170
6.
DIMENSIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS
Os investimentos necessários à consolidação das intervenções previstas para o Pólo Capixaba
do Verde e das Águas, no âmbito do PRODETUR II, perfazem um total de US$ 152.683,00 mil.
Tabela 58
Investimentos Previstos. Componente 1 – Fortalecimento Municipal
(dólar de conversão US$2,90)
SUBCOMPONENTES/ PROJETOS
Componenete 1: Fortalecimento Municipal
1.1 Gestão Administrativo e Fiscal
TOTAL
20.490,00
900,00
1.1.1. Serviços de Consultoria, Estudos e Diagnósticos Institucionais
900,00
1.2 Gestão Turística
800,00
1.2.1. Estruturação dos Órgãos Municipais Turismo e Ambiental
1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística
400,00
340,00
1.2.3. Treinamento de Gestores
60,00
1.3 Gestão de Resíduos Sólidos
1.500,00
1.3.1. Impl. de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem (Colatina, Linhares e São Mateus)
1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos Sólidos
1.200,00
300,00
1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais
9.820,00
1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima de Conceição da Barra
900,00
1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de Rio Bananal
1.4.3. Implementação de Programas no Parque Nacional Pontões Capixabas
1.4.4. Regularização Fundiária Parque Nacional Pontões Capixabas
520,00
600,00
900,00
1.4.5. Implementação de Programas no Parque Estadual de Itaúnas
1.4.6. Regularização Fundiária Parque Estadual de Itaúnas
1.4.7. Implementação de Programas na APA Conceição da Barra
600,00
900,00
600,00
1.4.8. Implantação de Unidades de Conservação
1.4.9. Recuperação e Conservação da Área Noroeste Bacia Rio São Mateus
1.4.10. Recuperação e Conservação do Baixo Rio Doce e Sistema Lagunar Lagunar
1.4.11. Treinamento técnicos IEMA e do IDAF
1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
3.500,00
600,00
600,00
100,00
2.690,00
1.5.1. Centro de Pesquisas Arqueológicas
1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina
250,00
600,00
1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares
1.5.4. Revitalização Centro Histórico e do Porto de São Mateus
350,00
550,00
1.5.5. Revitalização da Região do Cais de Conceição da Barra
1.5.6. Implantação de Casas de Cultura
1.5.7. Implementaçãp Programa Resgate Culturas Tradicionais
250,00
290,00
400,00
1.6 Urbanização de Áreas Turísticas
4.780,00
1.6.1. Sistema de Drenagem em Pancas
400,00
1.6.2. Sistema de Drenagem em Colatina
1.6.3. Sistema de Drenagem em Rio Bananal (muros gabiões)
1.6.4. Sistema de Drenagem São Mateus - área central e bairro Boa Vista
150,00
400,00
750,00
1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri - São Mateus
1.6.6. Sistema de Drenagem em Pontal do Ipiranga - Linhares
200,00
200,00
1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na Sede do Município de Conceição da Barra (5km)
1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas
1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e Lajinha
400,00
250,00
400,00
1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da Beira Rio em Colatina
1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla Lagoa do Aviso em Linhares
300,00
700,00
1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca
1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga
1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus
100,00
150,00
150,00
1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre em Pancas
1.6.16. Equipamentos de Informações Turísticas
1.6.17. Ancoradouros Públicos Foz Rio Cricaré, ligação Pontal do Sul à Conceição da Barra
1.6.18. Pier de Barra Nova
30,00
60,00
40,00
100,00
PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS
170
171
Tabela 59
Investimentos Previstos. Componente 2 – Planejamento, Capacitação, InfraEstrutura
SUBCOMPONENTES/ PROJETOS
Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura
2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos
2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização
(dólar de conversão US$2,90)
TOTAL
127.393,00
16.863,00
100,00
2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e Acompanhamento
2.1.3. Planos Diretores Municipais (11 municípios)
2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos
200,00
1.300,00
200,00
2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente Município Rio Bananal
2.1.6. Estudos Complementares para Criação de Unidades de Conservação
2.1.7. Planos de Manejo de Unidades de Conservação
40,00
200,00
1.800,00
2.1.8. Plano de Recuperação da APA de Conceição da Barra
2.1.9. Criação do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca
250,00
150,00
2.1.10. Atualização e Complementação Zoneamento Ecológ.-Econ. Costeiro
2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento para Pontal do Ipiranga
2.1.12. Estudo Solução Sanitária Áreas Bacias Lagoas Aviso, Meio e Testa
150,00
150,00
150,00
2.1.13. Projetos de Sistema de Esgoto
2.1.14. Projetos de Transportes
2.1.15. Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas Críticas
2.1.16. Plano Diretor Recursos Hídricos para os Município do Pólo
2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água
1.400,00
7.000,00
30,00
350,00
350,00
2.1.18. Projeto Sinalização Turística
2.1.19. Estruturação de Órgãos Estaduais - PRODETUR
2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo
10,00
350,00
1.000,00
2.1.21. Estudo de Viabilidade para Implantação de Recifes Artificiais
2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário na Região
2.1.23 Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas (10 rotas)
120,00
120,00
250,00
2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade dos Centros Turísticos Prioritários
2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e Científicos e Culturais
250,00
150,00
2.1.26. Projetos de Urbanização, de Revitalização Urbana e de Drenagem
2.1.27. Programa de Resgate das Culturas Tradicionais das Populações Locais.
2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo Sustentável, para todo o Pólo.
350,00
130,00
60,00
2.1.29. PDITS - Pólo Costa do Marlim
2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais do PRODETUR
103,00
150,00
2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização
2.300,00
2.2.1. Campanhas Promocionais
1.500,00
2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística
800,00
2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local
4.300,00
2.3.1. Qualificação Profissional
1.900,00
2.3.2. Treinamento de Profissionais de Segurança
2.3.3. Conscientização da População Local
200,00
2.200,00
2.4 Infra-estrutura
103.930,00
2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas
800,00
2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra
2.4.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto de Itaúnas
4.800,00
400,00
2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus
2.4.5. Conclusão Sistema de Esgoto de Guriri - São Mateus
2.4.6. Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Linhares
2.500,00
900,00
2.500,00
2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação - Linhares
2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do Ipiranga - Linhares
2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina
300,00
150,00
1.700,00
2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina
2.4.11. Complementação Sistema de Esgoto de Colatina
3.900,00
350,00
2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina
2.4.13. Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Pancas
2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Conceição da Barra
PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS
320,00
450,00
300,00
171
172
2.4.15. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Itaúnas
180,00
2.4.16. Implantação Booster e interlig. à rede distribuição - Conceição da Barra
2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água na Área do Pólo
20,00
800,00
2.4.18. Mudança Captação do Rio Mariricu p/ Rio São Mateus, p/ Abast. de Guriri
2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema de Pontal do Ipiranga
2.4.20. Duplicação BR 101 Área Urbana de Linhares
1.000,00
600,00
750,00
2.4.21. Duplicação BR 101 Área Urbana de São Mateus (13 Km)
2.4.22. Duplicação de São Mateus à Guriri (9 Km)
2.4.23. BR 381 - São Mateus a Nova Venécia (3km)
3.700,00
2.100,00
250,00
2.4.24. Estrada de Acesso à Rampa de Vôo Livre em Pancas (18Km)
2.4.25. Estrada Contorno Colatina (8Km)
3.200,00
2.200,00
2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares (60Km)
2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga (65Km)
2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas (20Km)
11.500,00
15.000,00
3.600,00
2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga (65Km)
2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina (7Km)
2.4.31. Estrada Parque Pontal do Ipiranga/ Povoação (60Km)
12.000,00
1.000,00
10.600,00
2.4.32. Estrada Parque de São Rafael (36Km)
2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova (30Km)
6.300,00
5.400,00
2.4.34. Estrada Parque BR 101à Flona do Rio Preto (12Km)
2.4.35. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Sul (10km)
2.4.36 Sinalização Rodoviária Horizontal e Vertical
2.000,00
1.800,00
300,00
2.4.37. Estruturação dos Órgãos Estaduais - PRODETUR
2.4.38. Implantação da Sinalização Turística
Tabela 60
200,00
60,00
Investimentos Previstos. Componente 3 – Promoção de Investimento Privado
(dólar de conversão US$2,90)
SUBCOMPONENTES/ PROJETOS
TOTAL
Componente 3: Promoção de Investimento Privado
4.800,00
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho
2.000,00
3.2 Planos e Campanhas de Marketing
2.800,00
TOTAL
Tabela 61
152.683,00
Investimentos Previstos. Geral
(dólar de conversão US$2,90)
SUBCOMPONENTES/ PROJETOS
Componenete 1: Fortalecimento Municipal
TOTAL
20.490,00
1.1 Gestão Administrativo e Fiscal
900,00
1.2 Gestão Turística
1.3 Gestão de Resíduos Sólidos
1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais
800,00
1.500,00
9.820,00
1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
1.6 Urbanização de Áreas Turísticas
2.690,00
4.780,00
Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura
2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos
2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização
2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local
2.4 Infra-estrutura
127.393,00
16.863,00
2.300,00
4.300,00
103.930,00
Componente 3: Promoção de Investimento Privado
4.800,00
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho
2.000,00
3.2 Planos e Campanhas de Marketing
2.800,00
TOTAL
PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS
152.683,00
172
173
PDITS DO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS
173
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Dimencionamento dos Investimentos