170 6. DIMENSIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS Os investimentos necessários à consolidação das intervenções previstas para o Pólo Capixaba do Verde e das Águas, no âmbito do PRODETUR II, perfazem um total de US$ 152.683,00 mil. Tabela 58 Investimentos Previstos. Componente 1 – Fortalecimento Municipal (dólar de conversão US$2,90) SUBCOMPONENTES/ PROJETOS Componenete 1: Fortalecimento Municipal 1.1 Gestão Administrativo e Fiscal TOTAL 20.490,00 900,00 1.1.1. Serviços de Consultoria, Estudos e Diagnósticos Institucionais 900,00 1.2 Gestão Turística 800,00 1.2.1. Estruturação dos Órgãos Municipais Turismo e Ambiental 1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística 400,00 340,00 1.2.3. Treinamento de Gestores 60,00 1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 1.500,00 1.3.1. Impl. de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem (Colatina, Linhares e São Mateus) 1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos Sólidos 1.200,00 300,00 1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais 9.820,00 1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima de Conceição da Barra 900,00 1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de Rio Bananal 1.4.3. Implementação de Programas no Parque Nacional Pontões Capixabas 1.4.4. Regularização Fundiária Parque Nacional Pontões Capixabas 520,00 600,00 900,00 1.4.5. Implementação de Programas no Parque Estadual de Itaúnas 1.4.6. Regularização Fundiária Parque Estadual de Itaúnas 1.4.7. Implementação de Programas na APA Conceição da Barra 600,00 900,00 600,00 1.4.8. Implantação de Unidades de Conservação 1.4.9. Recuperação e Conservação da Área Noroeste Bacia Rio São Mateus 1.4.10. Recuperação e Conservação do Baixo Rio Doce e Sistema Lagunar Lagunar 1.4.11. Treinamento técnicos IEMA e do IDAF 1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 3.500,00 600,00 600,00 100,00 2.690,00 1.5.1. Centro de Pesquisas Arqueológicas 1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina 250,00 600,00 1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares 1.5.4. Revitalização Centro Histórico e do Porto de São Mateus 350,00 550,00 1.5.5. Revitalização da Região do Cais de Conceição da Barra 1.5.6. Implantação de Casas de Cultura 1.5.7. Implementaçãp Programa Resgate Culturas Tradicionais 250,00 290,00 400,00 1.6 Urbanização de Áreas Turísticas 4.780,00 1.6.1. Sistema de Drenagem em Pancas 400,00 1.6.2. Sistema de Drenagem em Colatina 1.6.3. Sistema de Drenagem em Rio Bananal (muros gabiões) 1.6.4. Sistema de Drenagem São Mateus - área central e bairro Boa Vista 150,00 400,00 750,00 1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri - São Mateus 1.6.6. Sistema de Drenagem em Pontal do Ipiranga - Linhares 200,00 200,00 1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na Sede do Município de Conceição da Barra (5km) 1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas 1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e Lajinha 400,00 250,00 400,00 1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da Beira Rio em Colatina 1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla Lagoa do Aviso em Linhares 300,00 700,00 1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca 1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga 1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 100,00 150,00 150,00 1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre em Pancas 1.6.16. Equipamentos de Informações Turísticas 1.6.17. Ancoradouros Públicos Foz Rio Cricaré, ligação Pontal do Sul à Conceição da Barra 1.6.18. Pier de Barra Nova 30,00 60,00 40,00 100,00 PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 170 171 Tabela 59 Investimentos Previstos. Componente 2 – Planejamento, Capacitação, InfraEstrutura SUBCOMPONENTES/ PROJETOS Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização (dólar de conversão US$2,90) TOTAL 127.393,00 16.863,00 100,00 2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e Acompanhamento 2.1.3. Planos Diretores Municipais (11 municípios) 2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos 200,00 1.300,00 200,00 2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente Município Rio Bananal 2.1.6. Estudos Complementares para Criação de Unidades de Conservação 2.1.7. Planos de Manejo de Unidades de Conservação 40,00 200,00 1.800,00 2.1.8. Plano de Recuperação da APA de Conceição da Barra 2.1.9. Criação do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca 250,00 150,00 2.1.10. Atualização e Complementação Zoneamento Ecológ.-Econ. Costeiro 2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento para Pontal do Ipiranga 2.1.12. Estudo Solução Sanitária Áreas Bacias Lagoas Aviso, Meio e Testa 150,00 150,00 150,00 2.1.13. Projetos de Sistema de Esgoto 2.1.14. Projetos de Transportes 2.1.15. Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas Críticas 2.1.16. Plano Diretor Recursos Hídricos para os Município do Pólo 2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água 1.400,00 7.000,00 30,00 350,00 350,00 2.1.18. Projeto Sinalização Turística 2.1.19. Estruturação de Órgãos Estaduais - PRODETUR 2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo 10,00 350,00 1.000,00 2.1.21. Estudo de Viabilidade para Implantação de Recifes Artificiais 2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário na Região 2.1.23 Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas (10 rotas) 120,00 120,00 250,00 2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade dos Centros Turísticos Prioritários 2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e Científicos e Culturais 250,00 150,00 2.1.26. Projetos de Urbanização, de Revitalização Urbana e de Drenagem 2.1.27. Programa de Resgate das Culturas Tradicionais das Populações Locais. 2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo Sustentável, para todo o Pólo. 350,00 130,00 60,00 2.1.29. PDITS - Pólo Costa do Marlim 2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais do PRODETUR 103,00 150,00 2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização 2.300,00 2.2.1. Campanhas Promocionais 1.500,00 2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística 800,00 2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 4.300,00 2.3.1. Qualificação Profissional 1.900,00 2.3.2. Treinamento de Profissionais de Segurança 2.3.3. Conscientização da População Local 200,00 2.200,00 2.4 Infra-estrutura 103.930,00 2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas 800,00 2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra 2.4.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto de Itaúnas 4.800,00 400,00 2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus 2.4.5. Conclusão Sistema de Esgoto de Guriri - São Mateus 2.4.6. Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Linhares 2.500,00 900,00 2.500,00 2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação - Linhares 2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do Ipiranga - Linhares 2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina 300,00 150,00 1.700,00 2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina 2.4.11. Complementação Sistema de Esgoto de Colatina 3.900,00 350,00 2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina 2.4.13. Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Pancas 2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Conceição da Barra PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 320,00 450,00 300,00 171 172 2.4.15. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Itaúnas 180,00 2.4.16. Implantação Booster e interlig. à rede distribuição - Conceição da Barra 2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água na Área do Pólo 20,00 800,00 2.4.18. Mudança Captação do Rio Mariricu p/ Rio São Mateus, p/ Abast. de Guriri 2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema de Pontal do Ipiranga 2.4.20. Duplicação BR 101 Área Urbana de Linhares 1.000,00 600,00 750,00 2.4.21. Duplicação BR 101 Área Urbana de São Mateus (13 Km) 2.4.22. Duplicação de São Mateus à Guriri (9 Km) 2.4.23. BR 381 - São Mateus a Nova Venécia (3km) 3.700,00 2.100,00 250,00 2.4.24. Estrada de Acesso à Rampa de Vôo Livre em Pancas (18Km) 2.4.25. Estrada Contorno Colatina (8Km) 3.200,00 2.200,00 2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares (60Km) 2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga (65Km) 2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas (20Km) 11.500,00 15.000,00 3.600,00 2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga (65Km) 2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina (7Km) 2.4.31. Estrada Parque Pontal do Ipiranga/ Povoação (60Km) 12.000,00 1.000,00 10.600,00 2.4.32. Estrada Parque de São Rafael (36Km) 2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova (30Km) 6.300,00 5.400,00 2.4.34. Estrada Parque BR 101à Flona do Rio Preto (12Km) 2.4.35. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Sul (10km) 2.4.36 Sinalização Rodoviária Horizontal e Vertical 2.000,00 1.800,00 300,00 2.4.37. Estruturação dos Órgãos Estaduais - PRODETUR 2.4.38. Implantação da Sinalização Turística Tabela 60 200,00 60,00 Investimentos Previstos. Componente 3 – Promoção de Investimento Privado (dólar de conversão US$2,90) SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL Componente 3: Promoção de Investimento Privado 4.800,00 3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 2.000,00 3.2 Planos e Campanhas de Marketing 2.800,00 TOTAL Tabela 61 152.683,00 Investimentos Previstos. Geral (dólar de conversão US$2,90) SUBCOMPONENTES/ PROJETOS Componenete 1: Fortalecimento Municipal TOTAL 20.490,00 1.1 Gestão Administrativo e Fiscal 900,00 1.2 Gestão Turística 1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais 800,00 1.500,00 9.820,00 1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 1.6 Urbanização de Áreas Turísticas 2.690,00 4.780,00 Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização 2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 2.4 Infra-estrutura 127.393,00 16.863,00 2.300,00 4.300,00 103.930,00 Componente 3: Promoção de Investimento Privado 4.800,00 3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 2.000,00 3.2 Planos e Campanhas de Marketing 2.800,00 TOTAL PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 152.683,00 172 173 PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 173