PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 650 1,00000 07.899.774/0001-45 111,600 111,60 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 05A 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 12A 2,00000 07.899.774/0001-45 86,800 173,60 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 35A. 1,00000 07.899.774/0001-45 99,200 99,20 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 36 A. 1,00000 07.899.774/0001-45 99,200 99,20 01/07/2014 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER SANSUNG SCX 4521. 1,00000 07.899.774/0001-45 120,000 120,00 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA (5KG.) 24,00000 47.956.685/0001-08 5,990 143,76 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA SCALA (400GR.) 18,00000 47.956.685/0001-08 2,070 37,26 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CAFÉ SOLÚVEL NESCAFÉ. 1,00000 47.956.685/0001-08 7,300 7,30 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CHÁ MATE (200GR.) 4,00000 47.956.685/0001-08 3,300 13,20 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CHÁ-MATE 1,00000 47.956.685/0001-08 3,300 3,30 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CÔCO RALADO. 3,00000 47.956.685/0001-08 16,380 49,14 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CREME DE LEITE LÍDER (200GR.) 6,00000 47.956.685/0001-08 1,080 6,48 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA DE TRIGO PALOMA. 6,00000 47.956.685/0001-08 1,390 8,34 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FEIJÃO CARRINO (2KG.) 5,00000 47.956.685/0001-08 4,200 21,00 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME LEITE UHT DESNATADO JUSSARA. 12,00000 47.956.685/0001-08 1,690 20,28 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MACARRÃO PARAFUSO (500GR.) 5,00000 47.956.685/0001-08 1,290 6,45 1,00000 47.956.685/0001-08 1,990 1,99 1,00000 47.956.685/0001-08 1,900 1,90 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MAIONESE PERDIGÃO (500GR.) 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MILHO DE PIPOCA ZEI. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Óleo de Soja Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 47.956.685/0001-08 2,420 4,84 1,00000 47.956.685/0001-08 2,420 2,42 3,00000 47.956.685/0001-08 2,500 7,50 07/07/2014 HDC COMERCIAL LTDA PANO MULTI USO 33 X 50 C/5. 10,00000 49.235.435/0001-04 1,500 15,00 07/07/2014 HDC COMERCIAL LTDA RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO. 4,00000 49.235.435/0001-04 4,200 16,80 1,00000 49.235.435/0001-04 6,500 6,50 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS SIMPLES SIST. X 20,00000 10.779.840/0001-58 33,000 660,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME APARELHO TELEFONE FIXO 5,00000 10.779.840/0001-58 47,000 235,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO COAXIAL 40% MALHA. 50,00000 10.779.840/0001-58 0,650 32,50 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO LÓGICA FURUK 60,00000 10.779.840/0001-58 1,450 87,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CHAVE BOIA AUTOMÁTICA 1,20MTS. 4,00000 10.779.840/0001-58 33,400 133,60 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CHAVE BOLA CB 1008 SUP. 3,00000 10.779.840/0001-58 45,000 135,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR BIPOLAR 40A NEMA 6,00000 10.779.840/0001-58 61,000 366,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR TRIPOLAR 60A NEMA. 4,00000 10.779.840/0001-58 133,000 532,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40W. 19,00000 10.779.840/0001-58 6,150 116,85 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME LUMINÁRIA 2 X 40. 10,00000 10.779.840/0001-58 57,500 575,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME REATOR 2 X 40W. 10,00000 10.779.840/0001-58 20,000 200,00 15,00000 10.779.840/0001-58 16,000 240,00 1,00000 10.779.840/0001-58 93,000 93,00 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÓLEO DE SOJA GRANOL. 05/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Ovos Brancos 07/07/2014 HDC COMERCIAL LTDA SACO P/ LIXO (20 LITS). 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TECLA PARALELA SIST. X 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TIMER DIGITAL BIVOLT. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TOMADA P/ TELEFONE C/RJ11 SIST. X Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 10.779.840/0001-58 28,000 280,00 10,00000 10.779.840/0001-58 23,450 234,50 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TOMADA TELEFONE C/ RJII SIST. X. 5,00000 10.779.840/0001-58 28,000 140,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME VENTILADOR DE TETO COMERCIAL. 5,00000 10.779.840/0001-58 106,000 530,00 08/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA OXCARBAMAZEPINA 600MG. C/60 5,00000 04.027.894/0003-26 37,200 186,00 07/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME TOMADA SIMPLES SISTEMA X 1 TECLA. 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME COPO DE VIDRO LISO. 2,00000 00.327.640/0001-00 9,900 19,80 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME PANELA DE PRESSÃO. 1,00000 00.327.640/0001-00 39,900 39,90 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME Pano de Prato. 12,00000 00.327.640/0001-00 5,000 60,00 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME TOALHA DE MESA PLÁSTICA. 1,00000 00.327.640/0001-00 17,800 17,80 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME TOALHA DE MESA. 2,00000 00.327.640/0001-00 27,000 54,00 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME XÍCARA DE CHÁ C/6. 2,00000 00.327.640/0001-00 58,000 116,00 08/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME XÍCARA P/ CAFÉ C/12 2,00000 00.327.640/0001-00 24,000 48,00 08/07/2014 L.F.S. BARBOSA RIB.CORRENTE-ME CADEIRA QUALITY 6,00000 03.405.697/0001-79 45,000 270,00 08/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA CHAVE TORX 7A T-40 CURTA. 1,00000 68.422.419/0001-75 52,610 52,61 1,00000 68.422.419/0001-75 342,390 342,39 09/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 20MG. 60,00000 67.729.178/0004-91 6,640 398,40 09/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 CURVA DN 50 X 90 AMANCO. 4,00000 04.139.372/0002-35 5,500 22,00 10/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Dexametasona Elixir 100ml. 1mg/ml. 100,00000 04.274.988/0002-19 1,030 103,00 60,00000 04.274.988/0002-19 0,310 18,60 08/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA SOQUETE ENCAIXE 1/2 10A ESTRIADO. 10/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FUMARATO DE BISOPROLOL 10MG. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA HEMATOFER 40MG. 1.000,00000 04.274.988/0002-19 0,034 34,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ABÓBORA CABOTIÁ 150,00000 10.679.551/0001-87 3,700 555,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ALFACE CRESPA 250,00000 10.679.551/0001-87 2,800 700,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS ALHO (GRANEL) 3,00000 10.679.551/0001-87 135,000 405,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS BANANA DA TERRA. 200,00000 10.679.551/0001-87 2,400 480,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Mamão Formosa. 15,00000 10.679.551/0001-87 25,000 375,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Mandioca 140,00000 10.679.551/0001-87 2,800 392,00 10/07/2014 CARLOS ADRIANO LOMBARDI E OUTROS Tomate 14,00000 10.679.551/0001-87 74,240 1.039,36 10/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA OXCARB 6% XPE.(100ML.) 2,00000 04.027.894/0003-26 22,690 45,38 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUTILBROMETO ESCOP. 20MG. (1ML.) 50,00000 49.228.695/0001-52 1,070 53,50 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Diazepam 10mg. Inj. 2ml. 10,00000 49.228.695/0001-52 0,410 4,10 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DIPROP.BETAS.+SULF.GENTAM.CREME (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,400 6,40 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORILEN 1AP X 2ML. 100,00000 49.228.695/0001-52 1,170 117,00 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HYPOCAINA 2% S/ VASO AP X 5ML. 50,00000 49.228.695/0001-52 2,080 104,00 2,00000 49.228.695/0001-52 108,000 216,00 100,00000 02.886.959/0001-00 13,480 1.348,00 1,00000 73.093.213/0001-89 75,000 75,00 1,00000 73.093.213/0001-89 65,000 65,00 1,00000 73.093.213/0001-89 115,000 115,00 10/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VELIJA 60MG. C/30 10/07/2014 MULT BEEF COMERCIAL LTDA CARNE ACÉM EM CUBOS. 10/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO CABO VELOCÍMETRO (GM). 10/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO CBO CONTAGIRO (CHEVROLET). 10/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO TRANSMISSÃO ANGULAR CONTAGIRO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2014 ANTONIO DE PADUA PAGOTTI -ME AMPLIFICADOR (MB-608). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 68.145.101/0001-94 1.500,000 1.500,00 2,00000 68.145.101/0001-94 300,000 600,00 11/07/2014 ANTONIO DE PADUA PAGOTTI -ME SEMI EIXO (MB-608). 1,00000 68.145.101/0001-94 386,000 386,00 11/07/2014 ANTONIO DE PADUA PAGOTTI -ME VÁLVULA FREIO DE MÃO (VIAGGIO). 1,00000 68.145.101/0001-94 578,400 578,40 11/07/2014 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP CAPA 3/4 2. 4,00000 03.291.984/0001-03 8,000 32,00 11/07/2014 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP EMENDA 3/4. 1,00000 03.291.984/0001-03 30,000 30,00 11/07/2014 CBF-FLEXIVEIS E ACESSORIOS IND.LTDA.-EPP MANGUEIRA BOMBA COMBUSTÍVEL 3/4. 11,00000 03.291.984/0001-03 21,200 233,20 11/07/2014 ANTONIO DE PADUA PAGOTTI -ME REPARO DO FREIO (VIAGGIO0. 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA (5KG.) 18,00000 47.956.685/0001-08 5,990 107,82 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ARROZ TIPO 1 DU VELHO (5KG.) 48,00000 47.956.685/0001-08 8,660 415,68 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CRAVO DA ÍNDIA DOLAR (500GR.) 1,00000 47.956.685/0001-08 60,500 60,50 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ERVILHA FRESCA ARO. 15,00000 47.956.685/0001-08 8,560 128,40 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 7,00000 47.956.685/0001-08 50,340 352,38 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA PRÉ-MISTURA BELARINHA (25KG.) 27,00000 47.956.685/0001-08 43,890 1.185,03 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FEIJÃO CARRINO (2KG.) 30,00000 47.956.685/0001-08 4,200 126,00 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FILÉ DE PEIXE POLACA ALASCA. 100,00000 47.956.685/0001-08 18,990 1.899,00 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÓLEO DE SOJA GRANOL. 40,00000 47.956.685/0001-08 2,420 96,80 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Ovos Brancos 17,00000 47.956.685/0001-08 2,500 42,50 3,00000 47.956.685/0001-08 15,900 47,70 25,00000 47.956.685/0001-08 2,890 72,25 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME QUEIJO MEIA CURA. 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SALSICHA CANÇÃO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VINAGRE PALHINHA. Valor Uni. Total 9,00000 47.956.685/0001-08 0,860 7,74 11/07/2014 GERNINI COMERCIO DE FERROS LTDA-ME Perfilados Diversos 23,20000 09.636.683/0001-42 4,100 95,12 11/07/2014 PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME CHAPA ALUMÍNIO (ASSOALHO). 1,00000 14.413.045/0001-00 700,000 700,00 11/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO Cabo Velocímetro (MB-608). 1,00000 73.093.213/0001-89 75,000 75,00 11/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO DISCO DIAGRAMA 1 DIA (180KM). 4,00000 73.093.213/0001-89 35,000 140,00 12,00000 73.093.213/0001-89 30,000 360,00 12/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 CURVA GALVANIZADA 1 1/2. 4,00000 04.139.372/0002-35 46,300 185,20 12/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 LUVA GALVANIZADA 1 1/2. 2,00000 04.139.372/0002-35 12,500 25,00 12/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TUBO GALVANIZADO 1 1/2 APOLO. 6,00000 04.139.372/0002-35 27,800 166,80 12/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TUBO GALVANIZADO 1" APOLO. 2,20000 04.139.372/0002-35 17,500 38,50 12/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 VEDA ROSCA 18 X 50. 2,00000 04.139.372/0002-35 3,500 7,00 11/07/2014 VELOTEC-FRANCA PROD.AUTOMOTIVO DISCO DIAGRAMA 7 DIAS (125KM.) 13/07/2014 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIG.MEDICINAL LAGA 5 PPU. 2,00000 02.056.830/0001-66 35,000 70,00 13/07/2014 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3. 10,00000 02.056.830/0001-66 12,000 120,00 14/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD COLA ADESIVA INSTANTÂNEA. 1,00000 01.601.108/0001-00 6,000 6,00 14/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD GUARNIÇÃO IBC EM U 10 X 25. 4,00000 01.601.108/0001-00 10,400 41,60 14/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD LUVA ANTI CORTE 4 FIOS. 1,00000 01.601.108/0001-00 14,400 14,40 14/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2X2,5MM BARIF. 30,00000 01.601.108/0001-00 2,000 60,00 4,00000 61.771.036/0001-63 10,850 43,40 1,00000 61.771.036/0001-63 101,100 101,10 14/07/2014 CASA DOS PARAF.CORREIAS J.B.LT CADEADO PADO 25MM. 14/07/2014 CASA DOS PARAF.CORREIAS J.B.LT Carrinho p/ Enrolar Mangueira. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 14/07/2014 CASA DOS PARAF.CORREIAS J.B.LT PLACA PROIBIDO FUMAR 15X20. Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 61.771.036/0001-63 5,100 25,50 14/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESPIRONOLACTONA 25MG. 2.000,00000 67.729.178/0004-91 0,092 184,00 14/07/2014 HOSPITALAR FRANCANA LTDA - ME AMBU INFANTIL. 1,00000 01.397.749/0001-87 160,000 160,00 14/07/2014 HOSPITALAR FRANCANA LTDA - ME AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO. 1,00000 01.397.749/0001-87 200,000 200,00 14/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TORNEIRA ESFERA 3/4. 2,00000 04.139.372/0002-35 18,900 37,80 14/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TORNEIRA SANCHES LAVATÓRIO 1194 C52. 1,00000 04.139.372/0002-35 46,500 46,50 14/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 VÁLVULA P/ MICTÓRIO RUFFI. 1,00000 04.139.372/0002-35 75,700 75,70 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Areia Lavada. 3,00000 07.448.748/0001-09 55,000 165,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Argamassa 12,00000 07.448.748/0001-09 7,000 84,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME BLOCO VEDAÇÃO 14X19X39 100,00000 07.448.748/0001-09 1,300 130,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Cadeado 35 m/m. 2,00000 07.448.748/0001-09 14,000 28,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME CAL HIDRATADO. 13,00000 07.448.748/0001-09 7,800 101,40 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Cimento Itaú 19,00000 07.448.748/0001-09 22,000 418,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME LAVATÓRIO COMPLETO. 3,00000 07.448.748/0001-09 84,000 252,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Placa Compensado 1,00000 07.448.748/0001-09 22,000 22,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME REGISTRO PVC 3/4. 1,00000 07.448.748/0001-09 32,000 32,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME TELHA CERÂMICA PORTUGUESA. 20,00000 07.448.748/0001-09 1,500 30,00 2,00000 07.448.748/0001-09 18,000 36,00 30,00000 07.448.748/0001-09 5,000 150,00 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Torneira Bico Móvel 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME TUBO PVC 50 SOLDÁVEL. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 14/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME VERGALHÃO 3/8. Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.448.748/0001-09 29,000 58,00 1,00000 04.273.440/0001-73 957,000 957,00 16,81200 04.273.440/0001-73 90,000 1.513,08 15/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME Pão de Metro 3,00000 74.279.266/0001-51 39,000 117,00 15/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME TORTA DOIS AMORES. 1,40400 74.279.266/0001-51 35,000 49,14 14/07/2014 VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA.LTDA-ME CONJ. 2 FIXOS 2 PORTAS CORRER INCOLOR. 14/07/2014 VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA.LTDA-ME PELÍCULA DE PROTEÇÃO ESEGURANÇA. 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME FELTRO COLORIDO. 30,00000 11.230.382/0001-66 7,190 215,70 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME FITA CETIM SIMPLES 9 CORES. 30,00000 11.230.382/0001-66 4,060 121,80 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 FITA TAFETÁ (36MM). 20,00000 10,020 200,40 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 TNT LISO 10,00000 37,380 373,80 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 TOALHA DE MESA ESTAMPADA. 6,00000 23,580 141,48 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TULE 2,40 100,00000 11.230.382/0001-66 2,530 253,00 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TULE ORVALHO 1,40M 60,00000 11.230.382/0001-66 2,090 125,40 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 VERNIZ SPRAY. 4,00000 14,130 56,52 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME VIÉS ESTAMPADO. 15,00000 11.230.382/0001-66 3,440 51,60 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME VIÉS LISO CORES 35MM. 19,00000 11.230.382/0001-66 3,440 65,36 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ZÍPER NYLON 15. 20,00000 11.230.382/0001-66 0,270 5,40 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ZÍPER NYLON 18CM. 30,00000 11.230.382/0001-66 0,270 8,10 15/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ZÍPER NYLON 45 50,00000 11.230.382/0001-66 0,360 18,00 15/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DIVELOL 6,25MG. 04.274.988/0002-19 0,077 73,92 Fiorilli S/C Software Ltda 960,00000 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 15/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA QUETIAPINA 25MG. Quantidade Valor Uni. Total 168,00000 04.274.988/0002-19 0,248 41,664 90,00000 04.274.988/0002-19 0,610 54,90 15/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLONAZEPAN 0,5 C/60 5,00000 49.228.695/0001-52 4,200 21,00 15/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 5,160 51,60 15/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PAMERGAN 25MG. C/10 20,00000 49.228.695/0001-52 1,180 23,60 15/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SELOZOK 25MG. 15/07/2014 SAMAPI DISTRIB.DE PRODS. FARMACÊUTICOS LTDA PEDIASURE COMPLET (BAUNILHA). 10,00000 54.361.381/0001-63 24,000 240,00 15/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Areia Lavada. 1,00000 07.448.748/0001-09 55,000 55,00 15/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME BLOCO VEDAÇÃO 19X19X39. 42,00000 07.448.748/0001-09 1,500 63,00 15/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME CAL HIDRATADO. 34,00000 07.448.748/0001-09 7,800 265,20 15/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Cimento Itaú 46,00000 07.448.748/0001-09 22,000 1.012,00 15/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME TIJOLO MACIÇO. 100,00000 07.448.748/0001-09 0,630 63,00 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME BOLO DE CENOURA. 2,00000 74.279.266/0001-51 28,000 56,00 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME BOLO DE CÔCO. 0,39200 74.279.266/0001-51 14,000 5,488 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME Bolo Recheado. 0,36550 74.279.266/0001-51 14,000 5,117 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME Pão de Metro Recheado. 5,00000 74.279.266/0001-51 39,000 195,00 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME PÃO DE QUEIJO CATUPIRY. 2,09000 74.279.266/0001-51 22,000 45,98 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME PATÊ DE FRANGO. 0,22500 74.279.266/0001-51 26,000 5,85 0,19400 74.279.266/0001-51 26,000 5,044 4,00000 74.279.266/0001-51 5,500 22,00 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME PATÊ DE RICOTA. 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME Refrigerante Coca-Cola (2 Lits.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME SALGADOS DIVERSOS C/100. Quantidade Valor Uni. Total 3,50000 74.279.266/0001-51 33,000 115,50 3,52600 74.279.266/0001-51 30,000 105,78 6,00000 74.279.266/0001-51 5,350 32,10 16/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CLOPIDROGREL 75MG. 504,00000 67.729.178/0004-91 0,420 211,68 16/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Diosmina 450mg., Hisperidina 50mg. 120,00000 67.729.178/0004-91 0,211 25,32 16/07/2014 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO MASSA DOCE (500GR.) 18,00000 10.945.170/0001-00 3,150 56,70 16/07/2014 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA POLVILHO AZEDO AMIFEC (25KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 115,000 115,00 16/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO MESTRE TORRA (500GR.) 25,00000 09.155.042/0001-76 3,900 97,50 16/07/2014 MARKA-SERV.E COM.DE MAQS.E EQUIP.LTDA-EPP ANTIESPUMANTE (LEITE DE SOJA) 5,00000 07.779.095/0001-32 9,800 49,00 16/07/2014 MARKA-SERV.E COM.DE MAQS.E EQUIP.LTDA-EPP AROMA (SABORES DIVERSOS). 20,00000 07.779.095/0001-32 9,800 196,00 16/07/2014 MARKA-SERV.E COM.DE MAQS.E EQUIP.LTDA-EPP BASE MASCARANTE (LEITE SOJA). 5,00000 07.779.095/0001-32 9,800 49,00 16/07/2014 MARKA-SERV.E COM.DE MAQS.E EQUIP.LTDA-EPP CORANTE P/ BANANA. 10,00000 07.779.095/0001-32 9,800 98,00 16/07/2014 MARKA-SERV.E COM.DE MAQS.E EQUIP.LTDA-EPP CORANTE P/ MORANGO. 10,00000 07.779.095/0001-32 9,800 98,00 16/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 8,900 178,00 16/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA Polpa de Acerola p/ Suco. 20,00000 00.406.238/0001-11 8,900 178,00 16/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE LARANJA FRUTPRES. 40,00000 00.406.238/0001-11 8,900 356,00 16/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA LIMÃO FRUTPRES. 40,00000 00.406.238/0001-11 8,900 356,00 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME SANDUÍCHE NATURAL. 16/07/2014 ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI-ME SUCO DEL VALE (LITRO). 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES ASSADEIRA RET. ALTA Nº 4 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES ASSADEIRA RETÂNG. ALTA. Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 03.330.861/0001-26 23,000 92,00 5,00000 03.330.861/0001-26 64,000 320,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES ESCORREDOR MACARRÃO LINHA HOTEL. Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 03.330.861/0001-26 94,000 282,00 9,00000 03.330.861/0001-26 106,000 954,00 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES LIXEIRA PEDAL (60LITS.) 3,00000 03.330.861/0001-26 96,000 288,00 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES PANELA DE PRESSÃO 15LITS. 2,00000 03.330.861/0001-26 265,000 530,00 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES PICADOR DE LEGUMES MÉDIO. 4,00000 03.330.861/0001-26 107,000 428,00 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES PRATO DURALEX 200,00000 03.330.861/0001-26 4,000 800,00 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES TAPOWEAR (5 LITROS). 8,00000 03.330.861/0001-26 8,600 68,80 17/07/2014 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME VASSOURA SINTÉTICO CABO CURTO. 12,00000 74.298.134/0001-77 17,850 214,20 16/07/2014 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES GARRAFÃO TÉRMICO BOTIJÃO. 17/07/2014 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 111,20000 74.698.630/0001-18 2,990 332,488 17/07/2014 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 2.359,10000 74.698.630/0001-18 2,490 5.874,159 17/07/2014 GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA ARLA 32 (NACIONAL). 1.000,00000 43.544.170/0001-40 1,800 1.800,00 17/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO MESTRE TORRA (500GR.) 20,00000 09.155.042/0001-76 3,900 78,00 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CAIXA CORRESP. TRIPLA ACRÍLICA CRISTAL. 15,00000 00.011.631/0001-06 25,750 386,25 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA RETROPROJETOR 1.0 (CORES). 60,00000 00.011.631/0001-06 1,230 73,80 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Fita Crepe 18 x 50m. 120,00000 00.011.631/0001-06 1,880 225,60 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Papel Color Set (cores) 800,00000 00.011.631/0001-06 0,310 248,00 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Pasta Catálogo 50 Plásticos DAC 150,00000 00.011.631/0001-06 5,200 780,00 120,00000 00.011.631/0001-06 1,530 183,60 690,00000 00.011.631/0001-06 0,750 517,50 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PASTA POLIONDA 40MM. 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Pasta Suspensa Kraft. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 17/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PEN DRIVE 4GB. Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 00.011.631/0001-06 16,250 195,00 80,00000 02.886.959/0001-00 13,480 1.078,40 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME Amaciante (2Lits.) 60,00000 07.188.701/0001-45 2,182 130,95 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME ESCOVA P/ MAMADEIRA. 1,00000 07.188.701/0001-45 1,860 1,86 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME LIMPA FORNO (230GR.) 1,00000 07.188.701/0001-45 2,060 2,06 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 82,00000 07.188.701/0001-45 1,246 102,18 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO C/1000. 42,00000 07.188.701/0001-45 3,510 147,42 17/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME VASSOURA LAVA ÔNIBUS. 6,00000 07.188.701/0001-45 15,917 95,50 29,00000 67.225.862/0001-93 83,600 2.424,40 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Água Sanitária 56,00000 56.014.301/0001-29 0,840 47,04 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 40,00000 56.014.301/0001-29 0,840 33,60 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ÁLCOOL ETÍLICO (500ML.) 50,00000 56.014.301/0001-29 1,890 94,50 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP BALDE PLÁSTICO (20LITS) 2,00000 56.014.301/0001-29 2,770 5,54 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Brilha Alumínio 25,00000 56.014.301/0001-29 1,050 26,25 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP COPO DESC. TRANSP. (180ML.) 100,00000 56.014.301/0001-29 1,920 192,00 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Copo Descartável (180ml.) 80,00000 56.014.301/0001-29 1,920 153,60 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP COPO DESCARTÁVEL 50ML. C/100 5,00000 56.014.301/0001-29 0,880 4,40 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DESINFETANTE TRIEX (500ML.) 33,00000 56.014.301/0001-29 0,870 28,71 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DETERGENTE (500ML.) 210,00000 56.014.301/0001-29 0,800 168,00 17/07/2014 MULT BEEF COMERCIAL LTDA CARNE ACÉM EM CUBOS. 18/07/2014 BORGES e CALIXTO LTDA Cesta Básica Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ESPONJA DUPLA FACE. 80,00000 56.014.301/0001-29 0,320 25,60 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP FLOTADOR (5 LITROS). 22,00000 56.014.301/0001-29 18,900 415,80 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Guardanapo de Papel 15,00000 56.014.301/0001-29 0,740 11,10 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP INSETICIDA AEROSOL (300ML.) 10,00000 56.014.301/0001-29 3,630 36,30 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPA MÓVEIS. 6,00000 56.014.301/0001-29 2,020 12,12 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPA VIDROS (500ML.) 1,00000 56.014.301/0001-29 1,130 1,13 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR DE PISOS. 5,00000 56.014.301/0001-29 1,610 8,05 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR MULTI-USO TRIEX (500ML.) 44,00000 56.014.301/0001-29 1,070 47,08 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR PERFUMADO TRIEX. 85,00000 56.014.301/0001-29 1,310 111,35 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Luva de Borracha 12,00000 56.014.301/0001-29 1,700 20,40 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LUVA DE BORRACHA (M). 15,00000 56.014.301/0001-29 1,700 25,50 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LUVA DE BORRACHA (P). 10,00000 56.014.301/0001-29 1,700 17,00 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Óleo de Eucalipto (100ml.) 22,00000 56.014.301/0001-29 1,610 35,42 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Rodo Madeira 40cm. 4,00000 56.014.301/0001-29 2,320 9,28 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SABÃO EM PÓ BLUE (1KG.) 44,00000 56.014.301/0001-29 2,960 130,24 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SABONETE PEROLADO PÊSSEGO (5LITS). 3,00000 56.014.301/0001-29 9,830 29,49 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SACO ALVEJADO 35 X 60. 85,00000 56.014.301/0001-29 1,510 128,35 18/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP VASSOURA NOVIÇA 4,00000 56.014.301/0001-29 3,150 12,60 18/07/2014 FRANLATAS-COM.LATARIAS,PECAS FRISO CROMADO. 96.659.487/0001-98 7,000 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda 12,00000 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÁGUA P/ INJEÇÃO 1AP X 5ML. Quantidade Valor Uni. Total 200,00000 49.228.695/0001-52 0,135 27,00 12,00000 49.228.695/0001-52 4,400 52,80 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AGULHA DESC. 30 X 08 C/100. 10,00000 49.228.695/0001-52 4,400 44,00 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Fita Adesiva Branca 16 x 50. 5,00000 49.228.695/0001-52 2,150 10,75 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LÂMINA P/ MICROCÓPIO FOSCA C/50 6,00000 49.228.695/0001-52 3,470 20,82 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 21G. 100,00000 49.228.695/0001-52 1,080 108,00 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 23G. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,080 216,00 18/07/2014 Mario Roberto transp. Revend. de Oleo Diesel Ltda ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO. 1.000,00000 01.196.969/0001-42 2,490 2.490,00 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME CANJICA BRANCA 2,00000 00.876.670/0001-76 2,130 4,26 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME CERA LÍQUIDA INCOLOR ROUXINOL. 130,00000 00.876.670/0001-76 2,470 321,10 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME CERA LÍQUIDA POLILUZ PRETA. 14,00000 00.876.670/0001-76 2,490 34,86 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME FERMENTO EM PÓ 1,00000 00.876.670/0001-76 1,400 1,40 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME GLP 45 Kg. 5,00000 00.876.670/0001-76 129,800 649,00 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME LEITE CONDENSADO MOCOCA. 12,00000 00.876.670/0001-76 2,450 29,40 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME LEITE DE SOJA. 72,00000 00.876.670/0001-76 3,150 226,80 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME LEITE TIPO C DUCREME. 86,00000 00.876.670/0001-76 1,650 141,90 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME LINGUIÇA TOSCANA CAMARI. 16,00000 00.876.670/0001-76 8,290 132,64 15,00000 00.876.670/0001-76 2,990 44,85 10,00000 00.876.670/0001-76 3,190 31,90 18/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Agulha Desc. 25 x 07 c/100 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME SABÃO EM BARRA 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME SEQUILHO DE POLVILHO (350GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2014 MEC BORGES RIBEIRÃO CORRENTE-ME SUCO EM PÓ. Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 00.876.670/0001-76 0,490 12,25 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 3,00000 56.014.301/0001-29 0,840 2,52 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ÁLCOOL ETÍLICO (500ML.) 15,00000 56.014.301/0001-29 1,890 28,35 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Copo Descartável (180ml.) 40,00000 56.014.301/0001-29 1,920 76,80 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DESINFETANTE TRIEX (500ML.) 30,00000 56.014.301/0001-29 0,870 26,10 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DETERGENTE (500ML.) 15,00000 56.014.301/0001-29 0,800 12,00 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DETERGENTE TRIEX (500ML.) 15,00000 56.014.301/0001-29 0,800 12,00 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ESPONJA DE LÃ AÇO C/8. 4,00000 56.014.301/0001-29 0,710 2,84 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ESPONJA DUPLA FACE. 10,00000 56.014.301/0001-29 0,320 3,20 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP FLOTADOR (5 LITROS). 4,00000 56.014.301/0001-29 18,900 75,60 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPA MÓVEIS. 4,00000 56.014.301/0001-29 2,020 8,08 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPA VIDROS (500ML.) 4,00000 56.014.301/0001-29 1,130 4,52 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR MULTI-USO TRIEX (500ML.) 10,00000 56.014.301/0001-29 1,070 10,70 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR PERFUMADO TRIEX. 20,00000 56.014.301/0001-29 1,310 26,20 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LUVA DE BORRACHA (P). 4,00000 56.014.301/0001-29 1,700 6,80 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Óleo de Eucalipto (100ml.) 3,00000 56.014.301/0001-29 1,610 4,83 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SABÃO EM PÓ BLUE (1KG.) 4,00000 56.014.301/0001-29 2,960 11,84 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SACO ALVEJADO 35 X 60. 30,00000 56.014.301/0001-29 1,510 45,30 19/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP VASSOURA NOVIÇA 1,00000 56.014.301/0001-29 3,150 3,15 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA (5KG.) Quantidade Valor Uni. Total 37,00000 47.956.685/0001-08 5,990 221,63 78,00000 47.956.685/0001-08 8,660 675,48 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA SCALA (400GR.) 44,00000 47.956.685/0001-08 2,070 91,08 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CANELA EM PÓ (30GR.) 2,00000 47.956.685/0001-08 0,900 1,80 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CHÁ-MATE 3,00000 47.956.685/0001-08 3,300 9,90 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CRAVO DA ÍNDIA DOLAR (500GR.) 1,00000 47.956.685/0001-08 60,500 60,50 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA DE TRIGO PALOMA. 2,00000 47.956.685/0001-08 1,390 2,78 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FEIJÃO CARRINO (2KG.) 30,00000 47.956.685/0001-08 4,200 126,00 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME GELATINA 10,00000 47.956.685/0001-08 5,040 50,40 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MACARRÃO AVE MARIA (500GR.) 20,00000 47.956.685/0001-08 1,290 25,80 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MACARRÃO PARAFUSO (500GR.) 110,00000 47.956.685/0001-08 1,290 141,90 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MAIONESE PERDIGÃO (500GR.) 27,00000 47.956.685/0001-08 1,990 53,73 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MILHO DE PIPOCA ZEI. 4,00000 47.956.685/0001-08 1,900 7,60 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MILHO VERDE EM CONSERVA ARO (2KG.) 6,00000 47.956.685/0001-08 7,990 47,94 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MUSSARELA SANTA MÔNICA. 16,00000 47.956.685/0001-08 11,200 179,20 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÓLEO DE SOJA GRANOL. 62,00000 47.956.685/0001-08 2,420 150,04 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Ovos Brancos 31,00000 47.956.685/0001-08 2,500 77,50 125,00000 47.956.685/0001-08 2,890 361,25 10,00000 47.956.685/0001-08 0,860 8,60 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ARROZ TIPO 1 DU VELHO (5KG.) 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME SALSICHA ESTRELA. 19/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VINAGRE PALHINHA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/07/2014 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ÁCIDO VALPRÓICO 500MG. C/50 10,00000 65.817.900/0001-71 23,500 235,00 21/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Papel Toalha c/ 2 rolos 37,00000 56.014.301/0001-29 1,640 60,68 21/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMAZEPAN 6MG. C/100 3,00000 49.228.695/0001-52 6,200 18,60 21/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMOGEX 10MG. 1APX2ML. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,520 26,00 21/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Diclofenaco Sódico 75mg. Inj. 3ml. 150,00000 49.228.695/0001-52 0,910 136,50 21/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GLICOSE 50% 1APX10ML. 25,00000 49.228.695/0001-52 0,195 4,865 21/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PARACETAMOL GOTAS (10ML.) 200,00000 49.228.695/0001-52 0,570 114,00 21/07/2014 MINERVA DAWN FARMS IND.COM.DE PROTEINAS S/A CARNE MOÍDA 6,0MM 60,00000 09.104.182/0001-15 13,900 834,00 21/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME MULTI USO LIMPEZA PESADA (500ML.) 22,00000 07.188.701/0001-45 1,190 26,18 21/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO C/1000. 21,00000 07.188.701/0001-45 3,390 71,19 21/07/2014 THIAGO ALBERTO DA SILVA-ME VASSOURA LAVA ÔNIBUS. 3,00000 07.188.701/0001-45 15,667 47,00 22/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD CORREIA B-67 EUROPREMIUM. 3,00000 01.601.108/0001-00 49,000 147,00 22/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD ESGUICHO HAL 1/2 LATÃO. 1,00000 01.601.108/0001-00 28,000 28,00 22/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD PONTEIRA P/ METALÃO 30 X 50. 207,00000 01.601.108/0001-00 0,700 144,90 22/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD PONTEIRA TIPO BUCHA ROSCA 1/4. 150,00000 01.601.108/0001-00 0,300 45,00 22/07/2014 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD PONTEIRA TIPO PÉ NIVELADOR 1/4X3/4. 150,00000 01.601.108/0001-00 0,700 105,00 22/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METFORMINA 850MG. (COMP.) 6.000,00000 67.729.178/0004-91 0,080 480,00 22/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PROMETAZOL 50MG. (2ML.) 6,00000 67.729.178/0004-91 0,942 5,652 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM. 03.885.952/0001-28 4,350 435,00 Fiorilli S/C Software Ltda 100,00000 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME AQUARELA PALHETAS C/12 CORES. Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 03.885.952/0001-28 8,950 268,50 30,00000 03.885.952/0001-28 0,700 21,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME COLA E.V.A. ISOPOR 35GR. 20,00000 03.885.952/0001-28 1,950 39,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME COLA E.V.A. ISOPOR 35GR. ACRILEX 20,00000 03.885.952/0001-28 1,900 38,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME CRACHÁ PLÁST. C/ PRESILHA 95X40. 150,00000 03.885.952/0001-28 0,750 112,50 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME DUREX 12 X 10 COLOR. 30,00000 03.885.952/0001-28 0,800 24,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME GIZ PASTEL ESCOLAR C/12 CORES. 20,00000 03.885.952/0001-28 4,350 87,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME LANTEJOULA 2CM (CORES). 70,00000 03.885.952/0001-28 0,850 59,50 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME LAPISEIRA 0,7. 20,00000 03.885.952/0001-28 3,950 79,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME Papel Paraná 120gr. 50,00000 03.885.952/0001-28 4,850 242,50 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME PAPEL PARDO 50 X 100. 50,00000 03.885.952/0001-28 0,600 30,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME PAPEL SULFITE 210 X 330 (OF/2). 2,00000 03.885.952/0001-28 20,900 41,80 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME PAPEL VERGÊ C/50 50,00000 03.885.952/0001-28 9,950 497,50 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME PRANCHETA A-4 MDF. 5,00000 03.885.952/0001-28 4,100 20,50 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ACHOCOLATADO CHOCOMIX. 23,00000 08.716.451/0001-31 4,050 93,15 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME AMENDOIM 80,00000 08.716.451/0001-31 4,410 352,80 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME AMIDO DE MILHO (500GR.) 9,00000 08.716.451/0001-31 2,210 19,89 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME BOLACHA SALGADA DUNGA. 20,00000 08.716.451/0001-31 2,100 42,00 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME CANELA EM CASCA 12,00000 08.716.451/0001-31 10,500 126,00 22/07/2014 G.DALPIAN FRANCA ME CARBONO A4 AZUL. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ JOVITA. 2,00000 08.716.451/0001-31 1,590 3,18 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Fubá (500gr.) 50,00000 08.716.451/0001-31 0,630 31,50 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME LEITE DE CÔCO (100ML.) 20,00000 08.716.451/0001-31 1,440 28,80 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Margarina Delícia (500gr.) 72,00000 08.716.451/0001-31 2,790 200,88 22/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME Sal Refinado Fino Sal 80,00000 08.716.451/0001-31 0,650 52,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS SIMPLES SIST. X 5,00000 10.779.840/0001-58 33,000 165,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TECLAS SIMPLES+TOMADA 10A C/PL. 15,00000 10.779.840/0001-58 24,260 363,90 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME 2 TOMADAS SIST. X 10A 15,00000 10.779.840/0001-58 33,000 495,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME ARANDELA TARTARUGA. 10,00000 10.779.840/0001-58 13,600 136,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO FLEXÍVEL 1,5MM. 200,00000 10.779.840/0001-58 0,650 130,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CABO FLEXÍVEL 2,5M/M. 1.100,00000 10.779.840/0001-58 1,100 1.210,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA P/ 36 DISJUNTORES. 1,00000 10.779.840/0001-58 225,000 225,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 4 X 2. 25,00000 10.779.840/0001-58 0,750 18,75 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CANALETA 20 X 10 X 2,00M 20,00000 10.779.840/0001-58 4,300 86,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME CENTRINHO P/ 24 DISJUNT. PVC. 3,00000 10.779.840/0001-58 76,000 228,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR BIPOLAR 20A NEMA 2,00000 10.779.840/0001-58 58,100 116,20 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR BIPOLAR 30A NEMA. 2,00000 10.779.840/0001-58 58,300 116,60 2,00000 10.779.840/0001-58 61,000 122,00 1,00000 10.779.840/0001-58 168,000 168,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR BIPOLAR 40A NEMA 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR TRIPOLAR 100A NEMA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR UNIPOLAR 15A Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 10.779.840/0001-58 13,300 66,50 5,00000 10.779.840/0001-58 14,500 72,50 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR UNIPOLAR 30A 5,00000 10.779.840/0001-58 16,000 80,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME INTERFONE UNIVERSAL. 1,00000 10.779.840/0001-58 141,500 141,50 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME LÂMPADA MISTA 250W 20,00000 10.779.840/0001-58 17,800 356,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME LUMINÁRIA 2 X 20W. 30,00000 10.779.840/0001-58 47,000 1.410,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME REATOR ELÉTRICO 1 X 20W. 30,00000 10.779.840/0001-58 15,200 456,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME VENTILADOR COLUNA OSCILANTE 600MM 5,00000 10.779.840/0001-58 178,000 890,00 10,00000 10.779.840/0001-58 178,000 1.780,00 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NEMA. 22/07/2014 M A DE OLIVEIRA ELETRICOS -ME VENTILADOR PAREDE OSC. 60CM.(GRADE AÇO) 22/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 91,17400 04.170.178/0001-31 2,180 198,759 22/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.667,60000 04.170.178/0001-31 2,990 4.986,124 22/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 697,79700 04.170.178/0001-31 2,570 1.793,338 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME AZEITE DE OLIVA. 4,00000 02.016.047/0001-79 6,900 27,60 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Bolacha Maizena 110,00000 02.016.047/0001-79 1,980 217,80 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME COXA SOBRECOXA (FRANGO). 120,00000 02.016.047/0001-79 3,990 478,80 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Coxa/Sobrecoxa Frango Resf. 50,00000 02.016.047/0001-79 3,990 199,50 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME COXINHA DA ASA. 267,00000 02.016.047/0001-79 6,990 1.866,33 24,00000 02.016.047/0001-79 9,980 239,52 8,00000 02.016.047/0001-79 7,980 63,84 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME EXTRATO TOMATE (4KG.) 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FEIJÃO PRETO (2KG.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FILÉ DE FRANGO. Quantidade Valor Uni. Total 137,00000 02.016.047/0001-79 6,980 956,26 90,00000 02.016.047/0001-79 7,980 718,20 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME IOGURTE. 236,00000 02.016.047/0001-79 2,150 507,40 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Linguiça Calabresa. 80,00000 02.016.047/0001-79 6,990 559,20 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME MISTURA P/ BOLO (5KG.) 7,00000 02.016.047/0001-79 19,900 139,30 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME PAPEL HIGIÊNICO RIB LUXO (30MTS.) 550,00000 02.016.047/0001-79 1,250 687,50 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME RECHEIO P/ BOLO. 5,00000 02.016.047/0001-79 42,690 213,45 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME SUCRILHOS. 20,00000 02.016.047/0001-79 18,000 360,00 23/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FRANGO EMPANADO. 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME AGULHA SMIRNA 14,00000 11.230.382/0001-66 6,880 96,32 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ANILINA 36,00000 11.230.382/0001-66 2,620 94,32 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ARAME ENCAPADO P/ ARTESANATO. 60,00000 11.230.382/0001-66 2,280 136,80 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ARAME TORCIDO. 42,00000 11.230.382/0001-66 1,200 50,40 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ARGILA 20,00000 11.230.382/0001-66 1,460 29,20 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME ARGOLA CHAVEIRO C/ CORRENTE NIQ. 12,00000 11.230.382/0001-66 6,580 78,96 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME BARBANTE COLORIDO (800GR.) 10,00000 11.230.382/0001-66 8,990 89,90 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME BARBANTE CRU (800GRS.) 12,00000 11.230.382/0001-66 8,640 103,68 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME BASE ACRÍLICA P/ ARTESANATO. 22,00000 11.230.382/0001-66 3,660 80,52 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME BOLA ISOPOR 075MM 49,00000 11.230.382/0001-66 0,450 22,05 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME CAIXA MDF QUADRADA. 12,00000 11.230.382/0001-66 2,920 35,04 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME COLA COLORIDA ACRILEX C/4. 25,00000 11.230.382/0001-66 2,840 71,00 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME COLA LANTEJOULA. 30,00000 11.230.382/0001-66 2,090 62,70 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 FELTRO ESTAMPADO. 24,00000 12,690 304,56 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME FIO DE NYLON 0,50. 15,00000 11.230.382/0001-66 3,660 54,90 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME PINCEL CHATO CERDAS REGULARES. 5,00000 11.230.382/0001-66 1,330 6,65 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME PORTA CHAVE MDF 8,00000 11.230.382/0001-66 7,400 59,20 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME PORTA RETRATO MDF (10 X 15). 12,00000 11.230.382/0001-66 5,910 70,92 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 SACO CELOFANE (30 X 45). 8,00000 31,990 255,92 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TELA P/ PINTURA 20 X 30. 32,00000 11.230.382/0001-66 2,840 90,88 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TINTA ESMALTE VITRAL 37ML. (CORES) 24,00000 11.230.382/0001-66 2,620 62,88 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TINTA GUACHE C/12 (15ML.) 10,00000 11.230.382/0001-66 1,940 19,40 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 TINTA P/ TECIDO ACRILEX (37ML.) 6,00000 20,930 125,58 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME TINTA PVA P/ ARTESANATO (100ML.) 12,00000 11.230.382/0001-66 3,440 41,28 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 Tinta Spray 8,00000 10,090 80,72 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 TINTA SPRAY P/ ARTESANATO (CORES). 2,00000 13,310 26,62 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 VAZADOR E.V.A PEQUENO. 6,00000 13,600 81,60 23/07/2014 ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - ME 11.230.382/0001-66 VAZADOR E.V.A. GRANDE. 10,00000 23,320 233,20 23/07/2014 BARONI & FABBRI COM.PROD.NUTRIC.HOSP.LTDA NESTOGENO 2 (400GR.) 25,00000 09.394.802/0001-06 12,950 323,75 23/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ALPRAZOLON 2MG. 300,00000 67.729.178/0004-91 0,145 43,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG. 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,169 169,00 23/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Claritromicina 500mg. 500,00000 67.729.178/0004-91 0,800 400,00 23/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Dipirona Sódica 1g. Inj. 2ml. 300,00000 67.729.178/0004-91 0,475 142,50 23/07/2014 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA -ME PEPTAMEN PÓ JR. (400GR.) 1,00000 05.667.064/0001-64 147,500 147,50 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA ARRUELA DE PRESSÃO 10M/M. 30,00000 68.422.419/0001-75 0,048 1,44 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA Arruela Lisa 7/8. 1,00000 68.422.419/0001-75 0,340 0,34 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA ARRUELA LISA MM 10,0 60,00000 68.422.419/0001-75 0,066 3,96 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA BROCA AÇO RÁPIDO MM 4,00 2,00000 68.422.419/0001-75 3,410 6,82 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA BROCA AÇO RÁPIDO MM 9,00 1,00000 68.422.419/0001-75 13,210 13,21 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA BROCA DE WÍDEA MM 4,00. 1,00000 68.422.419/0001-75 3,990 3,99 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA FECHO CHATO P/ CADEADO Nº 2. 2,00000 68.422.419/0001-75 4,370 8,74 1,00000 68.422.419/0001-75 3,990 3,99 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA PARAFUSO AUTO BROC. 7/32 X 1 1/2 CAB.5/16 30,00000 68.422.419/0001-75 0,171 5,13 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA PARAFUSO SEXT. AÇO MA 10 X 45. 30,00000 68.422.419/0001-75 0,607 18,21 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA PARAFUSO SEXT. AÇO MA 18 X 40 RI. 1,00000 68.422.419/0001-75 1,550 1,55 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA PORCA SEXTAVADA MA 10. 30,00000 68.422.419/0001-75 0,119 3,57 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA REBITADOR POP PROFISSIONAL. 1,00000 68.422.419/0001-75 191,900 191,90 24/07/2014 ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS DIAS-ME Lanche X-Tudo 15,00000 10.932.591/0001-99 9,167 137,50 24/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Clonazepan 2mg. 1.980,00000 04.274.988/0002-19 0,090 178,20 23/07/2014 PALACIO DAS FER PARAF LTDA FITA ADESIVA MULTI USO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DIVELOL 25MG. C/60 Quantidade Valor Uni. Total 960,00000 04.274.988/0002-19 0,150 144,00 25,00000 04.274.988/0002-19 2,300 57,50 24/07/2014 COMERCIAL 3D LTDA REQUEIJÃO CREMOSO. 7,20000 66.612.615/0001-87 9,100 65,52 24/07/2014 COMERCIAL 3D LTDA SUCO PRONTO. 25,00000 66.612.615/0001-87 3,190 79,75 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA (5KG.) 39,00000 47.956.685/0001-08 5,990 233,61 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ARROZ TIPO 1 DU VELHO (5KG.) 97,00000 47.956.685/0001-08 8,660 840,02 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BATATA PALHA PAULISTA. 10,00000 47.956.685/0001-08 5,880 58,80 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA SCALA (400GR.) 68,00000 47.956.685/0001-08 2,070 140,76 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CREME DE LEITE LÍDER (200GR.) 20,00000 47.956.685/0001-08 1,080 21,60 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ERVILHA FRESCA ARO. 10,00000 47.956.685/0001-08 8,560 85,60 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 31,00000 47.956.685/0001-08 50,340 1.560,54 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FARINHA PRÉ-MISTURA BELARINHA (25KG.) 50,00000 47.956.685/0001-08 43,890 2.194,50 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FEIJÃO CARRINO (2KG.) 60,00000 47.956.685/0001-08 4,200 252,00 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MILHO VERDE EM CONSERVA ARO (2KG.) 12,00000 47.956.685/0001-08 7,990 95,88 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME MUSSARELA SANTA MÔNICA. 17,20000 47.956.685/0001-08 11,200 192,64 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ÓLEO DE SOJA GRANOL. 60,00000 47.956.685/0001-08 2,420 145,20 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Ovos Brancos 15,00000 47.956.685/0001-08 2,500 37,50 4,00000 47.956.685/0001-08 14,300 57,20 14,00000 47.956.685/0001-08 0,860 12,04 24/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL (60ML.) 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME PIMENTA VERMELHA (LITRO). 24/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VINAGRE PALHINHA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/07/2014 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA FERMENTO FRESCO MASSA DOCE (500GR.) 20,00000 10.945.170/0001-00 3,150 63,00 24/07/2014 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MARGARINA AMÉLIA (15KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 59,000 59,00 24/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MALEATO ENALAPRIL 20MG. C/30. 200,00000 49.228.695/0001-52 1,650 330,00 24/07/2014 MULT BEEF COMERCIAL LTDA CARNE ACÉM EM CUBOS. 100,00000 02.886.959/0001-00 16,900 1.690,00 24/07/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CATETER INTRAVENOSO 24 X 0,75. 50,00000 52.202.744/0001-92 1,680 84,00 24/07/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO 30,00000 52.202.744/0001-92 0,680 20,40 24/07/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX C/100 (G). 3,00000 52.202.744/0001-92 12,400 37,20 24/07/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. SERINGA INSULINA 100UI AG.12,7X0,33 C/10 40,00000 52.202.744/0001-92 3,700 148,00 25/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Clonazepan 2,5mg. Sol. Oral 20ml. 30,00000 67.729.178/0004-91 1,595 47,85 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 12,00000 56.014.301/0001-29 0,840 10,08 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP Brilha Alumínio 24,00000 56.014.301/0001-29 1,050 25,20 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP COPO DESC. TRANSP. (180ML.) 10,00000 56.014.301/0001-29 1,920 19,20 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP COPO DESCARTÁVEL 50ML. C/100 25,00000 56.014.301/0001-29 0,880 22,00 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DESINFETANTE TRIEX (500ML.) 12,00000 56.014.301/0001-29 0,870 10,44 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP DETERGENTE (500ML.) 48,00000 56.014.301/0001-29 0,800 38,40 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP ESPONJA DUPLA FACE. 30,00000 56.014.301/0001-29 0,320 9,60 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP LIMPADOR MULTI-USO TRIEX (500ML.) 24,00000 56.014.301/0001-29 1,070 25,68 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP PAPEL ALUMÍNIO 0,45 X 7,5M 3,00000 56.014.301/0001-29 1,250 3,75 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP PAPEL FILME PVC. 1,00000 56.014.301/0001-29 11,340 11,34 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SABÃO EM PÓ BLUE (1KG.) 10,00000 56.014.301/0001-29 2,960 29,60 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP SACO ALVEJADO 35 X 60. 10,00000 56.014.301/0001-29 1,510 15,10 25/07/2014 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI-EPP VASSOURA NOVIÇA 4,00000 56.014.301/0001-29 3,150 12,60 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP ACHOCOLATADO NESCAU (400GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 5,990 5,99 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP AMENDOIM DESFEICULADO S/ SAL (500GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 5,410 5,41 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP Amendoim Yoki Cru Desc. (500gr.) 1,00000 05.383.731/0001-87 8,690 8,69 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BALA DE GOMA GOMARKS (1KG.) 2,00000 05.383.731/0001-87 6,990 13,98 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BISCOITO AVEIA E MEL (200GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 2,990 2,99 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BISCOITO BOLSO 3 CEREAIS (126GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 2,750 2,75 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BISCOITO CACAU E CEREAIS (200GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 2,990 2,99 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BISCOITO LEITE E MEL (200GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 2,990 2,99 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BRIGADEIRO MOÇA (385GR.) 3,00000 05.383.731/0001-87 5,990 17,97 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP CHOCOLATE GRANULADO (500GR.) 1,00000 05.383.731/0001-87 5,300 5,30 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP COPO DESC. ACRÍLICO 150ML. C/50 1,00000 05.383.731/0001-87 6,250 6,25 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP FLOCOS ARROZ ORGÂNICO (100GR.) 3,00000 05.383.731/0001-87 3,310 9,93 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP FOLHA POLIESCOLAR 85 X 100 (CORES). 7,00000 05.383.731/0001-87 1,000 7,00 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP LEITE CONDENSADO MOCA (395GR.) 3,00000 05.383.731/0001-87 4,000 12,00 2,00000 05.383.731/0001-87 2,850 5,70 3,00000 05.383.731/0001-87 2,990 8,97 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP Milho p/ Pipoca Yoki Imp. (500gr.) 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP MISTURA P/ BOLO D. BENTA (450GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PAÇOQUITA QUADRADA (1KG.) Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.383.731/0001-87 16,890 33,78 12,00000 05.383.731/0001-87 0,890 10,68 25/07/2014 GLAUBER LOMBARDI DE OLIVEIRA -ME CALCÁRIO AGRÍCOLA 6,00000 15.507.699/0001-58 9,000 54,00 25/07/2014 GLAUBER LOMBARDI DE OLIVEIRA -ME ESTERCO DE GADO 3,00000 15.507.699/0001-58 125,000 375,00 25/07/2014 GLAUBER LOMBARDI DE OLIVEIRA -ME K´Oltrine 3,00000 15.507.699/0001-58 158,500 475,50 25/07/2014 JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA-ME ALUMÍNIO CHAPA XADREZ 22,80000 51.796.027/0001-73 25,000 570,00 25/07/2014 JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA-ME METALON 50 X 50 CHAPA 18. 1,00000 51.796.027/0001-73 65,000 65,00 25/07/2014 JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA-ME OXI CHAPA 1020 1,52MM 8,00000 51.796.027/0001-73 15,000 120,00 25/07/2014 JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA-ME OXI CHAPA 1020 16 1,52MM. 3,00000 51.796.027/0001-73 20,000 60,00 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 BUCHA REDUÇÃO SOLD. 50 X 32MM. 10,00000 04.139.372/0002-35 2,937 29,37 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 JOELHO 32MM X 3/4. 20,00000 04.139.372/0002-35 7,527 150,544 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 JOELHO SOLDÁVEL 1 1/2 X 90. 10,00000 04.139.372/0002-35 3,115 31,15 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 MARTELO UNHA 29MM. 1,00000 04.139.372/0002-35 27,000 27,00 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 PLUG ROSCÁVEL 3/4. 4,00000 04.139.372/0002-35 0,485 1,94 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL 1 1/2. 1,00000 04.139.372/0002-35 73,860 73,86 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TEE IRRIGAÇÃO SOLD/ROSC DN50 X 1. 10,00000 04.139.372/0002-35 7,500 75,00 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TEE IRRIGAÇÃO SOLDÁVEL DN50. 6,00000 04.139.372/0002-35 6,500 39,00 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 TORNEIRA WOG 3/4 X 1/2. 12,00000 04.139.372/0002-35 18,550 222,60 25/07/2014 MARTINS E FERREIRA MAT. HID. ELET. LOJA 2 VEDA ROSCA 18 X 50. 2,00000 04.139.372/0002-35 3,500 7,00 25/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP Suco Tang Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 25/07/2014 O A M FRANCA ME ÁGUA MINERAL NATURAL PRATA (510ML.) Quantidade Valor Uni. Total 360,00000 00.172.703/0001-05 1,600 576,00 4,00000 00.172.703/0001-05 14,100 56,40 25/07/2014 O A M FRANCA ME Gelo em Barra 6,00000 00.172.703/0001-05 12,000 72,00 25/07/2014 O A M FRANCA ME Refrigerante Coca-Cola (2 Lits.) 168,00000 00.172.703/0001-05 4,700 789,60 5,00000 00.011.631/0001-06 29,250 146,25 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS DE CÔR 12 COLORCIS. 40,00000 00.011.631/0001-06 6,090 243,60 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Lápis de côr c/ 12. 252,00000 00.011.631/0001-06 1,540 388,08 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Livro Ata (50 Fls.) 40,00000 00.011.631/0001-06 3,750 150,00 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Papel Cartolina (cores) 381,00000 00.011.631/0001-06 0,210 80,01 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Papel Color Set (cores) 300,00000 00.011.631/0001-06 0,310 93,00 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Papel Laminado (cores) 299,00000 00.011.631/0001-06 0,450 134,55 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL P/ PRESENTE (DIVERSOS). 129,00000 00.011.631/0001-06 0,270 34,83 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SULFITE 40 C/ (50FLS.) 50,00000 00.011.631/0001-06 2,000 100,00 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Pasta Grampo Trilho Plástica 221,00000 00.011.631/0001-06 0,690 152,49 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PASTA POLIONDA 20 M/M. 120,00000 00.011.631/0001-06 1,350 162,00 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME SACO PLÁSTICO 25X35 C/ 1KG. 13,00000 00.011.631/0001-06 10,850 141,05 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TELA P/ PINTURA 15 X 18 IDEAL. 200,00000 00.011.631/0001-06 1,790 358,00 120,00000 00.011.631/0001-06 2,540 304,80 91,00000 00.011.631/0001-06 2,000 182,00 25/07/2014 O A M FRANCA ME AMENDOIM CROKÍSSIMO (SABORES). 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BOBINA SEMI KRAFT 80GRS 60X200 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Tela p/ Pintura 20/30. 26/07/2014 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TINTA DIMENSIONAL (CORES). Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Atenolol 25mg. 6.000,00000 67.729.178/0004-91 0,019 114,00 28/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 20MG. 1,00000 67.729.178/0004-91 6,640 6,64 28/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Omeprazol 20mg. 500,00000 67.729.178/0004-91 0,039 19,50 28/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Sinvastatina 20mg. 5.000,00000 67.729.178/0004-91 0,063 315,00 28/07/2014 GLAUBER LOMBARDI DE OLIVEIRA -ME PULVERIZADOR JACTO (20 LITROS). 1,00000 15.507.699/0001-58 215,000 215,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI CEBOLINHA (MAÇO) 100,00000 19.910.750/0001-29 2,170 217,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI COUVE FOLHA (MAÇO) 80,00000 19.910.750/0001-29 3,670 293,60 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI Laranja Pera 15,00000 19.910.750/0001-29 56,000 840,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI Maçã Nacional 8,00000 19.910.750/0001-29 86,000 688,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI Mandioca 100,00000 19.910.750/0001-29 4,300 430,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI SALSINHA (MAÇO) 100,00000 19.910.750/0001-29 2,400 240,00 5,00000 19.910.750/0001-29 107,000 535,00 28/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME ORÉGANO. 30,00000 08.716.451/0001-31 1,200 36,00 28/07/2014 GUILHERME CAETANO LOMBARDI Tomate 28/07/2014 M N FERNANDES & CIA LTDA CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO. 35,00000 12.508.378/0001-80 28,000 980,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 10 X 3 C/12 (13 FIOS). 50,00000 01.746.219/0001-05 5,000 250,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 15 X 3 13 FIOS C/12. 70,00000 01.746.219/0001-05 7,460 522,20 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 20 X 3 (13 FIOS). 50,00000 01.746.219/0001-05 7,540 377,00 50,00000 01.746.219/0001-05 3,220 161,00 100,00000 01.746.219/0001-05 3,110 311,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 6 X 3 (13 FIOS). 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Coletor de Mat. Perfurocortante (13Lits.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL (80ML.) Valor Uni. Total 400,00000 01.746.219/0001-05 0,230 92,00 30,00000 01.746.219/0001-05 5,200 156,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Espátula de Ayres. 50,00000 01.746.219/0001-05 3,770 188,50 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FRASCO P/ DIETA ENTERAL (300ML.) 150,00000 01.746.219/0001-05 0,690 103,50 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (5 LITS.) 25,00000 01.746.219/0001-05 7,940 198,50 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LANCETA P/ EXAMES C/ DISP. (100UN.) 5,00000 01.746.219/0001-05 54,900 274,50 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL LENÇOL 50 X 50. 20,00000 01.746.219/0001-05 4,880 97,60 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Papel Lençol Desc. 70x50 20,00000 01.746.219/0001-05 7,100 142,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21CM. 50,00000 01.746.219/0001-05 7,580 379,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Seringa Desc. 20ml. s/ag. 500,00000 01.746.219/0001-05 0,490 245,00 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TUBO P/ COLETA DE SANGUE VERMELHO (10ML.) 400,00000 01.746.219/0001-05 0,300 120,00 400,00000 01.746.219/0001-05 0,300 120,00 4,00000 02.056.830/0001-66 35,000 140,00 28/07/2014 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3. 10,00000 02.056.830/0001-66 12,000 120,00 28/07/2014 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA LANTERNA (IVECO). 1,00000 56.207.210/0001-00 85,600 85,60 28/07/2014 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA TAMPÃO (DUCATO). 2,00000 56.207.210/0001-00 14,866 29,732 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Esparadrapo 10 x 4,5 28/07/2014 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TUBO P/ COLETA SANGUE 4ML ROXO. 28/07/2014 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIG.MEDICINAL LAGA 5 PPU. 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Bolacha Maizena 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME CHANTILY 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME COXINHA DA ASA. Fiorilli S/C Software Ltda 40,00000 02.016.047/0001-79 1,980 79,20 2,00000 02.016.047/0001-79 8,950 17,90 137,00000 02.016.047/0001-79 6,990 957,63 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME EXTRATO TOMATE (4KG.) Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 02.016.047/0001-79 9,980 119,76 137,00000 02.016.047/0001-79 6,980 956,26 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME IOGURTE. 60,00000 02.016.047/0001-79 2,150 129,00 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Linguiça Calabresa. 20,00000 02.016.047/0001-79 6,990 139,80 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME MISTURA P/ BOLO (5KG.) 4,00000 02.016.047/0001-79 19,900 79,60 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME SUCRILHOS. 10,00000 02.016.047/0001-79 18,000 180,00 29/07/2014 ALVES A SAO J DA BARRA LTDA ME ESCOVA DENTAL X-12 AD/INF. OBA OBA. 16,00000 02.103.796/0001-33 12,960 207,36 29/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMESULIDA 100MG. 2.000,00000 67.729.178/0004-91 0,042 84,00 29/07/2014 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA -ME ISOSOURCE. 12,00000 05.667.064/0001-64 27,000 324,00 29/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA Polpa de Acerola p/ Suco. 40,00000 00.406.238/0001-11 8,900 356,00 29/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE LARANJA FRUTPRES. 40,00000 00.406.238/0001-11 8,900 356,00 29/07/2014 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 40,00000 00.406.238/0001-11 8,900 356,00 30/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONCARDIO 5MG CT 04.274.988/0002-19 0,250 15,00 29/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FILÉ DE FRANGO. 60,00000 30/07/2014 AVANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 00.521.947/0001-48 COLHER P/ REFEIÇÃO C/ 1000 1,00000 30,000 30,00 30/07/2014 AVANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 00.521.947/0001-48 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. 3,00000 2,050 6,15 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA BANDEJA ISOPOR 2F C/100 2,00000 03.163.919/0001-94 8,500 17,00 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA COPO DESC. 250ML. C/50 6,00000 03.163.919/0001-94 10,900 65,40 15,00000 03.163.919/0001-94 4,600 69,00 6,00000 03.163.919/0001-94 2,450 14,70 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA COPO DESCART. 300ML.C/100. 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA ESPÁTULA P/ PATÊ C/25. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA FILME PVC 28 X 300. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.163.919/0001-94 13,850 13,85 40,00000 03.163.919/0001-94 0,950 38,00 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA PALITO BILLA GRANEL C/5000. 1,00000 03.163.919/0001-94 8,250 8,25 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA PRATO ISOPOR 23 C/25. 16,00000 03.163.919/0001-94 7,250 116,00 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA PRATO PLÁSTICO FUNDO Nº12 FUNDO C/50. 6,00000 03.163.919/0001-94 5,350 32,10 9,00000 49.219.686/0001-03 18,327 164,94 30/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG. C/30 20,00000 04.027.894/0003-26 4,050 81,00 30/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA MON. ISOSSORBIDA 20MG. C/100. 5,00000 04.027.894/0003-26 9,800 49,00 30/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA MONTELUCAST SÓDIO 5MG. C/30 2,00000 04.027.894/0003-26 45,900 91,80 30/07/2014 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA Guardanapo H.O. 30/07/2014 DROGAFARMA DROG DE FRANCA LTD Sustagen Kids Chocolate 380gr. 30/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP BOMBOM BIS AO LEITE (126GR.) 40,00000 05.383.731/0001-87 3,500 140,00 30/07/2014 F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA-EPP PASTILHA MINTY (340GR.) 21,00000 05.383.731/0001-87 5,790 121,59 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA AGUARRAZ ANJO. 1,00000 07.019.217/0001-92 169,000 169,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. LUKSCOLOR SINT. PRETO 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. AZUL MAR 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKS. AREIA INTENSO 2,00000 07.019.217/0001-92 50,000 100,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKSC. AMARELO 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKSC. VERDE FOLHA 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKSC. VERMELHO. 2,00000 07.019.217/0001-92 50,000 100,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKSCOLOR BRANCO. 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA ESM. SINT. LUKSCOLOR FLAMINGO. 1,00000 07.019.217/0001-92 50,000 50,00 30/07/2014 FRANCA GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA TINTA LATEX LUKSCOLOR BRANCO. 1,00000 07.019.217/0001-92 38,000 38,00 30/07/2014 JOEL DONIZETE STEFANI-ME Arame Galvanizado 1,00000 15.813.501/0001-64 10,500 10,50 30/07/2014 JOEL DONIZETE STEFANI-ME RAÇÃO BABY DOG. 1,00000 15.813.501/0001-64 50,000 50,00 30/07/2014 JOEL DONIZETE STEFANI-ME Saco p/ lixo (50 lits.) 2,00000 15.813.501/0001-64 3,000 6,00 2,00000 15.813.501/0001-64 2,000 4,00 30/07/2014 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA -ME PEPTAMEN PÓ JR. (400GR.) 4,00000 05.667.064/0001-64 147,500 590,00 30/07/2014 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP CRUZETA PULVERIZADOR 5.2X CC 04 3,00000 10.215.692/0001-49 20,540 61,62 30/07/2014 TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA LTDA-EPP Estopa 1,00000 10.215.692/0001-49 5,430 5,43 30/07/2014 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME ARMAÇÃO ACETADO (ÓCULOS). 2,00000 08.472.832/0001-12 97,500 195,00 30/07/2014 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME Armação de Metal 3,00000 08.472.832/0001-12 76,000 228,00 30/07/2014 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME ARMAÇÃO P/ ÓCULOS METAL FIO NYLON. 1,00000 08.472.832/0001-12 77,000 77,00 30/07/2014 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME LENTE BIFOCAL 5,00000 08.472.832/0001-12 80,000 400,00 30/07/2014 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME LENTE ESPECIAL. 1,00000 08.472.832/0001-12 140,000 140,00 30/07/2014 JOEL DONIZETE STEFANI-ME TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO. 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME AZEITE DE OLIVA. 2,00000 02.016.047/0001-79 6,900 13,80 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME COXINHA FRANGO. 137,00000 02.016.047/0001-79 6,990 957,63 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME EMBALAGEM P/ PÃO 25 X 43 C/500. 2,00000 02.016.047/0001-79 35,000 70,00 24,00000 02.016.047/0001-79 9,980 239,52 30,00000 02.016.047/0001-79 7,980 239,40 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME EXTRATO TOMATE (4KG.) 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FEIJÃO PRETO (2KG.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME FILÉ DE FRANGO. Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 02.016.047/0001-79 6,980 209,40 61,00000 02.016.047/0001-79 5,950 362,95 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Linguiça Calabresa. 30,00000 02.016.047/0001-79 6,990 209,70 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME MELHORADOR (20KG.) 1,00000 02.016.047/0001-79 110,000 110,00 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME MISTURA P/ BOLO (5KG.) 4,00000 02.016.047/0001-79 19,900 79,60 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA ABACATE. 8,00000 19.924.304/0001-73 47,000 376,00 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA ABACAXÍ 80,00000 19.924.304/0001-73 4,800 384,00 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA Banana Prata 12,00000 19.924.304/0001-73 64,000 768,00 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA Mamão Formosa. 10,00000 19.924.304/0001-73 40,000 400,00 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA MELANCIA 40,00000 19.924.304/0001-73 15,000 600,00 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA Morango. 35,00000 19.924.304/0001-73 6,500 227,50 31/07/2014 ANDREA CRISTINA MESSIAS MIRANDA TANGERINA PONKAM 5,00000 19.924.304/0001-73 77,000 385,00 31/07/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PNEU 1100 R 22 AR 1,00000 45.987.005/0017-55 1.450,000 1.450,00 31/07/2014 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PROTETOR 1100 X 22 RADIAL 1,00000 45.987.005/0017-55 58,000 58,00 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG. 7.000,00000 67.729.178/0004-91 0,013 91,00 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Anlodipina 5mg. 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,029 29,00 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Diosmina 450mg., Hisperidina 50mg. 120,00000 67.729.178/0004-91 0,211 25,32 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 20MG. 60,00000 67.729.178/0004-91 6,640 398,40 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Omeprazol 20mg. 4.500,00000 67.729.178/0004-91 0,039 175,50 31/07/2014 A.C.DE PAULA FRANCA-ME Leite em Pó Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Sertralina 50mg. 2.000,00000 67.729.178/0004-91 0,174 348,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 30,300 60,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 30,300 60,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME BARRA DE DIREÇÃO FIXA (KOMBI). 4,00000 02.839.219/0001-04 100,000 400,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME BARRA ESTABILIZADORA (VW). 4,00000 02.839.219/0001-04 50,000 200,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME BENGALA ESCAPAMENTO (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 18,250 36,50 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Bronzina Mancal (Kombi) 4,00000 02.839.219/0001-04 73,000 292,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME CABO FREIO (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 29,000 58,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME CATALIZADOR (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 422,000 844,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Corôa Pinhão VW. 2,00000 02.839.219/0001-04 399,000 798,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Coxim do Motor 2,00000 02.839.219/0001-04 11,700 23,40 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME DISTRIBUIDOR COMPLETO. 2,00000 02.839.219/0001-04 161,000 322,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ENGRENAGEM RÉ. 1,00000 02.839.219/0001-04 26,700 26,70 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME FACÃO (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 66,700 133,40 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Flexível Freio Dianteiro. 1,00000 02.839.219/0001-04 10,700 10,70 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Flexível Freio Traseiro. 1,00000 02.839.219/0001-04 9,600 9,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME GARFO ENGRENAGEM DA RÉ. 1,00000 02.839.219/0001-04 32,500 32,50 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME GARFO SELETOR (KOMBI). 1,00000 02.839.219/0001-04 27,150 27,15 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME GARFO SINCRONIZADO (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 77,700 155,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM. 1,00000 02.839.219/0001-04 18,300 18,30 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME INTERRUPTOR DE FREIO 2,00000 02.839.219/0001-04 18,300 36,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Junta do Motor (Kombi) 1,00000 02.839.219/0001-04 27,500 27,50 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME PARAFUSO FIXADOR PINÇA (VW). 4,00000 02.839.219/0001-04 9,950 39,80 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Pastilha de Freio (Kombi) 3,00000 02.839.219/0001-04 13,700 41,10 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME PINO CENTRAL (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 32,700 65,40 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Pistão / Anéis 7,00000 02.839.219/0001-04 145,000 1.015,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME POLIA ALTERNADOR (VW). 1,00000 02.839.219/0001-04 18,710 18,71 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME REGULADOR DE FREIO (KOMBI) 4,00000 02.839.219/0001-04 6,800 27,20 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME RETENTOR LATERAL CÂMBIO 2,00000 02.839.219/0001-04 8,000 16,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME RETENTOR VOLANTE (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 16,250 32,50 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME Rolamento Agulha 1,00000 02.839.219/0001-04 23,600 23,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO AGULHA 2ª (KOMBI). 1,00000 02.839.219/0001-04 36,200 36,20 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO AGULHA 3ª (VW). 1,00000 02.839.219/0001-04 36,600 36,60 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO EIXO PRIMÁRIO (VW). 1,00000 02.839.219/0001-04 139,000 139,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO EMBREAGEM VW/FORD. 1,00000 02.839.219/0001-04 51,500 51,50 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO PONTA PILOTO (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 17,000 34,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO PONTA PINHÃO (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 59,000 118,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNO. 2,00000 02.839.219/0001-04 15,800 31,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO RODA DIANT.(VW/GM). 2,00000 02.839.219/0001-04 40,850 81,70 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME ROLAMENTO RODA DIANT.INTERNO (VW). 2,00000 02.839.219/0001-04 19,500 39,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME SINCRONIZADOR 1ª E 2ª (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 39,500 79,00 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME SINCRONIZADOR 2ª E 3ª (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 47,600 95,20 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME TERMINAL BARRA DIREÇÃO (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 36,600 73,20 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME TERMINAL DIREÇÃO DIREITO (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 31,700 63,40 31/07/2014 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA-ME TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO (KOMBI). 2,00000 02.839.219/0001-04 31,700 63,40 31/07/2014 DROGAFARMA MANIPULAÇÃO LTDA FÓRMULA MANIPULADA.(DIVERSAS) 7,00000 02.949.221/0001-36 47,811 334,677 31/07/2014 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA BESODIN C/4. 200,00000 02.634.512/0001-35 1,220 244,00 31/07/2014 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA EPATIVAN (FLACONETE). 350,00000 02.634.512/0001-35 1,420 497,00 31/07/2014 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA SAL DE FRUTA GSK (100GR.) 180,00000 02.634.512/0001-35 1,050 189,00 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA ASMAFEN 100MG. C/20 25,00000 04.027.894/0003-26 0,980 24,50 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA OXCARB 6% XPE.(100ML.) 2,00000 04.027.894/0003-26 22,690 45,38 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA PERIDAL SUSPENSÃO (100ML.) 10,00000 04.027.894/0003-26 5,190 51,90 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA PONDERA 20MG. C/30 4,00000 04.027.894/0003-26 6,900 27,60 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA TEGRETOL CR 400MG C/60. 2,00000 04.027.894/0003-26 98,400 196,80 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA TRIAXIN IM 500MG. (2ML.) 10,00000 04.027.894/0003-26 8,970 89,70 31/07/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA VENLAXIN 150MG C/28 5,00000 04.027.894/0003-26 26,040 130,20 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA (5KG.) Fiorilli S/C Software Ltda 24,00000 47.956.685/0001-08 5,990 143,76 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ARROZ TIPO 1 DU VELHO (5KG.) Quantidade Valor Uni. Total 42,00000 47.956.685/0001-08 8,660 363,72 8,00000 47.956.685/0001-08 2,070 16,56 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME CREME DE LEITE LÍDER (200GR.) 10,00000 47.956.685/0001-08 1,080 10,80 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME ERVILHA FRESCA ARO. 5,00000 47.956.685/0001-08 8,560 42,80 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME FEIJÃO CARRINO (2KG.) 65,00000 47.956.685/0001-08 4,200 273,00 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Lanche 22,00000 47.956.685/0001-08 0,890 19,58 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Óleo de Soja Coamo 42,00000 47.956.685/0001-08 2,420 101,64 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME Ovos Brancos 22,00000 47.956.685/0001-08 2,500 55,00 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME QUEIJO MEIA CURA. 2,00000 47.956.685/0001-08 15,900 31,80 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME VINAGRE PALHINHA. 5,00000 47.956.685/0001-08 0,860 4,30 31/07/2014 GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO. 7.000,00000 43.544.170/0001-40 2,400 16.800,00 31/07/2014 IRMÃS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA-ME GLP (13Kg.) 4,00000 08.716.451/0001-31 31,500 126,00 31/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME CESTA OVAL GRANDE. 6,00000 00.327.640/0001-00 12,000 72,00 31/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME LAÇO FITA TNT. 6,00000 00.327.640/0001-00 2,000 12,00 31/07/2014 IZILDO RIBEIRO BARBOSA-ME SACO P/ CESTA 60 X 90. 6,00000 00.327.640/0001-00 6,800 40,80 31/07/2014 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL. 1,00000 65.624.488/0001-73 167,500 167,50 31/07/2014 JOSE RICARDO MARCATO & CIA.LTD PARABRISA LD/LE. (FLECHA AZUL) 1,00000 65.624.488/0001-73 1.180,000 1.180,00 31/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO GOURMET 10,00000 09.155.042/0001-76 13,500 135,00 31/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TORRADO E MOÍDO MESTRE TORRA (500GR.) 42,00000 09.155.042/0001-76 3,900 163,80 31/07/2014 ELEUTÉRIO & ELEUTÉRIO LTDA-ME BOLACHA ROSQUINHA SCALA (400GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAFÉ TOSTADO P/ CAFÉ EXPRESSO. 6,00000 09.155.042/0001-76 27,000 162,00 31/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAPUCCINO EM PÓ (500GR.) 10,00000 09.155.042/0001-76 11,500 115,00 31/07/2014 LA SANTE TORREFAÇÃO DE CAFE LTDA-ME CAPUCCINO EM PÓ DIET (500GR.) 10,00000 09.155.042/0001-76 16,000 160,00 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALPRAZOLAM 1MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 4,050 40,50 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUPIUM 150MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 15,300 153,00 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUTILBROMETO ESC.+DIPIRONA (5ML.) 100,00000 49.228.695/0001-52 1,430 143,00 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CETOCONAZOL+DIPR.BETAZ.POMADA (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,900 6,90 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CONCERTA 18MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 292,000 292,00 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LACTOGOLD AMEIXA (120ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 6,350 63,50 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOID 38MCG C/30. 10,00000 49.228.695/0001-52 7,800 78,00 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA 125MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 6,300 63,00 5,00000 49.228.695/0001-52 6,300 31,50 31/07/2014 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG C/30 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 97,00000 04.170.178/0001-31 2,180 211,46 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Filtro FC 161 2,00000 04.170.178/0001-31 12,800 25,60 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILTRO PSL 123. 1,00000 04.170.178/0001-31 21,200 21,20 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Fluído p/ Freio Varga. 2,00000 04.170.178/0001-31 18,000 36,00 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 2.114,60000 04.170.178/0001-31 2,990 6.322,654 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 48,70000 04.170.178/0001-31 2,570 125,159 31/07/2014 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ÓLEO IPIRANGA 2T (200ML.) 2,00000 04.170.178/0001-31 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 MULT BEEF COMERCIAL LTDA CARNE ACÉM EM CUBOS. Quantidade Valor Uni. Total 60,00000 02.886.959/0001-00 16,900 1.014,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME BROCA DE WÍDEA P/ CONCRETO 6MM. 1,00000 16.669.105/0001-78 10,000 10,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME CARRINHO DE MÃO. 1,00000 16.669.105/0001-78 100,000 100,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME DESINGRIPANTE WHITE LUB 1,00000 16.669.105/0001-78 8,900 8,90 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME DISCO DE CORTE 4 1/2. 5,00000 16.669.105/0001-78 5,000 25,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME DISCO DIAMANTADO TURBO. 2,00000 16.669.105/0001-78 24,000 48,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME ELETRODO 3,25MM 5,00000 16.669.105/0001-78 24,610 123,05 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME ELETRODO OK 46 (2,50MM). 5,00000 16.669.105/0001-78 24,610 123,05 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME Grampo p/ Cabo de Aço 1/4 4,00000 16.669.105/0001-78 8,500 34,00 31/07/2014 SANTOS & BACAGINI FERRAMENTAS LTDA-ME MARRETA 2KG. 1,00000 16.669.105/0001-78 40,000 40,00 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA E. DIAG 60MM BRUGGES (CORES). 2,50000 03.003.882/0001-37 6,580 16,45 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA E. EXP. 20MM (CORES). 7,50000 03.003.882/0001-37 2,400 18,00 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA E. EXP. 60MM BRANCO EST. ELEFANTE. 2,50000 03.003.882/0001-37 5,330 13,325 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA F 709 30MM PRETO. 10,00000 03.003.882/0001-37 3,100 31,00 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA F ALG. 504 40MM (CORES). 12,50000 03.003.882/0001-37 6,000 75,00 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA F. ALG. 375 40MM (CORES). 2,50000 03.003.882/0001-37 3,040 7,60 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA LONA STK 001 (CORES). 10,00000 03.003.882/0001-37 14,900 149,00 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA STK 5.0 DFL. 30,00000 03.003.882/0001-37 0,270 8,10 31/07/2014 STICKFRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA Z STK 5.0 (CORES) 10,00000 03.003.882/0001-37 1,090 10,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP FAROL ORIGINAL (DOBLÔ). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.265.172/0001-00 748,000 748,00 2,00000 05.265.172/0001-00 92,000 184,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Arame Recozido 6,00000 07.448.748/0001-09 9,000 54,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Areia Lavada. 10,00000 07.448.748/0001-09 55,000 550,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME BLOCO VEDAÇÃO 19X19X39. 10,00000 07.448.748/0001-09 1,700 17,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME CAL HIDRATADO. 17,00000 07.448.748/0001-09 7,800 132,60 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME CANALETA CIMENTO 19X19X39. 20,00000 07.448.748/0001-09 1,900 38,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Cimento Itaú 63,00000 07.448.748/0001-09 22,000 1.386,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Pedra Britada 9,50000 07.448.748/0001-09 55,000 522,50 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME Tijolo Comum 200,00000 07.448.748/0001-09 0,300 60,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME TRELIÇA. 2,00000 07.448.748/0001-09 21,000 42,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME VERGALHÃO 1/4. 20,00000 07.448.748/0001-09 13,000 260,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME VERGALHÃO 4.2 16,00000 07.448.748/0001-09 7,000 112,00 31/07/2014 TIAGO ALAN SAMPAIO - ME VERGALHÃO 5/16. 30,00000 07.448.748/0001-09 23,800 714,00 31/07/2014 THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP MÁQUINA ELÉTRICA VIDRO (ASTRA). 85.463,279 Fiorilli S/C Software Ltda 24.823,104 178.369,990