MEDIDA PROVISÓRIA N° 666, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
(publicada no DOU de 31/11/2014, Seção 1, página 25)
Abre crédito extraordinário, em favor de diversos
órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros
da União, de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, de Operações Oficiais de
Crédito e de empresas estatais vinculadas a diversos
órgãos, no valor de R$ 20.139.294.891,00, para os
fins que especifica.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62,
combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
de Encargos Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, de Operações
Oficiais de Crédito e de empresas estatais vinculadas a diversos órgãos, no valor de R$ 20.139.294.891,00
(vinte bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e um
reais), na forma dos Anexos I, II, III e IV.
Art. 2º Fica autorizada, em atendimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação da operação de crédito externa para
financiamento do Projeto FX-2, a cargo do Ministério da Defesa, sem prejuízo da competência privativa do
Senado Federal, estabelecida no art. 52, caput, inciso V, da Constituição.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2014
20 608
20 608
2014 20ZV
2014 20ZV 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização
ATIVIDADES
Fomento ao Setor Agropecuário
Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional (Crédito
Extraordinário)
F
4
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
91.422.000
91.422.000
91.422.000
2
40
0
388
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0909
25 753
0909 00OE
25 753
0909 00OE 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A.
pela Gestão de Contratos
Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela
Gestão de Contratos - Nacional (Crédito
Extraordinário)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
F
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
91.422.000
91.422.000
0
91.422.000
3
2
90
0
329
50.000.000
50.000.000
0
50.000.000
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0910
28 212
0910 00NH
28 212
0910 00NH 6500
0913
28 212
0913 00C8
28 212
0913 00C8 6500
28 212
0913 00EG
28 212
0913 00EG 6500
28 212
0913 00EH
28 212
0913 00EH 6500
28 212
0913 0539
28 212
0913 0539 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Contribuição ao Consórcio World Wide WEB W3C
Contribuição ao Consórcio World Wide WEB - W3C
- Nacional (Crédito Extraordinário)
F
3
2
50
0 100
Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos Financeiros
Internacionais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Integralização de Cotas do Banco de
Desenvolvimento do Caribe - BDC
Integralização
de
Cotas
do
Banco
de
Desenvolvimento do Caribe - BDC - No Exterior
(Crédito Extraordinário)
F
5
2
90
0 100
Integralização de Cotas do Fundo para Operações
Especiais - FOE
Integralização de Cotas do Fundo para Operações
Especiais - FOE - No Exterior (Crédito
Extraordinário)
F
5
2
90
0 100
Integralização de Cotas ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID
Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - No Exterior (Crédito
Extraordinário)
F
5
2
90
0 100
Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de
Investimentos - FUMIN
Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de
Investimentos - FUMIN - No Exterior (Crédito
9.144
9.144
9.144
9.144
9.648.372
708.692
708.692
708.692
576.952
576.952
576.952
5.157.840
5.157.840
5.157.840
104.131
104.131
Extraordinário)
F
28 846
0913 0540
28 846
0913 0540 6500
28 212
0913 0543
28 212
0913 0543 6500
28 846
0913 0765
28 846
0913 0765 6500
5
2
90
5
2
90
5
2
90
21 127
2029 210X 6500
322.000
445.500
100
445.500
2.333.257
2.333.257
5
2
90
ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
2029 210X
0
Integralização de Cotas do Fundo Financeiro para
o Desenvolvimento da Bacia do Prata FONPLATA
Integralização de Cotas do Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA No Exterior (Crédito Extraordinário)
F
21 127
100
445.500
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
2029
0
Integralização de Cotas do Fundo Internacional
para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA
Integralização de Cotas do Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola - FIDA - No Exterior
(Crédito Extraordinário)
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
104.131
322.000
322.000
F
PROGRAMÁTICA
100
Integralização de Cotas da Corporação
Interamericana de Investimentos - CII
Integralização
de
Cotas
da
Corporação
Interamericana de Investimentos - CII - No Exterior
(Crédito Extraordinário)
F
FUNCIONAL
0
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
ATIVIDADES
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de
Territórios Rurais
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de
0
100
2.333.257
9.657.516
0
9.657.516
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
61.175.000
20.000.000
20.000.000
Territórios
Rurais
Extraordinário)
-
Nacional
(Crédito
F
21 127
2029 152M
21 127
2029 152M 6500
4
2
90
0
388
PROJETOS
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para
Adequação
de
Infraestrutura
Produtiva
Municipal
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para
Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal Nacional (Crédito Extraordinário)
41.175.000
41.175.000
F
4
2
90
0
388
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2035
27 812
2035 5450
27 812
2035 5450 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa
ANEXO I
G
N
D
R
P
M
O
D
41.175.000
61.175.000
0
61.175.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Esporte e Grandes Eventos Esportivos
PROJETOS
Implantação e Modernização de Infraestrutura
para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Implantação e Modernização de Infraestrutura para
Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer Nacional (Crédito Extraordinário)
119.310.000
119.310.000
119.310.000
F
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
20.000.000
4
2
90
0
388
119.310.000
119.310.000
0
119.310.000
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2058
05 244
2058 1211
05 244
2058 1211 6500
05 153
2058 14VW
05 153
2058 14VW 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Política Nacional de Defesa
PROJETOS
Implementação de Infraestrutura Básica nos
Municípios da Região do Calha Norte
Implementação de Infraestrutura Básica nos
Municípios da Região do Calha Norte - Nacional
(Crédito Extraordinário)
218.500.000
108.500.000
108.500.000
F
4
2
90
0
388
Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública
do Estado do Rio de Janeiro
Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do
Estado do Rio de Janeiro - No Município do Rio de
Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário)
110.000.000
F
F
3
4
2
2
90
90
0
0
300
300
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2058
05 151
2058 14T0
05 151
2058 14T0 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
85.000.000
25.000.000
218.500.000
0
218.500.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Política Nacional de Defesa
PROJETOS
Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins
- Projeto FX-2
Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins Projeto FX-2 - Nacional (Crédito Extraordinário)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
F
TOTAL – FISCAL
108.500.000
110.000.000
4
2
90
0
149
10.000.000
10.000.000
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
0
10.000.000
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2029
15 244
2029 7K66
15 244
2029 7K66 6500
2040
06 182
06 182
2040 22BO
2040 22BO 6503
2051
18 544
18 544
2051 1851
2051 1851 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária
PROJETOS
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável
Local Integrado
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável
Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário)
F
4
2
90
Gestão de Riscos e Resposta a Desastres
ATIVIDADES
Ações de Defesa Civil
Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito
Extraordinário)
F
3
2
90
F
4
2
90
Oferta de Água
PROJETOS
Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica
Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica Nacional (Crédito Extraordinário)
F
4
2
90
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo
ANEXO I
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
61.285.000
61.285.000
61.285.000
0
388
61.285.000
450.000.000
450.000.000
450.000.000
0
0
300
300
330.000.000
120.000.000
10.815.000
10.815.000
10.815.000
0
388
10.815.000
522.100.000
0
522.100.000
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2076
23 695
23 695
2076 10V0
2076 10V0 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Turismo
97.920.000
PROJETOS
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística Nacional (Crédito Extraordinário)
97.920.000
97.920.000
F
4
2
40
0
388
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2054
15 451
2054 1D73
15 451
2054 1D73 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
259.786.000
259.786.000
259.786.000
4
2
40
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
PROGRAMÁTICA
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Planejamento Urbano
PROJETOS
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano - Nacional (Crédito Extraordinário)
F
FUNCIONAL
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
97.920.000
97.920.000
0
97.920.000
E
S
G
N
R
P
M
O
0
388
259.786.000
259.786.000
0
259.786.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
U
T
F
0909
28 846
0909 00P4
28 846
0909 00P4 6500
D
D
E
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Subvenção Econômica nas Operações de Crédito
Rural para empreendimentos localizados na área
de abrangência da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº
12.844, de 2013)
Subvenção Econômica nas Operações de Crédito
Rural para empreendimentos localizados na área de
abrangência
da
Superintendência
de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº
12.844, de 2013) - Nacional (Crédito Extraordinário)
70.000.000
70.000.000
70.000.000
F
3
1
90
0
100
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0910
28 846
0910 00OG
28 846
0910 00OG 6500
28 846
0910 00OH
28 846
0910 00OH 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
70.000.000
70.000.000
0
70.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Contribuição ao Conselho Latino Americano de
Ciências Sociais – CLACSO (MEC)
Contribuição ao Conselho Latino Americano de
Ciências Sociais – CLACSO (MEC) - Nacional
(Crédito Extraordinário)
F
3
2
80
0
Contribuição Voluntária ao Fundo Fiduciário
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial - FPCI (MINC)
Contribuição Voluntária ao Fundo Fiduciário para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI
1.457.400
2.400
2.400
100
2.400
480.000
480.000
(MINC) - Nacional (Crédito Extraordinário)
F
28 846
0910 00OI
28 846
0910 00OI 6500
0910 00OK
28 846
0910 00OK 6500
0910 00PE
28 846
0910 00PE 6500
80
3
2
80
3
2
80
28 846
0909 00PB
28 846
0909 00PB 6500
100
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Subvenção Econômica às Unidades Industriais
Produtoras de Etanol Combustível na Região
Nordeste (Lei nº 13.000, de 2014)
Subvenção Econômica às Unidades Industriais
240.000
55.000
0
100
55.000
680.000
680.000
3
2
80
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71117 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
0909
0
Contribuição Voluntária para a ONU Mulheres
(PR)
Contribuição Voluntária para a ONU Mulheres (PR)
- No Exterior (Crédito Extraordinário)
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
480.000
240.000
55.000
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
PROGRAMÁTICA
100
Contribuição à Associação Internacional de
Supervisores de Seguros – IAIS (MS)
Contribuição à Associação Internacional de
Supervisores de Seguros – IAIS (MS) - No Exterior
(Crédito Extraordinário)
F
FUNCIONAL
0
240.000
F
28 846
2
Contribuição Voluntária para a Academia de
Ciências para o Mundo em Desenvolvimento –
TWAS (MCTI)
Contribuição Voluntária para a Academia de
Ciências para o Mundo em Desenvolvimento –
TWAS (MCTI) - Nacional (Crédito Extraordinário)
F
28 846
3
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
0
100
680.000
1.457.400
0
1.457.400
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
622.000.000
435.000.000
435.000.000
Produtoras de Etanol Combustível na Região
Nordeste (Lei nº 13.000, de 2014) - Na Região
Nordeste (Crédito Extraordinário)
F
28 846
0909 00PC
28 846
0909 00PC 6500
3
1
90
0
329
Subvenção
Econômica
aos
Produtores
Independentes de Cana-de-Açúcar na Região
Nordeste e no Estado do Rio de Janeiro (Lei nº
12.999, de 2014)
Subvenção Econômica aos Produtores Independentes
de Cana-de-Açúcar na Região Nordeste e no Estado
do Rio de Janeiro (Lei nº 12.999, de 2014) - Nacional
(Crédito Extraordinário)
187.000.000
F
3
1
90
0
329
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
UNIDADE: 73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0903
28 845
0903 0999
28 845
0903 0999 6500
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
435.000.000
187.000.000
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
187.000.000
622.000.000
0
622.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de
Legislação Específica
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Repartição da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis
Repartição da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis Nacional (Crédito Extraordinário)
F
3
1
30
0 111
F
3
1
40
0 111
5.597.136
5.597.136
5.597.136
4.197.852
1.399.284
5.597.136
0
5.597.136
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
UNIDADE: 73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0903
28 845
0903 0C03
28 845
0903 0C03 6500
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de
Legislação Específica
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Transferência de Recursos Decorrentes de
Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 Art. 39)
Transferência de Recursos Decorrentes de
Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art.
39) - Nacional (Crédito Extraordinário)
F
3
1
30
0 129
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito
UNIDADE: 74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior/FIEES - Min. da Educação
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2109
12 123
2109 20RZ
12 123
2109 20RZ 6500
TOTAL – FISCAL
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
ATIVIDADES
Administração do Financiamento Estudantil FIES
Administração do Financiamento Estudantil - FIES Nacional (Crédito Extraordinário)
F
3
2
M
O
D
1.732.274
1.732.274
1.732.274
1.732.274
1.732.274
0
1.732.274
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
53.608.595
53.608.595
53.608.595
90
0
118
53.608.595
53.608.595
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
0
53.608.595
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2021
19 212
2021 6147
19 212
2021 6147 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Ciência, Tecnologia e Inovação
ATIVIDADES
Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia
e Inovação
Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e
Inovação - Nacional
240.000
240.000
240.000
F
3
2
90
0
100
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2032
12 364
12 364
2032 4002
2032 4002 0054
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
240.000
240.000
0
240.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
ATIVIDADES
Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No
Estado de Mato Grosso do Sul
F
3
2
90
0 100
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
0
TOTAL - GERAL
2.400
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2115
10 122
10 122
2115 2000
2115 2000 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
ATIVIDADES
Administração da Unidade
Administração da Unidade - Nacional
S
3
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
55.000
2
90
0
100
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura
UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2027
13 391
13 391
2027 20ZH
2027 20ZH 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Cultura: Preservação, Promoção e Acesso
ATIVIDADES
Preservação de Bens e Acervos Culturais
Preservação de Bens e Acervos Culturais - Nacional
480.000
F
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO II
55.000
55.000
55.000
0
55.000
55.000
3
2
90
0
100
480.000
480.000
480.000
480.000
0
480.000
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2038
04 126
2038 20U2
04 126
2038 20U2 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
ATIVIDADES
Gestão e Aprimoramento dos Recursos de
Tecnologia da Informação e de Logística do
Serviço Público Federal
Gestão e Aprimoramento dos Recursos de
Tecnologia da Informação e de Logística do Serviço
Público Federal - Nacional
9.144
9.144
9.144
F
3
2
90
0
100
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2038
04 121
04 121
2038 20U7
2038 20U7 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
ATIVIDADES
Censos Demográfico e Agropecuário
Censos Demográfico e Agropecuário - Nacional
9.648.372
F
3
2
90
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
9.144
9.144
0
9.144
E
G
R
M
0
100
9.648.372
9.648.372
9.648.372
9.648.372
0
9.648.372
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0909
28 846
0909 00M3
28 846
0909 00M3 0001
N
D
P
O
D
U
T
E
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Subvenção Econômica nas Operações de
Financiamento ao Setor Produtivo para o
Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)
Subvenção
Econômica
nas
Operações
de
Financiamento ao Setor Produtivo para o
Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012) Nacional
70.000.000
70.000.000
70.000.000
F
3
1
90
0
100
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO )
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0910
28 846
0910 00HB
28 846
0910 00HB 0002
28 846
0910 00I0
28 846
0910 00I0 0002
TOTAL – FISCAL
TOTAL – SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
70.000.000
70.000.000
0
70.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Contribuição ao Instituto Internacional da Língua
Portuguesa - IILP (MRE)
Contribuição ao Instituto Internacional da Língua
Portuguesa - IILP (MRE) - No Exterior
F
3
2
80
0
Contribuição ao Fundo de Promoção de Turismo
do Mercosul - FPTur (MTur)
Contribuição ao Fundo de Promoção de Turismo do
Mercosul - FPTur (MTur) - No Exterior
F
3
2
80
0
680.000
180.000
180.000
100
180.000
500.000
500.000
100
500.000
680.000
0
680.000
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05- Defesa Nacional
09- Previdência Social
20- Agricultura
22- Indústria
23- Comércio e Serviços
24- Comunicações
25- Energia
26- Transporte
TOTAL GERAL
1.080.000
43.500.000
9.063.851
59.864.925
305.484.235
41.521.121
17.308.131.589
176.383.249
17.945.028.970
TOTAL GERAL
337.746.601
244.118.037
71.673.000
50.115.000
63.321.237
41.521.121
1.402.397.099
14.349.942.000
18.666.000
292.341.875
1.073.187.000
17.945.028.970
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
694- Serviços Financeiros
722- Telecomunicações
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05- Defesa Nacional
122- Administração Geral
09- Previdência Social
126- Tecnologia da Informação
20- Agricultura
1.080.000
1.080.000
43.500.000
43.500.000
9.063.851
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
22- Indústria
122- Administração Geral
662- Produção Industrial
23- Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
24- Comunicações
722- Telecomunicações
25- Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
26- Transporte
122- Administração Geral
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022- Combustíveis
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
2033- Energia Elétrica
2053- Petróleo e Gás
2055- Desenvolvimento Produtivo
2074- Transporte Marítimo
4.600.851
4.463.000
59.864.925
4.616.925
55.248.000
305.484.235
93.732.280
148.430.718
63.321.237
41.521.121
41.521.121
17.308.131.589
233.510.171
47.724.319
16.425.000
50.115.000
1.402.397.099
14.349.942.000
18.666.000
119.719.000
1.069.633.000
176.383.249
206.374
172.622.875
3.554.000
17.945.028.970
63.321.237
581.864.638
4.215.487.000
41.521.121
1.399.768.602
11.176.604.000
291.211.000
172.622.875
2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
TOTAL GERAL
2.628.497
17.945.028.970
TOTAL GERAL
4.600.851
301.610.936
8.490.224
17.371.396.589
43.500.000
41.727.495
1.080.000
172.622.875
17.945.028.970
TOTAL GERAL
17.945.028.970
17.945.028.970
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO
22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
25000- Ministério da Fazenda
28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
32000- Ministério de Minas e Energia
33000- Ministério da Previdência Social
41000- Ministério das Comunicações
52000- Ministério da Defesa
68000- Secretaria de Portos
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495- Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
6.2.2.0.00.00 - Controladora
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
6.3.2.0.00.00 - Externas
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.1.0.00.00 - Debêntures
6.9.2.0.00.00 - Controladora
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes
11.120.435.638
3.400.202.310
3.400.202.310
101.863.862
4.966.862
4.966.862
96.897.000
6.800.369.466
5.175.167.466
1.625.202.000
818.000.000
800.000.000
15.000.000
3.000.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
11.120.435.638
3.400.202.310
7.720.233.328
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
TOTAL GERAL
4.600.851
4.600.851
TOTAL GERAL
4.600.851
4.600.851
TOTAL GERAL
4.600.851
4.600.851
4.600.851
TOTAL GERAL
4.600.851
4.600.851
TOTAL GERAL
3.873.716
727.135
4.600.851
TOTAL GERAL
4.600.851
4.600.851
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
4.531.641
1.531.641
1.531.641
3.000.000
3.000.000
4.531.641
1.531.641
3.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
TOTAL GERAL
3.873.716
3.873.716
TOTAL GERAL
3.873.716
3.873.716
TOTAL GERAL
3.873.716
3.873.716
3.873.716
TOTAL GERAL
3.873.716
3.873.716
TOTAL GERAL
3.873.716
3.873.716
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
20 122
0807 4102
20 122
0807 4102 0031
20 122
0807 4105
20 122
0807 4105 0031
TOTAL – INVESTIMENTOS
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
3.873.716
873.716
873.716
3.000.000
3.000.000
3.873.716
873.716
3.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
Minas Gerais
I
42
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação da Infraestrutura
Operacional
Manutenção e Adequação da Infraestrutura
Operacional - No Estado de Minas Gerais
I
42
90
0 495
INV
3.873.716
754.723
754.723
754.723
3.118.993
3.118.993
3.118.993
3.873.716
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
TOTAL GERAL
727.135
727.135
TOTAL GERAL
727.135
727.135
TOTAL GERAL
727.135
727.135
727.135
TOTAL GERAL
727.135
727.135
TOTAL GERAL
727.135
727.135
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
ANEXO III
657.925
657.925
657.925
657.925
657.925
0
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
20 122
0807 4105
20 122
0807 4105 0031
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação da Infraestrutura
Operacional
Manutenção e Adequação da Infraestrutura
Operacional - No Estado de Minas Gerais
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
727.135
727.135
727.135
727.135
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
22 - Indústria
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
4.616.925
296.994.011
301.610.936
TOTAL GERAL
90.062.516
148.227.183
63.321.237
301.610.936
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
22 - Indústria
122- Administração Geral
23 - Comércio e Serviços
727.135
4.616.925
4.616.925
296.994.011
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
TOTAL GERAL
85.445.591
148.227.183
63.321.237
301.610.936
TOTAL GERAL
63.321.237
238.289.699
301.610.936
TOTAL GERAL
2.548.883
8.054.278
4.616.925
285.736.710
654.140
301.610.936
TOTAL GERAL
301.610.936
301.610.936
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
2.551.923
2.551.923
2.551.923
2.551.923
2.551.923
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
2.548.883
2.548.883
TOTAL GERAL
2.158.754
390.129
2.548.883
TOTAL GERAL
2.548.883
2.158.754
390.129
2.548.883
TOTAL GERAL
390.129
2.158.754
2.548.883
TOTAL GERAL
2.548.883
2.548.883
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
G
R
M
2.100.383
2.100.383
2.100.383
2.100.383
2.100.383
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0781
23 694
23 694
0781 4106
0781 4106 0001
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
N
D
P
O
D
U
T
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional
I
44
90
0 495
INV
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
390.129
390.129
390.129
390.129
2.158.754
2.158.754
2.158.754
2.158.754
2.548.883
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
8.054.278
8.054.278
TOTAL GERAL
7.917.411
136.867
8.054.278
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
TOTAL GERAL
8.054.278
7.917.411
136.867
8.054.278
TOTAL GERAL
136.867
7.917.411
8.054.278
TOTAL GERAL
8.054.278
8.054.278
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0781
23 694
23 694
0781 3252
0781 3252 0023
0807
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
PROJETOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Ceará
Ponto de atendimento instalado (unidade): 3
I
44
90
0 495
INV
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
136.867
136.867
136.867
136.867
7.917.411
7.917.411
7.917.411
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
8.054.278
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
22 - Indústria
TOTAL GERAL
4.616.925
4.616.925
TOTAL GERAL
4.616.925
4.616.925
TOTAL GERAL
4.616.925
4.616.925
4.616.925
TOTAL GERAL
4.616.925
4.616.925
TOTAL GERAL
4.616.925
4.616.925
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
22 - Indústria
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
7.917.411
E
G
R
M
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0807
22 122
0807 4102
22 122
0807 4102 0033
N
D
P
O
D
U
T
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Rio de Janeiro
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
4.616.925
4.616.925
4.616.925
4.616.925
4.616.925
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
285.736.710
285.736.710
TOTAL GERAL
83.286.837
139.655.632
62.794.241
285.736.710
TOTAL GERAL
285.736.710
83.286.837
139.655.632
62.794.241
285.736.710
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
TOTAL GERAL
62.794.241
222.942.469
285.736.710
TOTAL GERAL
285.736.710
285.736.710
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0781
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 4106
0781 4106 0001
0781 3252
0781 3252 0012
0781 3252 0017
0781 3252 0043
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Acre
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Tocantins
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
62.794.241
43.028.004
43.028.004
43.028.004
19.766.237
2.025.599
2.025.599
1.339.673
1.339.673
6.235.188
Estado do Rio Grande do Sul
Ponto de atendimento instalado (unidade): 10
23 694
23 694
0781 3252 0052
0781 3252 0054
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Goiás
Ponto de atendimento instalado (unidade): 9
I
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
23 126
0807 111U
23 126
0807 111U 0053
23 122
23 122
0807 3286
0807 3286 0053
TOTAL – INVESTIMENTOS
4
90
0
495
6.235.188
9.708.460
I
4INV
4
90
0
495
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Mato Grosso do Sul
9.708.460
457.317
I
0807
4INV
44
90
0 495
INV
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio
BB-CAIXA (DF)
Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio
BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Bens Imóveis
Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal
I
44
90
0 495
INV
457.317
222.942.469
138.778.193
138.778.193
138.778.193
877.439
877.439
877.439
83.286.837
83.286.837
83.286.837
285.736.710
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
654.140
654.140
TOTAL GERAL
654.140
654.140
TOTAL GERAL
654.140
654.140
654.140
TOTAL GERAL
654.140
654.140
TOTAL GERAL
654.140
654.140
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
ANEXO III
451.540
451.540
451.540
451.540
451.540
0
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
654.140
654.140
654.140
654.140
654.140
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
TOTAL GERAL
8.286.689
203.535
8.490.224
TOTAL GERAL
8.490.224
8.286.689
203.535
8.490.224
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
TOTAL GERAL
8.286.689
203.535
8.490.224
TOTAL GERAL
8.490.224
8.286.689
203.535
8.490.224
TOTAL GERAL
8.490.224
8.490.224
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0002
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0002
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Exterior
I
4INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
ANEXO III
R
P
M
O
D
8.490.224
8.490.224
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
8.490.224
8.029.139
8.029.139
4
90
0
495
8.029.139
257.550
257.550
4
90
0
495
257.550
203.535
203.535
4
90
0
495
203.535
8.490.224
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
22 - Indústria
25 - Energia
26 - Transporte
TOTAL GERAL
4.463.000
55.248.000
17.308.131.589
3.554.000
17.371.396.589
TOTAL GERAL
233.510.171
52.187.319
71.673.000
50.115.000
1.402.397.099
14.349.942.000
18.666.000
119.719.000
1.073.187.000
17.371.396.589
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
692 - Comercialização
752 - Energia Elétrica
753 - Combustíveis Minerais
754 - Biocombustíveis
784 - Transporte Hidroviário
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
126- Tecnologia da Informação
22 - Indústria
662- Produção Industrial
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
4.463.000
4.463.000
55.248.000
55.248.000
17.308.131.589
233.510.171
47.724.319
16.425.000
50.115.000
1.402.397.099
14.349.942.000
18.666.000
119.719.000
785- Transportes Especiais
26 - Transporte
785- Transportes Especiais
TOTAL GERAL
1.069.633.000
3.554.000
3.554.000
17.371.396.589
TOTAL GERAL
285.697.490
4.215.487.000
1.399.768.602
11.176.604.000
291.211.000
2.628.497
17.371.396.589
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
2033 - Energia Elétrica
2053 - Petróleo e Gás
2055 - Desenvolvimento Produtivo
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
5.000.000
46.591.736
126.207.000
217.782.635
128.500.000
152.014.137
11.671.725.000
84.205.000
16.285.772
1.224.026
21.718.000
5.566.500
364.331.317
149.976.000
600.000
60.000
1.303.614.000
2.606.000.000
32.587.000
3.009.000
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE
32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
32349 - Innova S.A.
32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE
32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA
32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V.
TOTAL GERAL
19.980.000
59.355.000
8.196.000
11.980.000
257.000
122.223.520
97.772.946
75.237.000
5.522.000
33.876.000
17.371.396.589
TOTAL GERAL
17.371.396.589
17.371.396.589
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.2.0.00.00 - Controladora
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
6.3.2.0.00.00 - Externas
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.1.0.00.00 - Debêntures
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
10.951.531.088
3.239.264.622
3.239.264.622
96.897.000
96.897.000
6.800.369.466
5.175.167.466
1.625.202.000
815.000.000
800.000.000
15.000.000
10.951.531.088
3.239.264.622
7.712.266.466
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
5.000.000
5.000.000
TOTAL GERAL
5.000.000
5.000.000
TOTAL GERAL
5.000.000
5.000.000
5.000.000
TOTAL GERAL
5.000.000
5.000.000
TOTAL GERAL
5.000.000
5.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0033
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Rio de Janeiro
5.000.000
5.000.000
5.000.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
5.000.000
5.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
46.591.736
46.591.736
TOTAL GERAL
9.800.000
6.791.736
30.000.000
46.591.736
TOTAL GERAL
46.591.736
9.800.000
6.791.736
30.000.000
46.591.736
TOTAL GERAL
16.591.736
30.000.000
46.591.736
TOTAL GERAL
46.591.736
46.591.736
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2033
25 752
2033 126T
25 752
2033 126T 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
46.591.736
46.591.736
46.591.736
46.591.736
46.591.736
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
PROJETOS
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai (Atividades Eletrobrás)
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades
16.591.736
9.800.000
9.800.000
9.800.000
6.791.736
6.791.736
6.791.736
30.000.000
30.000.000
30.000.000
Eletrobrás) - Nacional
Obra realizada (percentual de execução física): 52
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
30.000.000
46.591.736
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
126.207.000
126.207.000
TOTAL GERAL
568.000
125.639.000
126.207.000
TOTAL GERAL
126.207.000
568.000
125.639.000
126.207.000
TOTAL GERAL
568.000
125.639.000
126.207.000
TOTAL GERAL
126.207.000
126.207.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 111G
0807 111G 0053
2033
25 752
2033 2C49
25 752
2033 2C49 0010
25 752
2033 4462
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
110.061.000
40.061.000
40.061.000
70.000.000
70.000.000
110.061.000
40.061.000
70.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
PROJETOS
Instalação de Edifício-Sede
Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Reforços e Melhorias nos Sistemas de
Transmissão dos Sistemas Isolados
Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão
dos Sistemas Isolados - Na Região Norte
I
44
90
0 495
INV
Manutenção de Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica na Região Norte
568.000
568.000
568.000
568.000
125.639.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
10.000.000
25 752
2033 4462 0010
Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Norte - Na Região Norte
10.000.000
I
25 752
2033 14MI
25 752
2033 14MI 0011
25 752
2033 14MJ
25 752
2033 14MJ 0035
25 752
2033 7V16
25 752
2033 7V16 0012
PROJETOS
Implantação da Estação Retificadora de Porto
Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO)
Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho
(500 kV / CC / 3150 MW) (RO) - No Estado de
Rondônia
Estação implantada (percentual de execução física):
100
Implantação
da
Estação
Inversora
de
Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)
Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2
(500 kV / CC / 2950 MW) (SP) - No Estado de São
Paulo
Estação implantada (percentual de execução física):
100
Implantação de Linha de Transmissão Rio
Branco - Cruzeiro do Sul e de Subestações
Associadas (AC)
Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC) No Estado do Acre
Linha implantada (percentual de execução física):
38
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
4INV
4
90
0
495
10.000.000
35.000.000
35.000.000
I
4INV
5
90
0
495
35.000.000
35.000.000
35.000.000
I
4INV
5
90
0
495
35.000.000
42.939.000
42.939.000
I
4INV
2
90
0
495
42.939.000
126.207.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
217.782.635
217.782.635
TOTAL GERAL
2.640.492
211.000
214.931.143
217.782.635
TOTAL GERAL
217.782.635
2.640.492
211.000
214.931.143
217.782.635
TOTAL GERAL
2.851.492
214.931.143
217.782.635
TOTAL GERAL
217.782.635
217.782.635
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
115.872.409
100.872.409
100.872.409
15.000.000
15.000.000
115.872.409
100.872.409
15.000.000
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0040
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0040
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0040
2033
25 752
2033 20OG
25 752
2033 20OG 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na
Região Sul
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região
Sul
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul
I
4INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica na Região Sul
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica na Região Sul - Nacional
I
4-
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
2.851.492
1.670.890
1.670.890
4
90
0
495
1.670.890
969.602
969.602
4
90
0
495
969.602
211.000
211.000
4
90
0
495
211.000
214.931.143
2.234.411
2.234.411
4
90
0
495
2.234.411
INV
25 752
2033 4471
25 752
2033 4471 0001
Manutenção do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica na Região Sul
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Sul - Nacional
9.143.442
9.143.442
I
25 752
2033 13FD
25 752
2033 13FD 0042
25 752
2033 15BB
25 752
2033 15BB 5070
PROJETOS
Implantação do Projeto Megawatt Solar, para
Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir
de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200
m, em 13,8 kV) (SC)
Implantação do Projeto Megawatt Solar, para
Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de
Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m,
em 13,8 kV) (SC) - No Estado de Santa Catarina
Obra executada (percentual de execução física): 26
Implantação das Usinas Eólicas Coxilha Seca
(30MW), Capão do Inglês (10MW) e Galpões
(8MW)
Implantação das Usinas Eólicas Coxilha Seca
(30MW), Capão do Inglês (10MW) e Galpões
(8MW) - No Município de Sant'Ana do Livramento
- RS
Usina eólica implantada (percentual de execução
física): 73
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
4INV
4
90
0
495
9.143.442
3.553.290
3.553.290
I
4INV
4
90
0
495
3.553.290
200.000.000
200.000.000
I
4INV
4
90
0
495
200.000.000
217.782.635
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
128.500.000
128.500.000
TOTAL GERAL
128.500.000
128.500.000
TOTAL GERAL
128.500.000
128.500.000
128.500.000
TOTAL GERAL
128.500.000
128.500.000
TOTAL GERAL
128.500.000
128.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Energia Elétrica
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
128.500.000
128.500.000
128.500.000
128.500.000
128.500.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
128.500.000
25 752
2033 12OR
25 752
2033 12OR 0029
25 752
2033 146A
25 752
2033 146A 0020
PROJETOS
Implantação do Parque de Geração de Energia
Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW
Implantação do Parque de Geração de Energia
Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW - No Estado da
Bahia
Parque implantado (percentual de execução): 12
Implantação de Parques Eólicos de Geração de
Energia Elétrica na Região Nordeste
Implantação de Parques Eólicos de Geração de
Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região
Nordeste
Parque implantado (percentual): 6
115.500.000
115.500.000
I
4INV
5
90
0
495
13.000.000
13.000.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
13.000.000
128.500.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
152.014.137
152.014.137
TOTAL GERAL
4.293.106
1.738.130
145.982.901
152.014.137
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
115.500.000
152.014.137
4.293.106
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
TOTAL GERAL
1.738.130
145.982.901
152.014.137
TOTAL GERAL
6.031.236
145.982.901
152.014.137
TOTAL GERAL
152.014.137
152.014.137
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
34.062.219
34.062.219
34.062.219
34.062.219
34.062.219
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
6.031.236
4.293.106
4.293.106
4.293.106
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
1.738.130
1.738.130
I
2033
25 752
2033 4478
25 752
2033 4478 0001
2033 121X
25 752
2033 121X 0031
25 752
2033 14L3
25 752
2033 14L3 0001
25 752
2033 14L5
25 752
2033 14L5 0001
4
90
0
495
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica - Nacional
PROJETOS
Implantação de Sistema de Transmissão Bom
Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) (MG)
Implantação de Sistema de Transmissão Bom
Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) (MG) - No Estado de Minas Gerais
Sistema implantado (percentual de execução): 13
Ampliação do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro
Oeste
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste Nacional
Sistema ampliado (percentual de execução): 1
Implantação de Parques Eólicos de Geração de
Energia Elétrica
Implantação de Parques Eólicos de Geração de
1.738.130
145.982.901
58.456.264
58.456.264
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
58.456.264
9.796.045
9.796.045
I
4INV
5
90
0
495
9.796.045
21.610.138
21.610.138
I
4INV
4
90
0
495
21.610.138
28.740.836
28.740.836
Energia Elétrica - Nacional
I
25 752
2033 1G96
25 752
2033 1G96 0001
2033 1G97
25 752
2033 1G97 0035
25 752
2033 3292
25 752
2033 3292 0031
2033 3414
25 752
2033 3414 0033
90
0
495
Implantação da Linha de Transmissão Tijuco
Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km
e de Subestações Associadas (SP)
Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de
Subestações Associadas (SP) - No Estado de São
Paulo
Linha implantada (percentual de execução física): 5
3.537.168
4INV
5
90
0
495
3.537.168
4.319.727
4.319.727
I
4INV
5
90
0
495
Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas,
com 1.216 MW (MG)
Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com
1.216 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais
Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica
Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW
, através de Ciclo Combinado (RJ)
Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica
Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW ,
através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do
Rio de Janeiro
28.740.836
3.537.168
4.319.727
6.374.582
6.374.582
I
25 752
4
Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com
52,5 MW, e de Sistema de Transmissão
Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão
(MG/GO)
Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com
52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado,
em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO) Nacional
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
6.374.582
13.148.141
13.148.141
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
152.014.137
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
26 - Transporte
TOTAL GERAL
11.668.171.000
3.554.000
11.671.725.000
TOTAL GERAL
185.671.000
154.915.000
10.364.472.000
966.667.000
11.671.725.000
TOTAL GERAL
11.668.171.000
185.671.000
154.915.000
10.364.472.000
963.113.000
3.554.000
3.554.000
11.671.725.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
753 - Combustíveis Minerais
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
785- Transportes Especiais
26 - Transporte
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
2033 - Energia Elétrica
13.148.141
185.671.000
3.625.125.000
154.915.000
2053 - Petróleo e Gás
2055 - Desenvolvimento Produtivo
TOTAL GERAL
7.561.713.000
144.301.000
11.671.725.000
TOTAL GERAL
11.671.725.000
11.671.725.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
6.3.2.0.00.00 - Externas
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.1.0.00.00 - Debêntures
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0001
0807 4102
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
6.021.759.000
5.221.759.000
4.900.171.000
321.588.000
800.000.000
800.000.000
6.021.759.000
0
6.021.759.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
185.671.000
122.534.000
122.534.000
122.534.000
63.137.000
25 122
0807 4102 0001
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
63.137.000
I
2022
25 785
2022 111R
25 785
2022 111R 0033
2022 125M
25 753
2022 125M 0024
25 753
2022 146C
25 753
2022 146C 0043
2022 152H
90
0
495
PROJETOS
Ampliação da Capacidade de Escoamento de
GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano,
através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha
Comprida (RJ)
Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP,
de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos
Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)
- No Estado do Rio de Janeiro
Implantação da Refinaria Potiguar Clara
Camarão (RN)
Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão
(RN) - No Estado do Rio Grande do Norte
Obra executada (percentual de execução física): 8
62.114.000
62.114.000
4INV
5
90
0
495
62.114.000
211.122.000
211.122.000
I
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Alberto Pasqualini REFAP, em Canoas (RS)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em
Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul
Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e
C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão,
da Unidade de Tratamento de Gás de
Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do
63.137.000
3.625.125.000
211.122.000
581.775.000
581.775.000
I
25 785
4
Combustíveis
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
581.775.000
119.166.000
25 785
2022 152H 0035
Paraíba – REVAP
Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e
C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão,
da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba
para a Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP - No
Estado de São Paulo
119.166.000
I
25 785
2022 1C22
25 785
2022 1C22 0035
2022 1P65
25 753
2022 1P65 0026
2022 3151
25 753
2022 3151 0035
2022 3155
0
495
4INV
4
90
0
495
Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em
Recife (PE)
Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife
(PE) - No Estado de Pernambuco
5.886.000
2.248.764.000
2.248.764.000
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria do Vale do Paraíba REVAP, em São José dos Campos (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São
José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN,
em Paulínia (SP)
119.166.000
5.886.000
2.248.764.000
31.114.000
31.114.000
I
25 753
90
5.886.000
I
25 753
5
Ampliação da Capacidade do Sistema de
Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria
de Paulínia - REPLAN para 63 mil m3/dia, em
Paulínia (SP)
Ampliação da Capacidade do Sistema de
Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de
Paulínia - REPLAN para 63 mil m3/dia, em Paulínia
(SP) - No Estado de São Paulo
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
31.114.000
298.981.000
25 753
2022 3155 0035
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia
(SP) - No Estado de São Paulo
298.981.000
I
25 753
2022 3157
25 753
2022 3157 0035
25 753
2022 3161
25 753
2022 3161 0041
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em
Mauá (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) No Estado de São Paulo
Refinaria adaptada (percentual de execução física):
1
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR, em Araucária (PR)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR,
em Araucária (PR) - No Estado do Paraná
25 752
2033 6556
25 752
2033 6556 0020
2033 6556 0030
90
0
495
298.981.000
2.000.000
I
4INV
5
90
0
495
2.000.000
64.203.000
64.203.000
4INV
5
90
0
495
Energia Elétrica
64.203.000
154.915.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste
101.251.000
41.806.000
I
25 752
5
2.000.000
I
2033
4INV
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas - Na Região Sudeste
59.445.000
I
PROJETOS
41.806.000
4INV
4
90
0
495
59.445.000
25 752
2033 10WI
25 752
2033 10WI 0043
Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica
Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através
de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)
Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé
Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de
Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do
Rio Grande do Sul
49.627.000
49.627.000
I
25 752
2033 10WL
25 752
2033 10WL 0054
25 752
2033 15BF
25 752
2033 15BF 0041
2053
25 753
2053 20OP
25 753
2053 20OP 0030
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW,
através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas
(MS)
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW,
através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)
- No Estado de Mato Grosso do Sul
Usina ampliada (percentual de execução física): 1
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Sul
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Sul - No Estado do Paraná
Sistema ampliado (percentual de execução física): 1
2053 20OQ
5
90
0
495
39.000
I
4INV
4
90
0
495
39.000
3.998.000
3.998.000
I
4INV
4
90
0
495
Petróleo e Gás
3.998.000
7.561.713.000
ATIVIDADES
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural, na Bacia de Santos
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural, na Bacia de Santos - Na Região Sudeste
Manutenção da Produção de Petróleo e Gás
49.627.000
39.000
182.061.000
182.061.000
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
182.061.000
903.003.000
25 753
2053 20OQ 0030
Natural nas Bacias de Campos e do Espírito
Santo
Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural
nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na
Região Sudeste
903.003.000
I
25 753
2053 20OT
25 753
2053 20OT 0001
2053 20OU
25 753
2053 20OU 0030
2053 20T7
26 785
2053 20T7 0001
2053 213U
25 785
2053 213U 0001
0
495
Desenvolvimento da Produção de
Natural nas Bacias de Campos
Santo
Desenvolvimento da Produção de
Natural nas Bacias de Campos e do
Na Região Sudeste
903.003.000
636.014.000
4INV
5
90
0
495
636.014.000
Petróleo e Gás
e do Espírito
2.779.979.000
Petróleo e Gás
Espírito Santo -
2.779.979.000
4INV
5
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de
Gás Natural Liquefeito - GNL
Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás
Natural Liquefeito - GNL - Nacional
2.779.979.000
3.554.000
3.554.000
I
25 785
90
636.014.000
I
26 785
5
Manutenção da Produção de Petróleo e Gás
Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul
Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural
nas Bacias de Santos e da Região Sul - Nacional
I
25 753
4INV
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional das Unidades de Tratamento de Gás
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional das
Unidades de Tratamento de Gás - Nacional
3.554.000
34.487.000
34.487.000
I
4-
4
90
0
495
34.487.000
INV
25 785
2053 213V
25 785
2053 213V 0001
Manutenção da Infraestrutura das Unidades de
Tratamento de Gás
Manutenção da Infraestrutura das Unidades de
Tratamento de Gás - Nacional
41.532.000
41.532.000
I
25 753
2053 2751
25 753
2053 2751 0010
2053 2761
25 753
2053 2761 0020
2053 4109
25 753
2053 4109 0001
2053 10TF
25 753
2053 10TF 0033
0
495
4INV
5
90
0
495
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região
Nordeste
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste
- Na Região Nordeste
82.474.000
803.539.000
803.539.000
4INV
5
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Óleo e Gás Natural
Manutenção da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional
PROJETOS
Ampliação da Capacidade de Processamento de
Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de
13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia
Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás
Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM
41.532.000
82.474.000
803.539.000
238.650.000
238.650.000
I
25 753
90
82.474.000
I
25 753
4
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte
Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte Na Região Norte
I
25 753
4INV
4INV
4
90
0
495
238.650.000
6.189.000
6.189.000
m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de
Janeiro
I
25 753
2053 146F
25 753
2053 146F 0001
2053 146G
25 753
2053 146G 0001
25 785
2053 146K
25 785
2053 146K 0029
25 753
2053 14KK
25 753
2053 14KK 0033
5
90
0
495
Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias
Sedimentares Marítimas
Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias
Sedimentares Marítimas - Nacional
Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias
Sedimentares Terrestres
Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias
Sedimentares Terrestres - Nacional
Poço exploratório perfurado (unidade): 4
Implantação de Unidade de Armazenagem e
Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos
os Santos (BA), com Capacidade de
Aproximadamente
14
MM
m3/dia,
e
Implantação de Gasoduto de Transferência
Associado
Implantação de Unidade de Armazenagem e
Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os
Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente
14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de
Transferência Associado - No Estado da Bahia
Obra executada (percentual de execução física): 1
Ampliação da Capacidade de Processamento de
Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase
II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos
Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás
Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para
28 MM m3/dia - Bacia de Santos - No Estado do
6.189.000
1.071.389.000
1.071.389.000
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
1.071.389.000
50.876.000
50.876.000
I
4INV
5
90
0
495
50.876.000
147.188.000
147.188.000
I
4INV
5
90
0
495
147.188.000
28.038.000
28.038.000
Rio de Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 14
25 785
2053 152I
25 785
2053 152I 0033
2055
25 753
2055 6595
25 753
2055 6595 0020
Implantação de Gasoduto Complementar para
Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo
de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas –
TECAB
Implantação de Gasoduto Complementar para
Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de
Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB No Estado do Rio de Janeiro
Gasoduto implantado (percentual de execução
física): 20
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região
Nordeste
I
25 753
2055 124V
25 753
2055 124V 0001
25 753
2055 1C61
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica
5
90
0
495
28.038.000
552.740.000
552.740.000
I
4INV
5
90
0
495
552.740.000
144.301.000
34.171.000
34.171.000
I
PROJETOS
Implantação de Unidade de Produção de
Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade
Produtiva de 1.223 mil t/ano de Uréia e 70 mil
t/ano de Amônia
Implantação de Unidade de Produção de
Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade
Produtiva de 1.223 mil t/ano de Uréia e 70 mil t/ano
de Amônia - Nacional
Obra executada (percentual de execução física): 19
4INV
4INV
4
90
0
495
34.171.000
18.183.000
18.183.000
I
4INV
5
90
0
495
18.183.000
91.845.000
25 753
2055 1C61 0028
25 753
2055 1C62
25 753
2055 1C62 0029
de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No
Estado de Sergipe
Projeto implantado (percentual de execução física):
1
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica
de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No
Estado da Bahia
Projeto implantado (percentual de execução física):
1
91.845.000
I
4INV
4
90
0
495
102.000
102.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
102.000
11.671.725.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
84.205.000
84.205.000
TOTAL GERAL
10.314.000
23.776.000
50.115.000
84.205.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
692 - Comercialização
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
692- Comercialização
91.845.000
84.205.000
10.314.000
23.776.000
50.115.000
TOTAL GERAL
84.205.000
TOTAL GERAL
34.090.000
50.115.000
84.205.000
TOTAL GERAL
84.205.000
84.205.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0001
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
34.090.000
6.443.000
6.443.000
6.443.000
3.871.000
3.871.000
3.871.000
23.776.000
23.776.000
I
2022
25 692
2022 2797
25 692
2022 2797 0001
2022 2809
25 692
2022 2809 0001
4
90
0
495
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Varejista de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
Manutenção da Infraestrutura Varejista de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - Nacional
46.247.000
46.247.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Proteção
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional no Segmento de Distribuição de
Derivados de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no
Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional
46.247.000
3.868.000
3.868.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
23.776.000
50.115.000
I
25 692
4INV
3.868.000
84.205.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
16.285.772
16.285.772
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
TOTAL GERAL
120.000
16.165.772
16.285.772
TOTAL GERAL
16.285.772
120.000
16.165.772
16.285.772
TOTAL GERAL
120.000
16.165.772
16.285.772
TOTAL GERAL
16.285.772
16.285.772
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0012
2033
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Acre
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
120.000
120.000
120.000
120.000
16.165.772
25 752
2033 20P0
25 752
2033 20P0 0012
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (AC)
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (AC) - No Estado do Acre
16.165.772
16.165.772
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
16.285.772
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.224.026
1.224.026
TOTAL GERAL
890.573
333.453
1.224.026
TOTAL GERAL
1.224.026
890.573
333.453
1.224.026
TOTAL GERAL
1.224.026
1.224.026
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
16.165.772
1.224.026
TOTAL GERAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0011
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0011
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
Rondônia
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Rondônia
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
1.224.026
1.224.026
890.573
890.573
890.573
333.453
333.453
333.453
1.224.026
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
21.718.000
21.718.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
785 - Transportes Especiais
TOTAL GERAL
21.718.000
21.718.000
TOTAL GERAL
21.718.000
21.718.000
21.718.000
TOTAL GERAL
21.718.000
21.718.000
TOTAL GERAL
21.718.000
21.718.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 785
2053 4861
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
905.000
905.000
905.000
905.000
905.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Petróleo e Gás
21.718.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
21.718.000
25 785
2053 4861 0001
Manutenção da Infraestrutura de
Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Transporte
21.718.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
21.718.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
5.566.500
5.566.500
TOTAL GERAL
2.988.000
2.578.500
5.566.500
TOTAL GERAL
5.566.500
2.988.000
2.578.500
5.566.500
TOTAL GERAL
2.988.000
2.578.500
5.566.500
TOTAL GERAL
5.566.500
5.566.500
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
21.718.000
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0014
2033
25 752
2033 20PA
25 752
2033 20PA 0014
25 752
2033 14L0
25 752
2033 14L0 0014
TOTAL – INVESTIMENTOS
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
Roraima
I
4INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (RR)
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (RR) - No Estado de Roraima
I
4INV
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (RR) - No Estado de
Roraima
Sistema ampliado (percentual de execução física): I
426
INV
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
2.988.000
2.988.000
2.988.000
4
90
0
495
2.988.000
2.578.500
958.500
958.500
4
90
0
495
958.500
1.620.000
1.620.000
4
90
0
495
1.620.000
5.566.500
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
364.331.317
364.331.317
TOTAL GERAL
900.000
363.431.317
364.331.317
TOTAL GERAL
364.331.317
900.000
363.431.317
364.331.317
TOTAL GERAL
900.000
360.802.820
2.628.497
364.331.317
TOTAL GERAL
364.331.317
364.331.317
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
7.924.258
7.924.258
7.924.258
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0013
2033
25 752
2033 212U
25 752
2033 212U 0013
25 752
2033 151B
25 752
2033 151B 0013
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
7.924.258
7.924.258
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Amazonas
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica (AM)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em
ciclo combinado, com Capacidade de Geração de
até 650 MW, em Manaus (AM)
Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em
ciclo combinado, com Capacidade de Geração de
900.000
900.000
900.000
900.000
360.802.820
32.194.078
32.194.078
32.194.078
276.629.248
276.629.248
25 752
2033 151C
25 752
2033 151C 0013
25 752
2033 3267
25 752
2033 3267 0013
2119
25 752
2119 20PM
25 752
2119 20PM 0013
25 752
2119 212W
25 752
2119 212W 0013
até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do
Amazonas
Usina implantada (percentual de execução física):
21
Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e
Jorge Teixeira (AM)
Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e
Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas
Linha implantada (percentual de execução): 32
Ampliação da Capacidade do Parque de Geração
Térmica de Energia Elétrica (AM)
Ampliação da Capacidade do Parque de Geração
Térmica de Energia Elétrica (AM) - No Estado do
Amazonas
Obra executada (percentual de execução física): 20
I
4INV
4
90
0
495
276.629.248
47.739.494
47.739.494
I
4INV
4
90
0
495
47.739.494
4.240.000
4.240.000
I
44
90
INV
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
ATIVIDADES
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Distribuição de Energia
Elétrica (AM)
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Distribuição de Energia
Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
I
44
90
INV
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica (AM)
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
0
495
4.240.000
2.628.497
2.100.000
2.100.000
0
495
2.100.000
528.497
528.497
Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
528.497
364.331.317
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
149.976.000
149.976.000
TOTAL GERAL
10.400.000
85.843.000
53.733.000
149.976.000
TOTAL GERAL
149.976.000
10.400.000
85.843.000
53.733.000
149.976.000
TOTAL GERAL
10.400.000
139.576.000
149.976.000
TOTAL GERAL
149.976.000
149.976.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
784 - Transporte Hidroviário
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0001
2022
25 785
2022 4107
25 785
2022 4107 0001
25 784
25 784
2022 1063
2022 1063 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
149.976.000
149.976.000
149.976.000
149.976.000
149.976.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Petróleo e Derivados
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais -
10.400.000
10.400.000
10.400.000
10.400.000
139.576.000
53.733.000
53.733.000
53.733.000
85.843.000
85.843.000
Nacional
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
149.976.000
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
600.000
600.000
TOTAL GERAL
600.000
600.000
TOTAL GERAL
600.000
600.000
600.000
TOTAL GERAL
600.000
600.000
TOTAL GERAL
600.000
600.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
85.843.000
E
G
R
M
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0040
N
D
P
O
D
U
T
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
60.000
60.000
TOTAL GERAL
60.000
60.000
TOTAL GERAL
60.000
60.000
60.000
TOTAL GERAL
60.000
60.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
(Crédito Extraordinário)
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.303.614.000
1.303.614.000
TOTAL GERAL
1.303.614.000
1.303.614.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
753 - Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
753- Combustíveis Minerais
TOTAL GERAL
1.303.614.000
1.303.614.000
1.303.614.000
TOTAL GERAL
1.303.614.000
1.303.614.000
TOTAL GERAL
1.303.614.000
1.303.614.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.2.0.00.00 - Externas
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 753
2053 117Q
25 753
2053 117Q 0002
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Petróleo e Gás
PROJETOS
Construção de Unidades Estacionárias de
Produção III (Período 2008-2015)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção
III (Período 2008-2015) - No Exterior
Projeto executado (percentual de execução física): 2
1.303.614.000
1.303.614.000
1.303.614.000
1.303.614.000
0
1.303.614.000
1.303.614.000
617.446.000
617.446.000
I
4INV
5
90
0
495
617.446.000
25 753
2053 1I72
25 753
2053 1I72 0002
Construção de Unidades Estacionárias de
Produção II (Período 2007-2014)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção
II (Período 2007-2014) - No Exterior
Projeto executado (percentual de execução física): 1
686.168.000
686.168.000
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
686.168.000
1.303.614.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
2.606.000.000
2.606.000.000
TOTAL GERAL
1.800.000
581.000
2.603.619.000
2.606.000.000
TOTAL GERAL
2.606.000.000
1.800.000
581.000
2.603.619.000
2.606.000.000
TOTAL GERAL
2.381.000
345.129.000
2.258.490.000
2.606.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
753 - Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
753- Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
2.606.000.000
2.606.000.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0002
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0002
2022
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
2.606.000.000
2.606.000.000
2.606.000.000
2.606.000.000
2.606.000.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Exterior
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
2.381.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
581.000
581.000
581.000
345.129.000
25 753
2022 4864
25 753
2022 4864 0002
ATIVIDADES
Adequação da Infraestrutura Industrial no
Exterior
Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior No Exterior
345.129.000
345.129.000
I
2053
25 753
2053 8019
25 753
2053 8019 0002
2053 8055
25 753
2053 8055 0002
4
90
0
495
Petróleo e Gás
ATIVIDADES
Adequação da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior
Adequação da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior No Exterior
2.207.361.000
2.207.361.000
4INV
4
90
0
495
Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia,
no Exterior
Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no
Exterior - No Exterior
51.129.000
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
51.129.000
2.606.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
2.207.361.000
51.129.000
I
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
345.129.000
2.258.490.000
I
25 753
4INV
32.587.000
32.587.000
126 - Tecnologia da Informação
785 - Transportes Especiais
TOTAL GERAL
1.518.000
31.069.000
32.587.000
TOTAL GERAL
32.587.000
1.518.000
31.069.000
32.587.000
TOTAL GERAL
1.518.000
31.069.000
32.587.000
TOTAL GERAL
32.587.000
32.587.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
(Crédito Extraordinário)
I
44
90
0 495
INV
1.518.000
1.518.000
1.518.000
1.518.000
2053
25 785
2053 4867
25 785
2053 4867 0001
Petróleo e Gás
31.069.000
ATIVIDADES
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural
- Nacional
95.000
95.000
I
25 785
2053 146R
25 785
2053 146R 0001
PROJETOS
Ampliação da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
Ampliação da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural - Nacional
Obra executada (percentual de execução física): 46
4INV
4
90
0
495
30.974.000
30.974.000
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
95.000
30.974.000
32.587.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
3.009.000
3.009.000
TOTAL GERAL
9.000
3.000.000
3.009.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
753 - Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
753- Combustíveis Minerais
TOTAL GERAL
3.009.000
9.000
3.000.000
3.009.000
TOTAL GERAL
9.000
3.000.000
3.009.000
TOTAL GERAL
3.009.000
3.009.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2022
25 753
2022 2B43
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de
9.000
9.000
9.000
9.000
3.000.000
1.550.000
25 753
2022 2B43 0001
Petróleo - GLP
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP - Nacional
1.550.000
I
25 753
2022 2B44
25 753
2022 2B44 0001
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental
e de Segurança Industrial do Segmento de
Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e
de Segurança Industrial do Segmento de
Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP Nacional
1.450.000
1.450.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
1.450.000
3.009.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
19.980.000
19.980.000
TOTAL GERAL
1.314.000
18.666.000
19.980.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
754 - Biocombustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
754- Biocombustíveis
1.550.000
19.980.000
1.314.000
18.666.000
TOTAL GERAL
19.980.000
TOTAL GERAL
1.314.000
18.666.000
19.980.000
TOTAL GERAL
19.980.000
19.980.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
2022
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
16.335.000
16.335.000
16.335.000
16.335.000
0
16.335.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
1.314.000
1.314.000
1.314.000
1.314.000
18.666.000
25 754
2022 124I
25 754
2022 124I 0029
PROJETOS
Modernização e Adequação da Usina de
Biodiesel, em Candeias (BA)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel,
em Candeias (BA) - No Estado da Bahia
4.438.000
4.438.000
I
25 754
2022 124J
25 754
2022 124J 0031
Modernização e Adequação da Usina de
Biodiesel, em Montes Claros (MG)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel,
em Montes Claros (MG) - No Estado de Minas
Gerais
Obra executada (percentual de execução física): 4
4INV
4
90
0
495
14.228.000
14.228.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
14.228.000
19.980.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
22 - Indústria
25 - Energia
TOTAL GERAL
55.248.000
4.107.000
59.355.000
TOTAL GERAL
2.351.000
1.044.000
55.960.000
59.355.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
22 - Indústria
662- Produção Industrial
4.438.000
55.248.000
55.248.000
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
TOTAL GERAL
4.107.000
2.351.000
1.044.000
712.000
59.355.000
TOTAL GERAL
3.395.000
55.960.000
59.355.000
TOTAL GERAL
59.355.000
59.355.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0026
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
59.355.000
59.355.000
59.355.000
59.355.000
0
59.355.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
3.395.000
2.351.000
2.351.000
Pernambuco (Crédito Extraordinário)
I
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0026
25 662
2055 20PR
25 662
2055 20PR 0026
2055 212X
25 662
2055 212X 0026
2055 125U
22 662
2055 125U 0026
0
495
4INV
4
90
0
495
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Indústria
Petroquímica
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado
de Pernambuco (Crédito Extraordinário)
1.044.000
55.960.000
146.000
146.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque Industrial
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque Industrial - No Estado de Pernambuco
(Crédito Extraordinário)
PROJETOS
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina
PET, em Ipojuca (PE)
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina
PET, em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco
2.351.000
1.044.000
146.000
566.000
566.000
I
22 662
90
1.044.000
I
25 662
4
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Pernambuco (Crédito Extraordinário)
I
2055
4INV
4INV
4
90
0
495
566.000
55.248.000
55.248.000
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
55.248.000
59.355.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
8.196.000
8.196.000
TOTAL GERAL
8.196.000
8.196.000
TOTAL GERAL
8.196.000
8.196.000
8.196.000
TOTAL GERAL
8.196.000
8.196.000
TOTAL GERAL
8.196.000
8.196.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
662 - Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
662- Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.2.0.00.00 - Controladora
6.207.000
6.207.000
6.207.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2055
25 662
2055 212X
25 662
2055 212X 0026
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque Industrial
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque Industrial - No Estado de Pernambuco
8.196.000
8.196.000
8.196.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32349 - Innova S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
6.207.000
0
6.207.000
8.196.000
8.196.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
25 - Energia
TOTAL GERAL
4.463.000
7.517.000
11.980.000
TOTAL GERAL
4.463.000
7.517.000
11.980.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
126- Tecnologia da Informação
25 - Energia
662- Produção Industrial
TOTAL GERAL
4.463.000
4.463.000
7.517.000
7.517.000
11.980.000
TOTAL GERAL
4.463.000
7.517.000
11.980.000
TOTAL GERAL
11.980.000
11.980.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32349 - Innova S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
20 126
0807 4103
20 126
0807 4103 0043
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
11.980.000
11.980.000
11.980.000
11.980.000
11.980.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
4.463.000
4.463.000
4.463.000
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)
I
2055
25 662
2055 20PQ
25 662
2055 20PQ 0043
2055 20PR
25 662
2055 20PR 0043
4
90
0
495
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Plantas de Estireno e de Poliestireno
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Plantas de Estireno e de Poliestireno - No Estado do
Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)
6.599.000
6.599.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Indústria
Petroquímica
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado
do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)
6.599.000
918.000
918.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
4.463.000
7.517.000
I
25 662
4INV
918.000
11.980.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
257.000
257.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
TOTAL GERAL
257.000
257.000
TOTAL GERAL
257.000
257.000
257.000
TOTAL GERAL
257.000
257.000
TOTAL GERAL
257.000
257.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 6556
25 752
2033 6556 0029
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
257.000
257.000
257.000
257.000
257.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
257.000
257.000
257.000
Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
257.000
257.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
122.223.520
122.223.520
TOTAL GERAL
122.223.520
122.223.520
TOTAL GERAL
122.223.520
122.223.520
122.223.520
TOTAL GERAL
122.223.520
122.223.520
TOTAL GERAL
122.223.520
122.223.520
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.2.0.00.00 - Controladora
122.223.520
15.000.000
15.000.000
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 14XC
25 752
2033 14XC 0040
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Energia Elétrica
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica na Região Sul
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Sul - Na Região Sul
Instalação implantada (percentual de execução): 23
122.223.520
122.223.520
122.223.520
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
107.223.520
107.223.520
122.223.520
0
122.223.520
122.223.520
122.223.520
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
97.772.946
97.772.946
TOTAL GERAL
97.772.946
97.772.946
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
TOTAL GERAL
97.772.946
97.772.946
97.772.946
TOTAL GERAL
97.772.946
97.772.946
TOTAL GERAL
97.772.946
97.772.946
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 14XD
25 752
2033 14XD 0040
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Energia Elétrica
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Transmissão de
Energia e Implantação de Subestações na Região
Sul
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e
Implantação de Subestações na Região Sul - Na
Região Sul
Instalação implantada (percentual de execução): 7
97.772.946
97.772.946
97.772.946
97.772.946
0
97.772.946
97.772.946
97.772.946
97.772.946
I
4-
4
90
0
495
97.772.946
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
97.772.946
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
75.237.000
75.237.000
TOTAL GERAL
75.237.000
75.237.000
TOTAL GERAL
75.237.000
75.237.000
75.237.000
TOTAL GERAL
75.237.000
75.237.000
TOTAL GERAL
75.237.000
75.237.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
753 - Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
753- Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
72.737.000
72.737.000
72.737.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2055
25 753
2055 6595
25 753
2055 6595 0041
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
2055 6597
25 753
2055 6597 0041
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
Manutenção da Infraestrutura Operacional das
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado
do Paraná
75.237.000
72.518.000
72.518.000
I
25 753
G
N
D
72.737.000
72.737.000
0
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes
Nitrogenados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado
do Paraná
72.518.000
2.719.000
2.719.000
I
4INV
4
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
90
0
495
2.719.000
75.237.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
5.522.000
5.522.000
TOTAL GERAL
360.000
5.162.000
5.522.000
TOTAL GERAL
5.522.000
360.000
5.162.000
5.522.000
TOTAL GERAL
5.522.000
5.522.000
TOTAL GERAL
5.522.000
5.522.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
G
R
M
5.522.000
5.522.000
5.522.000
5.522.000
5.522.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
N
D
P
O
D
U
T
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
42
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
360.000
360.000
360.000
5.162.000
5.162.000
5.162.000
5.522.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
33.876.000
33.876.000
TOTAL GERAL
33.876.000
33.876.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
784- Transporte Hidroviário
5.522.000
33.876.000
33.876.000
TOTAL GERAL
33.876.000
TOTAL GERAL
33.876.000
33.876.000
TOTAL GERAL
33.876.000
33.876.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V.
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2022
25 784
25 784
2022 2D37
2022 2D37 0002
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
33.876.000
33.876.000
33.876.000
33.876.000
33.876.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Combustíveis
33.876.000
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Navios
Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior
(Crédito Extraordinário)
33.876.000
33.876.000
I
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
ANEXO III
4INV
4
90
0
495
33.876.000
33.876.000
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
09 - Previdência Social
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
09 - Previdência Social
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
09 - Previdência Social
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
TOTAL GERAL
43.500.000
43.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
09 - Previdência Social
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
09 126
0807 4117
09 126
0807 4117 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação da Infraestrutura de
Tecnologia da Informação para a Previdência
Social
Manutenção e Adequação da Infraestrutura de
Tecnologia da Informação para a Previdência Social
- Nacional
I
42
90
0 495
INV
43.500.000
43.500.000
43.500.000
43.500.000
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
43.500.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
24 - Comunicações
26 - Transporte
TOTAL GERAL
41.521.121
206.374
41.727.495
TOTAL GERAL
206.374
41.521.121
41.727.495
TOTAL GERAL
41.521.121
41.521.121
206.374
206.374
41.727.495
TOTAL GERAL
206.374
41.521.121
41.727.495
TOTAL GERAL
41.727.495
41.727.495
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
722 - Telecomunicações
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
24 - Comunicações
722- Telecomunicações
26 - Transporte
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
24 - Comunicações
26 - Transporte
TOTAL GERAL
41.521.121
206.374
41.727.495
TOTAL GERAL
206.374
41.521.121
41.727.495
TOTAL GERAL
41.521.121
41.521.121
206.374
206.374
41.727.495
TOTAL GERAL
206.374
41.521.121
41.727.495
TOTAL GERAL
41.727.495
41.727.495
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
722 - Telecomunicações
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
24 - Comunicações
722- Telecomunicações
26 - Transporte
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
ANEXO III
41.727.495
41.727.495
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
26 122
26 122
0807 4101
0807 4101 0053
2025
24 722
2025 12OF
24 722
2025 12OF 0010
24 722
24 722
2025 12OF 0030
2025 12OF 0050
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Distrito Federal
I
42
90
INV
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
PROJETOS
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional
de Banda Larga
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga - Na Região Norte
Rede implantada (município): 15
I
42
90
INV
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga - Na Região Sudeste
Rede implantada (município): 40
I
42
90
INV
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga - Na Região Centro-Oeste
Rede implantada (município): 26
I
42
90
INV
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Estatais
206.374
206.374
206.374
0
495
206.374
41.521.121
41.521.121
12.304.898
0
495
12.304.898
2.436.187
0
495
2.436.187
26.780.036
0
495
26.780.036
41.727.495
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
TOTAL GERAL
1.080.000
1.080.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
05 122
0807 14RN
05 122
0807 14RN 0033
05 122
0807 153R
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
PROJETOS
Implantação de Laboratório de Análise Química
da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos
Implantação de Laboratório de Análise Química da
Estabilidade de Pólvoras e Explosivos - No Estado
do Rio de Janeiro
Laboratório implantado (percentual de execução I
42
90
0 495
física): 13
INV
Reforma em Edifício do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro
1.080.000
500.000
500.000
500.000
330.000
05 122
0807 153R 0033
05 122
0807 15CS
05 122
0807 15CS 0033
Reforma em Edifício do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro
Obra realizada (percentual de execução física): 100
Implantação de Melhorias no Pátio de
Treinamento do Centro de Instrução e
Adestramento Aeronaval
Implantação de Melhorias no Pátio de Treinamento
do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval No Estado do Rio de Janeiro
Instalação construída/reformada (percentual de
execução física): 100
330.000
I
4INV
2
90
0
495
250.000
250.000
I
4INV
2
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
330.000
250.000
1.080.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
172.622.875
172.622.875
TOTAL GERAL
172.622.875
172.622.875
TOTAL GERAL
172.622.875
172.622.875
172.622.875
TOTAL GERAL
172.622.875
172.622.875
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
TOTAL GERAL
13.276.862
6.000.000
142.544.124
10.801.889
172.622.875
TOTAL GERAL
172.622.875
172.622.875
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
161.820.986
156.854.124
156.854.124
4.966.862
4.966.862
4.966.862
161.820.986
156.854.124
4.966.862
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
13.276.862
13.276.862
TOTAL GERAL
13.276.862
13.276.862
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
TOTAL GERAL
13.276.862
13.276.862
13.276.862
TOTAL GERAL
13.276.862
13.276.862
TOTAL GERAL
13.276.862
13.276.862
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 143F
26 784
2074 143F 0032
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Adequação de Instalações de Circulação no Porto
de Vitória (ES)
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de
Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
13.276.862
8.310.000
8.310.000
4.966.862
4.966.862
4.966.862
13.276.862
8.310.000
4.966.862
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
13.276.862
13.276.862
13.276.862
Obra executada (percentual de execução física): 19
I
4INV
2
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
13.276.862
13.276.862
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
6.000.000
6.000.000
TOTAL GERAL
6.000.000
6.000.000
TOTAL GERAL
6.000.000
6.000.000
6.000.000
TOTAL GERAL
6.000.000
6.000.000
TOTAL GERAL
6.000.000
6.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.000.000
6.000.000
6.000.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 14WO
26 784
2074 14WO 0029
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Transporte Marítimo
PROJETOS
Adequação de Instalações de Circulação no Porto
de Salvador (BA)
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de
Salvador (BA) - No Estado da Bahia
6.000.000
6.000.000
6.000.000
I
4INV
2
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
6.000.000
6.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
142.544.124
142.544.124
TOTAL GERAL
142.544.124
142.544.124
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
6.000.000
6.000.000
0
142.544.124
784- Transporte Hidroviário
TOTAL GERAL
142.544.124
142.544.124
TOTAL GERAL
142.544.124
142.544.124
TOTAL GERAL
142.544.124
142.544.124
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 153M
26 784
2074 153M 3908
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Incorporação ao Patrimônio da CODESP de
Obras Realizadas na Margem Direita do Porto
de Santos – Alamoa
Incorporação ao Patrimônio da CODESP de Obras
Realizadas na Margem Direita do Porto de Santos –
Alamoa - No Município de Santos - SP
Obra construída (unidade): 100
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
142.544.124
142.544.124
142.544.124
142.544.124
142.544.124
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
142.544.124
142.544.124
142.544.124
I
4INV
2
90
0
495
142.544.124
TOTAL – INVESTIMENTOS
142.544.124
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
10.801.889
10.801.889
TOTAL GERAL
10.801.889
10.801.889
TOTAL GERAL
10.801.889
10.801.889
10.801.889
TOTAL GERAL
10.801.889
10.801.889
TOTAL GERAL
10.801.889
10.801.889
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
ANEXO III
PROGRAMA DE TRABALHO
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
10.801.889
26 784
2074 144E
26 784
2074 144E 0015
26 784
2074 144H
26 784
2074 144H 0015
26 784
2074 144K
26 784
2074 144K 0015
26 784
2074 144T
26 784
2074 144T 0015
PROJETOS
Adequação de Instalações de Circulação no
Terminal de Miramar (PA)
Adequação de Instalações de Circulação no
Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 35
Adequação de Instalações de Circulação no Porto
de Vila do Conde (PA)
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de
Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 51
Adequação de Instalações de Proteção à
Atracação e Operação de Navios, no Porto de
Vila do Conde (PA)
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e
Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde
(PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 4
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 12
TOTAL – INVESTIMENTOS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05- Defesa Nacional
2.700.000
2.700.000
I
4INV
2
90
0
495
2.700.000
6.701.889
6.701.889
I
4INV
2
90
0
495
6.701.889
900.000
900.000
I
4INV
2
90
0
495
900.000
500.000
500.000
I
4INV
2
90
0
495
500.000
10.801.889
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
4.232.886
09- Previdência Social
20- Agricultura
22- Indústria
23- Comércio e Serviços
24- Comunicações
25- Energia
26- Transporte
TOTAL GERAL
80.000.000
69.210
264.827.017
619.788.086
41.521.122
12.300.963.818
364.761.881
13.676.164.020
TOTAL GERAL
348.561.978
298.357.665
911.644.601
90.515.000
417.458.630
41.521.122
63.511.000
2.386.092.257
6.913.235.000
221.000
444.634.767
1.760.411.000
13.676.164.020
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
694- Serviços Financeiros
722- Telecomunicações
751- Conservação de Energia
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05- Defesa Nacional
122- Administração Geral
09- Previdência Social
122- Administração Geral
20- Agricultura
126- Tecnologia da Informação
22- Indústria
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
23- Comércio e Serviços
4.232.886
4.232.886
80.000.000
80.000.000
69.210
69.210
264.827.017
39.033.634
10.576.782
215.216.601
619.788.086
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
24- Comunicações
722- Telecomunicações
25- Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
751- Conservação de Energia
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
26- Transporte
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
784- Transporte Hidroviário
TOTAL GERAL
147.447.867
54.881.589
417.458.630
41.521.122
41.521.122
12.300.963.818
74.733.081
232.827.480
696.428.000
90.515.000
63.511.000
2.386.092.257
6.913.235.000
221.000
82.990.000
1.760.411.000
364.761.881
3.114.510
2.604
361.644.767
13.676.164.020
TOTAL GERAL
417.458.630
881.136.244
4.400.414.000
41.521.122
2.422.010.623
4.355.934.000
787.452.000
361.644.767
8.592.634
13.676.164.020
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022- Combustíveis
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
2033- Energia Elétrica
2053- Petróleo e Gás
2055- Desenvolvimento Produtivo
2074- Transporte Marítimo
2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO
22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
69.210
25000- Ministério da Fazenda
28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
32000- Ministério de Minas e Energia
33000- Ministério da Previdência Social
41000- Ministério das Comunicações
52000- Ministério da Defesa
68000- Secretaria de Portos
TOTAL GERAL
843.174.030
41.441.073
12.280.963.818
80.000.000
61.521.122
4.250.000
364.744.767
13.676.164.020
TOTAL GERAL
13.676.164.020
13.676.164.020
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495- Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.1.00.00 - Direto
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
6.851.570.688
5.153.647.827
5.153.647.827
399.308.878
399.308.878
45.366.000
353.942.878
121.896.843
121.896.843
1.176.717.140
1.176.717.140
6.851.570.688
5.153.647.827
1.697.922.861
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
TOTAL GERAL
69.210
69.210
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
20 - Agricultura
TOTAL GERAL
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
20 - Agricultura
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
69.210
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
TOTAL GERAL
69.210
69.210
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
20 126
0807 4103
20 126
0807 4103 0031
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Minas Gerais
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
69.210
69.210
69.210
69.210
69.210
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
22 - Indústria
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
264.827.017
578.347.013
843.174.030
TOTAL GERAL
180.036.679
30.462.120
215.216.601
417.458.630
843.174.030
TOTAL GERAL
264.827.017
39.033.634
10.576.782
215.216.601
578.347.013
141.003.045
19.885.338
417.458.630
843.174.030
TOTAL GERAL
417.458.630
425.715.400
843.174.030
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
22 - Indústria
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A.
25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
448.500
35.805.298
264.827.017
29.005.155
503.167.337
25230 - COBRA Tecnologia S.A.
25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
TOTAL GERAL
7.918.123
1.800.000
202.600
843.174.030
TOTAL GERAL
843.174.030
843.174.030
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
448.500
448.500
TOTAL GERAL
448.500
448.500
TOTAL GERAL
448.500
448.500
448.500
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
544.115.017
544.115.017
544.115.017
544.115.017
544.115.017
0
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
TOTAL GERAL
448.500
448.500
TOTAL GERAL
448.500
448.500
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0781
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 3252
0781 3252 0011
0781 3252 0015
0781 3252 0017
0781 3252 0051
TOTAL – INVESTIMENTOS
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
PROJETOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Rondônia
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Pará
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Tocantins
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Mato Grosso
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
448.500
448.500
135.000
135.000
135.000
135.000
88.500
88.500
90.000
90.000
448.500
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
35.805.298
35.805.298
TOTAL GERAL
23.423.363
12.381.935
35.805.298
TOTAL GERAL
35.805.298
23.423.363
12.381.935
35.805.298
TOTAL GERAL
12.381.935
23.423.363
35.805.298
TOTAL GERAL
35.805.298
35.805.298
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
27.751.020
27.751.020
27.751.020
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0781
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 4106
0781 4106 0001
0781 3252
0781 3252 0021
0781 3252 0022
0781 3252 0024
0781 3252 0025
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
27.751.020
27.751.020
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Maranhão
Ponto de atendimento instalado (unidade): 2
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Piauí
Ponto de atendimento instalado (unidade): 7
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Rio Grande do Norte
Ponto de atendimento instalado (unidade): 5
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado da Paraíba
12.381.935
3.420.578
3.420.578
3.420.578
8.961.357
1.422.601
1.422.601
961.331
961.331
1.310.216
1.310.216
830.047
Ponto de atendimento instalado (unidade): 4
23 694
0781 3252 0026
I
23 694
23 694
23 694
0781 3252 0027
0781 3252 0028
0781 3252 0029
0781 3252 0031
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
4
90
0
495
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Pernambuco
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Alagoas
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Sergipe
Ponto de atendimento instalado (unidade): 5
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado da Bahia
Ponto de atendimento instalado (unidade): 5
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Minas Gerais
Ponto de atendimento instalado (unidade): 6
830.047
772.371
I
23 694
4INV
4INV
4
90
0
495
772.371
268.360
I
4INV
4
90
0
495
268.360
893.778
I
4INV
4
90
0
495
893.778
1.250.678
I
4INV
4
90
0
495
1.250.678
1.251.975
I
44
90
0 495
INV
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
1.251.975
23.423.363
7.910.100
7.910.100
7.910.100
15.513.263
15.513.263
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
15.513.263
35.805.298
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
22 - Indústria
TOTAL GERAL
264.827.017
264.827.017
TOTAL GERAL
39.033.634
10.576.782
215.216.601
264.827.017
TOTAL GERAL
264.827.017
39.033.634
10.576.782
215.216.601
264.827.017
TOTAL GERAL
264.827.017
264.827.017
TOTAL GERAL
264.827.017
264.827.017
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
22 - Indústria
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
260.210.092
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
22 122
22 122
0807 4101
0807 4101 0033
22 126
0807 4103
22 126
0807 4103 0033
22 662
22 662
0807 3274
0807 3274 0033
TOTAL – INVESTIMENTOS
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Rio de Janeiro
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Rio de Janeiro
I
4INV
PROJETOS
Adequação e Modernização do Parque Industrial
Adequação e Modernização do Parque Industrial No Estado do Rio de Janeiro
Linha de produção modernizada (percentual de I
4execução física): 10
INV
R
P
M
O
D
260.210.092
260.210.092
260.210.092
260.210.092
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
264.827.017
39.033.634
39.033.634
2
90
0
495
39.033.634
10.576.782
10.576.782
2
90
0
495
10.576.782
215.216.601
215.216.601
2
90
0
495
215.216.601
264.827.017
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
29.005.155
29.005.155
TOTAL GERAL
10.119.817
18.885.338
29.005.155
TOTAL GERAL
29.005.155
10.119.817
18.885.338
29.005.155
TOTAL GERAL
29.005.155
29.005.155
TOTAL GERAL
29.005.155
29.005.155
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
29.005.155
29.005.155
29.005.155
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0033
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
23 122
0807 4102 0002
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Rio de Janeiro
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
4INV
R
P
M
O
D
29.005.155
29.005.155
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
29.005.155
7.143.300
7.143.300
4
90
0
495
7.143.300
2.976.517
2.975.047
4
90
0
495
2.975.047
1.470
4
90
0
495
1.470
18.885.338
18.860.000
4
90
0
495
18.860.000
23 126
0807 4103 0002
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Exterior
25.338
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
25.338
29.005.155
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
503.167.337
503.167.337
TOTAL GERAL
98.539.142
404.628.195
503.167.337
TOTAL GERAL
503.167.337
98.539.142
404.628.195
503.167.337
TOTAL GERAL
404.628.195
98.539.142
503.167.337
TOTAL GERAL
503.167.337
503.167.337
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
694 - Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
694- Serviços Financeiros
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0781
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 3252
0781 3252 0011
0781 3252 0013
0781 3252 0014
0781 3252 0015
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
217.430.627
217.430.627
217.430.627
217.430.627
217.430.627
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras
Oficiais Federais
PROJETOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Rondônia
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Amazonas
Ponto de atendimento instalado (unidade): 12
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Roraima
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Pará
Ponto de atendimento instalado (unidade): 15
I
44
90
0 495
INV
404.628.195
404.628.195
2.701.031
2.701.031
9.110.623
9.110.623
813.432
813.432
14.573.771
14.573.771
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 3252 0016
0781 3252 0021
0781 3252 0022
0781 3252 0023
0781 3252 0024
0781 3252 0025
0781 3252 0026
0781 3252 0027
0781 3252 0028
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Amapá
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Maranhão
Ponto de atendimento instalado (unidade): 26
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Piauí
Ponto de atendimento instalado (unidade): 8
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Ceará
Ponto de atendimento instalado (unidade): 23
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Rio Grande do Norte
Ponto de atendimento instalado (unidade): 7
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado da Paraíba
Ponto de atendimento instalado (unidade): 4
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Pernambuco
Ponto de atendimento instalado (unidade): 30
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Alagoas
Ponto de atendimento instalado (unidade): 12
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Sergipe
1.466.211
I
4INV
4
90
0
495
1.466.211
30.881.316
I
4INV
4
90
0
495
30.881.316
12.330.711
I
4INV
4
90
0
495
12.330.711
42.760.791
I
4INV
4
90
0
495
42.760.791
5.655.305
I
4INV
4
90
0
495
5.655.305
4.807.049
I
4INV
4
90
0
495
4.807.049
31.864.718
I
4INV
4
90
0
495
31.864.718
14.357.401
I
4INV
4
90
0
495
14.357.401
2.636.508
Ponto de atendimento instalado (unidade): 2
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
23 694
0781 3252 0029
0781 3252 0031
0781 3252 0032
0781 3252 0033
0781 3252 0035
0781 3252 0041
0781 3252 0042
0781 3252 0051
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado da Bahia
Ponto de atendimento instalado (unidade): 35
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Minas Gerais
Ponto de atendimento instalado (unidade): 71
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Espírito Santo
Ponto de atendimento instalado (unidade): 13
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Rio de Janeiro
Ponto de atendimento instalado (unidade): 21
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de São Paulo
Ponto de atendimento instalado (unidade): 42
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado do Paraná
Ponto de atendimento instalado (unidade): 20
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Santa Catarina
Ponto de atendimento instalado (unidade): 6
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Estado de Mato Grosso
Ponto de atendimento instalado (unidade): 18
I
4INV
4
90
0
495
2.636.508
35.243.168
I
4INV
4
90
0
495
35.243.168
102.522.136
I
4INV
4
90
0
495
102.522.136
12.637.844
I
4INV
4
90
0
495
12.637.844
16.959.261
I
4INV
4
90
0
495
16.959.261
12.433.982
I
4INV
4
90
0
495
12.433.982
12.788.620
I
4INV
4
90
0
495
12.788.620
2.114.018
I
4INV
4
90
0
495
2.114.018
18.538.123
I
4INV
4
90
0
495
18.538.123
23 694
0781 3252 0053
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
23 122
23 122
0807 3286
0807 3286 0029
23 122
0807 3286 0031
23 122
0807 3286 0043
TOTAL – INVESTIMENTOS
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No
Distrito Federal
Ponto de atendimento instalado (unidade): 10
17.432.176
I
44
90
0 495
INV
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Instalação de Bens Imóveis
Instalação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia
Imóvel instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Minas
Gerais
Imóvel instalado (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio
Grande do Sul
I
44
90
0 495
INV
17.432.176
98.539.142
34.116.894
34.116.894
34.116.894
34.352.249
34.352.249
34.352.249
30.069.999
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
20.069.999
20.069.999
503.167.337
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
7.918.123
7.918.123
TOTAL GERAL
7.918.123
7.918.123
TOTAL GERAL
7.918.123
7.918.123
7.918.123
TOTAL GERAL
7.918.123
7.918.123
TOTAL GERAL
7.918.123
7.918.123
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A.
ANEXO IV
7.918.123
7.918.123
7.918.123
7.918.123
7.918.123
0
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
7.097.932
7.097.932
7.097.932
820.191
820.191
820.191
7.918.123
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
1.800.000
1.800.000
TOTAL GERAL
800.000
1.000.000
1.800.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
7.918.123
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
1.800.000
800.000
1.000.000
1.800.000
TOTAL GERAL
1.800.000
1.800.000
TOTAL GERAL
1.800.000
1.800.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
1.800.000
800.000
800.000
800.000
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
1.000.000
1.000.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.800.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
202.600
202.600
TOTAL GERAL
202.600
202.600
TOTAL GERAL
202.600
202.600
202.600
TOTAL GERAL
202.600
202.600
TOTAL GERAL
202.600
202.600
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda
UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF
1.000.000
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
23 122
23 122
0807 4101
0807 4101 0001
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
42
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
202.600
200.000
200.000
200.000
2.600
2.600
2.600
202.600
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
TOTAL GERAL
6.444.822
34.996.251
41.441.073
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
41.441.073
6.444.822
34.996.251
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
32.950.849
32.950.849
32.950.849
32.950.849
32.950.849
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
6.444.822
34.996.251
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
6.444.822
34.996.251
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
TOTAL GERAL
41.441.073
41.441.073
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
32.950.849
32.950.849
32.950.849
32.950.849
32.950.849
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
41.441.073
23 122
0807 4102
23 122
0807 4102 0001
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
6.378.849
6.378.849
I
23 126
0807 4103
23 126
0807 4103 0001
0807 3286
0807 3286 0033
4
90
0
495
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
34.996.251
4INV
4
90
0
495
PROJETOS
Instalação de Bens Imóveis
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de
Janeiro
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
65.973
41.441.073
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
692 - Comercialização
751 - Conservação de Energia
34.996.251
65.973
65.973
I
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
6.378.849
34.996.251
I
23 122
23 122
4INV
12.280.963.818
12.280.963.818
54.733.081
232.827.480
696.428.000
90.515.000
63.511.000
752 - Energia Elétrica
753 - Combustíveis Minerais
754 - Biocombustíveis
784 - Transporte Hidroviário
785 - Transportes Especiais
TOTAL GERAL
2.386.092.257
6.913.235.000
221.000
82.990.000
1.760.411.000
12.280.963.818
TOTAL GERAL
12.280.963.818
54.733.081
232.827.480
696.428.000
90.515.000
63.511.000
2.386.092.257
6.913.235.000
221.000
82.990.000
1.760.411.000
12.280.963.818
TOTAL GERAL
306.560.561
4.400.414.000
2.422.010.623
4.355.934.000
787.452.000
8.592.634
12.280.963.818
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
692- Comercialização
751- Conservação de Energia
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
754- Biocombustíveis
784- Transporte Hidroviário
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
2033 - Energia Elétrica
2053 - Petróleo e Gás
2055 - Desenvolvimento Produtivo
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
6.875.000
214.954.986
5.305.000
56.207.000
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL
32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA
32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
32275 - Fronape International Company - FIC
32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
32333 - Stratura Asfaltos S.A.
32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD
32359 - Arembepe Energia S.A.
32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A.
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT
32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
TOTAL GERAL
174.680.069
117.951.918
7.334.880.000
90.215.000
104.698.093
183.906.931
174.730.493
319.504.010
20.813.000
28.981.108
389.012.868
49.127.000
39.500.000
95.970.005
87.000
2.351.202.000
118.524.000
3.009.000
416.000
3.645.000
1.989.000
1.260.000
1.881.000
1.053
389.137.284
2.500.000
12.280.963.818
TOTAL GERAL
12.280.963.818
12.280.963.818
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
5.861.098.317
4.517.118.334
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.1.00.00 - Direto
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
6.875.000
6.875.000
TOTAL GERAL
6.875.000
6.875.000
TOTAL GERAL
6.875.000
6.875.000
6.875.000
TOTAL GERAL
6.875.000
6.875.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
4.517.118.334
45.366.000
45.366.000
45.366.000
121.896.843
121.896.843
1.176.717.140
1.176.717.140
5.861.098.317
4.517.118.334
1.343.979.983
6.875.000
TOTAL GERAL
6.875.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 2745
25 752
2033 2745 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos
Equipamentos e Sistemas Elétricos
Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos
Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional
Pesquisa realizada (unidade): 5
6.875.000
6.875.000
6.875.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
0
6.875.000
6.875.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
214.954.986
214.954.986
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
TOTAL GERAL
1.374.279
213.580.707
214.954.986
TOTAL GERAL
214.954.986
1.374.279
213.580.707
214.954.986
TOTAL GERAL
1.374.279
213.580.707
214.954.986
TOTAL GERAL
214.954.986
214.954.986
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
209.954.986
209.954.986
209.954.986
209.954.986
209.954.986
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
1.374.279
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0033
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Rio de Janeiro
1.374.279
1.374.279
I
2033
25 752
2033 4477
25 752
2033 4477 0033
2033 6508
25 752
2033 6508 0001
2033 5E88
25 752
2033 5E88 0033
90
0
495
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Termonuclear de Angra I e II (RJ)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do
Rio de Janeiro
129.931.748
129.931.748
4INV
4
90
0
495
Estudos de Viabilidade para Ampliação da
Geração de Energia Elétrica
Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração
de Energia Elétrica - Nacional
11.000.000
4INV
4
90
0
495
11.000.000
72.648.959
72.648.959
I
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
129.931.748
11.000.000
PROJETOS
Implantação da Usina Termonuclear de Angra
III, com 1.309 MW (RJ)
Implantação da Usina Termonuclear de Angra III,
com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
TOTAL – INVESTIMENTOS
1.374.279
213.580.707
I
25 752
4
Energia Elétrica
I
25 752
4INV
4INV
5
90
0
495
72.648.959
214.954.986
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
5.305.000
5.305.000
TOTAL GERAL
5.305.000
5.305.000
TOTAL GERAL
5.305.000
5.305.000
5.305.000
TOTAL GERAL
5.305.000
5.305.000
TOTAL GERAL
5.305.000
5.305.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.1.00.00 - Direto
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
ANEXO IV
5.305.000
5.305.000
5.305.000
5.305.000
5.305.000
0
5.305.000
Crédito Extraordinário
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 7V31
25 752
2033 7V31 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Energia Elétrica
PROJETOS
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz Para Todos (Nacional)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz Para Todos (Nacional) Nacional
Unidade consumidora atendida (unidade): 5.305
5.305.000
5.305.000
5.305.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
5.305.000
5.305.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
56.207.000
56.207.000
TOTAL GERAL
1.100.000
55.107.000
56.207.000
TOTAL GERAL
56.207.000
1.100.000
55.107.000
56.207.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
TOTAL GERAL
1.100.000
53.257.000
1.850.000
56.207.000
TOTAL GERAL
56.207.000
56.207.000
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.1.00.00 - Direto
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0010
0807 4102
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
40.061.000
40.061.000
40.061.000
40.061.000
40.061.000
0
40.061.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na
Região Norte
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.100.000
550.000
550.000
550.000
550.000
25 122
0807 4102 0010
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região
Norte
550.000
I
2033
25 752
2033 2C47
25 752
2033 2C47 0010
2033 14N8
25 752
2033 14N8 0001
25 752
2033 1H19
25 752
2033 1H19 0016
25 752
2119 8549
90
0
495
ATIVIDADES
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
da Região Norte
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da
Região Norte - Na Região Norte
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Geração de Energia
Elétrica
Ampliação do Sistema de Geração de Energia
Elétrica - Nacional
Usina implantada (percentual de execução física): 3
550.000
53.257.000
16.423.400
16.423.400
4INV
4
90
0
495
16.423.400
33.333.600
33.333.600
I
4INV
4
90
0
495
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de
Força - de 78 MW para 182 MW
Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de
Força - de 78 MW para 182 MW - No Estado do
Amapá
33.333.600
3.500.000
3.500.000
I
2119
4
Energia Elétrica
I
25 752
4INV
44
90
INV
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
ATIVIDADES
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica
0
495
3.500.000
1.850.000
1.850.000
25 752
2119 8549 0001
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica - Nacional
1.850.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.850.000
56.207.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
174.680.069
174.680.069
TOTAL GERAL
174.680.069
174.680.069
TOTAL GERAL
174.680.069
174.680.069
174.680.069
TOTAL GERAL
19.000.000
155.580.069
100.000
174.680.069
TOTAL GERAL
174.680.069
174.680.069
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 752
0807 14N9
25 752
0807 14N9 0042
2033
25 752
2033 2D94
25 752
2033 2D94 0001
25 752
2033 10D6
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
72.769.843
72.769.843
72.769.843
72.769.843
0
72.769.843
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
PROJETOS
Aquisição de Imóvel - Regional de Santa
Catarina (SC)
Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina
(SC) - No Estado de Santa Catarina
Imóvel adquirido (unidade): 1
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão
de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul
Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de
Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul Nacional
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Implantação da Usina Hidrelétrica São
19.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
155.580.069
1.900.308
1.900.308
1.900.308
368.800
25 752
2033 10D6 0054
25 752
2033 10D7
25 752
2033 10D7 0042
25 752
2033 14NA
25 752
2033 14NA 0001
25 752
2033 1O50
25 752
2033 1O50 0001
2119
Domingos, com 48 MW, e de Sistema de
Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km
de Extensão (MS)
Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos,
com 48 MW, e de Sistema de Transmissão
Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão
(MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul
Usina implantada (percentual de execução física): 1
Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da
Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de
Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km
de Extensão (SC)
Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da
Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão
Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão
(SC) - No Estado de Santa Catarina
Obra executada (percentual de execução física): 3
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai –
(Atividades Eletrosul)
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades
Eletrosul) - Nacional
Obra realizada (percentual de execução física): 14
368.800
I
4INV
5
90
0
495
368.800
72.313.739
72.313.739
I
4INV
4
90
0
495
72.313.739
7.937.886
7.937.886
I
4INV
5
90
Ampliação do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do
Sul
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul Nacional
Sistema ampliado (percentual de execução física): I
44
90
15
INV
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
0
495
7.937.886
73.059.336
73.059.336
0
495
73.059.336
100.000
25 752
2119 8549
25 752
2119 8549 0001
ATIVIDADES
Preservação e Conservação
Empreendimentos de Geração e
Energia Elétrica
Preservação e Conservação
Empreendimentos de Geração e
Energia Elétrica - Nacional
Ambiental em
Transmissão de
100.000
Ambiental em
Transmissão de
100.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
174.680.069
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
117.951.918
117.951.918
TOTAL GERAL
15.754.517
102.197.401
117.951.918
TOTAL GERAL
117.951.918
15.754.517
102.197.401
117.951.918
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
100.000
15.754.517
96.329.195
5.868.206
TOTAL GERAL
117.951.918
TOTAL GERAL
117.951.918
117.951.918
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0001
2033
25 752
2033 20OJ
25 752
2033 20OJ 0001
25 752
2033 20OM
25 752
2033 20OM 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
4INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
de Energia Elétrica
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica - Nacional
I
4INV
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica - Nacional
I
4INV
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
15.754.517
15.754.517
15.754.517
4
90
0
495
15.754.517
96.329.195
37.534.538
37.534.538
4
90
0
495
37.534.538
15.078.036
15.078.036
4
90
0
495
15.078.036
25 752
2033 12DB
25 752
2033 12DB 0030
25 752
2033 1G98
25 752
2033 1G98 0030
PROJETOS
Implantação de Linha de Transmissão UHE
Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com
99 km) e de Subestação Associada em Linhares
(230/138 kV)
Implantação de Linha de Transmissão UHE
Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com
99 km) e de Subestação Associada em Linhares
(230/138 kV) - Na Região Sudeste
Obra executada (percentual de execução física): 2
23.749.015
23.749.015
I
25 752
2119 8549
25 752
2119 8549 0001
TOTAL – INVESTIMENTOS
5
90
0
495
Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício,
com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de
Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV,
com 120 km de extensão (MG/RJ)
Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com
305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de
Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV,
com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região
Sudeste
23.749.015
19.967.606
19.967.606
I
2119
4INV
45
90
INV
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
ATIVIDADES
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica - Nacional
I
44
90
INV
0
495
19.967.606
5.868.206
5.868.206
5.868.206
0
495
5.868.206
117.951.918
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
7.334.880.000
7.334.880.000
TOTAL GERAL
166.238.000
696.390.000
63.511.000
229.894.000
4.559.033.000
1.619.814.000
7.334.880.000
TOTAL GERAL
7.334.880.000
166.238.000
696.390.000
63.511.000
229.894.000
4.559.033.000
1.619.814.000
7.334.880.000
TOTAL GERAL
166.238.000
4.223.688.000
293.405.000
1.864.135.000
787.414.000
7.334.880.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
751 - Conservação de Energia
752 - Energia Elétrica
753 - Combustíveis Minerais
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
751- Conservação de Energia
752- Energia Elétrica
753- Combustíveis Minerais
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
2033 - Energia Elétrica
2053 - Petróleo e Gás
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
7.334.880.000
7.334.880.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2022
25 753
2022 2767
25 753
2022 2767 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
1.684.914.000
1.684.914.000
1.684.914.000
1.684.914.000
1.684.914.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Refino
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Refino - Nacional
166.238.000
166.238.000
166.238.000
166.238.000
4.223.688.000
175.705.000
175.705.000
I
25 785
2022 4107
25 785
2022 4107 0001
2022 4108
25 753
2022 4108 0001
2022 4451
25 785
2022 4451 0001
2022 111S
25 785
2022 111S 0032
0
495
175.705.000
715.137.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque de Refino
Manutenção da Infraestrutura Operacional do
Parque de Refino - Nacional
715.137.000
212.508.000
212.508.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Transporte
Dutoviário
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional
212.508.000
124.718.000
124.718.000
I
25 785
90
715.137.000
I
25 785
4
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Petróleo e Derivados
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional
I
25 753
4INV
4INV
4
90
0
495
PROJETOS
Implantação de Terminal para Ampliação da
Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3
MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do
Riacho (ES)
Implantação de Terminal para Ampliação da
Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3
MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do
Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo
124.718.000
3.788.000
3.788.000
I
4INV
5
90
0
495
3.788.000
25 753
25 753
25 753
25 753
2022 117R
2022 117R 0021
2022 119J
2022 119J 0023
Implantação da Refinaria Premium I (MA)
Implantação da Refinaria Premium I (MA) - No
Estado do Maranhão
Refinaria implantada (percentual de execução
física): 1
Implantação da Refinaria Premium II (CE)
Implantação da Refinaria Premium II (CE) - No
Estado do Ceará
1.100.844.000
1.100.844.000
I
2022 11SW
25 785
2022 11SW 0030
25 785
2022 11UN
25 785
2022 11UN 0035
Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool
(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)
Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool
(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) Na Região Sudeste
Obra executada (percentual de execução física): 9
2022 12O9
25 753
2022 12O9 0033
90
0
495
4INV
5
90
0
495
39.033.000
10.308.000
I
4INV
5
90
0
495
Implantação de Melhorias no Terminal de São
Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT
(SP)
Implantação de Melhorias no Terminal de São
Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) No Estado de São Paulo
Implantação de Refinaria no Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro, com
Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)
Implantação
de
Refinaria
no
Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade
Nominal de 150 mil bpd (RJ) - No Estado do Rio de
Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 4
1.100.844.000
10.308.000
10.308.000
434.000
434.000
I
25 753
5
39.033.000
39.033.000
I
25 785
4INV
4INV
4
90
0
495
434.000
1.133.644.000
1.133.644.000
I
4INV
5
90
0
495
1.133.644.000
25 785
2022 152G
25 785
2022 152G 0033
Implantação
de
Infraestrutura
Logística
Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ
Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária
para Atendimento ao COMPERJ - No Estado do Rio
de Janeiro
327.236.000
327.236.000
I
25 785
2022 1C59
25 785
2022 1C59 0035
2022 1C60
25 753
2022 1C60 0013
2022 1I88
25 753
2022 1I88 0023
2022 1I92
0
495
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN,
em Manaus (AM)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus
(AM) - No Estado do Amazonas
13.382.000
19.070.000
19.070.000
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Unidade de Lubrificantes e
Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR,
em Fortaleza (CE)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Unidade de Lubrificantes e Derivados de
Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza
(CE) - No Estado do Ceará
Construção de Pier para Navios de até 150 mil
tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado,
com Aproximadamente 130 Km, até Guararema
(OSVAT 2 - Petróleo) (SP)
327.236.000
13.382.000
19.070.000
12.059.000
12.059.000
I
25 785
90
13.382.000
I
25 753
5
Reformulação da Malha Dutoviária da Grande
São Paulo (SP)
Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São
Paulo (SP) - No Estado de São Paulo
I
25 753
4INV
4INV
4
90
0
495
12.059.000
24.227.000
25 785
2022 1I92 0035
25 753
2022 3125
25 753
2022 3125 0035
Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb,
em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com
Aproximadamente 130 Km, até Guararema
(OSVAT 2 - Petróleo) (SP) - No Estado de São
Paulo
Obra executada (percentual de execução física): 4
24.227.000
I
2022 3129
25 753
2022 3129 0029
2022 3135
25 753
2022 3135 0033
2022 3143
0
495
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Landulpho Alves de
Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde
(BA)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM,
em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da
Bahia
53.644.000
17.546.000
17.546.000
4INV
5
90
0
495
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Duque de Caxias REDUC, em Duque de Caxias (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque
de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP,
24.227.000
53.644.000
17.546.000
147.115.000
147.115.000
I
25 753
90
53.644.000
I
25 753
5
Modernização e Adequação do Sistema de
Produção da Refinaria Presidente Bernardes RPBC, em Cubatão (SP)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em
Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
147.115.000
93.290.000
25 753
2022 3143 0031
em Betim (MG)
Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim
(MG) - No Estado de Minas Gerais
93.290.000
I
2033
25 751
2033 4394
25 751
2033 4394 0001
2033 6556
25 752
2033 6556 0040
2033 6556 0050
2033 14LB
25 752
2033 14LB 0020
25 752
2033 14LC
0
495
ATIVIDADES
Racionalização do Uso da Energia nas Atividades
da Petrobras
Racionalização do Uso da Energia nas Atividades
da Petrobras - Nacional
63.511.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas - Na Região Sul
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Sudeste
63.511.000
12.497.000
355.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas - Na Região Centro-Oeste
PROJETOS
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Nordeste
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Nordeste - Na Região Nordeste
Sistema ampliado (percentual de execução física): 3
93.290.000
63.511.000
355.000
12.142.000
I
25 752
90
293.405.000
I
25 752
5
Energia Elétrica
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
12.142.000
103.063.000
103.063.000
I
4INV
4
90
0
495
103.063.000
30.555.000
25 752
2033 14LC 0030
25 752
2033 151G
25 752
2033 151G 0010
25 752
2033 1C63
25 752
2033 1C63 0033
2053
25 753
2053 20LE
25 753
2053 20LE 0001
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Sudeste - Na Região Sudeste
Sistema ampliado (percentual de execução física): 4
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Norte
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na
Região Norte - Na Região Norte
Sistema ampliado (percentual de execução física):
28
Modernização e Adequação do Sistema de
Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima
Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)
Modernização e Adequação do Sistema de Geração
da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho
(Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio
de Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 1
30.555.000
I
2053 20OR
25 753
2053 20OR 0001
5
90
0
495
30.555.000
82.379.000
82.379.000
I
4INV
4
90
0
495
82.379.000
1.400.000
1.400.000
I
4INV
4
90
0
495
Petróleo e Gás
1.400.000
1.864.135.000
ATIVIDADES
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Exploração e Produção de Petróleo e Gás
Natural
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Nacional
7.786.000
7.786.000
I
25 753
4INV
4INV
4
90
0
495
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural - Cessão Onerosa
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural - Cessão Onerosa - Nacional
7.786.000
767.530.000
767.530.000
I
4-
5
90
0
495
767.530.000
INV
25 753
2053 20OS
25 753
2053 20OS 0001
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural - Pré-Sal
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás
Natural - Pré-Sal - Nacional
61.202.000
61.202.000
I
25 753
2053 20OV
25 753
2053 20OV 0001
2053 20OW
25 753
2053 20OW 0001
2053 2D00
25 753
2053 2D00 0010
2053 2D01
25 753
2053 2D01 0020
2053 2D83
495
4INV
4
90
0
495
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás,
Energia e Desenvolvimento Sustentável
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás,
Energia e Desenvolvimento Sustentável - Nacional
88.751.000
75.231.000
4INV
4
90
0
495
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás das Bacias da Amazônia
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo
e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte
75.231.000
87.282.000
87.282.000
4INV
5
90
0
495
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste
Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo
e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região
Nordeste
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de
61.202.000
75.231.000
87.282.000
44.684.000
44.684.000
I
25 753
0
88.751.000
I
25 753
90
88.751.000
I
25 753
5
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Abastecimento
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Abastecimento - Nacional
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
44.684.000
68.141.000
25 753
2053 2D83 0033
Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas
da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de
Janeiro
68.141.000
I
25 753
2053 4237
25 753
2053 4237 0001
2053 4861
25 785
2053 4861 0001
2053 14UG
25 785
2053 14UG 0030
25 785
2053 14VS
90
0
495
77.660.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural - Nacional
PROJETOS
Implantação de Unidade de Estocagem
Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal
(ESGN)
Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea
de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) - Na
Região Sudeste
Unidade implantada (percentual de execução física):
3
Implantação de Unidade de Armazenagem e
Regaseificação de Gás Natural, em Barra do
68.141.000
77.660.000
77.660.000
2.523.000
2.523.000
I
25 785
4
Manutenção dos Sistemas de Segurança, de
Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Exploração e Produção de Petróleo
e Gás Natural
Manutenção dos Sistemas de Segurança, de
Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e
Gás Natural - Nacional
I
25 785
4INV
4INV
4
90
0
495
2.523.000
16.949.000
16.949.000
I
4INV
4
90
0
495
16.949.000
28.324.000
25 785
2053 14VS 0032
25 785
2053 150Z
25 785
2053 150Z 0033
25 753
2053 151A
25 753
2053 151A 0033
Riacho
(ES),
com
Capacidade
de
Aproximadamente
14
MM
m3/dia,
e
Implantação de Gasoduto de Transferência
Associado
Implantação de Unidade de Armazenagem e
Regaseificação de Gás Natural, em Barra do Riacho
(ES), com Capacidade de Aproximadamente 14
MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de
Transferência Associado - No Estado do Espírito
Santo
Obra executada (percentual de execução física): 1
Implantação do Gasoduto Guapimirim COMPERJ II, com Aproximadamente 11 Km de
Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ)
Implantação do Gasoduto Guapimirim - COMPERJ
II, com Aproximadamente 11 Km de Extensão e
Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ) - No Estado do
Rio de Janeiro
Gasoduto implantado (percentual de execução
física): 22
Implantação de Unidades de Processamento de
Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos
com Capacidade de Processamento de 21 MM
m3/dia
Implantação de Unidades de Processamento de Gás
Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com
Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia No Estado do Rio de Janeiro
28.324.000
I
2053 152J
25 785
2053 152J 0033
Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás
Natural do Pré-Sal para Processamento no
COMPERJ
Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás
4
90
0
495
28.324.000
29.157.000
29.157.000
I
4INV
4
90
0
495
29.157.000
185.284.000
185.284.000
I
25 785
4INV
4INV
5
90
0
495
185.284.000
323.631.000
323.631.000
Natural do Pré-Sal para Processamento
COMPERJ - No Estado do Rio de Janeiro
no
I
2055
25 753
2055 6597
25 753
2055 6597 0020
2055 12NC
25 753
2055 12NC 0001
25 753
2055 12NF
25 753
2055 12NF 0031
2055 14LD
90
0
495
PROJETOS
Implantação de Unidades de Produção de
Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011 2019)
Implantação de Unidades de Produção de
Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011 - 2019) Nacional
Obra executada (percentual de execução física): 2
11.526.000
11.526.000
4INV
4
90
0
495
de
Unidades
de
Produção
de
11.526.000
54.380.000
54.380.000
I
4INV
4
90
0
495
Implantação de Unidade de Produção de Amônia
com Capacidade de Aproximadamente 520 mil
t/ano
Implantação de Unidade de Produção de Amônia
com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano
- No Estado de Minas Gerais
Construção
323.631.000
787.414.000
54.380.000
25.118.000
25.118.000
I
25 662
5
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes
Nitrogenados
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região
Nordeste
I
25 753
4INV
4INV
5
90
0
495
25.118.000
696.390.000
25 662
2055 14LD 0033
Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ
(RJ)
Construção de Unidades de Produção de
Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) No Estado do Rio de Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 8
696.390.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
7.334.880.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
90.215.000
90.215.000
TOTAL GERAL
90.215.000
90.215.000
TOTAL GERAL
90.215.000
90.215.000
90.215.000
TOTAL GERAL
90.215.000
90.215.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
692 - Comercialização
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
692- Comercialização
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
696.390.000
90.215.000
TOTAL GERAL
90.215.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2022
25 692
2022 2787
25 692
2022 2787 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
2022 2799
25 692
2022 2799 0001
2022 3348
M
O
D
90.215.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - Nacional
29.438.000
29.438.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a
Grandes Clientes
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a
Grandes Clientes - Nacional
PROJETOS
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Varejista de Distribuição de Derivados de
29.438.000
60.100.000
60.100.000
I
25 692
R
P
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Combustíveis
I
25 692
G
N
D
6.010.000
6.010.000
6.010.000
6.010.000
6.010.000
0
4INV
4
90
0
495
60.100.000
677.000
25 692
2022 3348 0001
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional
Unidade modernizada (unidade): 1
677.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
677.000
90.215.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
104.698.093
104.698.093
TOTAL GERAL
340.000
4.013.653
100.344.440
104.698.093
TOTAL GERAL
104.698.093
340.000
4.013.653
100.344.440
104.698.093
TOTAL GERAL
4.353.653
100.344.440
104.698.093
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
104.698.093
104.698.093
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0012
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0012
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
88.412.321
28.936.135
28.936.135
59.476.186
59.476.186
88.412.321
28.936.135
59.476.186
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Acre
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Acre
4.353.653
340.000
340.000
340.000
4.013.653
4.013.653
I
2033
25 752
2033 20P2
25 752
2033 20P2 0012
2033 11X8
25 752
2033 11X8 0012
25 752
2033 14L1
25 752
2033 14L1 0012
4
90
0
495
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AC)
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AC) - No Estado do Acre
PROJETOS
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AC)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AC) - No Estado
do Acre
Unidade consumidora atendida (unidade): 3.738
22.686.777
22.686.777
4INV
4
90
0
495
38.924.254
I
4INV
5
90
0
495
38.924.254
38.733.409
38.733.409
I
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
22.686.777
38.924.254
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (AC) - No Estado do
Acre
TOTAL – INVESTIMENTOS
4.013.653
100.344.440
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
38.733.409
104.698.093
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
183.906.931
183.906.931
TOTAL GERAL
7.374.060
21.539.566
154.993.305
183.906.931
TOTAL GERAL
183.906.931
7.374.060
21.539.566
154.993.305
183.906.931
TOTAL GERAL
28.913.626
154.993.305
183.906.931
TOTAL GERAL
183.906.931
183.906.931
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
183.906.931
6.052.629
6.052.629
177.854.302
177.854.302
183.906.931
6.052.629
177.854.302
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0027
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0027
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0027
2033
25 752
2033 20P3
25 752
2033 20P3 0027
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado de Alagoas
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
Alagoas
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Alagoas
I
4INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistemas de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AL)
Adequação do Sistemas de Comercialização e
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
28.913.626
3.752.500
3.752.500
4
90
0
495
3.752.500
3.621.560
3.621.560
4
90
0
495
3.621.560
21.539.566
21.539.566
4
90
0
495
21.539.566
154.993.305
47.785.406
47.785.406
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AL) - No Estado de Alagoas
I
25 752
2033 6749
25 752
2033 6749 0027
2033 11XE
25 752
2033 11XE 0027
25 752
2033 3375
25 752
2033 3375 0027
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)
Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) - No Estado
de Alagoas
Unidade consumidora atendida (unidade): 5.028
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (AL) - No Estado de
Alagoas
Sistema ampliado (percentual de execução física):
17
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
4
90
0
495
Manutenção do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (AL)
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (AL) - No Estado de Alagoas
47.785.406
18.047.162
18.047.162
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
18.047.162
39.222.153
39.222.153
I
4INV
5
90
0
495
39.222.153
49.938.584
49.938.584
I
4INV
4
90
0
495
49.938.584
183.906.931
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
174.730.493
TOTAL GERAL
174.730.493
TOTAL GERAL
9.307.173
18.882.268
146.541.052
174.730.493
TOTAL GERAL
174.730.493
9.307.173
18.882.268
146.541.052
174.730.493
TOTAL GERAL
28.189.441
146.541.052
174.730.493
TOTAL GERAL
174.730.493
174.730.493
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
G
R
M
174.730.493
174.730.493
174.730.493
174.730.493
0
174.730.493
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0022
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0022
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0022
2033
25 752
2033 20P5
25 752
2033 20P5 0022
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Piauí
I
4INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Piauí
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Piauí
I
4INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (PI)
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (PI) - No Estado do Piauí
I
4INV
P
O
D
U
T
E
Empresas Estatais
28.189.441
4.000.000
4.000.000
4
90
0
495
4.000.000
5.307.173
5.307.173
4
90
0
495
5.307.173
18.882.268
18.882.268
4
90
0
495
18.882.268
146.541.052
15.165.627
15.165.627
4
90
0
495
15.165.627
25 752
2033 2D89
25 752
2033 2D89 0022
Manutenção do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (PI)
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (PI) - No Estado do Piauí
19.179.655
19.179.655
I
25 752
2033 11YL
25 752
2033 11YL 0022
25 752
2033 14KY
25 752
2033 14KY 0022
PROJETOS
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (PI)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) - No Estado
do Piauí
Unidade consumidora atendida (unidade): 1.370
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (PI) - No Estado do Piauí
Sistema ampliado (percentual de execução física): 6
4INV
4
90
0
495
45.085.000
45.085.000
I
4INV
5
90
0
495
67.110.770
I
4INV
4
90
0
495
67.110.770
174.730.493
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
45.085.000
67.110.770
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
19.179.655
319.504.010
319.504.010
1.385.655
318.118.355
TOTAL GERAL
319.504.010
TOTAL GERAL
319.504.010
1.385.655
318.118.355
319.504.010
TOTAL GERAL
1.385.655
318.118.355
319.504.010
TOTAL GERAL
319.504.010
319.504.010
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0011
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
318.279.984
318.279.984
318.279.984
318.279.984
0
318.279.984
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
1.385.655
1.385.655
1.385.655
Estado de Rondônia
I
2033
25 752
2033 20P7
25 752
2033 20P7 0011
2033 11XI
25 752
2033 11XI 0011
25 752
2033 14KZ
25 752
2033 14KZ 0011
4
90
0
495
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (RO)
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (RO) - No Estado de Rondônia
PROJETOS
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (RO)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) - No Estado
de Rondônia
Unidade consumidora atendida (unidade): 5.796
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (RO) - No Estado de
Rondônia
Sistema ampliado (percentual de execução física):
23
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.385.655
318.118.355
46.679.321
46.679.321
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
46.679.321
90.000.000
90.000.000
I
4INV
5
90
0
495
90.000.000
181.439.034
181.439.034
I
4INV
4
90
0
495
181.439.034
319.504.010
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
20.813.000
20.813.000
TOTAL GERAL
20.813.000
20.813.000
TOTAL GERAL
20.813.000
20.813.000
20.813.000
TOTAL GERAL
20.813.000
20.813.000
TOTAL GERAL
20.813.000
20.813.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 785
2053 8020
25 785
2053 8020 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Petróleo e Gás
20.813.000
ATIVIDADES
Disponibilização de Estações de Entrega e de
Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil
Disponibilização de Estações de Entrega e de
Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil - Nacional
20.813.000
20.813.000
I
4INV
4
90
0
495
20.813.000
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
20.813.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
28.981.108
28.981.108
TOTAL GERAL
3.707.729
25.273.379
28.981.108
TOTAL GERAL
28.981.108
3.707.729
25.273.379
28.981.108
TOTAL GERAL
3.707.729
25.273.379
28.981.108
TOTAL GERAL
28.981.108
28.981.108
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
23.414.608
3.893.495
3.893.495
19.521.113
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0014
2033
25 752
2033 20PC
25 752
2033 20PC 0014
25 752
2033 10WO
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
19.521.113
23.414.608
3.893.495
19.521.113
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Roraima
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (RR)
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (RR) - No Estado de Roraima
I
44
90
0 495
INV
PROJETOS
Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de
Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)
3.707.729
3.707.729
3.707.729
3.707.729
25.273.379
17.264.394
17.264.394
17.264.394
8.008.985
25 752
2033 10WO 0014
Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de
Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) - No Estado
de Roraima
Unidade consumidora atendida (unidade): 500
8.008.985
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
8.008.985
28.981.108
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
389.012.868
389.012.868
TOTAL GERAL
7.935.000
381.077.868
389.012.868
TOTAL GERAL
389.012.868
7.935.000
381.077.868
389.012.868
TOTAL GERAL
7.935.000
381.077.868
389.012.868
TOTAL GERAL
389.012.868
389.012.868
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0013
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0013
2033
25 752
2033 20PD
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
32.605.809
32.605.809
32.605.809
32.605.809
0
32.605.809
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Amazonas
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Amazonas
I
44
90
0 495
INV
Energia Elétrica
ATIVIDADES
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AM)
7.935.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
4.335.000
4.335.000
4.335.000
381.077.868
94.245.759
25 752
2033 20PD 0013
Adequação do Sistema de Comercialização e
Distribuição de Energia Elétrica - Redução de
Perdas Comerciais (AM) - No Estado do Amazonas
94.245.759
I
25 752
2033 20PE
25 752
2033 20PE 0013
2033 20PI
25 752
2033 20PI 0013
2033 11XU
25 752
2033 11XU 0013
2033 14L7
25 752
2033 14L7 0013
495
4INV
4
90
0
495
Manutenção do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (AM)
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
94.245.759
5.000.000
30.154.191
30.154.191
4INV
4
90
0
495
PROJETOS
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)
Ampliação da Rede Rural de Distribuição de
Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No
Estado do Amazonas
30.154.191
43.438.524
43.438.524
4INV
5
90
0
495
Ampliação do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM)
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica - PPA 2012-2015 (AM) - No Estado do
Amazonas
43.438.524
208.239.394
208.239.394
I
TOTAL – INVESTIMENTOS
0
5.000.000
I
25 752
90
5.000.000
I
25 752
4
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica no Interior (AM)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica no Interior (AM) - No Estado do Amazonas
I
25 752
4INV
4INV
4
90
0
495
208.239.394
389.012.868
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
49.127.000
49.127.000
TOTAL GERAL
1.337.000
4.300.000
43.490.000
49.127.000
TOTAL GERAL
49.127.000
1.337.000
4.300.000
43.490.000
49.127.000
TOTAL GERAL
5.637.000
43.490.000
49.127.000
TOTAL GERAL
49.127.000
49.127.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo
6.3.1.0.00.00 - Internas
49.127.000
49.127.000
49.127.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2022
25 784
25 784
25 784
2022 2B38
2022 2B38 0001
2022 125Q
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
4INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
4INV
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Embarcações
Manutenção e Adequação de Embarcações Nacional
I
4INV
PROJETOS
Construção de Barcaças e Empurradores para
R
P
M
O
D
49.127.000
0
49.127.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Empresas Estatais
5.637.000
1.337.000
1.337.000
4
90
0
495
1.337.000
4.300.000
4.300.000
4
90
0
495
4.300.000
43.490.000
30.214.000
30.214.000
4
90
0
495
30.214.000
13.276.000
25 784
2022 125Q 0001
Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê Paraná
Construção de Barcaças e Empurradores para
Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná
- Nacional
Comboio construído (unidade): 1
13.276.000
I
4INV
5
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32275 - Fronape International Company - FIC
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
13.276.000
49.127.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
39.500.000
39.500.000
TOTAL GERAL
39.500.000
39.500.000
TOTAL GERAL
39.500.000
39.500.000
39.500.000
TOTAL GERAL
39.500.000
39.500.000
TOTAL GERAL
39.500.000
39.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32275 - Fronape International Company - FIC
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2022
25 784
25 784
2022 2D37
2022 2D37 0002
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Combustíveis
39.500.000
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Navios
Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
39.500.000
39.500.000
39.500.000
39.500.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
752 - Energia Elétrica
39.500.000
39.500.000
39.500.000
39.500.000
39.500.000
0
95.970.005
95.970.005
600.000
95.370.005
TOTAL GERAL
95.970.005
TOTAL GERAL
95.970.005
600.000
95.370.005
95.970.005
TOTAL GERAL
600.000
95.370.005
95.970.005
TOTAL GERAL
95.970.005
95.970.005
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0040
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
95.370.005
95.370.005
95.370.005
95.370.005
0
95.370.005
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na
600.000
350.000
350.000
Região Sul
I
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0040
25 752
2033 3372
25 752
2033 3372 0043
4
90
0
495
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região
Sul
250.000
4INV
4
90
0
495
Energia Elétrica
PROJETOS
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente
Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)
Revitalização da Usina Termelétrica Presidente
Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No
Estado do Rio Grande do Sul
Usina revitalizada (percentual de execução física):
10
250.000
95.370.005
95.370.005
95.370.005
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
350.000
250.000
I
2033
4INV
95.370.005
95.970.005
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
87.000
87.000
TOTAL GERAL
87.000
87.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
TOTAL GERAL
87.000
87.000
87.000
TOTAL GERAL
87.000
87.000
TOTAL GERAL
87.000
87.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0033
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Rio de Janeiro
I
44
90
0 495
87.000
87.000
87.000
87.000
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
87.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
2.351.202.000
2.351.202.000
TOTAL GERAL
2.351.202.000
2.351.202.000
TOTAL GERAL
2.351.202.000
2.351.202.000
2.351.202.000
TOTAL GERAL
2.351.202.000
2.351.202.000
TOTAL GERAL
2.351.202.000
2.351.202.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
753 - Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
753- Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
2.351.202.000
2.351.202.000
2.351.202.000
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 753
2053 2851
25 753
2053 2851 0002
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
2053 4109
25 753
2053 4109 0002
2053 146Q
25 753
2053 146Q 0001
ATIVIDADES
Aquisição de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás
Natural
Aquisição de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás
Natural - No Exterior
1.051.068.000
1.051.068.000
4INV
5
90
0
495
Manutenção da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Óleo e Gás Natural
Manutenção da Infraestrutura de Exploração e
Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior
1.051.068.000
513.741.000
513.741.000
4INV
4
90
0
495
PROJETOS
Construção de Unidades Estacionárias de
Produção V (Período 2012-2021)
Construção de Unidades Estacionárias de Produção
V (Período 2012-2021) - Nacional
513.741.000
786.393.000
786.393.000
I
TOTAL – INVESTIMENTOS
M
O
D
2.351.202.000
I
25 753
R
P
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Petróleo e Gás
I
25 753
G
N
D
2.351.202.000
2.351.202.000
0
4INV
5
90
0
495
786.393.000
2.351.202.000
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
118.524.000
118.524.000
TOTAL GERAL
118.524.000
118.524.000
TOTAL GERAL
118.524.000
118.524.000
118.524.000
TOTAL GERAL
118.524.000
118.524.000
TOTAL GERAL
118.524.000
118.524.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
785 - Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
85.937.000
85.937.000
85.937.000
85.937.000
85.937.000
0
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 785
2053 4861
25 785
2053 4861 0001
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
2053 146S
25 785
2053 146S 0001
R
P
M
O
D
Petróleo e Gás
118.524.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural - Nacional
49.196.000
49.196.000
I
25 785
G
N
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
4INV
4
90
0
495
PROJETOS
Implantação de Instalações de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
Implantação de Instalações de Transporte
Dutoviário de Gás Natural - Nacional
69.328.000
69.328.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
69.328.000
118.524.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
753 - Combustíveis Minerais
49.196.000
3.009.000
3.009.000
9.000
3.000.000
TOTAL GERAL
3.009.000
TOTAL GERAL
3.009.000
9.000
3.000.000
3.009.000
TOTAL GERAL
9.000
3.000.000
3.009.000
TOTAL GERAL
3.009.000
3.009.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
753- Combustíveis Minerais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
2022
25 753
2022 14UI
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
PROJETOS
Implantação de Unidade Operacional de
9.000
9.000
9.000
9.000
3.000.000
3.000.000
25 753
2022 14UI 0035
Distribuição de GLP.
Implantação
de Unidade
Operacional
Distribuição de GLP. - No Estado de São Paulo
de
3.000.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
3.009.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
416.000
416.000
TOTAL GERAL
66.000
50.000
300.000
416.000
TOTAL GERAL
416.000
66.000
50.000
300.000
416.000
TOTAL GERAL
116.000
300.000
416.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
692 - Comercialização
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
692- Comercialização
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
3.000.000
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
416.000
416.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0001
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2022
25 692
2022 2787
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
416.000
416.000
416.000
416.000
416.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
116.000
66.000
66.000
66.000
50.000
50.000
50.000
300.000
300.000
25 692
2022 2787 0001
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - Nacional
300.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
416.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
3.645.000
3.645.000
TOTAL GERAL
3.424.000
221.000
3.645.000
TOTAL GERAL
3.645.000
3.424.000
221.000
3.645.000
TOTAL GERAL
3.424.000
221.000
3.645.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
754 - Biocombustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
754- Biocombustíveis
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2022 - Combustíveis
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
300.000
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0001
2022
25 754
2022 124N
25 754
2022 124N 0023
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Nacional
I
44
90
0 495
INV
Combustíveis
PROJETOS
Modernização e Adequação da Usina de
Biodiesel, em Quixadá (CE)
Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel,
em Quixadá (CE) - No Estado do Ceará
Obra executada (percentual de execução física): 3
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
E
S
F
3.645.000
3.645.000
3.424.000
3.424.000
3.424.000
3.424.000
221.000
221.000
221.000
221.000
3.645.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.989.000
1.989.000
TOTAL GERAL
79.000
1.872.000
38.000
1.989.000
TOTAL GERAL
1.989.000
79.000
1.872.000
38.000
1.989.000
TOTAL GERAL
1.951.000
38.000
1.989.000
TOTAL GERAL
1.989.000
1.989.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
662 - Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
662- Produção Industrial
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2055 - Desenvolvimento Produtivo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.951.000
79.000
25 122
0807 4102 0026
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de
Pernambuco
79.000
I
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0026
25 662
2055 20PR
25 662
2055 20PR 0026
4
90
0
495
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado de
Pernambuco
1.872.000
4INV
4
90
0
495
Desenvolvimento Produtivo
ATIVIDADES
Manutenção dos Sistemas de Controle
Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde
Ocupacional nas Atividades de Indústria
Petroquímica
Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado
de Pernambuco
1.872.000
38.000
38.000
38.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
79.000
1.872.000
I
2055
4INV
38.000
1.989.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.260.000
1.260.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
785 - Transportes Especiais
TOTAL GERAL
1.260.000
1.260.000
TOTAL GERAL
1.260.000
1.260.000
1.260.000
TOTAL GERAL
1.260.000
1.260.000
TOTAL GERAL
1.260.000
1.260.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
785- Transportes Especiais
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2053 - Petróleo e Gás
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2053
25 785
2053 4861
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
1.260.000
1.260.000
1.260.000
1.260.000
1.260.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Petróleo e Gás
1.260.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
1.260.000
25 785
2053 4861 0035
Manutenção da Infraestrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural - No Estado de São Paulo
1.260.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32359 - Arembepe Energia S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.260.000
1.260.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.881.000
1.881.000
TOTAL GERAL
1.881.000
1.881.000
TOTAL GERAL
1.881.000
1.881.000
1.881.000
TOTAL GERAL
1.881.000
1.881.000
TOTAL GERAL
1.881.000
1.881.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2033 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
1.881.000
1.881.000
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32359 - Arembepe Energia S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2033
25 752
2033 6556
25 752
2033 6556 0029
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Energia Elétrica
1.881.000
ATIVIDADES
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
Manutenção da Infraestrutura Operacional de
Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia
1.881.000
1.881.000
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.881.000
1.881.000
1.881.000
0
1.881.000
1.881.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
1.053
1.053
TOTAL GERAL
789
264
1.053
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
1.053
789
264
1.053
TOTAL GERAL
1.053
1.053
TOTAL GERAL
1.053
1.053
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0040
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
1.053
1.053
1.053
1.053
1.053
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região
Sul
1.053
789
789
I
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0040
4INV
4
90
0
495
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul
264
264
I
4INV
4
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
264
1.053
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
389.137.284
389.137.284
TOTAL GERAL
7.983.608
6.300.000
374.853.676
389.137.284
TOTAL GERAL
389.137.284
7.983.608
6.300.000
374.853.676
389.137.284
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
752 - Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
25 - Energia
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
752- Energia Elétrica
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2033 - Energia Elétrica
789
14.283.608
374.079.248
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
TOTAL GERAL
774.428
389.137.284
TOTAL GERAL
389.137.284
389.137.284
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo
6.9.2.0.00.00 - Controladora
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 4101
0807 4101 0013
25 122
0807 4102
25 122
0807 4102 0013
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
389.137.284
90.258.036
90.258.036
298.879.248
298.879.248
389.137.284
90.258.036
298.879.248
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No
Estado do Amazonas
I
44
90
0 495
INV
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
14.283.608
5.674.428
5.674.428
5.674.428
2.309.180
2.309.180
Amazonas
I
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0013
25 752
2033 212U
25 752
2033 212U 0013
2033 212V
25 752
2033 212V 0013
2033 151B
25 752
2033 151B 0013
0
495
4INV
4
90
0
495
Energia Elétrica
6.300.000
374.079.248
ATIVIDADES
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica (AM)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
60.450.000
60.450.000
4INV
4
90
0
495
Manutenção do Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica (AM)
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
PROJETOS
Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em
ciclo combinado, com Capacidade de Geração de
até 650 MW, em Manaus (AM)
Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em
ciclo combinado, com Capacidade de Geração de
até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do
Amazonas
Usina implantada (percentual de execução física):
21
2.309.180
6.300.000
60.450.000
5.500.000
5.500.000
I
25 752
90
6.300.000
I
25 752
4
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Amazonas
I
2033
4INV
4INV
4
90
0
495
5.500.000
276.629.248
276.629.248
I
4INV
4
90
0
495
276.629.248
25 752
2033 151C
25 752
2033 151C 0013
2119
25 752
2119 212W
25 752
2119 212W 0013
Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e
Jorge Teixeira (AM)
Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e
Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas
Linha implantada (percentual de execução): 32
31.500.000
31.500.000
I
44
90
INV
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia
ATIVIDADES
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica (AM)
Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas
I
44
90
INV
0
495
774.428
774.428
774.428
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
774.428
389.137.284
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
25 - Energia
TOTAL GERAL
2.500.000
2.500.000
TOTAL GERAL
2.500.000
2.500.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
31.500.000
25 - Energia
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
2.500.000
2.500.000
2.500.000
TOTAL GERAL
2.500.000
2.500.000
TOTAL GERAL
2.500.000
2.500.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia
UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A.
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 126
0807 4103
25 126
0807 4103 0041
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
G
N
D
R
P
M
O
D
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Paraná
I
44
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
E
S
F
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
09 - Previdência Social
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
09 - Previdência Social
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
0
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
09 - Previdência Social
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
TOTAL GERAL
80.000.000
80.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
09 - Previdência Social
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social
UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
G
R
M
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
36.500.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
S
F
0807
09 122
09 122
0807 4101
0807 4101 0001
N
D
P
O
D
U
T
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional
I
42
90
0 495
INV
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
24 - Comunicações
25 - Energia
TOTAL GERAL
41.521.122
20.000.000
61.521.122
TOTAL GERAL
20.000.000
41.521.122
61.521.122
TOTAL GERAL
41.521.122
41.521.122
20.000.000
20.000.000
61.521.122
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
722 - Telecomunicações
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
24 - Comunicações
722- Telecomunicações
25 - Energia
122- Administração Geral
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
80.000.000
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
TOTAL GERAL
20.000.000
41.521.122
61.521.122
TOTAL GERAL
61.521.122
61.521.122
TOTAL GERAL
61.521.122
61.521.122
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
19.793.627
19.793.627
19.793.627
19.793.627
19.793.627
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
24 - Comunicações
25 - Energia
TOTAL GERAL
41.521.122
20.000.000
61.521.122
TOTAL GERAL
20.000.000
41.521.122
61.521.122
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
722 - Telecomunicações
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
24 - Comunicações
722- Telecomunicações
25 - Energia
122- Administração Geral
TOTAL GERAL
41.521.122
41.521.122
20.000.000
20.000.000
61.521.122
TOTAL GERAL
20.000.000
41.521.122
61.521.122
TOTAL GERAL
61.521.122
61.521.122
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
25 122
25 122
0807 111G
0807 111G 0053
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
19.793.627
19.793.627
19.793.627
19.793.627
19.793.627
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
PROJETOS
Instalação de Edifício-Sede
Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
I
2025
24 722
2025 12OF
24 722
2025 12OF 0020
24 722
2025 12OF 0040
42
90
INV
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
PROJETOS
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional
de Banda Larga
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga - Na Região Nordeste
Rede implantada (município): 40
I
42
90
INV
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de
Banda Larga - Na Região Sul
Rede implantada (município): 46
I
42
90
INV
0
495
41.521.122
41.521.122
33.332.181
0
495
0
495
8.188.941
61.521.122
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
26 - Transporte
TOTAL GERAL
4.232.886
17.114
4.250.000
TOTAL GERAL
4.247.396
2.604
4.250.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
122- Administração Geral
26 - Transporte
33.332.181
8.188.941
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
20.000.000
4.232.886
4.232.886
17.114
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
14.510
2.604
4.250.000
TOTAL GERAL
4.250.000
4.250.000
TOTAL GERAL
4.250.000
4.250.000
TOTAL GERAL
4.250.000
4.250.000
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
26 - Transporte
TOTAL GERAL
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
3.170.000
3.170.000
3.170.000
3.170.000
3.170.000
0
4.232.886
17.114
4.250.000
122 - Administração Geral
126 - Tecnologia da Informação
TOTAL GERAL
4.247.396
2.604
4.250.000
TOTAL GERAL
4.232.886
4.232.886
17.114
14.510
2.604
4.250.000
TOTAL GERAL
4.250.000
4.250.000
TOTAL GERAL
4.250.000
4.250.000
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
05 - Defesa Nacional
122- Administração Geral
26 - Transporte
122- Administração Geral
126- Tecnologia da Informação
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
3.170.000
3.170.000
3.170.000
3.170.000
3.170.000
0
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
4.250.000
26 122
0807 4102
26 122
0807 4102 0033
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Rio de Janeiro
14.510
14.510
I
26 126
0807 4103
26 126
0807 4103 0033
0807 151I
05 122
0807 151I 0033
05 122
0807 151J
05 122
0807 151J 0033
05 122
0807 151K
05 122
0807 151K 0033
2
90
0
495
Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento - No Estado do
Rio de Janeiro
PROJETOS
Adaptação da Fábrica de Munição para a
Nacionalização da Espoleta de Proximidade
40mmL/70
Adaptação da Fábrica de Munição para a
Nacionalização da Espoleta de Proximidade
40mmL/70 - No Estado do Rio de Janeiro
Adaptação concluída (percentual de execução
física): 12
Adaptação da Fábrica de Munição para a
Criação de Uma Planta de Desmilitarização
Adaptação da Fábrica de Munição para a Criação de
Uma Planta de Desmilitarização - No Estado do Rio
de Janeiro
Adaptação concluída (percentual de execução
física): 47
Adaptação da Fábrica de Munição para a
Nacionalização do Canhão 40mmL/70
Adaptação da Fábrica de Munição para a
14.510
2.604
2.604
I
05 122
4INV
4INV
2
90
0
495
2.604
200.000
200.000
I
4INV
2
90
0
495
200.000
1.100.000
1.100.000
I
4INV
2
90
0
495
1.100.000
1.432.886
1.432.886
05 122
0807 151L
05 122
0807 151L 0033
Nacionalização do Canhão 40mmL/70 - No Estado
do Rio de Janeiro
Adaptação concluída (percentual de execução
física): 24
Adaptação da Fábrica de Munição para o
Desenvolvimento de Munição Especial para
Canhão de Médio e Grande Calibre
Adaptação da Fábrica de Munição para o
Desenvolvimento de Munição Especial para Canhão
de Médio e Grande Calibre - No Estado do Rio de
Janeiro
Adaptação concluída (percentual de execução
física): 27
I
4INV
2
90
0
495
1.500.000
1.500.000
I
4INV
2
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
1.432.886
1.500.000
4.250.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
364.744.767
364.744.767
TOTAL GERAL
3.100.000
361.644.767
364.744.767
TOTAL GERAL
364.744.767
3.100.000
361.644.767
364.744.767
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
122- Administração Geral
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2074 - Transporte Marítimo
TOTAL GERAL
3.100.000
361.644.767
364.744.767
TOTAL GERAL
2.908.241
9.372.157
15.810.000
16.530.074
306.124.295
14.000.000
364.744.767
TOTAL GERAL
364.744.767
364.744.767
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
353.942.878
353.942.878
353.942.878
353.942.878
353.942.878
0
353.942.878
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
2.908.241
2.908.241
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
TOTAL GERAL
2.908.241
2.908.241
TOTAL GERAL
2.908.241
2.908.241
2.908.241
TOTAL GERAL
2.908.241
2.908.241
TOTAL GERAL
2.908.241
2.908.241
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 143A
E
S
F
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Adequação de Instalações Gerais e
Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)
G
N
D
R
P
M
O
D
2.908.241
2.908.241
2.908.241
2.908.241
2.908.241
0
2.908.241
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
2.908.241
de
308.241
26 784
2074 143A 0023
26 784
2074 7U33
26 784
2074 7U33 0023
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará
Obra executada (percentual de execução física): 36
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Fortaleza - CE
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto de Fortaleza - CE - No Estado do Ceará
Projeto implantado (percentual de execução física):
49
308.241
I
4INV
2
90
0
495
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
2.600.000
2.908.241
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
9.372.157
9.372.157
TOTAL GERAL
9.372.157
9.372.157
TOTAL GERAL
9.372.157
9.372.157
9.372.157
TOTAL GERAL
9.372.157
9.372.157
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
308.241
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
TOTAL GERAL
9.372.157
9.372.157
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
26 784
2074 20HL
2074 20HL 0001
26 784
2074 143S
26 784
2074 143S 0029
26 784
2074 7U34
26 784
2074 7U34 0029
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
ATIVIDADES
Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária
Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária Nacional
Estudo realizado (unidade): 1
PROJETOS
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia
Obra executada (percentual de execução física): 12
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Aratu - BA
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
9.372.157
9.372.157
9.372.157
9.372.157
9.372.157
0
9.372.157
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
9.372.157
3.749.157
3.749.157
I
4INV
2
90
0
495
3.749.157
423.000
423.000
I
4INV
2
90
0
495
423.000
2.600.000
2.600.000
26 784
2074 7U35
26 784
2074 7U35 0029
no Porto de Aratu - BA - No Estado da Bahia
Projeto implantado (percentual de execução física):
8
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Salvador - BA
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto de Salvador - BA - No Estado da Bahia
Projeto implantado (percentual de execução física):
7
I
4INV
3
90
0
495
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
2.600.000
9.372.157
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
15.810.000
15.810.000
TOTAL GERAL
15.810.000
15.810.000
TOTAL GERAL
15.810.000
15.810.000
15.810.000
TOTAL GERAL
15.810.000
15.810.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
2.600.000
15.810.000
TOTAL GERAL
15.810.000
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 12LS
26 784
2074 12LS 0035
26 784
2074 14KL
26 784
2074 14KL 0035
26 784
2074 14U5
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e
de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no
Porto de Santos (SP)
Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de
Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto
de Santos (SP) - No Estado de São Paulo
Obra executada (percentual de execução física): 21
Implantação de Sistema de Apoio ao
Gerenciamento da Infraestrutura Portuária
Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento
da Infraestrutura Portuária - No Estado de São Paulo
Implantação realizada (percentual de execução
física): 15
Construção da Passagem Inferior do Valongo
(Mergulhão)
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
15.810.000
15.810.000
15.810.000
15.810.000
15.810.000
0
15.810.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
15.810.000
4.000.000
4.000.000
I
4INV
3
90
0
495
4.000.000
850.000
850.000
I
4INV
3
90
0
495
850.000
10.960.000
26 784
2074 14U5 0035
Construção da Passagem Inferior do Valongo
(Mergulhão) - No Estado de São Paulo
Obra executada (percentual de execução física): 4
10.960.000
I
4INV
3
90
0
495
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
10.960.000
15.810.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
16.530.074
16.530.074
TOTAL GERAL
3.100.000
13.430.074
16.530.074
TOTAL GERAL
16.530.074
3.100.000
13.430.074
16.530.074
TOTAL GERAL
3.100.000
13.430.074
16.530.074
TOTAL GERAL
16.530.074
16.530.074
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - Administração Geral
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
122- Administração Geral
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
0807
26 122
0807 4102
26 122
0807 4102 0015
26 122
26 122
0807 3286
0807 3286 0015
2074
26 784
2074 20HL
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
5.728.185
5.728.185
5.728.185
5.728.185
5.728.185
0
5.728.185
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais
Federais
ATIVIDADES
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do
Pará
I
42
90
0 495
INV
PROJETOS
Instalação de Bens Imóveis
Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará
Imóvel instalado (unidade): 5
I
42
90
0 495
INV
Transporte Marítimo
ATIVIDADES
Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária
3.100.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
13.430.074
1.119.130
26 784
2074 20HL 0001
26 784
2074 144A
26 784
2074 144A 0015
26 784
2074 144J
26 784
2074 144J 0015
26 784
2074 144L
26 784
2074 144L 0015
26 784
2074 144R
26 784
2074 144R 0015
Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária Nacional
Estudo realizado (unidade): 2
PROJETOS
Adequação de Instalações de Acostagem, de
Movimentação e Armazenagem de Cargas, no
Terminal de Miramar (PA)
Adequação de Instalações de Acostagem, de
Movimentação e Armazenagem de Cargas, no
Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 18
Adequação de Instalações de Proteção à
Atracação e Operação de Navios, no Porto de
Belém (PA)
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e
Operação de Navios, no Porto de Belém (PA) - No
Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 1
Adequação de Instalações de Proteção à
Atracação e Operação de Navios, no Terminal de
Outeiro (PA)
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e
Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 5
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Porto de Belém (PA)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 11
1.119.130
I
4INV
2
90
0
495
1.119.130
3.726.865
3.726.865
I
4INV
2
90
0
495
3.726.865
128.185
128.185
I
4INV
2
90
0
495
128.185
197.798
197.798
I
4INV
2
90
0
495
197.798
658.096
658.096
I
4-
2
90
0
495
658.096
INV
26 784
2074 144U
26 784
2074 144U 0015
26 784
2074 144W
26 784
2074 144W 0015
26 784
2074 14KM
26 784
2074 14KM 0015
26 784
2074 7U31
26 784
2074 7U31 0015
26 784
2074 7U32
26 784
2074 7U32 0015
TOTAL – INVESTIMENTOS
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 13
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará
Obra executada (percentual de execução física): 7
Implantação
de
Sistema
Portuário
de
Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística
Implantação
de
Sistema
Portuário
de
Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística No Estado do Pará
Implantação realizada (percentual de execução
física): 40
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Santarém - PA
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto de Santarém - PA - No Estado do Pará
Projeto implantado (percentual de execução física):
10
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Vila do Conde - PA
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto de Vila do Conde - PA - No Estado do Pará
Projeto implantado (percentual de execução física):
10
1.600.000
1.600.000
I
4INV
2
90
0
495
1.600.000
300.000
300.000
I
4INV
2
90
0
495
300.000
500.000
500.000
I
4INV
3
90
0
495
500.000
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
2.600.000
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
2.600.000
16.530.074
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
306.124.295
306.124.295
TOTAL GERAL
306.124.295
306.124.295
TOTAL GERAL
306.124.295
306.124.295
306.124.295
TOTAL GERAL
306.124.295
306.124.295
TOTAL GERAL
306.124.295
306.124.295
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
306.124.295
306.124.295
306.124.295
306.124.295
306.124.295
0
306.124.295
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
2074 12LG
26 784
2074 12LG 0033
26 784
2074 12LI
26 784
2074 12LI 0033
26 784
2074 144X
26 784
2074 144X 0033
26 784
2074 145B
26 784
2074 145B 0033
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ)
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do
Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 18
Implantação de Píeres de Atracação para
Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de
Janeiro (RJ)
Implantação de Píeres de Atracação para Terminais
de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No
Estado do Rio de Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 56
Adequação de Instalações de Acostagem, de
Movimentação e Armazenagem de Cargas, no
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Adequação de Instalações de Acostagem, de
Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de
Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 5
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio
de Janeiro
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
306.124.295
102.820.000
102.820.000
I
4INV
3
90
0
495
102.820.000
195.646.628
195.646.628
I
4INV
3
90
0
495
195.646.628
500.000
500.000
I
4INV
2
90
0
495
500.000
1.582.746
1.582.746
Obra executada (percentual de execução física): 8
26 784
2074 145D
26 784
2074 145D 0033
26 784
2074 7376
26 784
2074 7376 0033
Adequação de Instalações Gerais e de
Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos,
no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de
Janeiro
Obra executada (percentual de execução física): 1
I
2074 7U37
26 784
2074 7U37 0033
26 784
2074 7U38
26 784
2074 7U38 0033
TOTAL – INVESTIMENTOS
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
2
90
0
495
10.000
I
4INV
2
90
0
495
Dragagem de Aprofundamento no Canal de
Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de
Itaguaí (RJ)
Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso
e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) No Estado do Rio de Janeiro
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto do Rio de Janeiro - RJ - No Estado do Rio
de Janeiro
Projeto implantado (percentual de execução física):
9
Implantação de Área de Apoio Logístico
Portuário no Porto de Itaguaí - RJ
Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário
no Porto de Itaguaí - RJ - No Estado do Rio de
Janeiro
Projeto implantado (percentual de execução física):
9
1.582.746
10.000
10.000
364.921
364.921
I
26 784
4INV
4INV
3
90
0
495
364.921
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
2.600.000
2.600.000
2.600.000
I
4INV
3
90
0
495
2.600.000
306.124.295
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO
26 - Transporte
TOTAL GERAL
14.000.000
14.000.000
TOTAL GERAL
14.000.000
14.000.000
TOTAL GERAL
14.000.000
14.000.000
14.000.000
TOTAL GERAL
14.000.000
14.000.000
TOTAL GERAL
14.000.000
14.000.000
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26 - Transporte
784- Transporte Hidroviário
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA
2074 - Transporte Marítimo
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS
495 - Recursos do Orçamento de Investimento
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido
6.2.1.0.00.00 - Tesouro
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores
TOTAL GERAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
0
14.000.000
Crédito Extraordinário
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
2074
26 784
26 784
2074 12LN
2074 12LN 0024
TOTAL – INVESTIMENTOS
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Marítimo
PROJETOS
Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)
Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No
Estado do Rio Grande do Norte
Obra executada (percentual de execução física): 5
E
S
F
G
N
D
R
P
M
O
D
I
U
F
T
E
VALOR
14.000.000
14.000.000
14.000.000
I
4INV
3
90
0
495
14.000.000
14.000.000
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Medida Provisória n° 666, de 30 de dezembro de 2014