Nome: Jorge Luís Pritsch
Título: AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE
VENDAS DA PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., FILIAL DE
SANTA CRUZ DO SUL
Membros da Banca Examinadora:
Coordenador ou subcoordenador de Estágio: Eloi Almiro Brandt
Professor Orientador: Renê Luiz Seibert
Professor Convidado: Marco Antônio Simch
Data da banca: dezembro de 2003
Número de páginas: 409
RESUMO
O presente relatório de estágio visou analisar os relatórios de despesa bem como os
documentos comprobatórios neles contidos, os quais foram emitidos no período de agosto e
setembro de 2003, pelos funcionários com adiantamento fixo permanente do Departamento de
Vendas da Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., filial de Santa Cruz do Sul. A ênfase
do relatório consiste em analisar os documentos com o fim de averiguar sua confiabilidade,
transparência, e conformidade com os controles internos existentes e se estão de acordo com as
Diretrizes da empresa. Neste sentido, buscou-se, através da sustentação teórica e dos
procedimentos de auditoria, avaliar o que está de acordo com a legislação interna da empresa e a
legislação da contabilidade, apontando as divergências encontradas e as sugestões para melhorias,
bem como evidenciar a importância do controle interno.
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Nome: Jorge Luís Pritsch Título: AUDITORIA INTERNA NO