jan/06 Nº de sessões de fisioterapia 11.950 3.620 Nº de exames laboratoriais de patologias clínicas 38.328 24.294 Nº de exames de litrotripsia extra-corpórea (urologia) 54 9 Nº de serviços de radiodiagnóstico 13.076 3.847 Nº de serviços de medicina nuclear - in vivo 74 37 Nº de tomografias computadorizadas 402 CONSULTAS 184 PERÍODO CONSULTAS 2005 AGENDADAS FATURADAS Nº de procedimentos traumato-ortopédicos 3.540 1.339 jul/05 3031 2.710 Nº de terapia renal substitutiva 3.239 ago/05 3653 3.317 1.096 Nº de ações básicas de enfermagem 448 set/05 2956 2.719 378 3º TRIM 9640 8.746 322 Nº de ações básicas de medicina 1.427 Nº de consultas médicas especializadas 27.543 5.431 Nº de cirurgias ambulatoriais especializadas 1.619 573 Nº de exames ultra-sonográficos 3.000 851 Terapias Especializadas 46 9 Nº de exames de diagnose 2.242 234 fev/06 4.274 14.951 27 4.856 39 193 1.325 977 319 513 9.777 791 1.228 2 692 m ar/06 1º. TRIM. 2006 4.250 12.144 19.240 58.485 12 48 5.018 13.721 41 117 187 564 1.379 4.043 1.103 3.176 194 891 577 1.412 9.503 24.711 780 2.144 1.197 3.276 4 15 675 1.601 •VERIFICAMOS AUMENTO VERIFICAMOS AUMENTO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS. ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME ESTABELECIDO PELOS PARAMETROS DO SUS, ATRAVÉS DA PORTARIA GM Nº1.101/2002. Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Apoio Administrativo Quadro de Servidores Clas s ificação Agente Com unitários de Saúde Agente Controle de Endem ias Agentes Com unitários - Red. de Danos As s is tente Social Aux.Cons ultório Dentário Aux.Serv.Gerais /Servente Geral Auxiliar de Enferm agem Auxiliar de Laboratório Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado) Dentis tas (Es tado e PSF) Enferm eiro (incluindo PSF) Es tagiários Farm acêuticos /Bioquim ico Fis ioterapeutas (incluindo PSF) Médico veterinário (as s es s or) Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF) Motoris tas e Vigias Operador de Com putador Ps icológo (Es tado e PSF) Técnico Saneam ento Técnico Segurança Trabalho Terapeuta Ocupacional (contrato) Vig. Epidem iológica/Sanitária Total 1º Trim .2005 1º Trim .2006 40 28 3 2 25 27 71 2 40 26 26 23 5 5 1 62 20 3 4 1 1 0 10 425 84 28 4 2 26 29 74 2 43 34 26 29 5 6 1 62 19 2 5 1 1 1 11 495 ORGANOGRAMA - SESAU - 1º Trimestre/2006 SECRETARIA DA SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE COMUS DIRETORIA ESPECIAL DE PROGRAMAS DA SAÚDE DA MULHER DIRETORIA GERAL DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DA REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE Divisão de Programação e faturamento DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Divisão de Vigilância Epidemiológica DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE Divisão de Projetos e Programas DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Divisão de Apoio Administrativo Seção de Programas em Saúde Divisão de Controle Avaliação e Auditoria Seção de Controle Ambulatorial Seção de Controle Hospitalar Divisão de Vigilância Sanitária Divisão de Reabilitação Física Seção de Fisioterapia Divisão de Transportes Divisão de Controle Financeiro Divisão de Atenção Psicossocial Divisão de Odontologia Divisão de Suprimentos Unidades de Saúde Divisão de Manutenção Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Transportes Frota de Veículos Veículo Tipo Placa Setor n.º 58 Strada AGE 0925 Dengue 01 Sprinter AII 7194 Microônibus 51 Sprinter AJG 3646 Ambulância 52 Sprinter AJG 3649 Ambulância 63 Sprinter AKR 9152 Ambulância 64 Sprinter AKR 9154 Ambulância 10 Uno AFE 6498 Diversos 33 Kombi AEL 2754 Vigilância Sanitária 39 Saveiro AFP 3396 Diversos 40 Parati AFQ 2468 Coleta de Exames 41 Trafic AFZ 6454 Divisão de Suprimentos 54 Kombi AJL 9380 Diversos 5 Uno AJL 8819 PSF 56 Uno AJP 2939 PSF 57 Uno AJP 2119 PSF 59 Gol AKD 6127 AIDS/HIV/DST 62 Moto AKO 6312 Dengue 65 Celta AKV 6499 Vigilância Sanitária 66 Celta ALB 3499 Cegonha 67 Moto AIH 5121 Diversos 75 Ônibus AMX 3830 Microônibus 78 Uno ANE 8685 Vigilância Sanitária 79 Master ANL 9055 Ambulância Tratamento Fora de Domicílio Passagens Fornecidas Destino Curitiba Maringá Londrina Cascavél Outras Localidades 1º Trim. 2005 Passagens 575 103 48 30 5 JAN. FEV. MAR. Passagens Passagens Passagens 93 16 19 2 6 135 17 13 2 0 168 21 6 2 0 1º Trim. 2006 Passagens 396 54 38 6 6 Tratamento Fora de Domicílio Viagens Ambulância e Microônibus 1º Trim. 2005 Destino Jan. Viagens Transpor-tados Viagens Curitiba 61 Maringá 92 Londrina 11 Cascavél 9 Outras localidades 7 692 688 24 48 12 Fev Mar 1º Trim. 2006 TransporTransporTransporViagens Viagens Viagens Transpor-tados tados tados tados 29 321 32 362 32 438 93 30 138 22 91 31 144 83 3 7 3 13 2 5 8 1 8 3 23 5 77 9 0 0 1 2 1 2 2 1121 373 25 108 4 TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAMADA 1º Trim. 2005 JAN. FEV. MAR. 1º Trim. 2006 Unidade de Saúde 24 horas Unidades de Saúde Santa Casa Central Hospitalar Inst.ituto do Rim Cisconcam Fisioterapia Cot Raio X Ultrassom Policlínica Domicílio Outros (Laboratórios , INSS) Zona Rural Casa de Apoio Incam TOTAL 1061 94 542 425 386 75 255 26 129 92 17 2.340 159 98 67 159 5.925 375 12 164 161 169 25 68 5 39 27 4 872 27 20 0 46 2.014 535 24 157 170 181 47 140 10 33 25 4 1.102 55 21 0 37 2.541 645 27 198 222 245 46 221 24 42 23 11 1.141 64 37 4 57 3.007 1.555 63 519 553 595 118 429 39 114 75 19 3.115 146 78 4 140 7.562 Média Diária de ocorrências Média Mensal de Km rodados 66 15.464 65 12.723 77 9.223 97 20.170 80 14.039 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão Financeira 1º Trimestre 2006 FONTE DE RECURSOS RECEITAS X EMPENHOS PAGOS Fonte de Recursos Receita Recursos Próprios PAB - Piso Atenção Básica Média e Alta Complexidade FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde Incentivo Programa Saúde da Família Teto Epidemiologia e Controle de Doenças Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual Aquisição de medicamentos, vacinas e insumos Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II Programa Farmácia Popular do Brasil TOTAL 2.120.776,93 343.725,57 2.759.199,09 672.596,04 5.078,70 100.800,00 291.296,00 43.593,61 5.078,70 29.800,00 10.000,00 100.000,00 26.400,00 6.508.344,64 Empenhos Pagos 1.949.175,72 166.188,71 2.826.072,69 610.736,71 2.447,43 64.200,00 146.124,00 41.970,80 3.651,40 13.537,03 4.975,44 1.756,75 65,00 12.669,70 5.843.571,38 DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES Especificação Vencimento e Vantagens Fixas (salário) Obrigações Patronais TOTAL Vale Transporte para Servidores Auxílio Alimentação (vale-alimento) TOTAL TOTAL GERAL Fonte de Recursos Próprios União 1.277.374,66 7.422,15 1.284.796,81 27.808,05 21.233,60 10.377,92 38.185,97 21.233,60 1.322.982,78 21.233,60 Total 1.277.374,66 7.422,15 1.284.796,81 49.041,65 10.377,92 59.419,57 1.344.216,38 DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS Especificação Outros Serviços de Terceiro - PJ Material de Consumo Outros Serviços de Terceiro - PF Equipamentos e Material Permanente TOTAL Próprios 122.553,02 25.402,55 28.726,48 218,00 176.900,05 Fonte de Recursos União Estado 82.891,79 38.807,92 4.975,44 12.973,34 999,00 135.672,05 4.975,44 Total 205.444,81 64.210,47 41.699,82 1.217,00 312.572,10 DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO Fonte de Recursos Especificação Próprios Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Passagens para TFD TOTAL 9.363,42 9.363,42 TOTAL 7.000,00 713,10 7.713,10 Material de Distribuição Gratuita Medicamento Farmácia Básica Medicamento Farmácia Especial Material Hospitalar Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria Oxigênio Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção União Total - 7.268,00 10.672,70 14.238,20 1.745,50 33.924,40 9.363,42 9.363,42 14.268,00 11.385,80 14.238,20 1.745,50 41.637,50 DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Fonte de Recursos Especificação Prestadores de Serviços do SUS Serviços Médicos - PF Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ CIS-COMCAM - prestação de serviços Total Total Campo Mourão (48%) Total Região (52%) Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas CIS-COMCAM - Contribuições TOTAL GERAL Próprios União 5.398,12 5.398,12 228.445,44 2.794.138,11 383.082,06 3.405.665,61 248.175,28 48.642,97 302.216,37 3.405.665,61 Total 228.445,44 2.799.536,23 383.082,06 3.411.063,73 1.637.310,59 1.773.753,14 248.175,28 48.642,97 3.707.881,98 PROGRAMAS INCENTIVADOS Programas Incentivados Agentes Comunitários da Saúde Agentes de Controle de Endemias Programa Saúde da Família TOTAL Incentivos x Despesas Incentivo MS Despesa Diferença 64.200,00 83.300,00 19.100,00 31.500,00 31.500,00 146.124,00 181.500,00 35.376,00 241.824,00 296.300,00 54.476,00 RESUMO DAS DESPESAS PAGAS Especificação Pagamento de Servidores Atendimento a População Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial Programas Incentivados - MS Manutenção dos Serviços Subvenções A B H Santa Casa M de Campo Mourão Subvenções Comunidade Terapeutica Redenção (CTR) TOTAL Fonte de Recursos Próprios União 1.322.982,78 21.233,60 17.076,52 33.924,40 302.216,37 3.405.665,61 296.300,00 176.900,05 135.672,05 130.000,00 1.600,00 1.949.175,72 3.894.395,66 Total 1.344.216,38 51.000,92 3.707.881,98 296.300,00 312.572,10 130.000,00 1.600,00 5.843.571,38 RESUMO DO ORÇAMENTO Orçamento Aprovado para 2006 R$ 31.715.761,81 Projeção Atendimento População Referenciada para 2006 R$ 6.800.661,74 Diferença R$ 24.915.100,07 Executado 1º Trimestre 17,35% do orçado R$ 5.503.087,31 Atendimento População Referenciada R$ 1.637.310,59 Diferença R$ 3.865.776,72 Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão Programas e Projetos PROGRAMA DA TUBERCULOSE ATIVIDADES 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Pacientes Novos 02 0 01 01 02 Pacientes Cadastrados 11 10 12 10 10 Visitas Domiciliares 11 05 07 05 17 O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde PROGRAMA DA HANSENÍASE Atividades Pacientes Novos Pacientes Cadastrados Visitas Domiciliares 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 06 02 03 0 05 26 13 16 14 14 22 05 07 04 16 O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde. PROGRAMA DE DIABETES Atividades 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 923 1.120 1.115 1.104 1.104 Exa. Glicemia capilar 780 235 263 301 799 Medic. Entregues 210.613 41.370 118.360 62.830 222.560 Palestras 38 12 13 18 43 No 2º trimestre de 2006 verificamos um aumento de: Exames de glicemia, medicamentos entregues e palestras. Estes aumentos ocorreram devido as equipes da Saúde da Família darem continuidade aos trabalhos no sentido de sensibilizar a população, através de palestras e orientações quanto a necessidade do uso da medicação e exame para o controle da Diabetes. O aumento de pacientes cadastrados se deu em virtude da expansão de 03 equipes de PSF a partir do 3º trimestre de 2005. PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL Atividades 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 3.876 4.507 4.494 4.505 4.505 Medic. Entregues 1.227.360 396.610 407.220 429.150 1.232.980 Palestras 40 12 13 18 43 No 2º trimestre de 2006, deu-se continuidade as ações com aumento de palestras e orientações da necessidade do controle da hipertensão arterial. O aumento do número de medicamentos se deve a intensificação das atividades do PSF e da busca. Houve um aumento no número de pacientes cadastrados devido expansão de mais 03 equipes de PSF no 3º trimestre de 2005. ATENDIMENTO BÁSICO ATIVIDADES 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 16.135 3.776 4.380 4.913 13.069 6.616 3.080 1.778 1.819 6.677 4.640 1.936 2.073 2.037 6.046 1.329 509 474 415 1.398 145.095 50.344 47.922 48.864 147.130 73 15 18 20 53 05 1 1 1 03 54 26 57 86 169 Consultas Clínica Geral Consultas Pediatria Consultas Ginecologia Puericultura Atendimento de Enfermagem Consultas médicas no SAS (Serviço de Assistência Social) Paletras médicas no SAS Visitas Assistente Social A diminuição das consultas em clínica geral é decorrente da intensificação do trabalho de prevenção e educação em saúde realizado pelas equipes do PSF e trabalho da Assistente Social junto a população. OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR Consultas oftalmológicas do escolar 11.159 5.167 4.363 3.276 111 1.153 118 1.544 50.949 22.092 913 JUN 5.186 292 2º TRI 2006 14.716 1.413 4.110 20.751 26.862 69.705 410 409 409 1.228 JU N 00 6 63 TR I2 TR I2 00 5 as 22:00hs MAI A I 200 Pediatria 150 100 Procedimentos enfermagem 50 Plantão da U.S. Jd. 0 Paulista (Consultas) até ABR M Clínico geral 2 º TRI 2005 A BR 313 350 ATIVIDADES 300 250 2º 2º A Unidade de Saúde Paulista a partir de abril/06 está funcionando até as 22:00hs, por isso teve um aumento geral em consultas e procedimentos de enfermagem 2º trimestre de 2006 21 consultas a menos em oftalmologia devido a diminuição de demanda. Ambulátorio Próprio de Especialidades Especialidades 2 º TRI 2005 ABR MAI JUN 2 º TRI 2006 Dermatologia U.S. 24 Horas 171 56 38 16 110 Pequenas cirúrgias (Dermato) - U.S. 24 Horas 03 01 02 01 04 Ambulatório Endocrinologia - U.S. 24 Horas 205 65 113 98 276 Eletro Cardio – U. S. 24 Horas 503 0 0 86 86 Oftalmologia – C. S. U 73 111 118 63 292 Reumatologia – C.S.U - 143 160 145 448 2º Trimestre de 2006 Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas anteriormente elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida. PROGRAMA CEGONHA FELIZ ATIVIDADES Visitas hospitalares 2º TRI ABR 2005 642 174 MAI JUN 183 176 2º TRI 2006 533 310 84 122 83 289 03 04 03 01 08 Atendimentos do ambulatório de aleitamento materno e Criança de risco 66 07 18 21 46 Kits fornecidos 324 103 112 94 309 Consultas de Alto Risco 934 184 272 250 706 Visitas domiciliares Reuniões comunitárias No 2º trimestre de 2006: As visitas sofreram uma redução em virtude da detecção das intercorrências ser realizada na Santa Casa aonde se encontra instalado o programa, o que promove a minimização dos riscos. Houve uma diminuiçãp em atendimentos do ambulatório de aleitamento, kits fornecidos e consultas de Alto Risco, devido a demanda e necessidade de tais ações. MATERNIDADE SEGURA ATIVIDADES 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Gestantes Cadastradas no mês 235 45 68 66 179 Gestantes Acompanhadas 832 798 855 876 876 Consultas Pré Natal Médio e Baixo Risco 1.563 533 630 519 1.682 Consultas Pré Natal Alto Risco 934 184 272 250 706 Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto risco, onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade para consultas e acompanhamento as gestantes faltosas PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO Coletas de C.O. Realizadas 1.200 1.140 1.000 773 800 600 334 400 243 196 200 0 2º TRI 2005 ABR MAI Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU JUN 2º TRI 2006 Houve uma diminuição de 367 exames em relação ao 2º trimestre de 2005 , tendo em vista que ainda serão realizadas as campanhas de coleta de citologia oncótica. Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero. PLANEJAMENTO FAMILIAR 2º TRI 2005 6.623 ABR MAI JUN 1.847 1.970 2.092 2º TRI 2006 5.909 4.249 1.700 1.686 1.454 4.840 100 83 90 67 240 10.281 1.264 682 2.862 4.808 DIU 08 03 06 05 14 Vasectomia 05 18 03 04 03 02 02 0 08 06 ATIVIDADES Pacientes Atendidos Cartelas de Pílulas fornecidas Injetáveis Preservativos fornecidos Laqueadura No 2º trimestre de 2006 Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar. Houve aumento na procura de DIU Aumento de vasectomia devido maior adesão dos homens a este método de planejamento familiar. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 2 º TRI 2005 36.384 ABR MAI JUN 10.374 11.941 13.558 2 º TRI 2006 35.873 Visita Domiciliar de Enfermagem 980 550 787 470 1.807 Visita outros prof. Nível Superior 68 177 338 181 696 9.928 4.010 3.693 3.875 11.578 Consultas Médicas no Domicílio 613 289 304 277 1.432 Consultas de Enfermeiro 593 808 1.102 516 2.426 Atendimento individual de Enfermagem 875 565 626 484 1.675 Palestras 47 15 14 10 39 14.555 16.612 16.557 16.577 16.577 Atendimento Psicologia 471 380 343 290 1.013 Fisioterapia Domiciliar 182 82 70 85 237 ATIVIDADES Visitas do Agente Comunitário de Saúde Consultas Médicas Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS Deu-se continuidade as atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF seguindo as padronização das diversas ações que integram o programa. EDUCAÇÃO NA SAÚDE ATIVIDADES 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Treinamentos Realizados 03 15 10 0 25 Número Participantes 48 107 94 0 201 No 2º trimestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas para os profissionais da Saúde e Programa Saúde da Família abordados assuntos como: rotinas na Farmácia, acolhimento no atendimento e agendamento de consultas, treinamento para a equipe do PSF em Vigilância em Saúde ( Dengue), palestra com a Assistente Social e treinamento de preenchimento de relatórios do PSF. FARMÁCIA BÁSICA Atividade 2º TRI 2005 Medicamentos Distribuídos pela Divisão de Suprimentos para 2.218.289 U.B.S.(comp.;fr. amp.) Administração medicamento oral (na U.B.S.)/Procedimento 14.718 Administração de injetáveis nas U.B.S./Procedimentos 19.079 ABR 640.310 MAI JUN 682.798 758.338 4.954 4.593 5.021 8.824 8.996 8.724 2º TRI 2006 2.081.446 14.568 As discretas diferenças apresentadas são reflexo da ampliação das equipes Saúde da Família, da padronização das ações do PSF e intensificação dos trabalhos de educação em saúde. 26.544 FARMÁCIA ESPECIAL Atendimentos 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Farmácia Especial Unidades Pessoas 23.855 392 30.402 1.012 25.371 1.138 27.846 1.063 83.619 3.213 Saúde Mental Unidades Pessoas 377.528 6.024 139.939 2.036 167.232 1.991 156.945 1.969 464.116 5.996 Doações Entregues Unidades Pessoas 52.244 2.484 1.761 67 944 52 2.400 67 5.105 186 Compras Emergênciais Unidades Pessoas 863 31 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL Unidades Pessoas 454.490 8.931 172.102 3.115 193.547 3.181 187.191 3.099 552.840 9.395 O aumento da dispensação de medicamentos foi decorrente da demanda reprimida de fichas, que foram avaliadas e e os respectivos medicamentos dispensados. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO 2 º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Consultas Médicas 237 50 66 53 169 Terapeuta Ocupacional 465 119 145 111 375 Psicologia 357 66 97 86 249 Fisioterapia Sessões 1.388 391 387 285 1.063 Consultas de Enfermagem 400 108 113 89 310 Fonoaudiologia 456 82 73 179 334 No 2º trimestre de 2006: O Centro de Reabilitação Física – Restaurar está dando continuidade as ações e serviços a partir de contratações e reestruturações que foram efetuadas no 2º trimestre de 2005. Houve uma diminuição geral nos atendimentos devido a diminuição de demanda. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR Órtese e Prótese 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Solicitada 195 47 56 49 152 Meios Aux. de locomoção solicitados 125 13 22 13 48 Bolsa de Colostomia 2.597 342 314 360 1.016 Óculos 107 33 32 32 97 Prótese Auditiva 30 07 0 13 20 Houve uma diminuição de bolsas de colostomia e óculos em relação ao 2º trimestre de 2005 devido a diminuição de procura. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR Programas de Reabilitação 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Avaliação Postural nas escolas 1.616 331 355 131 817 Diabético/sessões 0 10 02 0 12 Hanseníase/sessões 61 14 23 18 55 Fisioterapia Tradicional Nº de Sessões 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 1.896 194 598 410 1.202 No 2º trimestre de 2006 houve uma diminuição em avaliação postural nas escolas devido menor quantiadde de alunos na escola de referencia para a ação. No que diz respeito às sessões de fisioterapia houve uma diminuição devido a demanda. PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS Atendimentos 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Pacientes atendidos 185 40 20 40 100 Consultas médicas 404 130 160 180 470 Consultas Enfermagem 115 120 120 120 360 Atendimentos de enfermagem 592 110 100 130 340 Palestras 10 6 6 6 18 2º trimestre de 2006: Aumento de 08 palestras devido a intensificação de palestras e orientações junto as empresas. TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS Procedimentos 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Preservativos entregues 14.132 5.530 5.669 4.506 15.705 Encaminhamento ao 298 ambulatório DST/AIDS 91 107 152 350 Encaminhamento tratamento dependência química 23 12 13 6 31 Seringas distribuídas 32 15 15 20 50 No 2º trimestre de 2006: Ações do Projeto Troca Deu-se continuidade ao trabalho noturno e diurno, vacinação e exames de HIV e hepatites para todos os usuários, população reclusa ( penitenciárias, casa de apoio: CTR e Lar Dom Bosco) Aumento de encaminhamento de exames DST/AIDS devido realização de coleta na Feira das Profissões em abril/06. Participação dos funcionários em eventos externos, sobre drogas, DST e AIDS em junho de 2006. Evento do dia 18 de maio – Dia Mundial de Solidariedade as vítimas da AIDS. Evento do dia dos namorados com a campanha de coleta de exame e outdoor. Participação da execução do I Encontro Paranaense da Região Norte e Noroeste das pessoas vivendo com AIDS. Participação da enfermeira na Macrosul em Foz do Iguaçú – DST/AIDS. TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS Procedimentos 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Palestras 26 21 20 23 64 Nº Pessoas atingidas 650 270 300 310 880 Treinamentos realizados 12 12 10 10 42 Nº Pessoas atingidas 66 230 200 300 730 Oficinas 5 01 02 10 13 Nº Pessoas atingidas 700 50 20 300 370 Os aumentos verificados em treinamentos, palestras e oficinas ocorreram em virtude da intensificação das ações de orientação para a população e início da execução do Projeto “To esperto” nas escolas municipais, estaduais e particulares em convênio com a Amavi. SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS Atendimento 2º TRI ABR 2005 MAI JUN 2º TRI 2006 Atendimento intensivo 430 780 726 660 2.166 Atendimento não intensivo 74 90 86 92 268 Atendimento semiintensivo 0 42 38 41 121 Avaliação serviço social (pacientes novos) 0 05 04 04 13 No 2º trimestre de 2006: Houve um aumento significativo do atendimento intensivo devido à continuidade aos atendimentos diários com equipe de profissionais composta por: assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabalhos manuais, abordagem corporal, psiquiatria e enfermagem. Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em tecido, reciclagem de barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente). SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO Atendimento 2º TRI 2005 ABR MAI JUN 2º TRI 2006 Consulta Serviço Social 262 83 76 81 240 Consulta Psicólogo 744 276 298 296 870 Consulta Psiquiatria 45 28 26 27 81 Visita domiciliar 13 19 18 14 51 Abordagem corporal 37 04 06 08 18 Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão Odontologia PSF Bucal PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes Nº de Visitas Domiciliares PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de controles de placa bacteriana Nº de raspagem, alisamento e polimento N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Cirurgias Demais Procedimentos ABR MAIO JUN 0 0 0 0 0 0 ABR 729 226 221 255 21 277 389 5 132 68 752 MAIO 687 217 222 297 42 242 508 9 113 53 782 2º TRIM. 0 0 0 0 120 120 JUN 2º TRIM. 652 2068 250 693 219 662 303 855 20 83 282 801 560 1457 23 37 76 321 66 187 677 2211 PROGRAMA BOCA FELIZ PROCEDIMENTOS COLETIVOS ABR Nº de crianças 7053 Nº de escolas cobertas 25 Nº de palestras ministradas para alunos (salas) 138 Nº de participantes (esc) 3140 Nº de palestras para os pais 0 Nº de participantes 0 Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional 3140 Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional 3261 Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas 2562 Nº de higiene bucal realizada nas escolas 20590 Nº de Kits fornecidos 0 PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS ABR Nº de crianças atendidas 767 Nº de exames clínicos realizados 347 Nº de controles de placa bacteriana 425 Nº de raspagem, alisamento e polimento 745 N.º de aplicações tópicas de flúor 285 Nº de selantes aplicados por dente 1257 Nº de restaurações por dente 725 Nº de extrações de decíduos 134 Nº de extrações de permanentes 13 Nº de cirurgias 10 Demais procedimentos 732 MAIO 7053 25 225 3936 0 0 3936 4046 6867 40998 MAIO 553 348 312 511 329 1289 806 138 6 9 472 JUN 7053 25 292 6979 1 36 6979 5797 4747 32637 7128 JUN 730 300 460 488 309 1032 621 125 10 13 609 COBE -CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA BEBÊS PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas aos pais. Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de consultas odontológicas - exame clínico N.º de controle de placa bacteriana Nº de raspagem, alisamento e polimento Nº de aplicação de cariostático Nº de selantes aplicados por dente Nº de aplicações tópicas de flúor N.º bebês que ingressaram no programa Nº de bebês atendidos Nº de restaurações por dente Nº de extrações Nº de cirurgias Demais procedimentos ABR 6 44 ABR 255 257 258 30 40 243 44 252 11 2 0 11 MAIO 6 40 MAIO 239 248 229 38 66 186 38 331 7 2 0 3 JUN 6 42 JUN 221 229 199 26 64 211 40 222 18 7 0 6 2º TRIM. 18 126 2º TRIM. 715 734 686 94 170 640 122 805 36 11 0 20 AOPA-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À POPULAÇÃO ADULTA PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de raspagem, alisamento e polimento Nº de controles de placa bacteriana N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Nº de cirurgias Demais procedimentos ABR 0 0 ABR 459 139 307 135 6 204 432 4 78 3 386 MAIO 0 0 MAIO 438 118 283 100 8 134 389 4 60 6 362 JUN 0 0 JUN 392 107 255 94 5 117 320 11 44 3 253 2º TRIM. 0 0 2º TRIM. 1289 364 845 329 19 455 1141 19 182 12 1001 Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde Número de Internações Hospitalares ESPECIALIDADE abr/05 mai/05 jun/05 2º TRIM/05 abr/06 mai/06 jun/06 2º TRIM/06 CLÍNICA CIRÚRGICA 290 303 298 891 350 295 231 876 OBSTETRÍCIA 122 150 124 396 151 162 140 453 CLÍNICA MÉDICA 190 179 207 576 274 293 278 845 PEDIATRIA 92 70 101 263 90 90 134 314 TOTAL 694 702 730 2.126 865 840 783 2.488 Auditoria AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S Período AIH’S Pagas Auditadas Irregulares 2º TRIM 2005 2209 2175 34 2º TRIM 2006 2176 2298 122 IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO DO USUARIO. AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Auditoria INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH’S Período Custo Médio 2º Trim./ 2005 617,83 2º Trim./ 2006 562,44 AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS 2006 AGENDADAS FATURADAS abr/06 3171 2.922 mai/06 3910 2.488 jun/06 3435 2.551 2º TRIM 10516 7.961 Atendimento Básico UNIDADES DE SAÚDE Consultas Clínica Geral Consultas Pediatria Consultas Ginecologia + Pré-Natal Puericultura Consultas de Enfermagem Visitas Domiciliares Palestras abr/05 mai/05 jun/05 2º. TRIM./2005 abr/06 mai/06 jun/06 2º. TRIM./2006 5.596 4.868 5.671 16.135 3.776 4.380 4.913 13.069 2.247 2.135 2.234 6.616 3.080 1.778 1.819 6.677 2.364 1.491 2.348 6.203 1.936 2.073 2.037 6.046 436 421 472 1.329 509 474 415 1.398 349 199 63 611 144 116 132 392 731 600 1.269 2.600 285 1.212 683 2.180 8 12 8 28 15 4 10 29 Unidade de Saúde 24 horas ATIVIDADES 24 HORAS ABR MAI JUN 2º.TRIM./2005 ABR MAI JUN 2º. TRIM./2006 Clínico geral 3.995 3.833 3.331 11.159 5.167 4.363 5.186 14.716 Pediatria 818 1.160 1.298 3.276 1.153 1.544 1.413 4.110 Plantão da U.S. Jd. Paulista (Consultas) 306 300 307 913 410 409 409 1.228 Serviços Ambulatoriais realizados por Terceiros (Prestadores) ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS EXECUTADO POR PRESTADORES PRIVADOS SERVIÇOS PRESTADOS abr/05 mai/05 jun/05 2º. TRIM./2005 Nº de sessões de fisioterapia 3.850 3.248 4.530 11.628 Nº de exames laboratoriais de patologias clínicas 14.971 13.671 12.119 40.761 Nº de exames de litrotripsia extra-corpórea (urologia) 36 24 27 87 Nº de serviços de radiodiagnóstico 4.915 4.038 4.706 13.659 Nº de serviços de medicina nuclear - in vivo 50 41 41 132 Nº de tomografias computadorizadas 157 161 201 519 Nº de procedimentos traumato-ortopédicos 1.281 1.213 1.322 3.816 Nº de terapia renal substitutiva 1.015 1.020 1.023 3.058 Nº de ações básicas de enfermagem 156 133 115 404 Nº de ações básicas de medicina 445 500 526 1.471 Nº de consultas médicas especializadas 10.510 10.705 11.842 33.057 Nº de cirurgias ambulatoriais especializadas 765 787 672 2.224 Nº de exames ultra-sonográficos 1.069 1.064 1.138 3.271 Nº de exames de diagnose 960 781 579 2.320 Nº de atendimento psicológico (sessões) GRUPO: 04 69 67 41 177 Nº de terapias especializadas 6 36 7 49 TOTAL 40.255 37.489 38.889 116.633 abr/06 4.310 16.248 21 4.155 32 150 1.557 1.033 255 618 10.455 1.068 1.551 988 5 5 42.451 mai/06 jun/06 2º. TRIM./2006 3.938 3.580 11.828 18.079 15.773 50.100 18 9 48 5.242 4.605 14.002 47 47 126 203 246 599 1.407 1.357 4.321 1.143 1.167 3.343 265 427 947 444 563 1.625 10.196 9.960 30.611 915 953 2.936 1.361 1.395 4.307 834 817 2.639 19 39 63 1 2 8 44.112 40.940 127.503 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Epidemiológica PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE – Evolução durante os ciclos de trabalho em relação aos índices de infestação predial Sublocalidades com índices < 1 % Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9% Sublocalidades com índices > 5 % LOCALIDADE Nº Campo Mourão Alto Alegre Piquirivaí Usina Mourão Guarujá Vila Rural Flórida Pio XII Cohapar Paulino Ipê Carolo Alvorada Araucária Capricornio Laura Novo Horizonte Albuquerque Centro Estádio Municipal Vila Urupês Jd Aurora Santa Nilce Centro I Izabel N.ª Sra Aparecida Tropical Aeroporto Paulista Santa Cruz Copacabana Mário Figueiredo Cidade Nova Parque Industrial Lar Paraná 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1º CICLO % A. aegypti A. albopictus 3,39 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 4,33 0,00 1,96 0,00 3,88 0,00 4,07 0,00 0,00 6,25 3,93 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 5,31 0,00 2,13 0,71 2,98 0,00 0,84 0,00 4,26 0,00 3,98 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 2,78 1,39 2,58 0,00 4,92 0,00 4,83 0,00 3,42 0,00 10,14 0,00 0,00 0,00 5,11 0,73 0,00 0,00 4,83 0,00 2º CICLO % A. aegypti A. albopictus 1,57 0,49 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 6,74 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 5,11 1,70 2,99 0,00 1,82 0,00 1,83 0,00 0,72 0,72 1,30 0,43 1,75 0,00 0,86 0,00 2,75 0,00 1,53 0,00 1,59 0,00 1,63 0,00 2,08 0,00 4,17 0,00 4,12 0,75 0,85 2,56 6,52 1,45 2,11 2,11 5,88 0,00 0,00 0,00 1,77 0,88 0,00 12,50 0,00 0,00 SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE CAMPO MOURÃO 1995 - 06/2006 Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue Município de Campo Mourão - 1995 a 06/2006 200 181,56 150 100 50 40,17 0,00 0,00 4,97 1,24 1,23 1,24 7,41 3,69 0,00 1,2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * 303 casos notificados sendo: 149 casos confirmados e 02 importados Foram Realizados 11 arrastões em todo Municipio Foram realizados 12 ciclos de aplicação do fumacê no município de Campo Mourão Foram realizados 120 retornos em parceria com a Vigilância Sanitária nas residências onde os agentes de endemias identificaram grande quantidade criadouros do Aedes. Duas ações em parceria com o Ministério Público NATALIDADE 2005 2006 abr mai jun 2º Trim abr mai jun 2º Trim 102 118 121 290 83 100 102 285 * Houve uma diminuição no crescimento do 2º Trimestre de 2006 em relação ao de 2005. MORTALIDADE INFANTIL 2005 2006 abr mai jun 2º Trim abr mai jun 2º trim 1 1 1 3 2 0 1 3 * Não Houve redução da mortalidade infantil em relação ao mesmo trimestre de 2005. MORTALIDADE GERAL 2005 2006 jan fev mar 2º Trim jan fev mar 2º Trim 46 43 47 136 30 33 53 116 * O número de óbitos é Menor ao registrado no 2º trimestre de 2005 COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO abr BCG 120 HEP "B 83 PÓLIO 99 TETRA 99 TV 100 FA 105 2005 mai 120 76 88 88 74 76 jun 99 79 114 114 122 119 abr 110 102 111 111 118 101 2006 mai 122 97 92 92 70 78 jun 112 96 110 110 122 73 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Sanitária ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS ATIVIDADES ABR MAI JUN SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL 292 281 ALIMENTOS E ZOONOSES 180 PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE DO TRABALHADOR TOTAL 2005 ABR MAI JUN 299 872 200 364 268 832 122 117 419 97 94 74 265 180 137 120 437 161 104 77 342 18 21 49 88 21 21 23 65 670 561 585 1.816 479 583 442 1.504 2006 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Apoio Administrativo Quadro de Servidores Clas s ificação Agente Com unitários de Saúde Agente Controle de Endem ias Agentes Com unitários - Red. de Danos As s is tente Social Aux.Cons ultório Dentário Aux.Serv.Gerais /Servente Geral Auxiliar de Enferm agem Auxiliar de Laboratório Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado) Dentis tas (Es tado e PSF) Enferm eiro (incluindo PSF) Es tagiários Farm acêuticos /Bioquim ico Fis ioterapeutas (incluindo PSF) Médico veterinário (as s es s or) Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF) Motoris tas e Vigias Operador de Com putador Ps icológo (Es tado e PSF) Técnico Saneam ento Técnico Segurança Trabalho Terapeuta Ocupacional (contrato) Vig. Epidem iológica/Sanitária Total 2º TRIM /2005 2º TRIM /2006 72 27 4 2 25 27 71 2 41 26 25 23 5 6 1 62 21 3 4 1 1 1 10 449 84 29 4 2 26 29 74 2 43 34 25 29 5 6 1 61 19 2 5 1 1 1 11 494 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Transportes Frota de Veículos Veículo Tipo Placa Setor n.º 58 Strada AGE 0925 Dengue 01 Sprinter AII 7194 Microônibus 51 Sprinter AJG 3646 Ambulância 52 Sprinter AJG 3649 Ambulância 63 Sprinter AKR 9152 Ambulância 64 Sprinter AKR 9154 Ambulância 10 Uno AFE 6498 Diversos 33 Kombi AEL 2754 Vigilância Sanitária 39 Saveiro AFP 3396 Diversos 40 Parati AFQ 2468 Coleta de Exames 41 Trafic AFZ 6454 Divisão de Suprimentos 54 Kombi AJL 9380 Diversos 55 Uno AJL 8819 PSF 56 Uno AJP 2939 PSF 57 Uno AJP 2119 PSF 59 Gol AKD 6127 AIDS/HIV/DST 62 Moto AKO 6312 Dengue 65 Celta AKV 6499 Vigilância Sanitária 66 Celta ALB 3499 Cegonha 67 Moto AIH 5121 Diversos 75 Ônibus AMX 3830 Microônibus 78 Uno ANE 8685 Vigilância Sanitária 79 Master ANL 9055 Ambulância Tratamento Fora de Domicílio Passagens Fornecidas/Custo Financeiro 2 º Trim. Destino 2005 Curitiba 602 Maringá 63 Londrina 74 Cascavél 19 Outras Localidades 12 TOTAL 770 ABRIL M AIO JUN. Passagens Passagens Passagens 96 5 5 0 0 106 117 25 13 9 0 164 85 12 10 0 2 109 2º Trim. 2006 298 42 28 9 2 379 Tratamento Fora de Domicílio Viagens Ambulância e Microônibus D est ino Curitiba M aringá Londrina Cascavél Outras loc. T OT A L 2º T rim. 2005 abril T ransp T rans Viagen Viagen o rpo rs s tado s tado s 75 102 17 18 4 216 808 536 52 64 8 1.468 32 30 1 5 1 69 401 135 2 62 3 603 maio T rans Viagen po rs tado s 37 32 4 4 6 83 516 140 28 54 13 751 junho 2º T rim. 2006 T rans T ransp Viagen Viagen po ro rs s tado s tado s 32 47 4 2 4 89 436 316 9 19 19 799 101 109 9 11 11 241 1353 591 39 135 35 2153 TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE PACIENTES OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAM ADA ABRIL M AIO JUN. 2º TRIM /2006 581 523 573 1.677 31 35 43 109 Santa Casa 187 160 182 529 Central Hospitalar 205 168 157 530 Inst.ituto do Rim 209 220 187 616 Cisconcam 44 45 31 120 Fisioterapia 257 242 204 703 Cot 18 17 12 47 Raio X 48 45 34 127 Ultrassom 25 14 20 59 Policlínica 7 2 5 14 1132 1.106 943 3.181 Outros (Laboratórios , INSS) 57 42 52 151 Zona Rural 56 53 57 166 8 4 0 12 Incam 53 57 49 159 TOTAL 2.857 2.733 Média diária 95 88 85 Km rodados 9325 9108 8853 Unidade de Saúde 24 horas Unidades de Saúde Domicílio Casa de Apoio 2.549 8.200 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão Financeira FONTE DE RECURSOS RECEITAS X EMPENHOS PAGOS Fonte de Recursos Recursos Próprios PAB - Piso Atenção Básica Média e Alta Complexidade FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde Incentivo Programa Saúde da Família Teto Epidemiologia e Controle de Doenças Incentivo Cartão SUS Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM Programa Farmácia Popular do Brasil TOTAL Receita 2.792.460,47 346.006,95 2.818.573,75 421.544,42 5.112,40 106.850,00 271.624,00 41.124,75 3.385,80 32.200,00 50.000,00 26.400,00 6.915.282,54 Empenhos Pagos 2.003.459,25 321.617,13 2.686.301,95 395.212,50 5.215,59 64.978,09 250.285,19 52.194,10 1.580,30 2.059,79 18.131,07 42.773,85 40,00 5.373,00 5.849.221,81 DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO Vencimento e Vantagens Fixas (salário) Obrigações Patronais Outras Despesas Varíaveis Auxílio Alimentação (vale-alimento) Fonte de Recursos Próprios União Total 1.200.481,88 1.200.481,88 14.503,89 14.503,89 57.254,53 57.254,53 11.350,00 11.350,00 TOTAL GERAL 1.283.590,30 1.283.590,30 DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICAÇÃO Materiais de Consumo Material Hospitalar Material Odontológico Equipamentos e Material Permanente TOTAL Fonte de Recursos Próprios União 50.133,36 88.309,85 41.668,22 13.732,14 4.824,50 50.133,36 148.534,71 Total 138.443,21 41.668,22 13.732,14 4.824,50 198.668,07 DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO Fonte de Recursos Próprios União Total Passagens e Despesas com Locomoção 978,48 8.073,02 9.051,50 Passagens para TFD 17.087,10 17.087,10 TOTAL 18.065,58 8.073,02 26.138,60 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Medicamento Farmácia Básica 9.924,00 58.851,68 68.775,68 Medicamento Farmácia Especial 24.905,21 24.905,21 Ortese, Protese e Meios Auxiliares de Locomoção Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria 400,00 400,00 Oxigênio 107,00 107,00 Materiais diversos de distribuição gratuita 10.135,60 10.135,60 TOTAL 9.924,00 94.399,49 104.323,49 ESPECIFICAÇÃO DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÃO Outros Serviços de Terceiro - PF Serviços Médicos - PF TOTAL Outros Serviços de Terceiro - PJ Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ CIS-COMCAM - prestação de serviços Total Total Campo Mourão (48%) Total Região (52%) Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas CIS-COMCAM - Contribuições TOTAL GERAL Fonte de Recursos Próprios União Total 33.363,03 4.451,87 37.814,90 190.619,22 190.619,22 33.363,03 195.071,09 228.434,12 71.667,43 212.822,06 284.489,49 545,00 2.400.871,82 2.401.416,82 395.367,81 395.367,81 72.212,43 3.009.061,69 3.081.274,12 1.433.953,85 1.553.450,00 280.948,40 280.948,40 92.528,11 92.528,11 479.051,97 3.204.132,78 3.683.184,75 PROGRAMAS INCENTIVADOS PROGRAMAS INCENTIVADOS Agentes Comunitários da Saúde Agentes de Controle de Endemias Programa Saúde da Família Incentivos x Despesas Incentivo MS Despesa Diferença 69.355,69 71.457,57 2.101,88 35.000,00 35.000,00 242.066,07 323.760,07 81.694,00 TOTAL 346.421,76 430.217,64 83.795,88 SUBVENÇÕES SOCIAIS Fonte de Recursos SUBVENÇÕES SOCIAIS Próprios União Total Subvençôes a Instituições de Saúde (Assoc. Benef. Hosp. Santa Casa) 119.098,96 119.098,96 Subvençôes a Instituições Sociais (CTR e Lar dom Bosco) 4.000,00 4.000,00 TOTAL 119.098,96 4.000,00 123.098,96 RESUMO DAS DESPESAS PAGAS ESPECIFICAÇÃO Pagamento de Servidores Atendimento a População Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial Programas Incentivados - MS Manutenção dos Serviços Subvenções Sociais Fonte de Recursos Próprios União Total 1.283.590,30 - 1.283.590,30 27.989,58 102.472,51 130.462,09 479.051,97 3.204.132,78 3.683.184,75 - 430.217,64 430.217,64 50.133,36 148.534,71 198.668,07 119.098,96 4.000,00 123.098,96 TOTAL 1.959.864,17 3.889.357,64 5.849.221,81 RESUMO DO ORÇAMENTO Orçamento Aprovado para 2006 Projeção Atendimento População Referenciada para 2006 Diferença 31.715.761,81 6.800.661,74 24.915.100,07 Executado até o 2º Trimestre 37,79% do orçado 5.849.221,81 Atendimento População Referenciada 1.433.953,85 Diferença 4.415.267,96 Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão Programas e Projetos PROGRAMA DA TUBERCULOSE ATIVIDADES JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Pacientes Novos 0 01 03 04 0 0 02 02 Pacientes Cadastrados 07 08 11 11 05 05 07 07 Visitas Domiciliares 08 03 05 16 08 06 05 19 O Programa da Tuberculose está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde PROGRAMA DA HANSENÍASE Atividades JUL AGO SET 3º TRI 2006 01 0 01 02 0 0 01 01 Pacientes 16 Cadastrados 16 17 17 12 12 11 11 Visitas 10 Domiciliares 06 05 21 08 07 06 21 Pacientes Novos OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 O Programa da Hanseníase está dando continuidade as ações conforme preconiza o Ministério da Saúde. PROGRAMA DE DIABETES Atividades JULH AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 1.105 1.132 1.140 1.140 1.148 1.148 1.152 1.152 Exa. Glicemia capilar 277 323 293 893 280 331 288 899 Medic. Entregues 83.970 99.945 79.850 263.765 52.200 94.100 88.800 235.100 Palestras 12 13 13 38 14 15 08 37 No 2º semestre de 2006: Reativação do programa Hiperdia, no qual teremos os cadastros e acompanhamento de todos os pacientes diabeticos, proporcionando asssim um planejamento a curto prazo por meio da utilização dos dados do sistema, podendo assim desenvolver ações necessárias aos portadores deDiabéticos. PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL Atividades JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Pacientes Cadastrados 4.504 4.616 4.660 4.660 4.674 4.674 4.723 4.723 Medic. Entregues 508.560 523.701 450.680 1.482.941 440.245 530.300 318.500 1.289.045 Palestras 15 15 11 41 14 16 10 40 No 2º semestre de 2006 Reativação do programa Hiperdia, no qual teremos os cadastros e acompanhamento de todos os pacientes hipertensos, proporcionando asssim um planejamento a curto prazo por meio da utilização dos dados do sistema, podendo assim desenvolver ações necessárias aos portadores de Hipertensão. ATENDIMENTO BÁSICO ATIVIDADES JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT 4.897 4.048 4.000 12.945 3.850 2.889 1.801 1.530 6.220 1.570 1.962 2.001 1.043 5.006 623 617 510 53.052 47.733 20 NOV DEZ 4º TRI 2006 3.700 11.808 1.638 1.525 4.733 1.200 1.920 935 4.055 1.750 462 480 464 1.406 41.576 142.361 34.827 35.944 41.787 112.558 25 20 65 20 21 23 64 01 01 01 03 01 01 01 03 02 27 14 43 20 19 13 52 Consultas Clínica Geral 4.258 Consultas Pediatria Consultas Ginecologia Puericultura Atendimento de Enfermagem Consultas médicas no SAS (Serviço de Assistência Social) Paletras médicas no SAS Visitas Assistente Social OFTALMOLOGIA AO ESCOLAR Consultas oftalmológicas do escolar 349 350 288 300 250 200 150 136 106 126 107 107 100 50 55 6 00 TR I2 4º DE Z V NO UT O 6 00 TR I2 3º SE T O AG JU L 0 UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 3º TRI 2006 Clínico geral 5.136 4.516 4.904 14.556 5.045 4.333 4.272 13.650 Pediatria 1.295 1.501 1.101 3.897 2.472 2.433 2.629 7.534 Procedimentos enfermagem 28.948 24.997 20.111 74.056 22.721 21.259 19.384 63.364 378 391 473 1.242 306 311 340 957 ATIVIDADES Plantão da U.S. Jd. Paulista (Consultas) até as 22:00hs Ambulátorio Próprio de Especialidades Especialidades JUL AGO SET 3 º TRI 2006 Dermatologia U.S. 24 Horas 0 37 11 48 0 29 13 42 Ambulatório Endocrinologia – U.S. 24 Horas 110 144 128 382 112 147 147 406 Eletro Cardio – U. S. 24 Horas 86 107 79 272 101 82 70 253 Oftalmologia – C. S. U 136 106 107 349 107 126 55 288 Reumatologia – C.S.U 110 194 100 404 100 240 120 460 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 2º Semestre de 2006 Permaneceram as consultas nos Ambulatórios Próprios de Especialidades com o objetivo de minimizar os problemas anteriormente elencados, que atualmente não possuem mais demanda reprimida. MATERNIDADE SEGURAFELIZ PROGRAMA CEGONHA JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Visitas hospitalares 199 146 169 514 165 145 154 464 Visitas domiciliares 156 210 91 457 90 69 57 216 01 01 01 03 01 01 01 03 10 24 17 51 23 13 12 48 119 115 101 335 91 77 82 250 ATIVIDADES Reuniões comunitárias Atendimentos do ambulatório de aleitamento materno e Criança de risco Kits fornecidos No 2º Semestre de 2006: Deu-se continuidade aos trabalhos e ações realizadas pelo Programa, procurando intensificar os cuidados com as crianças e gestantes de risco. MATERNIDADE SEGURA ATIVIDADES JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Gestantes Cadastradas no mês 97 90 67 254 87 79 51 217 Gestantes Acompanhadas 883 907 855 855 767 780 805 805 Consultas Pré Natal Médio e Baixo Risco 475 543 428 1.446 590 386 426 1.402 Consultas Pré Natal Alto Risco 239 300 251 790 226 253 176 655 2º Semestre 2006: Deu-se continuidade no acompanhamento às gestantes de médio e baixo risco e gestantes de alto risco, onde os profissionais da Saúde da família trabalham no sentido de sensibilizar as gestantes da importancia do pré natal onde também é feito visitas domiciliares no intuito de trazer até a unidade para consultas e acompanhamento as gestantes faltosas PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO Coletas de C.O. Realizadas 2500 2099 2000 1500 1000 764 676 500 270 252 696 727 NOV DEZ 242 0 JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT 4º TRI Meta Anual de Exames: 4.398 – Fonte: DIVPP/SESAU Houve um aumento de coleta de exames em relação ao 3º trimestre de 2006 , devido a campanhas realizadas no último trimestre. Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde continuam a orientar a população feminina da necessidade da coleta de Citologia Oncótica para a prevenção de câncer de colo de útero. PLANEJAMENTO FAMILIAR ATIVIDADES JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 2.199 2.329 2.166 6.694 2.309 2.078 1.956 6.343 1.432 1.841 1.932 5.205 1.697 1.670 1.639 5.006 89 101 61 251 75 81 66 222 2.869 4.040 3.640 3.097 3.333 9.680 04 05 05 14 7 6 6 19 04 04 04 12 04 05 04 13 0 0 0 0 0 0 Pacientes Atendidos Cartelas de Pílulas Injetáveis Preservativos 10.549 3.250 DIU Vasectomia Laqueadura 0 0 No 2º semestre de 2006 Deu-se continuidade as ações de sensibilização dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde junto a população no que diz respeito a necessidade do planejamento familiar. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ATIVIDADES JUL AGO SET 3 º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4 º TRI 2006 14.393 15.136 14.445 43.974 14.550 14.047 13.532 42.129 424 538 436 1.398 384 372 322 1.078 247 401 196 844 220 216 201 637 4.248 4.780 3.557 12.585 3.497 3.718 3.286 10.501 246 346 239 831 254 207 120 581 429 814 163 1.406 212 462 153 827 626 740 523 1.889 577 460 439 1.476 27 24 22 73 22 23 20 65 16.567 16.665 16.698 16.698 16.700 16.700 16.707 16.707 312 337 315 964 257 230 210 697 87 77 82 246 65 61 50 156 Visitas do Agente Comunitário de Saúde Visita Domiciliar de Enfermagem Visita outros prof. Nível Superior Consultas Médicas Consultas Médicas no Domicílio Consultas de Enfermeiro Atendimento individual de Enfermagem Palestras Famílias Acompanhadas pelo PSF/ PACS Atendimento Psicologia Fisioterapia Domiciliar Deu-se continuidade as atividades desenvolvidas pelas equipes do PSF seguindo as padronização das diversas ações que integram o programa. EDUCAÇÃO EM NA SAÚDE ATIVIDADES JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Treinamentos Realizados 15 08 15 38 14 17 12 43 Número Participantes 100 85 120 305 142 180 120 442 No 2º Semestre de 2006 as atividades de Educação em Saúde foram direcionadas para os profissionais da Saúde e Programa Saúde da Família abordados assuntos como: rotinas na Farmácia, treinamento para a equipe do PSF em Vigilância em Saúde, DST/AIDS e assuntos gerais relacionados às ações dos programas desenvolvidos pela secretaria. FARMÁCIA BÁSICA JUL AGO SET 3º TRI/2006 753.184 2.416.35 OUT NOV DEZ 4º TRI/2006 Atividade Medicamentos Distribuídos pela Divisão de Suprimentos para U.B.S.(comp.;fr. amp.) Administração medicamento oral (na U.B.S.)/Procedimento 892.321 770.848 698.458 855.369 654.912 2.208.739 5.373 5.252 5.312 15.937 4.548 4.768 4.540 13.856 9.148 8.818 8.317 26.283 1.913 1.778 1.742 5.433 Administração de injetáveis nas U.B.S./Procedimentos FARMÁCIA ESPECIAL Atendimentos JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Farmácia Especial Unidades Pessoas 28.349 1.005 23.133 925 24.148 783 75.630 2.713 27.184 739 26.225 740 20.825 662 74.234 2.141 Saúde Mental Unidades Pessoas 149.729 1.930 151.573 2.097 140.144 1.887 441.446 5.914 158.355 1.876 164.923 2.090 82.360 926 405.638 4.892 Doações Entregues Unidades Pessoas 2.149 64 1.953 57 1.152 41 5.254 162 692 25 611 13 723 22 2.026 60 Compras Emergênciais Unidades Pessoas 115 15 52 11 397 8 564 34 503 11 408 08 109 25 1.020 44 TOTAL Unidades Pessoas 180.342 3.014 176.711 3.090 165.841 2.719 522.894 8.823 186.734 2.651 192.167 2.851 104.017 1.635 482.918 7.137 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Consultas Médicas 69 64 26 159 76 55 25 156 Terapeuta Ocupacional 92 138 127 357 135 116 97 348 Psicologia 247 276 240 763 149 259 232 640 Fisioterapia Sessões 284 423 520 1.227 630 556 305 1.491 Consultas de Enfermagem 84 118 66 268 136 115 50 301 Fonoaudiologia 373 400 382 1.155 366 370 256 992 No 2º semestre de 2006: O Centro de Reabilitação Física – Restaurar deu continuidade as ações e serviços. CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 56 50 26 132 67 45 27 139 27 21 15 63 31 15 04 50 Bolsa de Colostomia 370 348 322 1.040 322 305 297 924 Óculos 28 32 30 90 35 53 61 149 Prótese Auditiva 02 03 02 07 02 02 02 06 Órtese e Prótese Solicitada Meios Aux. de locomoção solicitados CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - RESTAURAR Programas de Reabilitação JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Diabético/sessões 0 0 0 0 0 0 0 0 Hanseníase/sessões 08 14 06 28 16 14 8 38 Fisioterapia Tradicional Nº de Sessões JUL AGO SET 3º TRI OUT 2006 NOV DEZ 4º TRI 2006 220 490 520 410 340 900 1.230 150 PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DST’S, HIV E AIDS Atendimentos JUL AGO SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Pacientes atendidos 67 40 120 227 73 77 70 220 Consultas médicas 168 180 160 508 160 168 150 478 Consultas Enfermagem 150 120 130 400 130 140 100 370 Atendimentos enfermagem 180 100 180 460 180 200 100 480 Palestras 08 06 06 20 06 08 08 22 TRABALHO DE REDUÇÃO DE CASOS DE AIDS Procedimentos JUL AGO SET Preservativos entregues 3.606 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 5.814 3.470 12.890 4.614 5.185 5.439 15.238 Encaminhamento ao ambulatório 67 DST/AIDS 40 120 227 73 77 106 256 Encaminhamento tratamento 05 dependência química 06 03 14 05 04 02 11 12 13 37 16 0 10 26 Seringas distribuídas 12 3º TRI 2006 SAÚDE MENTAL – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS Atendimento JUL AGO SET 3º TRI OUT NOV 2006 DEZ 4º TRI 2006 Atendimento intensivo 609 539 486 1.634 596 619 439 1.654 Atendimento não intensivo 28 20 24 72 19 20 27 66 Atendimento semi- 50 intensivo 32 20 102 19 30 10 59 Avaliação serviço social (pacientes novos) 07 05 22 04 05 02 11 10 No 2º Semestre de 2006: Continuaram sendo realizadas as oficinas terapêuticas de trabalhos manuais (crochê, pintura em tecido, reciclagem de barricas, bordado,Tear,decoração de caixas para presente). SAÚDE MENTAL – AMBULATÓRIO Atendimento JUL AG O SET 3º TRI 2006 OUT NOV DEZ 4º TRI 2006 Consulta Serviço Social 69 133 56 258 37 81 46 164 Consulta Psicólogo 220 375 256 851 166 294 108 568 Consulta Psiquiatria 8 27 18 53 10 21 07 38 Visita domiciliar 6 34 4 44 10 07 0 17 Abordagem corporal 0 8 4 12 16 07 02 25 Departamento de Serviços e Ações em Saúde Departamento de Serviços e Ações em Saúde Divisão Odontologia PSF Bucal PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes Nº de Visitas Domiciliares PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de controles de placa bacteriana Nº de raspagem, alisamento e polimento N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Cirurgias Demais Procedimentos JUL AGO SET 3º TRIM. OUT 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 600 JUL AGO SET 3º TRIM. OUT 643 732 574 1949 251 297 261 809 203 246 167 616 258 284 267 809 31 19 16 66 275 326 261 862 539 532 528 1599 19 9 8 36 97 108 84 289 83 11 72 166 622 511 551 1684 NOV 0 0 200 DEZ 0 0 125 4º TRIM 0 0 175 0 0 500 NOV DEZ 4º TRIM 521 564 516 1601 184 210 270 664 184 164 214 562 223 136 205 564 12 7 26 45 337 172 222 731 303 285 523 1111 13 23 12 48 39 48 58 145 46 28 42 116 550 524 510 1584 PROGRAMA BOCA FELIZ PROCEDIMENTOS COLETIVOS JUL AGO SET 3º TRIM OUT NOV DEZ 4º TRIM Nº de crianças 7053 7053 7053 21159 7053 7053 7053 21159 Nº de escolas cobertas 25 25 25 75 25 25 25 75 Nº de palestras ministradas para alunos (salas) 173 280 272 725 276 266 176 718 Nº de participantes (esc) 2435 6500 6430 28110 6052 5998 2687 14737 Nº de palestras para os pais 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº de participantes 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº de higiene bucal supervisionada pelo profissional 2435 6500 6430 15365 6052 5998 2687 14737 Nº de bochecho fluorado realizado pelo profissional 2350 5294 5056 12700 4130 3890 1980 10000 Nº de bochecho fluorado realizado nas escolas 4209 5100 4850 14159 4350 4150 4089 12589 Nº de higiene bucal realizada nas escolas 15473 17320 18329 51122 17982 17523 14782 50287 Nº de Kits fornecidos 0 0 0 0 0 0 0 0 PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS JUL AGO SET 3º TRIM OUT NOV DEZ 4º TRIM Nº de crianças atendidas 665 632 432 1729 541 561 357 1459 Nº de exames clínicos realizados 252 299 252 803 258 338 186 782 Nº de controles de placa bacteriana 452 479 325 1256 291 413 200 904 Nº de raspagem, alisamento e polimento 607 576 395 1578 453 643 335 1431 N.º de aplicações tópicas de flúor 274 375 240 889 232 268 155 655 Nº de selantes aplicados por dente 1372 1307 1083 3762 952 995 723 2670 Nº de restaurações por dente 827 825 855 2507 728 811 441 1980 Nº de extrações de decíduos 75 171 118 364 113 150 71 334 Nº de extrações de permanentes 8 7 18 33 16 2 3 21 Nº de cirurgias 78 22 0 100 8 8 0 16 Demais procedimentos 475 534 131 1140 539 601 292 1432 COBE -CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA BEBÊS PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas aos pais. Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de consultas odontológicas - exame clínico N.º de controle de placa bacteriana Nº de raspagem, alisamento e polimento Nº de aplicação de cariostático Nº de selantes aplicados por dente Nº de aplicações tópicas de flúor N.º bebês que ingressaram no programa Nº de bebês atendidos Nº de restaurações por dente Nº de extrações Nº de cirurgias Demais procedimentos JUL AGO SET 6 6 6 145 32 55 JUL AGO SET 145 257 243 213 254 257 114 259 258 9 37 26 119 67 43 187 196 230 14 32 44 151 187 258 47 27 10 3 5 1 2 0 0 25 3 7 3º TRIM OUT 18 232 3º TRIM OUT 645 724 631 72 229 613 90 596 84 9 2 35 NOV DEZ 4º TRIM 6 6 6 18 63 48 85 196 NOV DEZ 4º TRIM 59 240 287 586 298 248 259 805 188 247 304 739 11 36 5 52 65 71 29 165 181 160 185 526 34 22 28 84 189 240 258 687 22 181 15 218 0 9 10 19 0 0 0 0 3 36 88 127 AOPA-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À POPULAÇÃO ADULTA PROCEDIMENTOS COLETIVOS Nº de palestras ministradas Nº de participantes PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS Nº de pessoas atendidas Nº de exames clínicos realizados Nº de raspagem, alisamento e polimento Nº de controles de placa bacteriana N.º de aplicações tópicas de flúor Nº de selantes aplicados por dente Nº de restaurações por dente Nº de extrações de decíduos Nº de extrações de permanentes Nº de cirurgias Demais procedimentos JUL AGO 0 0 JUL 278 136 268 78 19 132 431 2 62 59 184 SET 0 0 AGO 436 106 340 109 7 127 426 9 74 5 318 SET 335 121 221 51 5 120 457 9 60 6 337 3º TRIM. OUT 0 0 0 0 3º TRIM. OUT 1049 363 829 238 31 379 1314 20 196 70 839 NOV 0 0 DEZ 0 0 NOV 301 102 197 44 0 77 264 4 47 6 362 0 0 DEZ 253 145 233 59 1 70 289 7 43 12 312 4º TRIM 0 0 4º TRIM 435 989 108 355 204 634 33 136 0 1 82 229 185 738 2 13 54 144 8 26 266 940 Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde Departamento de Supervisão da Rede de Serviços em Saúde ATENDIMENTO AMBULATORIAL SUS - PRESTADORES PRIVADOS Grupo Grupo 01 Grupo 02 Grupo 07 Grupo 08 Grupo 09 Grupo 11 Grupo 13 Grupo 14 Grupo 17 Grupo 18 Grupo 19 Grupo 27 Grupo 32 Grupo 35 Procedimento Ações Executadas por Profissionais de Enfermagem Ações Médicas Básicas Consultas Médicas Especializadas Cirurgias Ambulatoriais Especializadas Procedimentos Traumato-Ortopédicos Exames Laboratoriais de Patologias Clínicas Serviços de Radiodiagnóstico Exames Ultra-sonográficos Exames de Diagnose Sessões de Fisioterapia Exames de Litotripsia extra-corpórea (urologia) Terapia Renal Substitutiva Serviços de Medicina Nuclear - in vivo Tomografias Computadorizadas Jul Ago Set 3 ºTrim. Out Nov Dez 4º Trim. 123 74 100 297 53 72 75 200 653 480 405 1538 395 369 417 1181 11044 10549 10405 31998 8992 8735 9947 27674 855 988 850 2693 793 870 686 2349 1326 1285 1436 4047 1485 1176 1071 3732 15056 14944 14196 44196 14336 13777 12106 40219 4295 5135 4381 13811 1581 1536 3869 6986 1723 1475 1372 4570 869 1337 1650 3856 1007 801 752 2560 666 681 754 2101 3977 3695 3190 10862 3180 3070 2170 8420 15 12 15 42 13 13 24 50 1158 1143 1135 3436 11 29 972 1012 47 35 27 109 22 33 17 72 225 228 166 619 194 185 169 548 41504 40844 38430 120778 32590 31883 33927 98400 Número de Internações Hospitalares ano 2006 ESPECIALIDADE jul/06 ago/06 set/06 3º trim out/06 nov/06 dez/06 4º trim CLÍNICA CIRÚRGICA 216 183 269 668 111 363 231 705 OBSTETRÍCIA 64 130 110 304 123 133 207 463 CLÍNICA MÉDICA 176 214 188 578 85 247 282 614 PEDIATRIA 13 80 82 175 121 76 68 265 TOTAL 469 607 649 1.725 440 819 788 2.047 Auditoria AUDITORIA REALIZADA EM AIH’S Período AIH’S Pagas Auditadas Irregulares 3º TRIM 2006 1849 2156 307 4º TRIM 2006 2487 2608 121 IRREGULARIDADES REFEREM-SE A LAUDOS DEVOLVIDOS POR FALTA DE COMPROVANTES, FICHA DE ANESTESIA, CURTA PERMANÊNCIA, MUDANÇA DE CÓDIGO, CONVOCAÇÃO DE PACIENTES, PARA CONFIRMAÇÃO DE TRATAMENTO, SATISFAÇÃO DO USUARIO. AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Auditoria INTERNAÇÕES HOSPITALARES AIH’S Período Custo Médio 3º Trim./ 2006 664,67 4º Trim./ 2006 735,57 AIH = AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS 2006 AGENDADAS FATURADAS jul/06 3538 2.881 ago/06 4112 2.485 set/06 3540 2.740 3º TRIM 11190 8.106 Consultas Especializadas Agendamento CISCOMCAM PERÍODO CONSULTAS CONSULTAS 2006 AGENDADAS FATURADAS out/06 3350 2.288 nov/06 3497 2.495 dez/06 3096 3.065 4º TRIM 9943 7.848 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Epidemiológica PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE – Evolução durante os ciclos de trabalho em relação aos índices de infestação predial Sublocalidades com índices < 1 % Sublocalidades com índices de 1,1 a 4,9% Sublocalidades com índices > 5 % LOCALIDADE Nº Campo Mourão Alto Alegre Piquirivaí Usina Mourão Guarujá Vila Rural Flórida Pio XII Cohapar Paulino Ipê Carolo Alvorada Araucária Capricornio Laura Novo Horizonte Albuquerque Centro Estádio Municipal Vila Urupês Jd Aurora Santa Nilce Centro I Izabel N.ª Sra Aparecida Tropical Aeroporto Paulista Santa Cruz Copacabana Mário Figueiredo Cidade Nova Parque Industrial Lar Paraná 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3º CICLO % A. aegypti A. albopictus 0,65 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 1,23 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 2,17 0,72 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 4º CICLO % A. aegypti A. albopictus 0,52 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,53 0,00 0,88 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,52 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 2,83 0,00 0,76 0,00 1,50 0,75 1,43 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE CAMPO MOURÃO 1995 - 2006 Coeficiente de Incidência de Casos de Dengue Município de Campo Mourão - 1995 a 2006 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 181,56 40,17 0,00 0,00 4,97 1,24 1,23 1,24 7,41 3,69 0,00 1,2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * 150 caso confirmados, sendo 02 importados NATALIDADE 2006 jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim 111 96 92 299 93 76 76 245 * Houve redução de nascimentos em relação ao ano de 2005. COEFICIENTES DE NATALIDADE POR 1.000 HAB. CAMPO MOURÃO, 1996 à 2006 25 23,48 20,43 20 21,05 19,77 18,89 16,60 15,41 15 14,74 15,13 2003 2004 15,84 13,93 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 MORTALIDADE GERAL 2006 jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim 49 44 35 128 38 37 39 114 * O número de óbitos é MENOR ao registrado no ano de 2005 COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL POR 1.000 HAB. CAMPO MOURÃO, 1996 à 2006 7 6 5,67 5,85 5,77 5,33 5,83 6,05 6,37 6,60 6,04 5,18 4,80 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MORTALIDADE INFANTIL 2006 jul ago set 3º Trim out nov dez 4º Trim 0 1 0 1 0 1 1 2 * Houve REDUÇÃO da mortalidade infantil em relação ao mesmo período de 2005. COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO jul % BCG 118 HEP "B 70 PÓLIO 67 TETRA 67 TV 86 FA 84 3º TRIM ago set 4º TRIM out nov dez % % % % % 112 86 101 101 98 110 104 83 84 84 84 127 103 117 116 116 73 73 83 97 104 104 84 85 86 90 88 88 85 86 Departamento de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância Sanitária ATIVIDADES EXECUTADAS PELA DIVIS ATIVIDADES JUL SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL 265 250 184 ALIMENTOS E ZOONOSES 162 171 PRESTADORES DE SERVIÇOS 110 SAÚDE DO TRABALHADOR TOTAL AGO SET OU T NOV DEZ 699 100 160 140 400 137 470 38 72 104 214 90 61 261 128 60 47 235 35 25 32 92 28 25 22 75 572 536 414 1.522 294 317 313 924 2007 2007 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Apoio Administrativo Quadro de Servidores Quadro de Funcionários - 2006 Clas s ificação JUL AGO SET OUT NOV DEZ Agente Com unitários de Saúde Agente Controle de Endem ias Agentes Com unitários - Red. de Danos As s is tente Social Aux.Cons ultório Dentário Aux.Serv.Gerais /Servente Geral Auxiliar de Enferm agem Auxiliar de Laboratório Dem ais Serv. Adm . (04 do Es tado) Dentis tas (Es tado e PSF) Enferm eiro (incluindo PSF) Es tagiários Farm acêuticos /Bioquim ico Fis ioterapeutas (incluindo PSF) Médico veterinário (as s es s or) Médicos (Mun,Es t., Fed, PSF) Motoris tas e Vigias Operador de Com putador Ps icológo (Es tado e PSF) Técnico Saneam ento Técnico Segurança Trabalho Terapeuta Ocupacional (contrato) Vig. Epidem iológica/Sanitária Total 84 29 4 2 26 29 74 2 43 34 24 29 5 6 1 61 19 2 5 1 1 1 11 493 85 29 4 2 26 29 74 2 43 34 25 25 5 7 1 61 19 2 5 1 1 1 11 492 85 85 29 29 4 4 2 2 26 26 29 29 74 74 2 2 43 43 34 34 25 26 24 24 5 5 7 7 1 1 61 60 19 19 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 11 11 491 491 85 29 4 2 26 29 74 2 43 34 26 20 5 7 0 60 19 2 5 1 1 1 11 486 83 29 4 2 26 29 74 2 43 34 26 20 5 7 0 60 19 2 4 1 1 1 11 483 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão de Transportes Frota de Veículos N.º Veículo 1 10 33 39 40 41 51 52 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 75 78 79 83 Tipo Sprinter Uno Kombi Saveiro Parati Trafic Sprinter Sprinter Kombi Uno Uno Uno Strada Gol Moto Sprinter Sprinter Celta Celta Moto Ônibus Uno Master Uno Placa Setor AII 7194 Microônibus AFE 6498 Diversos AEL 2754 Vigilância Sanitária AFP 3396 Diversos AFQ 2468 Coleta de Exames AFZ 6454 Divisão de Suprimentos AJG 3646 Ambulância AJG 3649 Ambulância AJL 9380 Diversos AJL 8819 PSF AJP 2939 PSF AJP 2119 PSF AGE 0925 Dengue AKD 6127 AIDS/HIV/DST AKO 6312 Dengue AKR 9152 Ambulância AKR 9154 Ambulância AKV 6499 Vigilância Sanitária ALB 3499 Cegonha AIH 5121 Diversos AMX 3830 Microônibus ANE 8685 Vigilância Sanitária ANL 9055 Ambulância AOD 0821 PSF Tratamento Fora de Domicílio Passagens Fornecidas Destino Jul Ago Set 3º trim. Out Nov Dez 4º trim. Curitiba 172 136 114 422 113 115 111 339 Maringá 10 8 25 43 11 9 10 30 Londrina 2 4 16 22 18 10 5 33 Cascavél 6 3 6 15 4 0 2 6 Outras Localidades 0 0 0 0 0 0 4 4 TOTAL 190 151 161 502 146 134 132 412 Tratamento Fora de Domicílio Viagens Ambulância e Microônibus 3 º T rim. D est ino 4 º T rim. V iag ens T ransp o rt ad o s V iag ens T ransp o rt ad o s Curitiba 113 1459 89 1278 M aringá 147 1192 143 1161 Londrina 5 12 7 13 Cascavél 10 124 8 59 Outras localidades 3 8 1 2 278 2795 248 2513 T OT A L TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL OCORRÊNCIAS POR ORIGEM DE CHAMADA Unidade de Saúde 24 horas JUL. AGO SET OUT. NOV. DEZ TOTAL 583 481 567 609 396 533 3.169 11 27 32 16 25 18 129 Santa Casa 167 188 129 128 65 58 735 Central Hospitalar 176 208 189 199 178 134 1.084 Inst.ituto do Rim 218 247 181 195 156 170 1.167 Cisconcam 35 42 69 37 35 32 250 Fisioterapia 220 238 150 211 276 222 1.317 Cot 21 15 56 11 30 29 162 Raio X 52 41 49 24 60 77 303 Ultrassom 48 20 38 22 46 47 221 Policlínica 0 15 18 6 21 17 77 1.395 1.547 1.358 1.228 1.453 1.428 99 85 427 22 113 Unidades de Saúde Domicílio 8.409 Outros (Laboratórios , INSS) 58 80 55 50 Zona Rural 12 25 29 25 Casa de Apoio 11 0 0 0 0 0 11 Incam 37 43 62 22 37 32 233 3.044 3.217 2.982 2.783 2.877 2.904 104 100 90 100 94 1093 10.206 11.008 0 0 11.250 11.009 93.641 TOTAL Média diária Km rodados 98 17.807 Departamento Administrativo Departamento Administrativo Divisão Financeira FONTE DE RECURSOS RECEITAS X EMPENHOS PAGOS Fonte de Recursos Recursos Próprios - Recursos Ordinários Livres Recursos Próprios - Saúde Recursos Vinculados Recursos Próprios - Taxa de Vigilância Sanitária PAB - Piso Atenção Básica Média e Alta Complexidade FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação Incentivo as Ações Básicas de Vigilância Sanitária Incentivo Programa Agentes Comunitários de Saúde Incentivo Programa Saúde da Família Teto Epidemiologia e Controle de Doenças Incentivo Cartão SUS Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST Incentivo Programa Saúde da Família - Estadual Centro Especialidades Odontológicas - CEOCAM Programa Farmácia Popular do Brasil Incentivo ao CAPS II (Centro de Atenção Psico-Social) Convênio Aquisição de Medicamentos Convênio com Ministério da Saúde (para reforma Unid.Saúde Cohapar) Receita Empenhos Pagos 1.422.534,07 1.422.524,27 3.294.063,90 2.655.467,43 240.531,61 245.998,25 820.081,74 900.548,45 7.825.523,38 7.052.321,72 (560.774,39) (564.482,09) 9.003,35 8.690,15 208.877,68 233.003,47 541.365,00 466.171,41 83.789,88 106.645,10 463,30 29.299,20 6.279,35 41.976,68 53.109,96 2.738,18 62.813,88 55.892,53 44.694,24 1.172,47 5.439,45 406,74 2.039,40 3.300,59 44.167,15 40.393,82 14.060.639,73 12.745.431,59 DESPESAS PAGAS - PAGAMENTO DE SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO Vencimento e Vantagens Fixas (salário) Obrigações Patronais Outras Despesas Varíaveis Auxílio Alimentação (vale-alimento) TOTAL GERAL Fonte de Recursos Próprios União 2.811.638,75 21.795,23 124.500,01 22.513,34 2.980.447,33 - Total 2.811.638,75 21.795,23 124.500,01 22.513,34 2.980.447,33 DESPESAS PAGAS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICAÇÃO Materiais de Consumo Material Hospitalar Material Odontológico Equipamentos e Material Permanente TOTAL Fonte de Recursos Próprios União 135.643,51 157.967,99 61.766,65 35.997,56 41.200,53 135.643,51 296.932,73 Total 293.611,50 61.766,65 35.997,56 41.200,53 432.576,24 DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para TFD TOTAL MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Medicamento Farmácia Básica Medicamento Farmácia Especial Ortese, Protese e Meios Auxiliares de Locomoção Cestas Básicas Pacientes Fenilcetonúria Oxigênio Materiais diversos de distribuição gratuita TOTAL Fonte de Recursos Próprios União 501,50 6.170,58 20.046,45 20.547,95 6.170,58 37.496,00 900,00 38.396,00 133.023,97 66.490,73 57.798,30 800,00 160,50 6.582,00 264.855,50 Total 6.672,08 20.046,45 26.718,53 170.519,97 66.490,73 57.798,30 800,00 160,50 7.482,00 303.251,50 DESPESAS PAGAS - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÃO Outros Serviços de Terceiro - PF Serviços Médicos - PF TOTAL Outros Serviços de Terceiro - PJ Serviços Médicos/Hospitalar/Laborat. - PJ CIS-COMCAM - prestação de serviços Total Total Campo Mourão (48%) Total Região (52%) Pagamento de Médicos e Plantonistas do 24 Horas CIS-COMCAM - Contribuições TOTAL GERAL Fonte de Recursos Próprios União 80.813,58 22.595,84 363.995,17 80.813,58 386.591,01 126.115,49 358.408,08 40.755,00 5.048.200,55 787.688,19 166.870,49 6.194.296,82 512.226,66 209.044,43 968.955,16 6.580.887,83 Total 103.409,42 363.995,17 467.404,59 484.523,57 5.088.955,55 787.688,19 6.361.167,31 2.995.506,68 3.245.132,23 512.226,66 209.044,43 7.549.842,99 PROGRAMAS INCENTIVADOS PROGRAMAS INCENTIVADOS Agentes Comunitários da Saúde Agentes de Controle de Endemias Programa Saúde da Família TOTAL Incentivos x Despesas Incentivo MS Despesa 230.927,07 347.100,00 81.000,00 104.200,00 439.214,69 811.075,00 751.141,76 1.262.375,00 Diferença 116.172,93 23.200,00 371.860,31 511.233,24 Fonte de Recursos Próprios União 180.000,00 10.220,00 180.000,00 10.220,00 Total 180.000,00 10.220,00 190.220,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvençôes a Instituições de Saúde (Assoc. Benef. Hosp. Santa Casa) Subvençôes a Instituições Sociais (CTR, Lar Dom Bosco e Amavi) TOTAL RESUMO DAS DESPESAS PAGAS ESPECIFICAÇÃO Pagamento de Servidores Atendimento a População Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial Programas Incentivados - MS Manutenção dos Serviços Subvenções Sociais TOTAL Fonte de Recursos Próprios União 2.980.447,33 58.943,95 271.026,08 968.955,16 6.580.887,83 1.262.375,00 135.643,51 296.932,73 180.000,00 10.220,00 4.323.989,95 8.421.441,64 Total 2.980.447,33 329.970,03 7.549.842,99 1.262.375,00 432.576,24 190.220,00 12.745.431,59