Nome: Jorge Luís Pritsch Título: AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS DA PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., FILIAL DE SANTA CRUZ DO SUL Membros da Banca Examinadora: Coordenador ou subcoordenador de Estágio: Eloi Almiro Brandt Professor Orientador: Renê Luiz Seibert Professor Convidado: Marco Antônio Simch Data da banca: dezembro de 2003 Número de páginas: 409 RESUMO O presente relatório de estágio visou analisar os relatórios de despesa bem como os documentos comprobatórios neles contidos, os quais foram emitidos no período de agosto e setembro de 2003, pelos funcionários com adiantamento fixo permanente do Departamento de Vendas da Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., filial de Santa Cruz do Sul. A ênfase do relatório consiste em analisar os documentos com o fim de averiguar sua confiabilidade, transparência, e conformidade com os controles internos existentes e se estão de acordo com as Diretrizes da empresa. Neste sentido, buscou-se, através da sustentação teórica e dos procedimentos de auditoria, avaliar o que está de acordo com a legislação interna da empresa e a legislação da contabilidade, apontando as divergências encontradas e as sugestões para melhorias, bem como evidenciar a importância do controle interno.