SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-000
Fone: (35) 3299-1000. Fax: (35) 3299-1063
PROGRAMA DE ENSINO
(Rascunho sem validade oficial)
Curso: Ciências Econômicas com Ênfase em Controladoria
Ano: 2013
Semestre: 1°
Período: 9°
(39)
Disciplina: Auditoria Contábil e Controle Interno (Accounting audit and internal control)
Código: ICSA714
Carga Horária Total: 72
Teórica: 72
Prática Laboratorial: 0
Prática Pedagógica: 0
Aulas Compl. Tutorial: 0
Estágio: 0
Pré-requisitos: Não há.
Co-requisitos: Não há.
Ementa:
Objetivo Geral: Apresentar, discutir e estudar os mecanismos e técnicas da auditoria contábil e controle interno em
organizações públicas e privadas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
-FUNDAMENTOS E OBJETIVOS DA AUDITORIA
-Conceituação dos trabalhos de auditoria
-O trabalho do auditor e sua regulamentação
-A independência e qualidade dos trabalhos do auditor
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Compreender a funcionalidade do trabalho do auditor e os objetivos da auditoria das demonstrações contábeis
UNIDADE II
-CONTROLE INTERNO
-Definição de controle interno
-Princípios contábeis e o controle interno
-Execução dos trabalhos de auditoria interna
-O controle gerencial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Compreender e analisar os mecanismos de controle interno como suporte ao trabalho do auditor.
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PROGRAMA DE ENSINO
(Rascunho sem validade oficial)
UNIDADE III
-TRABALHOS DE AUDITORIA
-Planejamento dos trabalhos de auditoria
-Auditoria das principais contas de patrimônio e resultado
-O parecer do auditor
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Mostra e discutir a execução dos trabalhos de auditoria.
UNIDADE IV
-AUDITORIA NO ÂMBITO PÚBLICO
-Auditoria pública: conceituação e objetivos
-Auditoria interna no âmbito público federal: a Controladoria Geral da União (CGU)
-Auditoria externa no âmbito público federal: o Tribunal de Contas da União (TCU)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Apresentar, discutir e analisar os mecanismos de auditoria no setor público, os agentes responsáveis e a estrutura
de trabalho necessária.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, M.C. Auditoria: um curso moderno e completo. 8ed. São Paulo: Atlas, 2012.
ATTIE, W. Auditoria: conceitos e aplicações. 6ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CASTRO, D.P. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público. 4ed. São Paulo: Atlas, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTHONY, R. N.; GOVINDARAJAN, V. Sistemas de Controle Gerencial. 12ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2008.
ATTIE, W. Auditoria interna. 2ed. São Paulo: Atlas, 2007.
JUND, S. Auditoria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
LINS, L.S. Auditoria: um abordagem prática com ênfase na auditoria externa. 2ed. São Paulo: Atlas, 2012.
VELTER, F.; MISSAGLIA, L.R. Auditoria para concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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PROGRAMA DE ENSINO
(Rascunho sem validade oficial)
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Data
Valor
PROVA 01
07/06/2013
2
PROVA 02
19/07/2013
2
PROVA 03
23/08/2013
2
TRABALHOS
30/08/2013
2
LISTAS
16/08/2013
2
(*) Datas de avaliação sujeitas à alteração posterior.
As datas das provas poderão ser alteradas ao longo do semestre.
Programa de ensino em fase de elaboração
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ICSA714 - Auditoria Contábil e Controle Interno - Unifal-MG