MEDIDA PROVISÓRIA N° 666, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 (publicada no DOU de 31/11/2014, Seção 1, página 25) Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, de Operações Oficiais de Crédito e de empresas estatais vinculadas a diversos órgãos, no valor de R$ 20.139.294.891,00, para os fins que especifica. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, de Operações Oficiais de Crédito e de empresas estatais vinculadas a diversos órgãos, no valor de R$ 20.139.294.891,00 (vinte bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais), na forma dos Anexos I, II, III e IV. Art. 2º Fica autorizada, em atendimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação da operação de crédito externa para financiamento do Projeto FX-2, a cargo do Ministério da Defesa, sem prejuízo da competência privativa do Senado Federal, estabelecida no art. 52, caput, inciso V, da Constituição. Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República. DILMA ROUSSEFF Miriam Belchior ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2014 20 608 20 608 2014 20ZV 2014 20ZV 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização ATIVIDADES Fomento ao Setor Agropecuário Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional (Crédito Extraordinário) F 4 R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 91.422.000 91.422.000 91.422.000 2 40 0 388 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0909 25 753 0909 00OE 25 753 0909 00OE 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Outros Encargos Especiais OPERAÇÕES ESPECIAIS Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos Remuneração da Empresa Pré-Sal Petróleo S.A. pela Gestão de Contratos - Nacional (Crédito Extraordinário) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 F TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 91.422.000 91.422.000 0 91.422.000 3 2 90 0 329 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0910 28 212 0910 00NH 28 212 0910 00NH 6500 0913 28 212 0913 00C8 28 212 0913 00C8 6500 28 212 0913 00EG 28 212 0913 00EG 6500 28 212 0913 00EH 28 212 0913 00EH 6500 28 212 0913 0539 28 212 0913 0539 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais OPERAÇÕES ESPECIAIS Contribuição ao Consórcio World Wide WEB W3C Contribuição ao Consórcio World Wide WEB - W3C - Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 2 50 0 100 Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos Financeiros Internacionais OPERAÇÕES ESPECIAIS Integralização de Cotas do Banco de Desenvolvimento do Caribe - BDC Integralização de Cotas do Banco de Desenvolvimento do Caribe - BDC - No Exterior (Crédito Extraordinário) F 5 2 90 0 100 Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE - No Exterior (Crédito Extraordinário) F 5 2 90 0 100 Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - No Exterior (Crédito Extraordinário) F 5 2 90 0 100 Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN - No Exterior (Crédito 9.144 9.144 9.144 9.144 9.648.372 708.692 708.692 708.692 576.952 576.952 576.952 5.157.840 5.157.840 5.157.840 104.131 104.131 Extraordinário) F 28 846 0913 0540 28 846 0913 0540 6500 28 212 0913 0543 28 212 0913 0543 6500 28 846 0913 0765 28 846 0913 0765 6500 5 2 90 5 2 90 5 2 90 21 127 2029 210X 6500 322.000 445.500 100 445.500 2.333.257 2.333.257 5 2 90 ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) 2029 210X 0 Integralização de Cotas do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata FONPLATA Integralização de Cotas do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA No Exterior (Crédito Extraordinário) F 21 127 100 445.500 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL 2029 0 Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA - No Exterior (Crédito Extraordinário) PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 104.131 322.000 322.000 F PROGRAMÁTICA 100 Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII - No Exterior (Crédito Extraordinário) F FUNCIONAL 0 E S F G N D R P M O D Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária ATIVIDADES Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de 0 100 2.333.257 9.657.516 0 9.657.516 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 61.175.000 20.000.000 20.000.000 Territórios Rurais Extraordinário) - Nacional (Crédito F 21 127 2029 152M 21 127 2029 152M 6500 4 2 90 0 388 PROJETOS Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura Produtiva Municipal Nacional (Crédito Extraordinário) 41.175.000 41.175.000 F 4 2 90 0 388 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2035 27 812 2035 5450 27 812 2035 5450 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa ANEXO I G N D R P M O D 41.175.000 61.175.000 0 61.175.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Esporte e Grandes Eventos Esportivos PROJETOS Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer Nacional (Crédito Extraordinário) 119.310.000 119.310.000 119.310.000 F TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL 20.000.000 4 2 90 0 388 119.310.000 119.310.000 0 119.310.000 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2058 05 244 2058 1211 05 244 2058 1211 6500 05 153 2058 14VW 05 153 2058 14VW 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Política Nacional de Defesa PROJETOS Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - Nacional (Crédito Extraordinário) 218.500.000 108.500.000 108.500.000 F 4 2 90 0 388 Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário) 110.000.000 F F 3 4 2 2 90 90 0 0 300 300 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2058 05 151 2058 14T0 05 151 2058 14T0 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 85.000.000 25.000.000 218.500.000 0 218.500.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Política Nacional de Defesa PROJETOS Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins Projeto FX-2 - Nacional (Crédito Extraordinário) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 F TOTAL – FISCAL 108.500.000 110.000.000 4 2 90 0 149 10.000.000 10.000.000 TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL 0 10.000.000 ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2029 15 244 2029 7K66 15 244 2029 7K66 6500 2040 06 182 06 182 2040 22BO 2040 22BO 6503 2051 18 544 18 544 2051 1851 2051 1851 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária PROJETOS Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário) F 4 2 90 Gestão de Riscos e Resposta a Desastres ATIVIDADES Ações de Defesa Civil Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 2 90 F 4 2 90 Oferta de Água PROJETOS Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica Nacional (Crédito Extraordinário) F 4 2 90 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo ANEXO I Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 61.285.000 61.285.000 61.285.000 0 388 61.285.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 0 0 300 300 330.000.000 120.000.000 10.815.000 10.815.000 10.815.000 0 388 10.815.000 522.100.000 0 522.100.000 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2076 23 695 23 695 2076 10V0 2076 10V0 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Turismo 97.920.000 PROJETOS Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística Nacional (Crédito Extraordinário) 97.920.000 97.920.000 F 4 2 40 0 388 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2054 15 451 2054 1D73 15 451 2054 1D73 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 259.786.000 259.786.000 259.786.000 4 2 40 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) PROGRAMÁTICA Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Planejamento Urbano PROJETOS Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional (Crédito Extraordinário) F FUNCIONAL PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 97.920.000 97.920.000 0 97.920.000 E S G N R P M O 0 388 259.786.000 259.786.000 0 259.786.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR U T F 0909 28 846 0909 00P4 28 846 0909 00P4 6500 D D E Operações Especiais: Outros Encargos Especiais OPERAÇÕES ESPECIAIS Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº 12.844, de 2013) Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Lei nº 12.844, de 2013) - Nacional (Crédito Extraordinário) 70.000.000 70.000.000 70.000.000 F 3 1 90 0 100 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0910 28 846 0910 00OG 28 846 0910 00OG 6500 28 846 0910 00OH 28 846 0910 00OH 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 70.000.000 70.000.000 0 70.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais OPERAÇÕES ESPECIAIS Contribuição ao Conselho Latino Americano de Ciências Sociais – CLACSO (MEC) Contribuição ao Conselho Latino Americano de Ciências Sociais – CLACSO (MEC) - Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 2 80 0 Contribuição Voluntária ao Fundo Fiduciário para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI (MINC) Contribuição Voluntária ao Fundo Fiduciário para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial - FPCI 1.457.400 2.400 2.400 100 2.400 480.000 480.000 (MINC) - Nacional (Crédito Extraordinário) F 28 846 0910 00OI 28 846 0910 00OI 6500 0910 00OK 28 846 0910 00OK 6500 0910 00PE 28 846 0910 00PE 6500 80 3 2 80 3 2 80 28 846 0909 00PB 28 846 0909 00PB 6500 100 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais OPERAÇÕES ESPECIAIS Subvenção Econômica às Unidades Industriais Produtoras de Etanol Combustível na Região Nordeste (Lei nº 13.000, de 2014) Subvenção Econômica às Unidades Industriais 240.000 55.000 0 100 55.000 680.000 680.000 3 2 80 ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União UNIDADE: 71117 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) 0909 0 Contribuição Voluntária para a ONU Mulheres (PR) Contribuição Voluntária para a ONU Mulheres (PR) - No Exterior (Crédito Extraordinário) PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 480.000 240.000 55.000 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL PROGRAMÁTICA 100 Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros – IAIS (MS) Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros – IAIS (MS) - No Exterior (Crédito Extraordinário) F FUNCIONAL 0 240.000 F 28 846 2 Contribuição Voluntária para a Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento – TWAS (MCTI) Contribuição Voluntária para a Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento – TWAS (MCTI) - Nacional (Crédito Extraordinário) F 28 846 3 E S F G N D R P M O D 0 100 680.000 1.457.400 0 1.457.400 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 622.000.000 435.000.000 435.000.000 Produtoras de Etanol Combustível na Região Nordeste (Lei nº 13.000, de 2014) - Na Região Nordeste (Crédito Extraordinário) F 28 846 0909 00PC 28 846 0909 00PC 6500 3 1 90 0 329 Subvenção Econômica aos Produtores Independentes de Cana-de-Açúcar na Região Nordeste e no Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 12.999, de 2014) Subvenção Econômica aos Produtores Independentes de Cana-de-Açúcar na Região Nordeste e no Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 12.999, de 2014) - Nacional (Crédito Extraordinário) 187.000.000 F 3 1 90 0 329 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios UNIDADE: 73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0903 28 845 0903 0999 28 845 0903 0999 6500 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 435.000.000 187.000.000 E S F G N D R P M O D 187.000.000 622.000.000 0 622.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica OPERAÇÕES ESPECIAIS Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 1 30 0 111 F 3 1 40 0 111 5.597.136 5.597.136 5.597.136 4.197.852 1.399.284 5.597.136 0 5.597.136 ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios UNIDADE: 73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0903 28 845 0903 0C03 28 845 0903 0C03 6500 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica OPERAÇÕES ESPECIAIS Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 Art. 39) Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 1 30 0 129 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito UNIDADE: 74902 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIEES - Min. da Educação ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2109 12 123 2109 20RZ 12 123 2109 20RZ 6500 TOTAL – FISCAL PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação ATIVIDADES Administração do Financiamento Estudantil FIES Administração do Financiamento Estudantil - FIES Nacional (Crédito Extraordinário) F 3 2 M O D 1.732.274 1.732.274 1.732.274 1.732.274 1.732.274 0 1.732.274 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 53.608.595 53.608.595 53.608.595 90 0 118 53.608.595 53.608.595 TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL 0 53.608.595 ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2021 19 212 2021 6147 19 212 2021 6147 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Ciência, Tecnologia e Inovação ATIVIDADES Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação - Nacional 240.000 240.000 240.000 F 3 2 90 0 100 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação UNIDADE: 26350 - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2032 12 364 12 364 2032 4002 2032 4002 0054 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 240.000 240.000 0 240.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão ATIVIDADES Assistência ao Estudante de Ensino Superior Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado de Mato Grosso do Sul F 3 2 90 0 100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 TOTAL - GERAL 2.400 ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde UNIDADE: 36213 - Agência Nacional de Saúde Suplementar ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2115 10 122 10 122 2115 2000 2115 2000 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde ATIVIDADES Administração da Unidade Administração da Unidade - Nacional S 3 R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 55.000 2 90 0 100 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura UNIDADE: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2027 13 391 13 391 2027 20ZH 2027 20ZH 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Cultura: Preservação, Promoção e Acesso ATIVIDADES Preservação de Bens e Acervos Culturais Preservação de Bens e Acervos Culturais - Nacional 480.000 F TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ANEXO II 55.000 55.000 55.000 0 55.000 55.000 3 2 90 0 100 480.000 480.000 480.000 480.000 0 480.000 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2038 04 126 2038 20U2 04 126 2038 20U2 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública ATIVIDADES Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Logística do Serviço Público Federal Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Logística do Serviço Público Federal - Nacional 9.144 9.144 9.144 F 3 2 90 0 100 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão UNIDADE: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2038 04 121 04 121 2038 20U7 2038 20U7 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública ATIVIDADES Censos Demográfico e Agropecuário Censos Demográfico e Agropecuário - Nacional 9.648.372 F 3 2 90 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 9.144 9.144 0 9.144 E G R M 0 100 9.648.372 9.648.372 9.648.372 9.648.372 0 9.648.372 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0909 28 846 0909 00M3 28 846 0909 00M3 0001 N D P O D U T E Operações Especiais: Outros Encargos Especiais OPERAÇÕES ESPECIAIS Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012) Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012) Nacional 70.000.000 70.000.000 70.000.000 F 3 1 90 0 100 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0910 28 846 0910 00HB 28 846 0910 00HB 0002 28 846 0910 00I0 28 846 0910 00I0 0002 TOTAL – FISCAL TOTAL – SEGURIDADE TOTAL - GERAL PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 70.000.000 70.000.000 0 70.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais OPERAÇÕES ESPECIAIS Contribuição ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa - IILP (MRE) Contribuição ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa - IILP (MRE) - No Exterior F 3 2 80 0 Contribuição ao Fundo de Promoção de Turismo do Mercosul - FPTur (MTur) Contribuição ao Fundo de Promoção de Turismo do Mercosul - FPTur (MTur) - No Exterior F 3 2 80 0 680.000 180.000 180.000 100 180.000 500.000 500.000 100 500.000 680.000 0 680.000 ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05- Defesa Nacional 09- Previdência Social 20- Agricultura 22- Indústria 23- Comércio e Serviços 24- Comunicações 25- Energia 26- Transporte TOTAL GERAL 1.080.000 43.500.000 9.063.851 59.864.925 305.484.235 41.521.121 17.308.131.589 176.383.249 17.945.028.970 TOTAL GERAL 337.746.601 244.118.037 71.673.000 50.115.000 63.321.237 41.521.121 1.402.397.099 14.349.942.000 18.666.000 292.341.875 1.073.187.000 17.945.028.970 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 694- Serviços Financeiros 722- Telecomunicações 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05- Defesa Nacional 122- Administração Geral 09- Previdência Social 126- Tecnologia da Informação 20- Agricultura 1.080.000 1.080.000 43.500.000 43.500.000 9.063.851 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 22- Indústria 122- Administração Geral 662- Produção Industrial 23- Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros 24- Comunicações 722- Telecomunicações 25- Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais 26- Transporte 122- Administração Geral 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022- Combustíveis 2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 2033- Energia Elétrica 2053- Petróleo e Gás 2055- Desenvolvimento Produtivo 2074- Transporte Marítimo 4.600.851 4.463.000 59.864.925 4.616.925 55.248.000 305.484.235 93.732.280 148.430.718 63.321.237 41.521.121 41.521.121 17.308.131.589 233.510.171 47.724.319 16.425.000 50.115.000 1.402.397.099 14.349.942.000 18.666.000 119.719.000 1.069.633.000 176.383.249 206.374 172.622.875 3.554.000 17.945.028.970 63.321.237 581.864.638 4.215.487.000 41.521.121 1.399.768.602 11.176.604.000 291.211.000 172.622.875 2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia TOTAL GERAL 2.628.497 17.945.028.970 TOTAL GERAL 4.600.851 301.610.936 8.490.224 17.371.396.589 43.500.000 41.727.495 1.080.000 172.622.875 17.945.028.970 TOTAL GERAL 17.945.028.970 17.945.028.970 QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO 22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 25000- Ministério da Fazenda 28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 32000- Ministério de Minas e Energia 33000- Ministério da Previdência Social 41000- Ministério das Comunicações 52000- Ministério da Defesa 68000- Secretaria de Portos QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495- Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores 6.2.2.0.00.00 - Controladora 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 6.3.2.0.00.00 - Externas 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.1.0.00.00 - Debêntures 6.9.2.0.00.00 - Controladora 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes 11.120.435.638 3.400.202.310 3.400.202.310 101.863.862 4.966.862 4.966.862 96.897.000 6.800.369.466 5.175.167.466 1.625.202.000 818.000.000 800.000.000 15.000.000 3.000.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 11.120.435.638 3.400.202.310 7.720.233.328 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura TOTAL GERAL 4.600.851 4.600.851 TOTAL GERAL 4.600.851 4.600.851 TOTAL GERAL 4.600.851 4.600.851 4.600.851 TOTAL GERAL 4.600.851 4.600.851 TOTAL GERAL 3.873.716 727.135 4.600.851 TOTAL GERAL 4.600.851 4.600.851 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 4.531.641 1.531.641 1.531.641 3.000.000 3.000.000 4.531.641 1.531.641 3.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura TOTAL GERAL 3.873.716 3.873.716 TOTAL GERAL 3.873.716 3.873.716 TOTAL GERAL 3.873.716 3.873.716 3.873.716 TOTAL GERAL 3.873.716 3.873.716 TOTAL GERAL 3.873.716 3.873.716 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22208 - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 20 122 0807 4102 20 122 0807 4102 0031 20 122 0807 4105 20 122 0807 4105 0031 TOTAL – INVESTIMENTOS PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 3.873.716 873.716 873.716 3.000.000 3.000.000 3.873.716 873.716 3.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais I 42 90 0 495 INV Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais I 42 90 0 495 INV 3.873.716 754.723 754.723 754.723 3.118.993 3.118.993 3.118.993 3.873.716 ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura TOTAL GERAL 727.135 727.135 TOTAL GERAL 727.135 727.135 TOTAL GERAL 727.135 727.135 727.135 TOTAL GERAL 727.135 727.135 TOTAL GERAL 727.135 727.135 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG ANEXO III 657.925 657.925 657.925 657.925 657.925 0 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 20 122 0807 4105 20 122 0807 4105 0031 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 727.135 727.135 727.135 727.135 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 22 - Indústria 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 4.616.925 296.994.011 301.610.936 TOTAL GERAL 90.062.516 148.227.183 63.321.237 301.610.936 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 22 - Indústria 122- Administração Geral 23 - Comércio e Serviços 727.135 4.616.925 4.616.925 296.994.011 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros TOTAL GERAL 85.445.591 148.227.183 63.321.237 301.610.936 TOTAL GERAL 63.321.237 238.289.699 301.610.936 TOTAL GERAL 2.548.883 8.054.278 4.616.925 285.736.710 654.140 301.610.936 TOTAL GERAL 301.610.936 301.610.936 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 2.551.923 2.551.923 2.551.923 2.551.923 2.551.923 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 2.548.883 2.548.883 TOTAL GERAL 2.158.754 390.129 2.548.883 TOTAL GERAL 2.548.883 2.158.754 390.129 2.548.883 TOTAL GERAL 390.129 2.158.754 2.548.883 TOTAL GERAL 2.548.883 2.548.883 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E G R M 2.100.383 2.100.383 2.100.383 2.100.383 2.100.383 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0781 23 694 23 694 0781 4106 0781 4106 0001 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 N D P O D U T E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional I 44 90 0 495 INV Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 390.129 390.129 390.129 390.129 2.158.754 2.158.754 2.158.754 2.158.754 2.548.883 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 8.054.278 8.054.278 TOTAL GERAL 7.917.411 136.867 8.054.278 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros TOTAL GERAL 8.054.278 7.917.411 136.867 8.054.278 TOTAL GERAL 136.867 7.917.411 8.054.278 TOTAL GERAL 8.054.278 8.054.278 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0781 23 694 23 694 0781 3252 0781 3252 0023 0807 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais PROJETOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará Ponto de atendimento instalado (unidade): 3 I 44 90 0 495 INV Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 136.867 136.867 136.867 136.867 7.917.411 7.917.411 7.917.411 Informação e Teleprocessamento - Nacional I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS 8.054.278 ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 22 - Indústria TOTAL GERAL 4.616.925 4.616.925 TOTAL GERAL 4.616.925 4.616.925 TOTAL GERAL 4.616.925 4.616.925 4.616.925 TOTAL GERAL 4.616.925 4.616.925 TOTAL GERAL 4.616.925 4.616.925 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 22 - Indústria 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 7.917.411 E G R M Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0807 22 122 0807 4102 22 122 0807 4102 0033 N D P O D U T E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 4.616.925 4.616.925 4.616.925 4.616.925 4.616.925 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 285.736.710 285.736.710 TOTAL GERAL 83.286.837 139.655.632 62.794.241 285.736.710 TOTAL GERAL 285.736.710 83.286.837 139.655.632 62.794.241 285.736.710 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais TOTAL GERAL 62.794.241 222.942.469 285.736.710 TOTAL GERAL 285.736.710 285.736.710 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0781 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 4106 0781 4106 0001 0781 3252 0781 3252 0012 0781 3252 0017 0781 3252 0043 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No 62.794.241 43.028.004 43.028.004 43.028.004 19.766.237 2.025.599 2.025.599 1.339.673 1.339.673 6.235.188 Estado do Rio Grande do Sul Ponto de atendimento instalado (unidade): 10 23 694 23 694 0781 3252 0052 0781 3252 0054 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás Ponto de atendimento instalado (unidade): 9 I 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 23 126 0807 111U 23 126 0807 111U 0053 23 122 23 122 0807 3286 0807 3286 0053 TOTAL – INVESTIMENTOS 4 90 0 495 6.235.188 9.708.460 I 4INV 4 90 0 495 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul 9.708.460 457.317 I 0807 4INV 44 90 0 495 INV Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal I 44 90 0 495 INV Instalação de Bens Imóveis Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal I 44 90 0 495 INV 457.317 222.942.469 138.778.193 138.778.193 138.778.193 877.439 877.439 877.439 83.286.837 83.286.837 83.286.837 285.736.710 ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 654.140 654.140 TOTAL GERAL 654.140 654.140 TOTAL GERAL 654.140 654.140 654.140 TOTAL GERAL 654.140 654.140 TOTAL GERAL 654.140 654.140 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ANEXO III 451.540 451.540 451.540 451.540 451.540 0 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 654.140 654.140 654.140 654.140 654.140 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 TOTAL GERAL 8.286.689 203.535 8.490.224 TOTAL GERAL 8.490.224 8.286.689 203.535 8.490.224 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 TOTAL GERAL 8.286.689 203.535 8.490.224 TOTAL GERAL 8.490.224 8.286.689 203.535 8.490.224 TOTAL GERAL 8.490.224 8.490.224 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0002 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0002 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior I 4INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia ANEXO III R P M O D 8.490.224 8.490.224 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 8.490.224 8.029.139 8.029.139 4 90 0 495 8.029.139 257.550 257.550 4 90 0 495 257.550 203.535 203.535 4 90 0 495 203.535 8.490.224 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura 22 - Indústria 25 - Energia 26 - Transporte TOTAL GERAL 4.463.000 55.248.000 17.308.131.589 3.554.000 17.371.396.589 TOTAL GERAL 233.510.171 52.187.319 71.673.000 50.115.000 1.402.397.099 14.349.942.000 18.666.000 119.719.000 1.073.187.000 17.371.396.589 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial 692 - Comercialização 752 - Energia Elétrica 753 - Combustíveis Minerais 754 - Biocombustíveis 784 - Transporte Hidroviário 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 126- Tecnologia da Informação 22 - Indústria 662- Produção Industrial 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 4.463.000 4.463.000 55.248.000 55.248.000 17.308.131.589 233.510.171 47.724.319 16.425.000 50.115.000 1.402.397.099 14.349.942.000 18.666.000 119.719.000 785- Transportes Especiais 26 - Transporte 785- Transportes Especiais TOTAL GERAL 1.069.633.000 3.554.000 3.554.000 17.371.396.589 TOTAL GERAL 285.697.490 4.215.487.000 1.399.768.602 11.176.604.000 291.211.000 2.628.497 17.371.396.589 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis 2033 - Energia Elétrica 2053 - Petróleo e Gás 2055 - Desenvolvimento Produtivo 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS 5.000.000 46.591.736 126.207.000 217.782.635 128.500.000 152.014.137 11.671.725.000 84.205.000 16.285.772 1.224.026 21.718.000 5.566.500 364.331.317 149.976.000 600.000 60.000 1.303.614.000 2.606.000.000 32.587.000 3.009.000 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE 32349 - Innova S.A. 32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. 32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. TOTAL GERAL 19.980.000 59.355.000 8.196.000 11.980.000 257.000 122.223.520 97.772.946 75.237.000 5.522.000 33.876.000 17.371.396.589 TOTAL GERAL 17.371.396.589 17.371.396.589 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.2.0.00.00 - Controladora 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 6.3.2.0.00.00 - Externas 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.1.0.00.00 - Debêntures 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 10.951.531.088 3.239.264.622 3.239.264.622 96.897.000 96.897.000 6.800.369.466 5.175.167.466 1.625.202.000 815.000.000 800.000.000 15.000.000 10.951.531.088 3.239.264.622 7.712.266.466 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 5.000.000 5.000.000 TOTAL GERAL 5.000.000 5.000.000 TOTAL GERAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 TOTAL GERAL 5.000.000 5.000.000 TOTAL GERAL 5.000.000 5.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0033 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 5.000.000 5.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 46.591.736 46.591.736 TOTAL GERAL 9.800.000 6.791.736 30.000.000 46.591.736 TOTAL GERAL 46.591.736 9.800.000 6.791.736 30.000.000 46.591.736 TOTAL GERAL 16.591.736 30.000.000 46.591.736 TOTAL GERAL 46.591.736 46.591.736 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2033 25 752 2033 126T 25 752 2033 126T 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 46.591.736 46.591.736 46.591.736 46.591.736 46.591.736 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica PROJETOS Interligação Elétrica Brasil - Uruguai (Atividades Eletrobrás) Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades 16.591.736 9.800.000 9.800.000 9.800.000 6.791.736 6.791.736 6.791.736 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Eletrobrás) - Nacional Obra realizada (percentual de execução física): 52 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 30.000.000 46.591.736 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 126.207.000 126.207.000 TOTAL GERAL 568.000 125.639.000 126.207.000 TOTAL GERAL 126.207.000 568.000 125.639.000 126.207.000 TOTAL GERAL 568.000 125.639.000 126.207.000 TOTAL GERAL 126.207.000 126.207.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 111G 0807 111G 0053 2033 25 752 2033 2C49 25 752 2033 2C49 0010 25 752 2033 4462 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 110.061.000 40.061.000 40.061.000 70.000.000 70.000.000 110.061.000 40.061.000 70.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais PROJETOS Instalação de Edifício-Sede Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica ATIVIDADES Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados - Na Região Norte I 44 90 0 495 INV Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte 568.000 568.000 568.000 568.000 125.639.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 10.000.000 25 752 2033 4462 0010 Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte 10.000.000 I 25 752 2033 14MI 25 752 2033 14MI 0011 25 752 2033 14MJ 25 752 2033 14MJ 0035 25 752 2033 7V16 25 752 2033 7V16 0012 PROJETOS Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO) Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO) - No Estado de Rondônia Estação implantada (percentual de execução física): 100 Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP) Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP) - No Estado de São Paulo Estação implantada (percentual de execução física): 100 Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco - Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC) Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC) No Estado do Acre Linha implantada (percentual de execução física): 38 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 4INV 4 90 0 495 10.000.000 35.000.000 35.000.000 I 4INV 5 90 0 495 35.000.000 35.000.000 35.000.000 I 4INV 5 90 0 495 35.000.000 42.939.000 42.939.000 I 4INV 2 90 0 495 42.939.000 126.207.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 217.782.635 217.782.635 TOTAL GERAL 2.640.492 211.000 214.931.143 217.782.635 TOTAL GERAL 217.782.635 2.640.492 211.000 214.931.143 217.782.635 TOTAL GERAL 2.851.492 214.931.143 217.782.635 TOTAL GERAL 217.782.635 217.782.635 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia 115.872.409 100.872.409 100.872.409 15.000.000 15.000.000 115.872.409 100.872.409 15.000.000 UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0040 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0040 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0040 2033 25 752 2033 20OG 25 752 2033 20OG 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul I 4INV Energia Elétrica ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional I 4- R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 2.851.492 1.670.890 1.670.890 4 90 0 495 1.670.890 969.602 969.602 4 90 0 495 969.602 211.000 211.000 4 90 0 495 211.000 214.931.143 2.234.411 2.234.411 4 90 0 495 2.234.411 INV 25 752 2033 4471 25 752 2033 4471 0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional 9.143.442 9.143.442 I 25 752 2033 13FD 25 752 2033 13FD 0042 25 752 2033 15BB 25 752 2033 15BB 5070 PROJETOS Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC) Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC) - No Estado de Santa Catarina Obra executada (percentual de execução física): 26 Implantação das Usinas Eólicas Coxilha Seca (30MW), Capão do Inglês (10MW) e Galpões (8MW) Implantação das Usinas Eólicas Coxilha Seca (30MW), Capão do Inglês (10MW) e Galpões (8MW) - No Município de Sant'Ana do Livramento - RS Usina eólica implantada (percentual de execução física): 73 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 4INV 4 90 0 495 9.143.442 3.553.290 3.553.290 I 4INV 4 90 0 495 3.553.290 200.000.000 200.000.000 I 4INV 4 90 0 495 200.000.000 217.782.635 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 128.500.000 128.500.000 TOTAL GERAL 128.500.000 128.500.000 TOTAL GERAL 128.500.000 128.500.000 128.500.000 TOTAL GERAL 128.500.000 128.500.000 TOTAL GERAL 128.500.000 128.500.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32226 - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Energia Elétrica E S F G N D R P M O D 128.500.000 128.500.000 128.500.000 128.500.000 128.500.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 128.500.000 25 752 2033 12OR 25 752 2033 12OR 0029 25 752 2033 146A 25 752 2033 146A 0020 PROJETOS Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW - No Estado da Bahia Parque implantado (percentual de execução): 12 Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste Parque implantado (percentual): 6 115.500.000 115.500.000 I 4INV 5 90 0 495 13.000.000 13.000.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 13.000.000 128.500.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 152.014.137 152.014.137 TOTAL GERAL 4.293.106 1.738.130 145.982.901 152.014.137 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 115.500.000 152.014.137 4.293.106 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica TOTAL GERAL 1.738.130 145.982.901 152.014.137 TOTAL GERAL 6.031.236 145.982.901 152.014.137 TOTAL GERAL 152.014.137 152.014.137 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 34.062.219 34.062.219 34.062.219 34.062.219 34.062.219 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV 6.031.236 4.293.106 4.293.106 4.293.106 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional 1.738.130 1.738.130 I 2033 25 752 2033 4478 25 752 2033 4478 0001 2033 121X 25 752 2033 121X 0031 25 752 2033 14L3 25 752 2033 14L3 0001 25 752 2033 14L5 25 752 2033 14L5 0001 4 90 0 495 Energia Elétrica ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional PROJETOS Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) (MG) Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) (MG) - No Estado de Minas Gerais Sistema implantado (percentual de execução): 13 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro Oeste Nacional Sistema ampliado (percentual de execução): 1 Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica Implantação de Parques Eólicos de Geração de 1.738.130 145.982.901 58.456.264 58.456.264 I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 58.456.264 9.796.045 9.796.045 I 4INV 5 90 0 495 9.796.045 21.610.138 21.610.138 I 4INV 4 90 0 495 21.610.138 28.740.836 28.740.836 Energia Elétrica - Nacional I 25 752 2033 1G96 25 752 2033 1G96 0001 2033 1G97 25 752 2033 1G97 0035 25 752 2033 3292 25 752 2033 3292 0031 2033 3414 25 752 2033 3414 0033 90 0 495 Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) - No Estado de São Paulo Linha implantada (percentual de execução física): 5 3.537.168 4INV 5 90 0 495 3.537.168 4.319.727 4.319.727 I 4INV 5 90 0 495 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG) Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro 28.740.836 3.537.168 4.319.727 6.374.582 6.374.582 I 25 752 4 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO) Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO) Nacional I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 6.374.582 13.148.141 13.148.141 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 152.014.137 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia 26 - Transporte TOTAL GERAL 11.668.171.000 3.554.000 11.671.725.000 TOTAL GERAL 185.671.000 154.915.000 10.364.472.000 966.667.000 11.671.725.000 TOTAL GERAL 11.668.171.000 185.671.000 154.915.000 10.364.472.000 963.113.000 3.554.000 3.554.000 11.671.725.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica 753 - Combustíveis Minerais 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 785- Transportes Especiais 26 - Transporte 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis 2033 - Energia Elétrica 13.148.141 185.671.000 3.625.125.000 154.915.000 2053 - Petróleo e Gás 2055 - Desenvolvimento Produtivo TOTAL GERAL 7.561.713.000 144.301.000 11.671.725.000 TOTAL GERAL 11.671.725.000 11.671.725.000 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 6.3.2.0.00.00 - Externas 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.1.0.00.00 - Debêntures TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0001 0807 4102 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 6.021.759.000 5.221.759.000 4.900.171.000 321.588.000 800.000.000 800.000.000 6.021.759.000 0 6.021.759.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 185.671.000 122.534.000 122.534.000 122.534.000 63.137.000 25 122 0807 4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional 63.137.000 I 2022 25 785 2022 111R 25 785 2022 111R 0033 2022 125M 25 753 2022 125M 0024 25 753 2022 146C 25 753 2022 146C 0043 2022 152H 90 0 495 PROJETOS Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte Obra executada (percentual de execução física): 8 62.114.000 62.114.000 4INV 5 90 0 495 62.114.000 211.122.000 211.122.000 I 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini REFAP, em Canoas (RS) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do 63.137.000 3.625.125.000 211.122.000 581.775.000 581.775.000 I 25 785 4 Combustíveis I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 581.775.000 119.166.000 25 785 2022 152H 0035 Paraíba – REVAP Implantação de Dutos de Escoamento de GLP e C5+, com Aproximadamente 70 Km de Extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a Refinaria do Vale do Paraíba – REVAP - No Estado de São Paulo 119.166.000 I 25 785 2022 1C22 25 785 2022 1C22 0035 2022 1P65 25 753 2022 1P65 0026 2022 3151 25 753 2022 3151 0035 2022 3155 0 495 4INV 4 90 0 495 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) - No Estado de Pernambuco 5.886.000 2.248.764.000 2.248.764.000 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba REVAP, em São José dos Campos (SP) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) 119.166.000 5.886.000 2.248.764.000 31.114.000 31.114.000 I 25 753 90 5.886.000 I 25 753 5 Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63 mil m3/dia, em Paulínia (SP) Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63 mil m3/dia, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 31.114.000 298.981.000 25 753 2022 3155 0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo 298.981.000 I 25 753 2022 3157 25 753 2022 3157 0035 25 753 2022 3161 25 753 2022 3161 0041 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) No Estado de São Paulo Refinaria adaptada (percentual de execução física): 1 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná 25 752 2033 6556 25 752 2033 6556 0020 2033 6556 0030 90 0 495 298.981.000 2.000.000 I 4INV 5 90 0 495 2.000.000 64.203.000 64.203.000 4INV 5 90 0 495 Energia Elétrica 64.203.000 154.915.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste 101.251.000 41.806.000 I 25 752 5 2.000.000 I 2033 4INV 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sudeste 59.445.000 I PROJETOS 41.806.000 4INV 4 90 0 495 59.445.000 25 752 2033 10WI 25 752 2033 10WI 0043 Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul 49.627.000 49.627.000 I 25 752 2033 10WL 25 752 2033 10WL 0054 25 752 2033 15BF 25 752 2033 15BF 0041 2053 25 753 2053 20OP 25 753 2053 20OP 0030 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul Usina ampliada (percentual de execução física): 1 Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul - No Estado do Paraná Sistema ampliado (percentual de execução física): 1 2053 20OQ 5 90 0 495 39.000 I 4INV 4 90 0 495 39.000 3.998.000 3.998.000 I 4INV 4 90 0 495 Petróleo e Gás 3.998.000 7.561.713.000 ATIVIDADES Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos - Na Região Sudeste Manutenção da Produção de Petróleo e Gás 49.627.000 39.000 182.061.000 182.061.000 I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 182.061.000 903.003.000 25 753 2053 20OQ 0030 Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste 903.003.000 I 25 753 2053 20OT 25 753 2053 20OT 0001 2053 20OU 25 753 2053 20OU 0030 2053 20T7 26 785 2053 20T7 0001 2053 213U 25 785 2053 213U 0001 0 495 Desenvolvimento da Produção de Natural nas Bacias de Campos Santo Desenvolvimento da Produção de Natural nas Bacias de Campos e do Na Região Sudeste 903.003.000 636.014.000 4INV 5 90 0 495 636.014.000 Petróleo e Gás e do Espírito 2.779.979.000 Petróleo e Gás Espírito Santo - 2.779.979.000 4INV 5 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL - Nacional 2.779.979.000 3.554.000 3.554.000 I 25 785 90 636.014.000 I 26 785 5 Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul - Nacional I 25 753 4INV 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional das Unidades de Tratamento de Gás Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional das Unidades de Tratamento de Gás - Nacional 3.554.000 34.487.000 34.487.000 I 4- 4 90 0 495 34.487.000 INV 25 785 2053 213V 25 785 2053 213V 0001 Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Tratamento de Gás Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Tratamento de Gás - Nacional 41.532.000 41.532.000 I 25 753 2053 2751 25 753 2053 2751 0010 2053 2761 25 753 2053 2761 0020 2053 4109 25 753 2053 4109 0001 2053 10TF 25 753 2053 10TF 0033 0 495 4INV 5 90 0 495 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste 82.474.000 803.539.000 803.539.000 4INV 5 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional PROJETOS Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM 41.532.000 82.474.000 803.539.000 238.650.000 238.650.000 I 25 753 90 82.474.000 I 25 753 4 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte Na Região Norte I 25 753 4INV 4INV 4 90 0 495 238.650.000 6.189.000 6.189.000 m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro I 25 753 2053 146F 25 753 2053 146F 0001 2053 146G 25 753 2053 146G 0001 25 785 2053 146K 25 785 2053 146K 0029 25 753 2053 14KK 25 753 2053 14KK 0033 5 90 0 495 Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas - Nacional Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres - Nacional Poço exploratório perfurado (unidade): 4 Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - No Estado da Bahia Obra executada (percentual de execução física): 1 Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos - No Estado do 6.189.000 1.071.389.000 1.071.389.000 I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 1.071.389.000 50.876.000 50.876.000 I 4INV 5 90 0 495 50.876.000 147.188.000 147.188.000 I 4INV 5 90 0 495 147.188.000 28.038.000 28.038.000 Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 14 25 785 2053 152I 25 785 2053 152I 0033 2055 25 753 2055 6595 25 753 2055 6595 0020 Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB Implantação de Gasoduto Complementar para Escoamento de Gás do Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB No Estado do Rio de Janeiro Gasoduto implantado (percentual de execução física): 20 Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste I 25 753 2055 124V 25 753 2055 124V 0001 25 753 2055 1C61 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica 5 90 0 495 28.038.000 552.740.000 552.740.000 I 4INV 5 90 0 495 552.740.000 144.301.000 34.171.000 34.171.000 I PROJETOS Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.223 mil t/ano de Uréia e 70 mil t/ano de Amônia Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.223 mil t/ano de Uréia e 70 mil t/ano de Amônia - Nacional Obra executada (percentual de execução física): 19 4INV 4INV 4 90 0 495 34.171.000 18.183.000 18.183.000 I 4INV 5 90 0 495 18.183.000 91.845.000 25 753 2055 1C61 0028 25 753 2055 1C62 25 753 2055 1C62 0029 de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe Projeto implantado (percentual de execução física): 1 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No Estado da Bahia Projeto implantado (percentual de execução física): 1 91.845.000 I 4INV 4 90 0 495 102.000 102.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 102.000 11.671.725.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 84.205.000 84.205.000 TOTAL GERAL 10.314.000 23.776.000 50.115.000 84.205.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 692 - Comercialização QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 692- Comercialização 91.845.000 84.205.000 10.314.000 23.776.000 50.115.000 TOTAL GERAL 84.205.000 TOTAL GERAL 34.090.000 50.115.000 84.205.000 TOTAL GERAL 84.205.000 84.205.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0001 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional 34.090.000 6.443.000 6.443.000 6.443.000 3.871.000 3.871.000 3.871.000 23.776.000 23.776.000 I 2022 25 692 2022 2797 25 692 2022 2797 0001 2022 2809 25 692 2022 2809 0001 4 90 0 495 Combustíveis ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional 46.247.000 46.247.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional 46.247.000 3.868.000 3.868.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 23.776.000 50.115.000 I 25 692 4INV 3.868.000 84.205.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 16.285.772 16.285.772 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica TOTAL GERAL 120.000 16.165.772 16.285.772 TOTAL GERAL 16.285.772 120.000 16.165.772 16.285.772 TOTAL GERAL 120.000 16.165.772 16.285.772 TOTAL GERAL 16.285.772 16.285.772 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0012 2033 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Acre I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica 120.000 120.000 120.000 120.000 16.165.772 25 752 2033 20P0 25 752 2033 20P0 0012 ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC) Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC) - No Estado do Acre 16.165.772 16.165.772 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 16.285.772 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 1.224.026 1.224.026 TOTAL GERAL 890.573 333.453 1.224.026 TOTAL GERAL 1.224.026 890.573 333.453 1.224.026 TOTAL GERAL 1.224.026 1.224.026 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento 16.165.772 1.224.026 TOTAL GERAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0011 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0011 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 1.224.026 1.224.026 890.573 890.573 890.573 333.453 333.453 333.453 1.224.026 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 21.718.000 21.718.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 785 - Transportes Especiais TOTAL GERAL 21.718.000 21.718.000 TOTAL GERAL 21.718.000 21.718.000 21.718.000 TOTAL GERAL 21.718.000 21.718.000 TOTAL GERAL 21.718.000 21.718.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 785 2053 4861 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 905.000 905.000 905.000 905.000 905.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Petróleo e Gás 21.718.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural 21.718.000 25 785 2053 4861 0001 Manutenção da Infraestrutura de Dutoviário de Gás Natural - Nacional Transporte 21.718.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 21.718.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 5.566.500 5.566.500 TOTAL GERAL 2.988.000 2.578.500 5.566.500 TOTAL GERAL 5.566.500 2.988.000 2.578.500 5.566.500 TOTAL GERAL 2.988.000 2.578.500 5.566.500 TOTAL GERAL 5.566.500 5.566.500 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia 21.718.000 UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0014 2033 25 752 2033 20PA 25 752 2033 20PA 0014 25 752 2033 14L0 25 752 2033 14L0 0014 TOTAL – INVESTIMENTOS PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima I 4INV Energia Elétrica ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) - No Estado de Roraima I 4INV PROJETOS Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR) - No Estado de Roraima Sistema ampliado (percentual de execução física): I 426 INV R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 2.988.000 2.988.000 2.988.000 4 90 0 495 2.988.000 2.578.500 958.500 958.500 4 90 0 495 958.500 1.620.000 1.620.000 4 90 0 495 1.620.000 5.566.500 ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 364.331.317 364.331.317 TOTAL GERAL 900.000 363.431.317 364.331.317 TOTAL GERAL 364.331.317 900.000 363.431.317 364.331.317 TOTAL GERAL 900.000 360.802.820 2.628.497 364.331.317 TOTAL GERAL 364.331.317 364.331.317 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 7.924.258 7.924.258 7.924.258 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0013 2033 25 752 2033 212U 25 752 2033 212U 0013 25 752 2033 151B 25 752 2033 151B 0013 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 7.924.258 7.924.258 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas I 44 90 0 495 INV PROJETOS Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de 900.000 900.000 900.000 900.000 360.802.820 32.194.078 32.194.078 32.194.078 276.629.248 276.629.248 25 752 2033 151C 25 752 2033 151C 0013 25 752 2033 3267 25 752 2033 3267 0013 2119 25 752 2119 20PM 25 752 2119 20PM 0013 25 752 2119 212W 25 752 2119 212W 0013 até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas Usina implantada (percentual de execução física): 21 Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas Linha implantada (percentual de execução): 32 Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM) Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas Obra executada (percentual de execução física): 20 I 4INV 4 90 0 495 276.629.248 47.739.494 47.739.494 I 4INV 4 90 0 495 47.739.494 4.240.000 4.240.000 I 44 90 INV Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia ATIVIDADES Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Distribuição de Energia Elétrica (AM) Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas I 44 90 INV Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (AM) Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de 0 495 4.240.000 2.628.497 2.100.000 2.100.000 0 495 2.100.000 528.497 528.497 Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 528.497 364.331.317 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 149.976.000 149.976.000 TOTAL GERAL 10.400.000 85.843.000 53.733.000 149.976.000 TOTAL GERAL 149.976.000 10.400.000 85.843.000 53.733.000 149.976.000 TOTAL GERAL 10.400.000 139.576.000 149.976.000 TOTAL GERAL 149.976.000 149.976.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 784 - Transporte Hidroviário 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0001 2022 25 785 2022 4107 25 785 2022 4107 0001 25 784 25 784 2022 1063 2022 1063 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 149.976.000 149.976.000 149.976.000 149.976.000 149.976.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 139.576.000 53.733.000 53.733.000 53.733.000 85.843.000 85.843.000 Nacional I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS 149.976.000 ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 600.000 600.000 TOTAL GERAL 600.000 600.000 TOTAL GERAL 600.000 600.000 600.000 TOTAL GERAL 600.000 600.000 TOTAL GERAL 600.000 600.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO 85.843.000 E G R M Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0040 N D P O D U T E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 60.000 60.000 TOTAL GERAL 60.000 60.000 TOTAL GERAL 60.000 60.000 60.000 TOTAL GERAL 60.000 60.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional (Crédito Extraordinário) I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 1.303.614.000 1.303.614.000 TOTAL GERAL 1.303.614.000 1.303.614.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 753 - Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 753- Combustíveis Minerais TOTAL GERAL 1.303.614.000 1.303.614.000 1.303.614.000 TOTAL GERAL 1.303.614.000 1.303.614.000 TOTAL GERAL 1.303.614.000 1.303.614.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.2.0.00.00 - Externas TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 753 2053 117Q 25 753 2053 117Q 0002 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Petróleo e Gás PROJETOS Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (Período 2008-2015) Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (Período 2008-2015) - No Exterior Projeto executado (percentual de execução física): 2 1.303.614.000 1.303.614.000 1.303.614.000 1.303.614.000 0 1.303.614.000 1.303.614.000 617.446.000 617.446.000 I 4INV 5 90 0 495 617.446.000 25 753 2053 1I72 25 753 2053 1I72 0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2014) Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2014) - No Exterior Projeto executado (percentual de execução física): 1 686.168.000 686.168.000 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 686.168.000 1.303.614.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 2.606.000.000 2.606.000.000 TOTAL GERAL 1.800.000 581.000 2.603.619.000 2.606.000.000 TOTAL GERAL 2.606.000.000 1.800.000 581.000 2.603.619.000 2.606.000.000 TOTAL GERAL 2.381.000 345.129.000 2.258.490.000 2.606.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 753 - Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 753- Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL 2.606.000.000 2.606.000.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0002 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0002 2022 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 2.606.000.000 2.606.000.000 2.606.000.000 2.606.000.000 2.606.000.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior I 44 90 0 495 INV Combustíveis 2.381.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 581.000 581.000 581.000 345.129.000 25 753 2022 4864 25 753 2022 4864 0002 ATIVIDADES Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior No Exterior 345.129.000 345.129.000 I 2053 25 753 2053 8019 25 753 2053 8019 0002 2053 8055 25 753 2053 8055 0002 4 90 0 495 Petróleo e Gás ATIVIDADES Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior No Exterior 2.207.361.000 2.207.361.000 4INV 4 90 0 495 Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior - No Exterior 51.129.000 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS 51.129.000 2.606.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 2.207.361.000 51.129.000 I ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 345.129.000 2.258.490.000 I 25 753 4INV 32.587.000 32.587.000 126 - Tecnologia da Informação 785 - Transportes Especiais TOTAL GERAL 1.518.000 31.069.000 32.587.000 TOTAL GERAL 32.587.000 1.518.000 31.069.000 32.587.000 TOTAL GERAL 1.518.000 31.069.000 32.587.000 TOTAL GERAL 32.587.000 32.587.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional (Crédito Extraordinário) I 44 90 0 495 INV 1.518.000 1.518.000 1.518.000 1.518.000 2053 25 785 2053 4867 25 785 2053 4867 0001 Petróleo e Gás 31.069.000 ATIVIDADES Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional 95.000 95.000 I 25 785 2053 146R 25 785 2053 146R 0001 PROJETOS Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional Obra executada (percentual de execução física): 46 4INV 4 90 0 495 30.974.000 30.974.000 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 95.000 30.974.000 32.587.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 3.009.000 3.009.000 TOTAL GERAL 9.000 3.000.000 3.009.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 753 - Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 753- Combustíveis Minerais TOTAL GERAL 3.009.000 9.000 3.000.000 3.009.000 TOTAL GERAL 9.000 3.000.000 3.009.000 TOTAL GERAL 3.009.000 3.009.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2022 25 753 2022 2B43 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de 9.000 9.000 9.000 9.000 3.000.000 1.550.000 25 753 2022 2B43 0001 Petróleo - GLP Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional 1.550.000 I 25 753 2022 2B44 25 753 2022 2B44 0001 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP Nacional 1.450.000 1.450.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 1.450.000 3.009.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 19.980.000 19.980.000 TOTAL GERAL 1.314.000 18.666.000 19.980.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 754 - Biocombustíveis QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 754- Biocombustíveis 1.550.000 19.980.000 1.314.000 18.666.000 TOTAL GERAL 19.980.000 TOTAL GERAL 1.314.000 18.666.000 19.980.000 TOTAL GERAL 19.980.000 19.980.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 2022 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 0 16.335.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis 1.314.000 1.314.000 1.314.000 1.314.000 18.666.000 25 754 2022 124I 25 754 2022 124I 0029 PROJETOS Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA) Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA) - No Estado da Bahia 4.438.000 4.438.000 I 25 754 2022 124J 25 754 2022 124J 0031 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG) Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais Obra executada (percentual de execução física): 4 4INV 4 90 0 495 14.228.000 14.228.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 14.228.000 19.980.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 22 - Indústria 25 - Energia TOTAL GERAL 55.248.000 4.107.000 59.355.000 TOTAL GERAL 2.351.000 1.044.000 55.960.000 59.355.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 22 - Indústria 662- Produção Industrial 4.438.000 55.248.000 55.248.000 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial TOTAL GERAL 4.107.000 2.351.000 1.044.000 712.000 59.355.000 TOTAL GERAL 3.395.000 55.960.000 59.355.000 TOTAL GERAL 59.355.000 59.355.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0026 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 59.355.000 59.355.000 59.355.000 59.355.000 0 59.355.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de 3.395.000 2.351.000 2.351.000 Pernambuco (Crédito Extraordinário) I 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0026 25 662 2055 20PR 25 662 2055 20PR 0026 2055 212X 25 662 2055 212X 0026 2055 125U 22 662 2055 125U 0026 0 495 4INV 4 90 0 495 Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) 1.044.000 55.960.000 146.000 146.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) PROJETOS Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco 2.351.000 1.044.000 146.000 566.000 566.000 I 22 662 90 1.044.000 I 25 662 4 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Pernambuco (Crédito Extraordinário) I 2055 4INV 4INV 4 90 0 495 566.000 55.248.000 55.248.000 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 55.248.000 59.355.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 8.196.000 8.196.000 TOTAL GERAL 8.196.000 8.196.000 TOTAL GERAL 8.196.000 8.196.000 8.196.000 TOTAL GERAL 8.196.000 8.196.000 TOTAL GERAL 8.196.000 8.196.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 662 - Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 662- Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.2.0.00.00 - Controladora 6.207.000 6.207.000 6.207.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2055 25 662 2055 212X 25 662 2055 212X 0026 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque Industrial - No Estado de Pernambuco 8.196.000 8.196.000 8.196.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32349 - Innova S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 6.207.000 0 6.207.000 8.196.000 8.196.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura 25 - Energia TOTAL GERAL 4.463.000 7.517.000 11.980.000 TOTAL GERAL 4.463.000 7.517.000 11.980.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 126- Tecnologia da Informação 25 - Energia 662- Produção Industrial TOTAL GERAL 4.463.000 4.463.000 7.517.000 7.517.000 11.980.000 TOTAL GERAL 4.463.000 7.517.000 11.980.000 TOTAL GERAL 11.980.000 11.980.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32349 - Innova S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 20 126 0807 4103 20 126 0807 4103 0043 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 11.980.000 11.980.000 11.980.000 11.980.000 11.980.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, 4.463.000 4.463.000 4.463.000 Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) I 2055 25 662 2055 20PQ 25 662 2055 20PQ 0043 2055 20PR 25 662 2055 20PR 0043 4 90 0 495 Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) 6.599.000 6.599.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário) 6.599.000 918.000 918.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1 ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 4.463.000 7.517.000 I 25 662 4INV 918.000 11.980.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 257.000 257.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica TOTAL GERAL 257.000 257.000 TOTAL GERAL 257.000 257.000 257.000 TOTAL GERAL 257.000 257.000 TOTAL GERAL 257.000 257.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32358 - Energética Camaçari Muricy I S.A. - ECM 1 ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 6556 25 752 2033 6556 0029 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Energia Elétrica ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas Manutenção da Infraestrutura Operacional de E S F G N D R P M O D 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 257.000 257.000 257.000 Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 257.000 257.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 122.223.520 122.223.520 TOTAL GERAL 122.223.520 122.223.520 TOTAL GERAL 122.223.520 122.223.520 122.223.520 TOTAL GERAL 122.223.520 122.223.520 TOTAL GERAL 122.223.520 122.223.520 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.2.0.00.00 - Controladora 122.223.520 15.000.000 15.000.000 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 14XC 25 752 2033 14XC 0040 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Energia Elétrica PROJETOS Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Na Região Sul Instalação implantada (percentual de execução): 23 122.223.520 122.223.520 122.223.520 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 107.223.520 107.223.520 122.223.520 0 122.223.520 122.223.520 122.223.520 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 97.772.946 97.772.946 TOTAL GERAL 97.772.946 97.772.946 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica TOTAL GERAL 97.772.946 97.772.946 97.772.946 TOTAL GERAL 97.772.946 97.772.946 TOTAL GERAL 97.772.946 97.772.946 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 14XD 25 752 2033 14XD 0040 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Energia Elétrica PROJETOS Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e Implantação de Subestações na Região Sul Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e Implantação de Subestações na Região Sul - Na Região Sul Instalação implantada (percentual de execução): 7 97.772.946 97.772.946 97.772.946 97.772.946 0 97.772.946 97.772.946 97.772.946 97.772.946 I 4- 4 90 0 495 97.772.946 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 97.772.946 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 75.237.000 75.237.000 TOTAL GERAL 75.237.000 75.237.000 TOTAL GERAL 75.237.000 75.237.000 75.237.000 TOTAL GERAL 75.237.000 75.237.000 TOTAL GERAL 75.237.000 75.237.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 753 - Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 753- Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 72.737.000 72.737.000 72.737.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2055 25 753 2055 6595 25 753 2055 6595 0041 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F 2055 6597 25 753 2055 6597 0041 R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado do Paraná 75.237.000 72.518.000 72.518.000 I 25 753 G N D 72.737.000 72.737.000 0 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado do Paraná 72.518.000 2.719.000 2.719.000 I 4INV 4 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 90 0 495 2.719.000 75.237.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 5.522.000 5.522.000 TOTAL GERAL 360.000 5.162.000 5.522.000 TOTAL GERAL 5.522.000 360.000 5.162.000 5.522.000 TOTAL GERAL 5.522.000 5.522.000 TOTAL GERAL 5.522.000 5.522.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32369 - Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E G R M 5.522.000 5.522.000 5.522.000 5.522.000 5.522.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 N D P O D U T E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 42 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 360.000 360.000 360.000 5.162.000 5.162.000 5.162.000 5.522.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 33.876.000 33.876.000 TOTAL GERAL 33.876.000 33.876.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 784- Transporte Hidroviário 5.522.000 33.876.000 33.876.000 TOTAL GERAL 33.876.000 TOTAL GERAL 33.876.000 33.876.000 TOTAL GERAL 33.876.000 33.876.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32370 - Transpetro International B.V. - TI B.V. ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2022 25 784 25 784 2022 2D37 2022 2D37 0002 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 33.876.000 33.876.000 33.876.000 33.876.000 33.876.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Combustíveis 33.876.000 ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Navios Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior (Crédito Extraordinário) 33.876.000 33.876.000 I TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social ANEXO III 4INV 4 90 0 495 33.876.000 33.876.000 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 09 - Previdência Social TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 09 - Previdência Social 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 09 - Previdência Social Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 TOTAL GERAL 43.500.000 43.500.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 09 - Previdência Social 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 09 126 0807 4117 09 126 0807 4117 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional I 42 90 0 495 INV 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 43.500.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 24 - Comunicações 26 - Transporte TOTAL GERAL 41.521.121 206.374 41.727.495 TOTAL GERAL 206.374 41.521.121 41.727.495 TOTAL GERAL 41.521.121 41.521.121 206.374 206.374 41.727.495 TOTAL GERAL 206.374 41.521.121 41.727.495 TOTAL GERAL 41.727.495 41.727.495 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 722 - Telecomunicações QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 24 - Comunicações 722- Telecomunicações 26 - Transporte 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 24 - Comunicações 26 - Transporte TOTAL GERAL 41.521.121 206.374 41.727.495 TOTAL GERAL 206.374 41.521.121 41.727.495 TOTAL GERAL 41.521.121 41.521.121 206.374 206.374 41.727.495 TOTAL GERAL 206.374 41.521.121 41.727.495 TOTAL GERAL 41.727.495 41.727.495 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 722 - Telecomunicações QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 24 - Comunicações 722- Telecomunicações 26 - Transporte 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS ANEXO III 41.727.495 41.727.495 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 26 122 26 122 0807 4101 0807 4101 0053 2025 24 722 2025 12OF 24 722 2025 12OF 0010 24 722 24 722 2025 12OF 0030 2025 12OF 0050 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal I 42 90 INV Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia PROJETOS Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Norte Rede implantada (município): 15 I 42 90 INV Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sudeste Rede implantada (município): 40 I 42 90 INV Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Centro-Oeste Rede implantada (município): 26 I 42 90 INV Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Estatais 206.374 206.374 206.374 0 495 206.374 41.521.121 41.521.121 12.304.898 0 495 12.304.898 2.436.187 0 495 2.436.187 26.780.036 0 495 26.780.036 41.727.495 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05 - Defesa Nacional TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05 - Defesa Nacional TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 TOTAL GERAL 1.080.000 1.080.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 05 122 0807 14RN 05 122 0807 14RN 0033 05 122 0807 153R PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais PROJETOS Implantação de Laboratório de Análise Química da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos Implantação de Laboratório de Análise Química da Estabilidade de Pólvoras e Explosivos - No Estado do Rio de Janeiro Laboratório implantado (percentual de execução I 42 90 0 495 física): 13 INV Reforma em Edifício do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 1.080.000 500.000 500.000 500.000 330.000 05 122 0807 153R 0033 05 122 0807 15CS 05 122 0807 15CS 0033 Reforma em Edifício do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro Obra realizada (percentual de execução física): 100 Implantação de Melhorias no Pátio de Treinamento do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Implantação de Melhorias no Pátio de Treinamento do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval No Estado do Rio de Janeiro Instalação construída/reformada (percentual de execução física): 100 330.000 I 4INV 2 90 0 495 250.000 250.000 I 4INV 2 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 330.000 250.000 1.080.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 172.622.875 172.622.875 TOTAL GERAL 172.622.875 172.622.875 TOTAL GERAL 172.622.875 172.622.875 172.622.875 TOTAL GERAL 172.622.875 172.622.875 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP TOTAL GERAL 13.276.862 6.000.000 142.544.124 10.801.889 172.622.875 TOTAL GERAL 172.622.875 172.622.875 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 161.820.986 156.854.124 156.854.124 4.966.862 4.966.862 4.966.862 161.820.986 156.854.124 4.966.862 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 13.276.862 13.276.862 TOTAL GERAL 13.276.862 13.276.862 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário TOTAL GERAL 13.276.862 13.276.862 13.276.862 TOTAL GERAL 13.276.862 13.276.862 TOTAL GERAL 13.276.862 13.276.862 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 143F 26 784 2074 143F 0032 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo E S F G N D R P M O D 13.276.862 8.310.000 8.310.000 4.966.862 4.966.862 4.966.862 13.276.862 8.310.000 4.966.862 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 13.276.862 13.276.862 13.276.862 Obra executada (percentual de execução física): 19 I 4INV 2 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 13.276.862 13.276.862 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 6.000.000 6.000.000 TOTAL GERAL 6.000.000 6.000.000 TOTAL GERAL 6.000.000 6.000.000 6.000.000 TOTAL GERAL 6.000.000 6.000.000 TOTAL GERAL 6.000.000 6.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.000.000 6.000.000 6.000.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 14WO 26 784 2074 14WO 0029 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Transporte Marítimo PROJETOS Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA) Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia 6.000.000 6.000.000 6.000.000 I 4INV 2 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO 6.000.000 6.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 142.544.124 142.544.124 TOTAL GERAL 142.544.124 142.544.124 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 6.000.000 6.000.000 0 142.544.124 784- Transporte Hidroviário TOTAL GERAL 142.544.124 142.544.124 TOTAL GERAL 142.544.124 142.544.124 TOTAL GERAL 142.544.124 142.544.124 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 153M 26 784 2074 153M 3908 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Incorporação ao Patrimônio da CODESP de Obras Realizadas na Margem Direita do Porto de Santos – Alamoa Incorporação ao Patrimônio da CODESP de Obras Realizadas na Margem Direita do Porto de Santos – Alamoa - No Município de Santos - SP Obra construída (unidade): 100 E S F G N D R P M O D 142.544.124 142.544.124 142.544.124 142.544.124 142.544.124 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 142.544.124 142.544.124 142.544.124 I 4INV 2 90 0 495 142.544.124 TOTAL – INVESTIMENTOS 142.544.124 ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 10.801.889 10.801.889 TOTAL GERAL 10.801.889 10.801.889 TOTAL GERAL 10.801.889 10.801.889 10.801.889 TOTAL GERAL 10.801.889 10.801.889 TOTAL GERAL 10.801.889 10.801.889 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP ANEXO III PROGRAMA DE TRABALHO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 10.801.889 26 784 2074 144E 26 784 2074 144E 0015 26 784 2074 144H 26 784 2074 144H 0015 26 784 2074 144K 26 784 2074 144K 0015 26 784 2074 144T 26 784 2074 144T 0015 PROJETOS Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA) Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 35 Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA) Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 51 Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 4 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 12 TOTAL – INVESTIMENTOS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05- Defesa Nacional 2.700.000 2.700.000 I 4INV 2 90 0 495 2.700.000 6.701.889 6.701.889 I 4INV 2 90 0 495 6.701.889 900.000 900.000 I 4INV 2 90 0 495 900.000 500.000 500.000 I 4INV 2 90 0 495 500.000 10.801.889 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 4.232.886 09- Previdência Social 20- Agricultura 22- Indústria 23- Comércio e Serviços 24- Comunicações 25- Energia 26- Transporte TOTAL GERAL 80.000.000 69.210 264.827.017 619.788.086 41.521.122 12.300.963.818 364.761.881 13.676.164.020 TOTAL GERAL 348.561.978 298.357.665 911.644.601 90.515.000 417.458.630 41.521.122 63.511.000 2.386.092.257 6.913.235.000 221.000 444.634.767 1.760.411.000 13.676.164.020 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 694- Serviços Financeiros 722- Telecomunicações 751- Conservação de Energia 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05- Defesa Nacional 122- Administração Geral 09- Previdência Social 122- Administração Geral 20- Agricultura 126- Tecnologia da Informação 22- Indústria 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 23- Comércio e Serviços 4.232.886 4.232.886 80.000.000 80.000.000 69.210 69.210 264.827.017 39.033.634 10.576.782 215.216.601 619.788.086 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros 24- Comunicações 722- Telecomunicações 25- Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 751- Conservação de Energia 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais 26- Transporte 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 784- Transporte Hidroviário TOTAL GERAL 147.447.867 54.881.589 417.458.630 41.521.122 41.521.122 12.300.963.818 74.733.081 232.827.480 696.428.000 90.515.000 63.511.000 2.386.092.257 6.913.235.000 221.000 82.990.000 1.760.411.000 364.761.881 3.114.510 2.604 361.644.767 13.676.164.020 TOTAL GERAL 417.458.630 881.136.244 4.400.414.000 41.521.122 2.422.010.623 4.355.934.000 787.452.000 361.644.767 8.592.634 13.676.164.020 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022- Combustíveis 2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia 2033- Energia Elétrica 2053- Petróleo e Gás 2055- Desenvolvimento Produtivo 2074- Transporte Marítimo 2119- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO 22000- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 69.210 25000- Ministério da Fazenda 28000- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 32000- Ministério de Minas e Energia 33000- Ministério da Previdência Social 41000- Ministério das Comunicações 52000- Ministério da Defesa 68000- Secretaria de Portos TOTAL GERAL 843.174.030 41.441.073 12.280.963.818 80.000.000 61.521.122 4.250.000 364.744.767 13.676.164.020 TOTAL GERAL 13.676.164.020 13.676.164.020 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495- Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.1.00.00 - Direto 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 6.851.570.688 5.153.647.827 5.153.647.827 399.308.878 399.308.878 45.366.000 353.942.878 121.896.843 121.896.843 1.176.717.140 1.176.717.140 6.851.570.688 5.153.647.827 1.697.922.861 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura TOTAL GERAL 69.210 69.210 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 20 - Agricultura TOTAL GERAL 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 20 - Agricultura 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 69.210 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 TOTAL GERAL 69.210 69.210 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento UNIDADE: 22209 - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 20 126 0807 4103 20 126 0807 4103 0031 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 69.210 69.210 69.210 69.210 69.210 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 22 - Indústria 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 264.827.017 578.347.013 843.174.030 TOTAL GERAL 180.036.679 30.462.120 215.216.601 417.458.630 843.174.030 TOTAL GERAL 264.827.017 39.033.634 10.576.782 215.216.601 578.347.013 141.003.045 19.885.338 417.458.630 843.174.030 TOTAL GERAL 417.458.630 425.715.400 843.174.030 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 22 - Indústria 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB 25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A. 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA 448.500 35.805.298 264.827.017 29.005.155 503.167.337 25230 - COBRA Tecnologia S.A. 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF TOTAL GERAL 7.918.123 1.800.000 202.600 843.174.030 TOTAL GERAL 843.174.030 843.174.030 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 448.500 448.500 TOTAL GERAL 448.500 448.500 TOTAL GERAL 448.500 448.500 448.500 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 544.115.017 544.115.017 544.115.017 544.115.017 544.115.017 0 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais TOTAL GERAL 448.500 448.500 TOTAL GERAL 448.500 448.500 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0781 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 3252 0781 3252 0011 0781 3252 0015 0781 3252 0017 0781 3252 0051 TOTAL – INVESTIMENTOS PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais PROJETOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV 448.500 448.500 135.000 135.000 135.000 135.000 88.500 88.500 90.000 90.000 448.500 ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 35.805.298 35.805.298 TOTAL GERAL 23.423.363 12.381.935 35.805.298 TOTAL GERAL 35.805.298 23.423.363 12.381.935 35.805.298 TOTAL GERAL 12.381.935 23.423.363 35.805.298 TOTAL GERAL 35.805.298 35.805.298 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 27.751.020 27.751.020 27.751.020 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0781 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 4106 0781 4106 0001 0781 3252 0781 3252 0021 0781 3252 0022 0781 3252 0024 0781 3252 0025 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 27.751.020 27.751.020 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Manutenção da Infraestrutura de Atendimento Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba 12.381.935 3.420.578 3.420.578 3.420.578 8.961.357 1.422.601 1.422.601 961.331 961.331 1.310.216 1.310.216 830.047 Ponto de atendimento instalado (unidade): 4 23 694 0781 3252 0026 I 23 694 23 694 23 694 0781 3252 0027 0781 3252 0028 0781 3252 0029 0781 3252 0031 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 4 90 0 495 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais Ponto de atendimento instalado (unidade): 6 830.047 772.371 I 23 694 4INV 4INV 4 90 0 495 772.371 268.360 I 4INV 4 90 0 495 268.360 893.778 I 4INV 4 90 0 495 893.778 1.250.678 I 4INV 4 90 0 495 1.250.678 1.251.975 I 44 90 0 495 INV Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional 1.251.975 23.423.363 7.910.100 7.910.100 7.910.100 15.513.263 15.513.263 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 15.513.263 35.805.298 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 22 - Indústria TOTAL GERAL 264.827.017 264.827.017 TOTAL GERAL 39.033.634 10.576.782 215.216.601 264.827.017 TOTAL GERAL 264.827.017 39.033.634 10.576.782 215.216.601 264.827.017 TOTAL GERAL 264.827.017 264.827.017 TOTAL GERAL 264.827.017 264.827.017 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 22 - Indústria 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 260.210.092 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25211 - Casa da Moeda do Brasil - CMB ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 22 122 22 122 0807 4101 0807 4101 0033 22 126 0807 4103 22 126 0807 4103 0033 22 662 22 662 0807 3274 0807 3274 0033 TOTAL – INVESTIMENTOS PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro I 4INV PROJETOS Adequação e Modernização do Parque Industrial Adequação e Modernização do Parque Industrial No Estado do Rio de Janeiro Linha de produção modernizada (percentual de I 4execução física): 10 INV R P M O D 260.210.092 260.210.092 260.210.092 260.210.092 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 264.827.017 39.033.634 39.033.634 2 90 0 495 39.033.634 10.576.782 10.576.782 2 90 0 495 10.576.782 215.216.601 215.216.601 2 90 0 495 215.216.601 264.827.017 ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 29.005.155 29.005.155 TOTAL GERAL 10.119.817 18.885.338 29.005.155 TOTAL GERAL 29.005.155 10.119.817 18.885.338 29.005.155 TOTAL GERAL 29.005.155 29.005.155 TOTAL GERAL 29.005.155 29.005.155 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 29.005.155 29.005.155 29.005.155 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25215 - IRB - Brasil Resseguros S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0033 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 23 122 0807 4102 0002 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 4INV R P M O D 29.005.155 29.005.155 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 29.005.155 7.143.300 7.143.300 4 90 0 495 7.143.300 2.976.517 2.975.047 4 90 0 495 2.975.047 1.470 4 90 0 495 1.470 18.885.338 18.860.000 4 90 0 495 18.860.000 23 126 0807 4103 0002 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior 25.338 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 25.338 29.005.155 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 503.167.337 503.167.337 TOTAL GERAL 98.539.142 404.628.195 503.167.337 TOTAL GERAL 503.167.337 98.539.142 404.628.195 503.167.337 TOTAL GERAL 404.628.195 98.539.142 503.167.337 TOTAL GERAL 503.167.337 503.167.337 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 694 - Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 694- Serviços Financeiros QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0781 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 3252 0781 3252 0011 0781 3252 0013 0781 3252 0014 0781 3252 0015 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 217.430.627 217.430.627 217.430.627 217.430.627 217.430.627 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais PROJETOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas Ponto de atendimento instalado (unidade): 12 I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima I 44 90 0 495 INV Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará Ponto de atendimento instalado (unidade): 15 I 44 90 0 495 INV 404.628.195 404.628.195 2.701.031 2.701.031 9.110.623 9.110.623 813.432 813.432 14.573.771 14.573.771 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 3252 0016 0781 3252 0021 0781 3252 0022 0781 3252 0023 0781 3252 0024 0781 3252 0025 0781 3252 0026 0781 3252 0027 0781 3252 0028 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão Ponto de atendimento instalado (unidade): 26 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí Ponto de atendimento instalado (unidade): 8 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará Ponto de atendimento instalado (unidade): 23 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba Ponto de atendimento instalado (unidade): 4 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco Ponto de atendimento instalado (unidade): 30 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas Ponto de atendimento instalado (unidade): 12 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe 1.466.211 I 4INV 4 90 0 495 1.466.211 30.881.316 I 4INV 4 90 0 495 30.881.316 12.330.711 I 4INV 4 90 0 495 12.330.711 42.760.791 I 4INV 4 90 0 495 42.760.791 5.655.305 I 4INV 4 90 0 495 5.655.305 4.807.049 I 4INV 4 90 0 495 4.807.049 31.864.718 I 4INV 4 90 0 495 31.864.718 14.357.401 I 4INV 4 90 0 495 14.357.401 2.636.508 Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 23 694 0781 3252 0029 0781 3252 0031 0781 3252 0032 0781 3252 0033 0781 3252 0035 0781 3252 0041 0781 3252 0042 0781 3252 0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia Ponto de atendimento instalado (unidade): 35 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais Ponto de atendimento instalado (unidade): 71 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo Ponto de atendimento instalado (unidade): 13 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro Ponto de atendimento instalado (unidade): 21 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo Ponto de atendimento instalado (unidade): 42 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná Ponto de atendimento instalado (unidade): 20 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina Ponto de atendimento instalado (unidade): 6 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso Ponto de atendimento instalado (unidade): 18 I 4INV 4 90 0 495 2.636.508 35.243.168 I 4INV 4 90 0 495 35.243.168 102.522.136 I 4INV 4 90 0 495 102.522.136 12.637.844 I 4INV 4 90 0 495 12.637.844 16.959.261 I 4INV 4 90 0 495 16.959.261 12.433.982 I 4INV 4 90 0 495 12.433.982 12.788.620 I 4INV 4 90 0 495 12.788.620 2.114.018 I 4INV 4 90 0 495 2.114.018 18.538.123 I 4INV 4 90 0 495 18.538.123 23 694 0781 3252 0053 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 23 122 23 122 0807 3286 0807 3286 0029 23 122 0807 3286 0031 23 122 0807 3286 0043 TOTAL – INVESTIMENTOS Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal Ponto de atendimento instalado (unidade): 10 17.432.176 I 44 90 0 495 INV Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Instalação de Bens Imóveis Instalação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia Imóvel instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Minas Gerais Imóvel instalado (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande do Sul I 44 90 0 495 INV 17.432.176 98.539.142 34.116.894 34.116.894 34.116.894 34.352.249 34.352.249 34.352.249 30.069.999 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.069.999 20.069.999 503.167.337 ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 7.918.123 7.918.123 TOTAL GERAL 7.918.123 7.918.123 TOTAL GERAL 7.918.123 7.918.123 7.918.123 TOTAL GERAL 7.918.123 7.918.123 TOTAL GERAL 7.918.123 7.918.123 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25230 - COBRA Tecnologia S.A. ANEXO IV 7.918.123 7.918.123 7.918.123 7.918.123 7.918.123 0 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 7.097.932 7.097.932 7.097.932 820.191 820.191 820.191 7.918.123 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 1.800.000 1.800.000 TOTAL GERAL 800.000 1.000.000 1.800.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 7.918.123 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 1.800.000 800.000 1.000.000 1.800.000 TOTAL GERAL 1.800.000 1.800.000 TOTAL GERAL 1.800.000 1.800.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25246 - BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV 1.800.000 800.000 800.000 800.000 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional 1.000.000 1.000.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.800.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 202.600 202.600 TOTAL GERAL 202.600 202.600 TOTAL GERAL 202.600 202.600 202.600 TOTAL GERAL 202.600 202.600 TOTAL GERAL 202.600 202.600 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF 1.000.000 ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 23 122 23 122 0807 4101 0807 4101 0001 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 42 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 202.600 200.000 200.000 200.000 2.600 2.600 2.600 202.600 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 TOTAL GERAL 6.444.822 34.996.251 41.441.073 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 41.441.073 6.444.822 34.996.251 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 32.950.849 32.950.849 32.950.849 32.950.849 32.950.849 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 6.444.822 34.996.251 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 6.444.822 34.996.251 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 TOTAL GERAL 41.441.073 41.441.073 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 23 - Comércio e Serviços 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior UNIDADE: 28234 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 32.950.849 32.950.849 32.950.849 32.950.849 32.950.849 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES 41.441.073 23 122 0807 4102 23 122 0807 4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional 6.378.849 6.378.849 I 23 126 0807 4103 23 126 0807 4103 0001 0807 3286 0807 3286 0033 4 90 0 495 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional 34.996.251 4INV 4 90 0 495 PROJETOS Instalação de Bens Imóveis Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS 65.973 41.441.073 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial 692 - Comercialização 751 - Conservação de Energia 34.996.251 65.973 65.973 I ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 6.378.849 34.996.251 I 23 122 23 122 4INV 12.280.963.818 12.280.963.818 54.733.081 232.827.480 696.428.000 90.515.000 63.511.000 752 - Energia Elétrica 753 - Combustíveis Minerais 754 - Biocombustíveis 784 - Transporte Hidroviário 785 - Transportes Especiais TOTAL GERAL 2.386.092.257 6.913.235.000 221.000 82.990.000 1.760.411.000 12.280.963.818 TOTAL GERAL 12.280.963.818 54.733.081 232.827.480 696.428.000 90.515.000 63.511.000 2.386.092.257 6.913.235.000 221.000 82.990.000 1.760.411.000 12.280.963.818 TOTAL GERAL 306.560.561 4.400.414.000 2.422.010.623 4.355.934.000 787.452.000 8.592.634 12.280.963.818 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 692- Comercialização 751- Conservação de Energia 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 754- Biocombustíveis 784- Transporte Hidroviário 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis 2033 - Energia Elétrica 2053 - Petróleo e Gás 2055 - Desenvolvimento Produtivo 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE 6.875.000 214.954.986 5.305.000 56.207.000 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO 32275 - Fronape International Company - FIC 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS 32333 - Stratura Asfaltos S.A. 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD 32359 - Arembepe Energia S.A. 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. TOTAL GERAL 174.680.069 117.951.918 7.334.880.000 90.215.000 104.698.093 183.906.931 174.730.493 319.504.010 20.813.000 28.981.108 389.012.868 49.127.000 39.500.000 95.970.005 87.000 2.351.202.000 118.524.000 3.009.000 416.000 3.645.000 1.989.000 1.260.000 1.881.000 1.053 389.137.284 2.500.000 12.280.963.818 TOTAL GERAL 12.280.963.818 12.280.963.818 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 5.861.098.317 4.517.118.334 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.1.00.00 - Direto 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 6.875.000 6.875.000 TOTAL GERAL 6.875.000 6.875.000 TOTAL GERAL 6.875.000 6.875.000 6.875.000 TOTAL GERAL 6.875.000 6.875.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento 4.517.118.334 45.366.000 45.366.000 45.366.000 121.896.843 121.896.843 1.176.717.140 1.176.717.140 5.861.098.317 4.517.118.334 1.343.979.983 6.875.000 TOTAL GERAL 6.875.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32201 - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 2745 25 752 2033 2745 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Energia Elétrica ATIVIDADES Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional Pesquisa realizada (unidade): 5 6.875.000 6.875.000 6.875.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 6.875.000 0 6.875.000 6.875.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 214.954.986 214.954.986 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica TOTAL GERAL 1.374.279 213.580.707 214.954.986 TOTAL GERAL 214.954.986 1.374.279 213.580.707 214.954.986 TOTAL GERAL 1.374.279 213.580.707 214.954.986 TOTAL GERAL 214.954.986 214.954.986 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 209.954.986 209.954.986 209.954.986 209.954.986 209.954.986 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.374.279 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0033 ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro 1.374.279 1.374.279 I 2033 25 752 2033 4477 25 752 2033 4477 0033 2033 6508 25 752 2033 6508 0001 2033 5E88 25 752 2033 5E88 0033 90 0 495 ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro 129.931.748 129.931.748 4INV 4 90 0 495 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional 11.000.000 4INV 4 90 0 495 11.000.000 72.648.959 72.648.959 I ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia 129.931.748 11.000.000 PROJETOS Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ) Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro TOTAL – INVESTIMENTOS 1.374.279 213.580.707 I 25 752 4 Energia Elétrica I 25 752 4INV 4INV 5 90 0 495 72.648.959 214.954.986 UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 5.305.000 5.305.000 TOTAL GERAL 5.305.000 5.305.000 TOTAL GERAL 5.305.000 5.305.000 5.305.000 TOTAL GERAL 5.305.000 5.305.000 TOTAL GERAL 5.305.000 5.305.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.1.00.00 - Direto TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS ANEXO IV 5.305.000 5.305.000 5.305.000 5.305.000 5.305.000 0 5.305.000 Crédito Extraordinário PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 7V31 25 752 2033 7V31 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Energia Elétrica PROJETOS Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Nacional) Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Nacional) Nacional Unidade consumidora atendida (unidade): 5.305 5.305.000 5.305.000 5.305.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 5.305.000 5.305.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 56.207.000 56.207.000 TOTAL GERAL 1.100.000 55.107.000 56.207.000 TOTAL GERAL 56.207.000 1.100.000 55.107.000 56.207.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia TOTAL GERAL 1.100.000 53.257.000 1.850.000 56.207.000 TOTAL GERAL 56.207.000 56.207.000 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.1.00.00 - Direto TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0010 0807 4102 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 40.061.000 40.061.000 40.061.000 40.061.000 40.061.000 0 40.061.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 1.100.000 550.000 550.000 550.000 550.000 25 122 0807 4102 0010 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte 550.000 I 2033 25 752 2033 2C47 25 752 2033 2C47 0010 2033 14N8 25 752 2033 14N8 0001 25 752 2033 1H19 25 752 2033 1H19 0016 25 752 2119 8549 90 0 495 ATIVIDADES Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte PROJETOS Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional Usina implantada (percentual de execução física): 3 550.000 53.257.000 16.423.400 16.423.400 4INV 4 90 0 495 16.423.400 33.333.600 33.333.600 I 4INV 4 90 0 495 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW - No Estado do Amapá 33.333.600 3.500.000 3.500.000 I 2119 4 Energia Elétrica I 25 752 4INV 44 90 INV Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia ATIVIDADES Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 0 495 3.500.000 1.850.000 1.850.000 25 752 2119 8549 0001 Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional 1.850.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.850.000 56.207.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 174.680.069 174.680.069 TOTAL GERAL 174.680.069 174.680.069 TOTAL GERAL 174.680.069 174.680.069 174.680.069 TOTAL GERAL 19.000.000 155.580.069 100.000 174.680.069 TOTAL GERAL 174.680.069 174.680.069 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 752 0807 14N9 25 752 0807 14N9 0042 2033 25 752 2033 2D94 25 752 2033 2D94 0001 25 752 2033 10D6 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 72.769.843 72.769.843 72.769.843 72.769.843 0 72.769.843 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais PROJETOS Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC) Aquisição de Imóvel - Regional de Santa Catarina (SC) - No Estado de Santa Catarina Imóvel adquirido (unidade): 1 I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica ATIVIDADES Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul Nacional I 44 90 0 495 INV PROJETOS Implantação da Usina Hidrelétrica São 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 155.580.069 1.900.308 1.900.308 1.900.308 368.800 25 752 2033 10D6 0054 25 752 2033 10D7 25 752 2033 10D7 0042 25 752 2033 14NA 25 752 2033 14NA 0001 25 752 2033 1O50 25 752 2033 1O50 0001 2119 Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS) Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul Usina implantada (percentual de execução física): 1 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina Obra executada (percentual de execução física): 3 Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul) Interligação Elétrica Brasil - Uruguai – (Atividades Eletrosul) - Nacional Obra realizada (percentual de execução física): 14 368.800 I 4INV 5 90 0 495 368.800 72.313.739 72.313.739 I 4INV 4 90 0 495 72.313.739 7.937.886 7.937.886 I 4INV 5 90 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul Nacional Sistema ampliado (percentual de execução física): I 44 90 15 INV Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 0 495 7.937.886 73.059.336 73.059.336 0 495 73.059.336 100.000 25 752 2119 8549 25 752 2119 8549 0001 ATIVIDADES Preservação e Conservação Empreendimentos de Geração e Energia Elétrica Preservação e Conservação Empreendimentos de Geração e Energia Elétrica - Nacional Ambiental em Transmissão de 100.000 Ambiental em Transmissão de 100.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 174.680.069 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 117.951.918 117.951.918 TOTAL GERAL 15.754.517 102.197.401 117.951.918 TOTAL GERAL 117.951.918 15.754.517 102.197.401 117.951.918 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 100.000 15.754.517 96.329.195 5.868.206 TOTAL GERAL 117.951.918 TOTAL GERAL 117.951.918 117.951.918 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0001 2033 25 752 2033 20OJ 25 752 2033 20OJ 0001 25 752 2033 20OM 25 752 2033 20OM 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 4INV Energia Elétrica ATIVIDADES Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional I 4INV Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional I 4INV R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 15.754.517 15.754.517 15.754.517 4 90 0 495 15.754.517 96.329.195 37.534.538 37.534.538 4 90 0 495 37.534.538 15.078.036 15.078.036 4 90 0 495 15.078.036 25 752 2033 12DB 25 752 2033 12DB 0030 25 752 2033 1G98 25 752 2033 1G98 0030 PROJETOS Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste Obra executada (percentual de execução física): 2 23.749.015 23.749.015 I 25 752 2119 8549 25 752 2119 8549 0001 TOTAL – INVESTIMENTOS 5 90 0 495 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste 23.749.015 19.967.606 19.967.606 I 2119 4INV 45 90 INV Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia ATIVIDADES Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional I 44 90 INV 0 495 19.967.606 5.868.206 5.868.206 5.868.206 0 495 5.868.206 117.951.918 ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 7.334.880.000 7.334.880.000 TOTAL GERAL 166.238.000 696.390.000 63.511.000 229.894.000 4.559.033.000 1.619.814.000 7.334.880.000 TOTAL GERAL 7.334.880.000 166.238.000 696.390.000 63.511.000 229.894.000 4.559.033.000 1.619.814.000 7.334.880.000 TOTAL GERAL 166.238.000 4.223.688.000 293.405.000 1.864.135.000 787.414.000 7.334.880.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial 751 - Conservação de Energia 752 - Energia Elétrica 753 - Combustíveis Minerais 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial 751- Conservação de Energia 752- Energia Elétrica 753- Combustíveis Minerais 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis 2033 - Energia Elétrica 2053 - Petróleo e Gás 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL 7.334.880.000 7.334.880.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2022 25 753 2022 2767 25 753 2022 2767 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 1.684.914.000 1.684.914.000 1.684.914.000 1.684.914.000 1.684.914.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis ATIVIDADES Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional 166.238.000 166.238.000 166.238.000 166.238.000 4.223.688.000 175.705.000 175.705.000 I 25 785 2022 4107 25 785 2022 4107 0001 2022 4108 25 753 2022 4108 0001 2022 4451 25 785 2022 4451 0001 2022 111S 25 785 2022 111S 0032 0 495 175.705.000 715.137.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional 715.137.000 212.508.000 212.508.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional 212.508.000 124.718.000 124.718.000 I 25 785 90 715.137.000 I 25 785 4 Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional I 25 753 4INV 4INV 4 90 0 495 PROJETOS Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES) Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo 124.718.000 3.788.000 3.788.000 I 4INV 5 90 0 495 3.788.000 25 753 25 753 25 753 25 753 2022 117R 2022 117R 0021 2022 119J 2022 119J 0023 Implantação da Refinaria Premium I (MA) Implantação da Refinaria Premium I (MA) - No Estado do Maranhão Refinaria implantada (percentual de execução física): 1 Implantação da Refinaria Premium II (CE) Implantação da Refinaria Premium II (CE) - No Estado do Ceará 1.100.844.000 1.100.844.000 I 2022 11SW 25 785 2022 11SW 0030 25 785 2022 11UN 25 785 2022 11UN 0035 Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) Na Região Sudeste Obra executada (percentual de execução física): 9 2022 12O9 25 753 2022 12O9 0033 90 0 495 4INV 5 90 0 495 39.033.000 10.308.000 I 4INV 5 90 0 495 Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) No Estado de São Paulo Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 4 1.100.844.000 10.308.000 10.308.000 434.000 434.000 I 25 753 5 39.033.000 39.033.000 I 25 785 4INV 4INV 4 90 0 495 434.000 1.133.644.000 1.133.644.000 I 4INV 5 90 0 495 1.133.644.000 25 785 2022 152G 25 785 2022 152G 0033 Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ - No Estado do Rio de Janeiro 327.236.000 327.236.000 I 25 785 2022 1C59 25 785 2022 1C59 0035 2022 1C60 25 753 2022 1C60 0013 2022 1I88 25 753 2022 1I88 0023 2022 1I92 0 495 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas 13.382.000 19.070.000 19.070.000 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 Km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) 327.236.000 13.382.000 19.070.000 12.059.000 12.059.000 I 25 785 90 13.382.000 I 25 753 5 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo I 25 753 4INV 4INV 4 90 0 495 12.059.000 24.227.000 25 785 2022 1I92 0035 25 753 2022 3125 25 753 2022 3125 0035 Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 Km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) - No Estado de São Paulo Obra executada (percentual de execução física): 4 24.227.000 I 2022 3129 25 753 2022 3129 0029 2022 3135 25 753 2022 3135 0033 2022 3143 0 495 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia 53.644.000 17.546.000 17.546.000 4INV 5 90 0 495 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias REDUC, em Duque de Caxias (RJ) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, 24.227.000 53.644.000 17.546.000 147.115.000 147.115.000 I 25 753 90 53.644.000 I 25 753 5 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes RPBC, em Cubatão (SP) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 147.115.000 93.290.000 25 753 2022 3143 0031 em Betim (MG) Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG) - No Estado de Minas Gerais 93.290.000 I 2033 25 751 2033 4394 25 751 2033 4394 0001 2033 6556 25 752 2033 6556 0040 2033 6556 0050 2033 14LB 25 752 2033 14LB 0020 25 752 2033 14LC 0 495 ATIVIDADES Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional 63.511.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sul Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste 63.511.000 12.497.000 355.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Centro-Oeste PROJETOS Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste Sistema ampliado (percentual de execução física): 3 93.290.000 63.511.000 355.000 12.142.000 I 25 752 90 293.405.000 I 25 752 5 Energia Elétrica I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 12.142.000 103.063.000 103.063.000 I 4INV 4 90 0 495 103.063.000 30.555.000 25 752 2033 14LC 0030 25 752 2033 151G 25 752 2033 151G 0010 25 752 2033 1C63 25 752 2033 1C63 0033 2053 25 753 2053 20LE 25 753 2053 20LE 0001 Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste - Na Região Sudeste Sistema ampliado (percentual de execução física): 4 Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte Sistema ampliado (percentual de execução física): 28 Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 1 30.555.000 I 2053 20OR 25 753 2053 20OR 0001 5 90 0 495 30.555.000 82.379.000 82.379.000 I 4INV 4 90 0 495 82.379.000 1.400.000 1.400.000 I 4INV 4 90 0 495 Petróleo e Gás 1.400.000 1.864.135.000 ATIVIDADES Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Nacional 7.786.000 7.786.000 I 25 753 4INV 4INV 4 90 0 495 Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa - Nacional 7.786.000 767.530.000 767.530.000 I 4- 5 90 0 495 767.530.000 INV 25 753 2053 20OS 25 753 2053 20OS 0001 Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal - Nacional 61.202.000 61.202.000 I 25 753 2053 20OV 25 753 2053 20OV 0001 2053 20OW 25 753 2053 20OW 0001 2053 2D00 25 753 2053 2D00 0010 2053 2D01 25 753 2053 2D01 0020 2053 2D83 495 4INV 4 90 0 495 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável - Nacional 88.751.000 75.231.000 4INV 4 90 0 495 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte 75.231.000 87.282.000 87.282.000 4INV 5 90 0 495 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de 61.202.000 75.231.000 87.282.000 44.684.000 44.684.000 I 25 753 0 88.751.000 I 25 753 90 88.751.000 I 25 753 5 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento - Nacional I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 44.684.000 68.141.000 25 753 2053 2D83 0033 Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro 68.141.000 I 25 753 2053 4237 25 753 2053 4237 0001 2053 4861 25 785 2053 4861 0001 2053 14UG 25 785 2053 14UG 0030 25 785 2053 14VS 90 0 495 77.660.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional PROJETOS Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) - Na Região Sudeste Unidade implantada (percentual de execução física): 3 Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, em Barra do 68.141.000 77.660.000 77.660.000 2.523.000 2.523.000 I 25 785 4 Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional I 25 785 4INV 4INV 4 90 0 495 2.523.000 16.949.000 16.949.000 I 4INV 4 90 0 495 16.949.000 28.324.000 25 785 2053 14VS 0032 25 785 2053 150Z 25 785 2053 150Z 0033 25 753 2053 151A 25 753 2053 151A 0033 Riacho (ES), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, em Barra do Riacho (ES), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - No Estado do Espírito Santo Obra executada (percentual de execução física): 1 Implantação do Gasoduto Guapimirim COMPERJ II, com Aproximadamente 11 Km de Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ) Implantação do Gasoduto Guapimirim - COMPERJ II, com Aproximadamente 11 Km de Extensão e Capacidade de 17 MM m3/dia (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Gasoduto implantado (percentual de execução física): 22 Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia No Estado do Rio de Janeiro 28.324.000 I 2053 152J 25 785 2053 152J 0033 Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás 4 90 0 495 28.324.000 29.157.000 29.157.000 I 4INV 4 90 0 495 29.157.000 185.284.000 185.284.000 I 25 785 4INV 4INV 5 90 0 495 185.284.000 323.631.000 323.631.000 Natural do Pré-Sal para Processamento COMPERJ - No Estado do Rio de Janeiro no I 2055 25 753 2055 6597 25 753 2055 6597 0020 2055 12NC 25 753 2055 12NC 0001 25 753 2055 12NF 25 753 2055 12NF 0031 2055 14LD 90 0 495 PROJETOS Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011 2019) Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011 - 2019) Nacional Obra executada (percentual de execução física): 2 11.526.000 11.526.000 4INV 4 90 0 495 de Unidades de Produção de 11.526.000 54.380.000 54.380.000 I 4INV 4 90 0 495 Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano - No Estado de Minas Gerais Construção 323.631.000 787.414.000 54.380.000 25.118.000 25.118.000 I 25 662 5 Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste I 25 753 4INV 4INV 5 90 0 495 25.118.000 696.390.000 25 662 2055 14LD 0033 Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 8 696.390.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 7.334.880.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 90.215.000 90.215.000 TOTAL GERAL 90.215.000 90.215.000 TOTAL GERAL 90.215.000 90.215.000 90.215.000 TOTAL GERAL 90.215.000 90.215.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 692 - Comercialização QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 692- Comercialização QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento 696.390.000 90.215.000 TOTAL GERAL 90.215.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32239 - Petrobras Distribuidora S.A. - BR ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2022 25 692 2022 2787 25 692 2022 2787 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F 2022 2799 25 692 2022 2799 0001 2022 3348 M O D 90.215.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional 29.438.000 29.438.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional PROJETOS Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de 29.438.000 60.100.000 60.100.000 I 25 692 R P Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Combustíveis I 25 692 G N D 6.010.000 6.010.000 6.010.000 6.010.000 6.010.000 0 4INV 4 90 0 495 60.100.000 677.000 25 692 2022 3348 0001 Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional Unidade modernizada (unidade): 1 677.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 677.000 90.215.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 104.698.093 104.698.093 TOTAL GERAL 340.000 4.013.653 100.344.440 104.698.093 TOTAL GERAL 104.698.093 340.000 4.013.653 100.344.440 104.698.093 TOTAL GERAL 4.353.653 100.344.440 104.698.093 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL 104.698.093 104.698.093 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32267 - Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0012 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0012 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 88.412.321 28.936.135 28.936.135 59.476.186 59.476.186 88.412.321 28.936.135 59.476.186 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Acre I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre 4.353.653 340.000 340.000 340.000 4.013.653 4.013.653 I 2033 25 752 2033 20P2 25 752 2033 20P2 0012 2033 11X8 25 752 2033 11X8 0012 25 752 2033 14L1 25 752 2033 14L1 0012 4 90 0 495 Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC) Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC) - No Estado do Acre PROJETOS Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC) Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC) - No Estado do Acre Unidade consumidora atendida (unidade): 3.738 22.686.777 22.686.777 4INV 4 90 0 495 38.924.254 I 4INV 5 90 0 495 38.924.254 38.733.409 38.733.409 I ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 22.686.777 38.924.254 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC) - No Estado do Acre TOTAL – INVESTIMENTOS 4.013.653 100.344.440 I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 38.733.409 104.698.093 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 183.906.931 183.906.931 TOTAL GERAL 7.374.060 21.539.566 154.993.305 183.906.931 TOTAL GERAL 183.906.931 7.374.060 21.539.566 154.993.305 183.906.931 TOTAL GERAL 28.913.626 154.993.305 183.906.931 TOTAL GERAL 183.906.931 183.906.931 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia 183.906.931 6.052.629 6.052.629 177.854.302 177.854.302 183.906.931 6.052.629 177.854.302 UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0027 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0027 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0027 2033 25 752 2033 20P3 25 752 2033 20P3 0027 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas I 4INV Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL) Adequação do Sistemas de Comercialização e R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 28.913.626 3.752.500 3.752.500 4 90 0 495 3.752.500 3.621.560 3.621.560 4 90 0 495 3.621.560 21.539.566 21.539.566 4 90 0 495 21.539.566 154.993.305 47.785.406 47.785.406 Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL) - No Estado de Alagoas I 25 752 2033 6749 25 752 2033 6749 0027 2033 11XE 25 752 2033 11XE 0027 25 752 2033 3375 25 752 2033 3375 0027 PROJETOS Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) - No Estado de Alagoas Unidade consumidora atendida (unidade): 5.028 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL) - No Estado de Alagoas Sistema ampliado (percentual de execução física): 17 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia 4 90 0 495 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) - No Estado de Alagoas 47.785.406 18.047.162 18.047.162 I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 18.047.162 39.222.153 39.222.153 I 4INV 5 90 0 495 39.222.153 49.938.584 49.938.584 I 4INV 4 90 0 495 49.938.584 183.906.931 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 174.730.493 TOTAL GERAL 174.730.493 TOTAL GERAL 9.307.173 18.882.268 146.541.052 174.730.493 TOTAL GERAL 174.730.493 9.307.173 18.882.268 146.541.052 174.730.493 TOTAL GERAL 28.189.441 146.541.052 174.730.493 TOTAL GERAL 174.730.493 174.730.493 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32269 - Companhia Energética do Piauí - CEPISA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E G R M 174.730.493 174.730.493 174.730.493 174.730.493 0 174.730.493 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0022 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0022 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0022 2033 25 752 2033 20P5 25 752 2033 20P5 0022 N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí I 4INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí I 4INV Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI) Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI) - No Estado do Piauí I 4INV P O D U T E Empresas Estatais 28.189.441 4.000.000 4.000.000 4 90 0 495 4.000.000 5.307.173 5.307.173 4 90 0 495 5.307.173 18.882.268 18.882.268 4 90 0 495 18.882.268 146.541.052 15.165.627 15.165.627 4 90 0 495 15.165.627 25 752 2033 2D89 25 752 2033 2D89 0022 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) - No Estado do Piauí 19.179.655 19.179.655 I 25 752 2033 11YL 25 752 2033 11YL 0022 25 752 2033 14KY 25 752 2033 14KY 0022 PROJETOS Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) - No Estado do Piauí Unidade consumidora atendida (unidade): 1.370 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI) - No Estado do Piauí Sistema ampliado (percentual de execução física): 6 4INV 4 90 0 495 45.085.000 45.085.000 I 4INV 5 90 0 495 67.110.770 I 4INV 4 90 0 495 67.110.770 174.730.493 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica 45.085.000 67.110.770 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 19.179.655 319.504.010 319.504.010 1.385.655 318.118.355 TOTAL GERAL 319.504.010 TOTAL GERAL 319.504.010 1.385.655 318.118.355 319.504.010 TOTAL GERAL 1.385.655 318.118.355 319.504.010 TOTAL GERAL 319.504.010 319.504.010 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32270 - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0011 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 318.279.984 318.279.984 318.279.984 318.279.984 0 318.279.984 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No 1.385.655 1.385.655 1.385.655 Estado de Rondônia I 2033 25 752 2033 20P7 25 752 2033 20P7 0011 2033 11XI 25 752 2033 11XI 0011 25 752 2033 14KZ 25 752 2033 14KZ 0011 4 90 0 495 Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO) Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO) - No Estado de Rondônia PROJETOS Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) - No Estado de Rondônia Unidade consumidora atendida (unidade): 5.796 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO) - No Estado de Rondônia Sistema ampliado (percentual de execução física): 23 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.385.655 318.118.355 46.679.321 46.679.321 I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 46.679.321 90.000.000 90.000.000 I 4INV 5 90 0 495 90.000.000 181.439.034 181.439.034 I 4INV 4 90 0 495 181.439.034 319.504.010 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 20.813.000 20.813.000 TOTAL GERAL 20.813.000 20.813.000 TOTAL GERAL 20.813.000 20.813.000 20.813.000 TOTAL GERAL 20.813.000 20.813.000 TOTAL GERAL 20.813.000 20.813.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32271 - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 785 2053 8020 25 785 2053 8020 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Petróleo e Gás 20.813.000 ATIVIDADES Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil - Nacional 20.813.000 20.813.000 I 4INV 4 90 0 495 20.813.000 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 20.813.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 28.981.108 28.981.108 TOTAL GERAL 3.707.729 25.273.379 28.981.108 TOTAL GERAL 28.981.108 3.707.729 25.273.379 28.981.108 TOTAL GERAL 3.707.729 25.273.379 28.981.108 TOTAL GERAL 28.981.108 28.981.108 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 23.414.608 3.893.495 3.893.495 19.521.113 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32272 - Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0014 2033 25 752 2033 20PC 25 752 2033 20PC 0014 25 752 2033 10WO PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 19.521.113 23.414.608 3.893.495 19.521.113 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR) Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR) - No Estado de Roraima I 44 90 0 495 INV PROJETOS Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) 3.707.729 3.707.729 3.707.729 3.707.729 25.273.379 17.264.394 17.264.394 17.264.394 8.008.985 25 752 2033 10WO 0014 Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) - No Estado de Roraima Unidade consumidora atendida (unidade): 500 8.008.985 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 8.008.985 28.981.108 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 389.012.868 389.012.868 TOTAL GERAL 7.935.000 381.077.868 389.012.868 TOTAL GERAL 389.012.868 7.935.000 381.077.868 389.012.868 TOTAL GERAL 7.935.000 381.077.868 389.012.868 TOTAL GERAL 389.012.868 389.012.868 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32273 - Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0013 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0013 2033 25 752 2033 20PD PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 32.605.809 32.605.809 32.605.809 32.605.809 0 32.605.809 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas I 44 90 0 495 INV Energia Elétrica ATIVIDADES Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM) 7.935.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.335.000 4.335.000 4.335.000 381.077.868 94.245.759 25 752 2033 20PD 0013 Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM) - No Estado do Amazonas 94.245.759 I 25 752 2033 20PE 25 752 2033 20PE 0013 2033 20PI 25 752 2033 20PI 0013 2033 11XU 25 752 2033 11XU 0013 2033 14L7 25 752 2033 14L7 0013 495 4INV 4 90 0 495 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas 94.245.759 5.000.000 30.154.191 30.154.191 4INV 4 90 0 495 PROJETOS Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas 30.154.191 43.438.524 43.438.524 4INV 5 90 0 495 Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM) Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM) - No Estado do Amazonas 43.438.524 208.239.394 208.239.394 I TOTAL – INVESTIMENTOS 0 5.000.000 I 25 752 90 5.000.000 I 25 752 4 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior (AM) Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior (AM) - No Estado do Amazonas I 25 752 4INV 4INV 4 90 0 495 208.239.394 389.012.868 ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 49.127.000 49.127.000 TOTAL GERAL 1.337.000 4.300.000 43.490.000 49.127.000 TOTAL GERAL 49.127.000 1.337.000 4.300.000 43.490.000 49.127.000 TOTAL GERAL 5.637.000 43.490.000 49.127.000 TOTAL GERAL 49.127.000 49.127.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo 6.3.1.0.00.00 - Internas 49.127.000 49.127.000 49.127.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2022 25 784 25 784 25 784 2022 2B38 2022 2B38 0001 2022 125Q PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 4INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 4INV Combustíveis ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Embarcações Manutenção e Adequação de Embarcações Nacional I 4INV PROJETOS Construção de Barcaças e Empurradores para R P M O D 49.127.000 0 49.127.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Empresas Estatais 5.637.000 1.337.000 1.337.000 4 90 0 495 1.337.000 4.300.000 4.300.000 4 90 0 495 4.300.000 43.490.000 30.214.000 30.214.000 4 90 0 495 30.214.000 13.276.000 25 784 2022 125Q 0001 Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê Paraná Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional Comboio construído (unidade): 1 13.276.000 I 4INV 5 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32275 - Fronape International Company - FIC ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 13.276.000 49.127.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 39.500.000 39.500.000 TOTAL GERAL 39.500.000 39.500.000 TOTAL GERAL 39.500.000 39.500.000 39.500.000 TOTAL GERAL 39.500.000 39.500.000 TOTAL GERAL 39.500.000 39.500.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32275 - Fronape International Company - FIC ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2022 25 784 25 784 2022 2D37 2022 2D37 0002 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Combustíveis 39.500.000 ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Navios Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 39.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 752 - Energia Elétrica 39.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 39.500.000 0 95.970.005 95.970.005 600.000 95.370.005 TOTAL GERAL 95.970.005 TOTAL GERAL 95.970.005 600.000 95.370.005 95.970.005 TOTAL GERAL 600.000 95.370.005 95.970.005 TOTAL GERAL 95.970.005 95.970.005 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0040 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 95.370.005 95.370.005 95.370.005 95.370.005 0 95.370.005 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na 600.000 350.000 350.000 Região Sul I 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0040 25 752 2033 3372 25 752 2033 3372 0043 4 90 0 495 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul 250.000 4INV 4 90 0 495 Energia Elétrica PROJETOS Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul Usina revitalizada (percentual de execução física): 10 250.000 95.370.005 95.370.005 95.370.005 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 350.000 250.000 I 2033 4INV 95.370.005 95.970.005 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 87.000 87.000 TOTAL GERAL 87.000 87.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral TOTAL GERAL 87.000 87.000 87.000 TOTAL GERAL 87.000 87.000 TOTAL GERAL 87.000 87.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32280 - Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0033 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro I 44 90 0 495 87.000 87.000 87.000 87.000 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 87.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 2.351.202.000 2.351.202.000 TOTAL GERAL 2.351.202.000 2.351.202.000 TOTAL GERAL 2.351.202.000 2.351.202.000 2.351.202.000 TOTAL GERAL 2.351.202.000 2.351.202.000 TOTAL GERAL 2.351.202.000 2.351.202.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 753 - Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 753- Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 2.351.202.000 2.351.202.000 2.351.202.000 TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 753 2053 2851 25 753 2053 2851 0002 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F 2053 4109 25 753 2053 4109 0002 2053 146Q 25 753 2053 146Q 0001 ATIVIDADES Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior 1.051.068.000 1.051.068.000 4INV 5 90 0 495 Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior 1.051.068.000 513.741.000 513.741.000 4INV 4 90 0 495 PROJETOS Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2021) Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2021) - Nacional 513.741.000 786.393.000 786.393.000 I TOTAL – INVESTIMENTOS M O D 2.351.202.000 I 25 753 R P Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Petróleo e Gás I 25 753 G N D 2.351.202.000 2.351.202.000 0 4INV 5 90 0 495 786.393.000 2.351.202.000 ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 118.524.000 118.524.000 TOTAL GERAL 118.524.000 118.524.000 TOTAL GERAL 118.524.000 118.524.000 118.524.000 TOTAL GERAL 118.524.000 118.524.000 TOTAL GERAL 118.524.000 118.524.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 785 - Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 85.937.000 85.937.000 85.937.000 85.937.000 85.937.000 0 ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 785 2053 4861 25 785 2053 4861 0001 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F 2053 146S 25 785 2053 146S 0001 R P M O D Petróleo e Gás 118.524.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional 49.196.000 49.196.000 I 25 785 G N D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 4INV 4 90 0 495 PROJETOS Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional 69.328.000 69.328.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 69.328.000 118.524.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 753 - Combustíveis Minerais 49.196.000 3.009.000 3.009.000 9.000 3.000.000 TOTAL GERAL 3.009.000 TOTAL GERAL 3.009.000 9.000 3.000.000 3.009.000 TOTAL GERAL 9.000 3.000.000 3.009.000 TOTAL GERAL 3.009.000 3.009.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 753- Combustíveis Minerais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32316 - Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 2022 25 753 2022 14UI PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis PROJETOS Implantação de Unidade Operacional de 9.000 9.000 9.000 9.000 3.000.000 3.000.000 25 753 2022 14UI 0035 Distribuição de GLP. Implantação de Unidade Operacional Distribuição de GLP. - No Estado de São Paulo de 3.000.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 3.009.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 416.000 416.000 TOTAL GERAL 66.000 50.000 300.000 416.000 TOTAL GERAL 416.000 66.000 50.000 300.000 416.000 TOTAL GERAL 116.000 300.000 416.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 692 - Comercialização QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 692- Comercialização QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 3.000.000 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL 416.000 416.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0001 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2022 25 692 2022 2787 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional de 116.000 66.000 66.000 66.000 50.000 50.000 50.000 300.000 300.000 25 692 2022 2787 0001 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional 300.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 416.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 3.645.000 3.645.000 TOTAL GERAL 3.424.000 221.000 3.645.000 TOTAL GERAL 3.645.000 3.424.000 221.000 3.645.000 TOTAL GERAL 3.424.000 221.000 3.645.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação 754 - Biocombustíveis QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação 754- Biocombustíveis QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2022 - Combustíveis QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 300.000 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0001 2022 25 754 2022 124N 25 754 2022 124N 0023 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional I 44 90 0 495 INV Combustíveis PROJETOS Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE) Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE) - No Estado do Ceará Obra executada (percentual de execução física): 3 I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO E S F 3.645.000 3.645.000 3.424.000 3.424.000 3.424.000 3.424.000 221.000 221.000 221.000 221.000 3.645.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 25 - Energia TOTAL GERAL 1.989.000 1.989.000 TOTAL GERAL 79.000 1.872.000 38.000 1.989.000 TOTAL GERAL 1.989.000 79.000 1.872.000 38.000 1.989.000 TOTAL GERAL 1.951.000 38.000 1.989.000 TOTAL GERAL 1.989.000 1.989.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 662 - Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 662- Produção Industrial QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2055 - Desenvolvimento Produtivo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32344 - Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 1.951.000 79.000 25 122 0807 4102 0026 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Pernambuco 79.000 I 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0026 25 662 2055 20PR 25 662 2055 20PR 0026 4 90 0 495 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Pernambuco 1.872.000 4INV 4 90 0 495 Desenvolvimento Produtivo ATIVIDADES Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado de Pernambuco 1.872.000 38.000 38.000 38.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 79.000 1.872.000 I 2055 4INV 38.000 1.989.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 1.260.000 1.260.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 785 - Transportes Especiais TOTAL GERAL 1.260.000 1.260.000 TOTAL GERAL 1.260.000 1.260.000 1.260.000 TOTAL GERAL 1.260.000 1.260.000 TOTAL GERAL 1.260.000 1.260.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 785- Transportes Especiais QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2053 - Petróleo e Gás QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32351 - Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2053 25 785 2053 4861 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Petróleo e Gás 1.260.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural 1.260.000 25 785 2053 4861 0035 Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - No Estado de São Paulo 1.260.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32359 - Arembepe Energia S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.260.000 1.260.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 1.881.000 1.881.000 TOTAL GERAL 1.881.000 1.881.000 TOTAL GERAL 1.881.000 1.881.000 1.881.000 TOTAL GERAL 1.881.000 1.881.000 TOTAL GERAL 1.881.000 1.881.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 1.881.000 1.881.000 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32359 - Arembepe Energia S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2033 25 752 2033 6556 25 752 2033 6556 0029 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Energia Elétrica 1.881.000 ATIVIDADES Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - No Estado da Bahia 1.881.000 1.881.000 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.881.000 1.881.000 1.881.000 0 1.881.000 1.881.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 1.053 1.053 TOTAL GERAL 789 264 1.053 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 1.053 789 264 1.053 TOTAL GERAL 1.053 1.053 TOTAL GERAL 1.053 1.053 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0040 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul 1.053 789 789 I 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0040 4INV 4 90 0 495 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul 264 264 I 4INV 4 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 264 1.053 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 389.137.284 389.137.284 TOTAL GERAL 7.983.608 6.300.000 374.853.676 389.137.284 TOTAL GERAL 389.137.284 7.983.608 6.300.000 374.853.676 389.137.284 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação 752 - Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 25 - Energia 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação 752- Energia Elétrica QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2033 - Energia Elétrica 789 14.283.608 374.079.248 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia TOTAL GERAL 774.428 389.137.284 TOTAL GERAL 389.137.284 389.137.284 QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo 6.9.2.0.00.00 - Controladora TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 4101 0807 4101 0013 25 122 0807 4102 25 122 0807 4102 0013 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 389.137.284 90.258.036 90.258.036 298.879.248 298.879.248 389.137.284 90.258.036 298.879.248 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas I 44 90 0 495 INV Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do 14.283.608 5.674.428 5.674.428 5.674.428 2.309.180 2.309.180 Amazonas I 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0013 25 752 2033 212U 25 752 2033 212U 0013 2033 212V 25 752 2033 212V 0013 2033 151B 25 752 2033 151B 0013 0 495 4INV 4 90 0 495 Energia Elétrica 6.300.000 374.079.248 ATIVIDADES Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas 60.450.000 60.450.000 4INV 4 90 0 495 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas PROJETOS Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) Implantação da Usina Termelétrica MAUÁ 3, em ciclo combinado, com Capacidade de Geração de até 650 MW, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas Usina implantada (percentual de execução física): 21 2.309.180 6.300.000 60.450.000 5.500.000 5.500.000 I 25 752 90 6.300.000 I 25 752 4 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas I 2033 4INV 4INV 4 90 0 495 5.500.000 276.629.248 276.629.248 I 4INV 4 90 0 495 276.629.248 25 752 2033 151C 25 752 2033 151C 0013 2119 25 752 2119 212W 25 752 2119 212W 0013 Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) Implantação de Linha de Transmissão (230 kV 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas Linha implantada (percentual de execução): 32 31.500.000 31.500.000 I 44 90 INV Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia ATIVIDADES Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (AM) Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas I 44 90 INV 0 495 774.428 774.428 774.428 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 774.428 389.137.284 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 25 - Energia TOTAL GERAL 2.500.000 2.500.000 TOTAL GERAL 2.500.000 2.500.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 31.500.000 25 - Energia 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 2.500.000 2.500.000 2.500.000 TOTAL GERAL 2.500.000 2.500.000 TOTAL GERAL 2.500.000 2.500.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 126 0807 4103 25 126 0807 4103 0041 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO G N D R P M O D Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Paraná I 44 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO E S F Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 09 - Previdência Social TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 09 - Previdência Social 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 0 ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 09 - Previdência Social TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 TOTAL GERAL 80.000.000 80.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 09 - Previdência Social 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 33000 - Ministério da Previdência Social UNIDADE: 33202 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E G R M 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 I F VALOR S F 0807 09 122 09 122 0807 4101 0807 4101 0001 N D P O D U T E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Manutenção e Adequação de Bens Imóveis Nacional I 42 90 0 495 INV TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 24 - Comunicações 25 - Energia TOTAL GERAL 41.521.122 20.000.000 61.521.122 TOTAL GERAL 20.000.000 41.521.122 61.521.122 TOTAL GERAL 41.521.122 41.521.122 20.000.000 20.000.000 61.521.122 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 722 - Telecomunicações QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 24 - Comunicações 722- Telecomunicações 25 - Energia 122- Administração Geral QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 80.000.000 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia TOTAL GERAL 20.000.000 41.521.122 61.521.122 TOTAL GERAL 61.521.122 61.521.122 TOTAL GERAL 61.521.122 61.521.122 QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 19.793.627 19.793.627 19.793.627 19.793.627 19.793.627 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 24 - Comunicações 25 - Energia TOTAL GERAL 41.521.122 20.000.000 61.521.122 TOTAL GERAL 20.000.000 41.521.122 61.521.122 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 722 - Telecomunicações QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 24 - Comunicações 722- Telecomunicações 25 - Energia 122- Administração Geral TOTAL GERAL 41.521.122 41.521.122 20.000.000 20.000.000 61.521.122 TOTAL GERAL 20.000.000 41.521.122 61.521.122 TOTAL GERAL 61.521.122 61.521.122 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 25 122 25 122 0807 111G 0807 111G 0053 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 19.793.627 19.793.627 19.793.627 19.793.627 19.793.627 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais PROJETOS Instalação de Edifício-Sede Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 I 2025 24 722 2025 12OF 24 722 2025 12OF 0020 24 722 2025 12OF 0040 42 90 INV Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia PROJETOS Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Nordeste Rede implantada (município): 40 I 42 90 INV Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sul Rede implantada (município): 46 I 42 90 INV 0 495 41.521.122 41.521.122 33.332.181 0 495 0 495 8.188.941 61.521.122 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 26 - Transporte TOTAL GERAL 4.232.886 17.114 4.250.000 TOTAL GERAL 4.247.396 2.604 4.250.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 122- Administração Geral 26 - Transporte 33.332.181 8.188.941 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 20.000.000 4.232.886 4.232.886 17.114 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 14.510 2.604 4.250.000 TOTAL GERAL 4.250.000 4.250.000 TOTAL GERAL 4.250.000 4.250.000 TOTAL GERAL 4.250.000 4.250.000 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 26 - Transporte TOTAL GERAL QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 0 4.232.886 17.114 4.250.000 122 - Administração Geral 126 - Tecnologia da Informação TOTAL GERAL 4.247.396 2.604 4.250.000 TOTAL GERAL 4.232.886 4.232.886 17.114 14.510 2.604 4.250.000 TOTAL GERAL 4.250.000 4.250.000 TOTAL GERAL 4.250.000 4.250.000 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 05 - Defesa Nacional 122- Administração Geral 26 - Transporte 122- Administração Geral 126- Tecnologia da Informação QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 0 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 4.250.000 26 122 0807 4102 26 122 0807 4102 0033 ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro 14.510 14.510 I 26 126 0807 4103 26 126 0807 4103 0033 0807 151I 05 122 0807 151I 0033 05 122 0807 151J 05 122 0807 151J 0033 05 122 0807 151K 05 122 0807 151K 0033 2 90 0 495 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro PROJETOS Adaptação da Fábrica de Munição para a Nacionalização da Espoleta de Proximidade 40mmL/70 Adaptação da Fábrica de Munição para a Nacionalização da Espoleta de Proximidade 40mmL/70 - No Estado do Rio de Janeiro Adaptação concluída (percentual de execução física): 12 Adaptação da Fábrica de Munição para a Criação de Uma Planta de Desmilitarização Adaptação da Fábrica de Munição para a Criação de Uma Planta de Desmilitarização - No Estado do Rio de Janeiro Adaptação concluída (percentual de execução física): 47 Adaptação da Fábrica de Munição para a Nacionalização do Canhão 40mmL/70 Adaptação da Fábrica de Munição para a 14.510 2.604 2.604 I 05 122 4INV 4INV 2 90 0 495 2.604 200.000 200.000 I 4INV 2 90 0 495 200.000 1.100.000 1.100.000 I 4INV 2 90 0 495 1.100.000 1.432.886 1.432.886 05 122 0807 151L 05 122 0807 151L 0033 Nacionalização do Canhão 40mmL/70 - No Estado do Rio de Janeiro Adaptação concluída (percentual de execução física): 24 Adaptação da Fábrica de Munição para o Desenvolvimento de Munição Especial para Canhão de Médio e Grande Calibre Adaptação da Fábrica de Munição para o Desenvolvimento de Munição Especial para Canhão de Médio e Grande Calibre - No Estado do Rio de Janeiro Adaptação concluída (percentual de execução física): 27 I 4INV 2 90 0 495 1.500.000 1.500.000 I 4INV 2 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 1.432.886 1.500.000 4.250.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 364.744.767 364.744.767 TOTAL GERAL 3.100.000 361.644.767 364.744.767 TOTAL GERAL 364.744.767 3.100.000 361.644.767 364.744.767 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 122- Administração Geral 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2074 - Transporte Marítimo TOTAL GERAL 3.100.000 361.644.767 364.744.767 TOTAL GERAL 2.908.241 9.372.157 15.810.000 16.530.074 306.124.295 14.000.000 364.744.767 TOTAL GERAL 364.744.767 364.744.767 QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 353.942.878 353.942.878 353.942.878 353.942.878 353.942.878 0 353.942.878 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 2.908.241 2.908.241 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário TOTAL GERAL 2.908.241 2.908.241 TOTAL GERAL 2.908.241 2.908.241 2.908.241 TOTAL GERAL 2.908.241 2.908.241 TOTAL GERAL 2.908.241 2.908.241 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 143A E S F PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) G N D R P M O D 2.908.241 2.908.241 2.908.241 2.908.241 2.908.241 0 2.908.241 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 2.908.241 de 308.241 26 784 2074 143A 0023 26 784 2074 7U33 26 784 2074 7U33 0023 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará Obra executada (percentual de execução física): 36 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza - CE - No Estado do Ceará Projeto implantado (percentual de execução física): 49 308.241 I 4INV 2 90 0 495 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 2.600.000 2.908.241 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 9.372.157 9.372.157 TOTAL GERAL 9.372.157 9.372.157 TOTAL GERAL 9.372.157 9.372.157 9.372.157 TOTAL GERAL 9.372.157 9.372.157 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 308.241 495 - Recursos do Orçamento de Investimento TOTAL GERAL 9.372.157 9.372.157 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 26 784 2074 20HL 2074 20HL 0001 26 784 2074 143S 26 784 2074 143S 0029 26 784 2074 7U34 26 784 2074 7U34 0029 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo ATIVIDADES Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária Nacional Estudo realizado (unidade): 1 PROJETOS Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia Obra executada (percentual de execução física): 12 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Aratu - BA Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário E S F G N D R P M O D 9.372.157 9.372.157 9.372.157 9.372.157 9.372.157 0 9.372.157 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 9.372.157 3.749.157 3.749.157 I 4INV 2 90 0 495 3.749.157 423.000 423.000 I 4INV 2 90 0 495 423.000 2.600.000 2.600.000 26 784 2074 7U35 26 784 2074 7U35 0029 no Porto de Aratu - BA - No Estado da Bahia Projeto implantado (percentual de execução física): 8 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Salvador - BA - No Estado da Bahia Projeto implantado (percentual de execução física): 7 I 4INV 3 90 0 495 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 2.600.000 9.372.157 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 15.810.000 15.810.000 TOTAL GERAL 15.810.000 15.810.000 TOTAL GERAL 15.810.000 15.810.000 15.810.000 TOTAL GERAL 15.810.000 15.810.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento 2.600.000 15.810.000 TOTAL GERAL 15.810.000 QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 12LS 26 784 2074 12LS 0035 26 784 2074 14KL 26 784 2074 14KL 0035 26 784 2074 14U5 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo Obra executada (percentual de execução física): 21 Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado de São Paulo Implantação realizada (percentual de execução física): 15 Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão) E S F G N D R P M O D 15.810.000 15.810.000 15.810.000 15.810.000 15.810.000 0 15.810.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 15.810.000 4.000.000 4.000.000 I 4INV 3 90 0 495 4.000.000 850.000 850.000 I 4INV 3 90 0 495 850.000 10.960.000 26 784 2074 14U5 0035 Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão) - No Estado de São Paulo Obra executada (percentual de execução física): 4 10.960.000 I 4INV 3 90 0 495 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 10.960.000 15.810.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 16.530.074 16.530.074 TOTAL GERAL 3.100.000 13.430.074 16.530.074 TOTAL GERAL 16.530.074 3.100.000 13.430.074 16.530.074 TOTAL GERAL 3.100.000 13.430.074 16.530.074 TOTAL GERAL 16.530.074 16.530.074 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 122- Administração Geral 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 0807 26 122 0807 4102 26 122 0807 4102 0015 26 122 26 122 0807 3286 0807 3286 0015 2074 26 784 2074 20HL PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO E S F G N D R P M O D 5.728.185 5.728.185 5.728.185 5.728.185 5.728.185 0 5.728.185 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais ATIVIDADES Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará I 42 90 0 495 INV PROJETOS Instalação de Bens Imóveis Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará Imóvel instalado (unidade): 5 I 42 90 0 495 INV Transporte Marítimo ATIVIDADES Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária 3.100.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 13.430.074 1.119.130 26 784 2074 20HL 0001 26 784 2074 144A 26 784 2074 144A 0015 26 784 2074 144J 26 784 2074 144J 0015 26 784 2074 144L 26 784 2074 144L 0015 26 784 2074 144R 26 784 2074 144R 0015 Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária Nacional Estudo realizado (unidade): 2 PROJETOS Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 18 Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA) Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 1 Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 5 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 11 1.119.130 I 4INV 2 90 0 495 1.119.130 3.726.865 3.726.865 I 4INV 2 90 0 495 3.726.865 128.185 128.185 I 4INV 2 90 0 495 128.185 197.798 197.798 I 4INV 2 90 0 495 197.798 658.096 658.096 I 4- 2 90 0 495 658.096 INV 26 784 2074 144U 26 784 2074 144U 0015 26 784 2074 144W 26 784 2074 144W 0015 26 784 2074 14KM 26 784 2074 14KM 0015 26 784 2074 7U31 26 784 2074 7U31 0015 26 784 2074 7U32 26 784 2074 7U32 0015 TOTAL – INVESTIMENTOS Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 13 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará Obra executada (percentual de execução física): 7 Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística No Estado do Pará Implantação realizada (percentual de execução física): 40 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santarém - PA - No Estado do Pará Projeto implantado (percentual de execução física): 10 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde - PA Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Vila do Conde - PA - No Estado do Pará Projeto implantado (percentual de execução física): 10 1.600.000 1.600.000 I 4INV 2 90 0 495 1.600.000 300.000 300.000 I 4INV 2 90 0 495 300.000 500.000 500.000 I 4INV 3 90 0 495 500.000 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 2.600.000 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 2.600.000 16.530.074 ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 306.124.295 306.124.295 TOTAL GERAL 306.124.295 306.124.295 TOTAL GERAL 306.124.295 306.124.295 306.124.295 TOTAL GERAL 306.124.295 306.124.295 TOTAL GERAL 306.124.295 306.124.295 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 306.124.295 306.124.295 306.124.295 306.124.295 306.124.295 0 306.124.295 ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 2074 12LG 26 784 2074 12LG 0033 26 784 2074 12LI 26 784 2074 12LI 0033 26 784 2074 144X 26 784 2074 144X 0033 26 784 2074 145B 26 784 2074 145B 0033 PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 18 Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 56 Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 5 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro E S F G N D R P M O D Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 F I T VALOR U E 306.124.295 102.820.000 102.820.000 I 4INV 3 90 0 495 102.820.000 195.646.628 195.646.628 I 4INV 3 90 0 495 195.646.628 500.000 500.000 I 4INV 2 90 0 495 500.000 1.582.746 1.582.746 Obra executada (percentual de execução física): 8 26 784 2074 145D 26 784 2074 145D 0033 26 784 2074 7376 26 784 2074 7376 0033 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro Obra executada (percentual de execução física): 1 I 2074 7U37 26 784 2074 7U37 0033 26 784 2074 7U38 26 784 2074 7U38 0033 TOTAL – INVESTIMENTOS ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos 2 90 0 495 10.000 I 4INV 2 90 0 495 Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) No Estado do Rio de Janeiro Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ - No Estado do Rio de Janeiro Projeto implantado (percentual de execução física): 9 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ - No Estado do Rio de Janeiro Projeto implantado (percentual de execução física): 9 1.582.746 10.000 10.000 364.921 364.921 I 26 784 4INV 4INV 3 90 0 495 364.921 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 2.600.000 2.600.000 2.600.000 I 4INV 3 90 0 495 2.600.000 306.124.295 UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO 26 - Transporte TOTAL GERAL 14.000.000 14.000.000 TOTAL GERAL 14.000.000 14.000.000 TOTAL GERAL 14.000.000 14.000.000 14.000.000 TOTAL GERAL 14.000.000 14.000.000 TOTAL GERAL 14.000.000 14.000.000 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO 784 - Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 26 - Transporte 784- Transporte Hidroviário QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA 2074 - Transporte Marítimo QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS 495 - Recursos do Orçamento de Investimento QUADRO SÍNTESE POR RECEITA 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido 6.2.1.0.00.00 - Tesouro 6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL TOTAL DE RECEITAS CORRENTES TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN ANEXO IV PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 14.000.000 Crédito Extraordinário Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2074 26 784 26 784 2074 12LN 2074 12LN 0024 TOTAL – INVESTIMENTOS PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO Transporte Marítimo PROJETOS Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte Obra executada (percentual de execução física): 5 E S F G N D R P M O D I U F T E VALOR 14.000.000 14.000.000 14.000.000 I 4INV 3 90 0 495 14.000.000 14.000.000