5404/0 #11 turismo. PREFEITURA DE ....spturis.com SÃO PAULO N° GPP 008/13 ATESTADO DE EXECUÇÃO E LIBERAÇÃO PARA PAGAMENTO PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 'FAVORECIDO: COND. DE PAGAMENTO VENCIMENTO parcelado 09/03/2013 VALOR BRUTO: DESCONTOS: I.R.F.: I.S.S.: VALOR LIQUIDO: R$ 3.055,48 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA I x I VISTO RESPONSÁVEL PARA CÁLCULO DE DESCONTOS R$ R$ R$ R$ CONTRATO N° 3.055,48 SÃO PAULO, AUT.COMPRA N° PROCESSO N° / / NOTA FISCAL / FATURA N° 073.283.0003-5 FORNECIMENTO / SERVIÇO EXECUTADO: Turis - São IPTU ANO 2013 NL 01- (Posto Shell) 04 °ido foiris- mú aía DATA DA EXECUÇÃO março/2013 GR tos EVENTO: pagar OBSERVAÇÕES: Parcela 02/10 Série 132.134 Atestamos para fins de liberação de pagamento, que os fornecedores / serviços acima foram executados, o valor e / ou cálculo (s) encontra (m)-se correto (s) e tudo de acordo com o contrato / autorizado. São Paulo, 1° de março de 201 DE ACORDO: RESP ÁREA: L iz Ricardo Sa D retor de Infraest SÃO PAULO Tli R ti t,eiír.cia 4 2C13 f.e1;a1),H....! Renato Ribeiro Nunes Gerência de Planejamento e Projetos Av Olavo Fontoura 1209 São Paulo SP Brasil 02012-021 Fone 55 11 2226 0512 Fax 55 11 2226 0699