PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO PLANO OPERATIVO ANUAL – POA 2012 MACEIÓ: MARÇO/2012 BALANÇO ESTADUAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 2003/2011 INDICADORES DE DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DA UTE/AL (2003 a 2011) Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total N° Nº Município Proposta 6 8 10 22 13 14 15 31 21 56 11 189 6 78 7 66 4 121 93 585 N° Fam 158 406 194 339 597 204 78 66 121 2163 Área SAT (R$) SIC/SIB (Ha) (R$) 2.179.26 1.540.430.59 1.231.539.41 4.416.56 4.076.551.68 2.788.748.32 2.403.23 3.134.537.98 1.500.145.78 3.083.60 8.777.712.20 2.053.381.68 5.579.38 14.527.385.98 3.956.406.39 1.841.50 6.067.104.40 1.129.478.58 542.16 2.363.773.45 466.659.81 641.94 1.451.416.95 362.816.00 921.72 3.835.262.03 995.720.00 21.609.35 45.774.175.26 14.484.895.97 Desempenho Financeiro (2003 a 2011) Desempenho Físico (2003 a 2011) 6000 5000 4000 Nº Proposta 3000 N° Fam 2000 Área (Ha) 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total (R$) Financiado 2.771.970.00 6.865.300.00 4.634.683.76 10.831.093.88 18.483.792.37 7.196.582.98 2.830.433.26 1.814.232.95 4.830.982.03 60.259.071.23 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 SAT (R$) SIC/SIB (R$) METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR LINHA DE AÇÃO (2003 a dez/2011) ANO CPR CAF TOTAL N° de N° de N° de N° de N° de N° de Prop Fam Prop Fam Prop Fam 2003 8 158 0 0 8 158 2004 22 406 0 0 22 406 2005 7 123 7 71 14 194 2006 4 77 27 262 31 339 2007 8 139 48 458 56 597 2008 0 0 189 204 189 204 2009 0 0 78 78 78 78 2010 0 0 66 66 66 66 2011 0 0 121 121 121 121 Total 49 903 536 1260 585 2163 Desempenho de Metas por linha de Ação (CPR/CAF) 500 400 CPR N° de Prop 300 CPR N° de Fam 200 CAF N° de Prop 100 CAF N° de Fam 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RECURSOS APLICADOS POR LINHA DE AÇÃO (2003 a dez/2011) Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total CPR CAF SAT SIC SAT SIB 1.540.430.59 4.076.551.68 1.037.891.48 805.774.59 1.251.002.83 1.231.539.41 2.788.748.32 1.022.708.52 484.525.41 1.026.097.17 8.711.651.17 6.553.618.83 0 0 2.096.646.50 7.971.937.61 13.276.383.15 6.067.104.40 2.363.773.45 1.451.416.95 3.835.262.03 33.227.262.06 0 0 477.437.26 1.568.856.27 2.930.309.22 1.129.478.58 466.659.81 362.816.00 995.720.00 6.935.557.14 R$ 1.00 TOTAL CPR CAF SAT/SIC SAT/SIB 2.771.970.00 0 6.865.300.00 0 2.060.600.00 2.574.083.76 1.290.300.00 9.540.793.88 2.277.100.00 16.206.692.37 0.00 7.196.582.98 0.00 2.830.433.26 0.00 1.814.232.95 0.00 4.830.982.03 15.265.270.00 44.993.801.23 Aplicação de Recursos por Linha de Ação (CPR/CAF) 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 CPR SAT CPR SIC CAF SAT CAF SIB DEMANDA ATUAL CADASTRADA NO SQD, SAC/UTE, SAC/BANCO 2011 FAMÍLIAS PROPOSTA SQD EM TRAMITAÇÃO SAC(UTE) SAC(BANCO) SAC (contratada) TOTAL AL 843 20 92 120 TOTAL 843 20 92 120 UF SQD EM TRAMITAÇÃO SAC(UTE) SAC(BANCO) SAC (contratada) TOTAL 1.075 693 20 92 120 925 1.075 693 20 92 120 925 AÇÕES PARA PNCF, BT DADOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE RENEGOCIAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO RESOLUÇÃO 4.028, 4.029, 4.030, 4.031 REUNIÕES 10 Nº MUNICÍPIOS 50 Nº DE PROPOSTA 235 Nº DE BENEF ENTIDADES PARTICIPANTES 1811 ITERAL, BB, BNB, FETAGAL, DFDA, STTRs, REDE. Metas no POA 2012 Atendimento de famílias: CPR/CAF: 300 Número de propostas: CPR/CAF: 30 Análise documental: 300 Vistorias: 30 Supervisão: 1811 Regularização e revitalização: 385 Recursos do convênio MDA / ITERAL POA Valor Global R$ 941.102,00 Valor do MDA R$ 752.862,00 Valor da Contrapartida R$ 188.240,00 Valor Liberado R$ 546.060,00 Valor Utilizado R$ 218.651,03 Restos a Liberar R$ 395.042,00 Meta alcançada do POA 2011 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS Microcomputadores 16 Maquina fotocopiadora 01 Notebook 04 Impressora Laser 03 Nobreak 16 Aparelho GPS de Navegação 02 Máquina Fotográfica 03 Projetor Multimidia 02 Veículo utilitário 05 Veículo Camionete Cabine dupla 01 Mobiliário em geral 58 Recursos Humanos – Profissionais e Pessoal de Apoio EQUIPE TÉCNICA COORDENACAO DA UTE 1. Diretor – Engº Agrônomo. 1. Consultor Jurídico – Advogado 1. Monitor de atividades do Programa - Economista 1. Secretária – Ag. Administrativo. UNIDADE OPERACIONAL 1. Coordenador - Eng. Agrícola 1. Secretária SETOR DE PROJETOS E VISTORIA 2. Agrônomos SETOR DE ANALISE E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS 2. Analistas – Ag. Administrativo SETOR DE MONITORAMENTO TÉCNICO 1. Supervisor SETOR DE MONITORAMENTO FINANCEIRO 1. Monitor - Economista 1. Monitor - Contador NÚCLEOS DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NÚCLEO DE DELMIRO GOUVEIA 2. Técnicos Agrícolas 1. Ag. Administrativo NUCLEO DE SANTANA DO IPANEMA 2. Técnicos Agrícolas NUCLEO DE ARAPIRACA 2. Técnicos Agrícolas NUCLEO DE PALMEIRA DOS INDIOS 1. Técnico Agrícola NUCLEO MACEIÓ E UNIAO DOS PALMARES 2. Técnicos Agrícolas 4. Consultores 1. Ag. Administrativo SETOR DE CARTOGRAFIA 1. Eng. Cartográfico 1. Técnico Agrimensor SETOR DE REGULARIZACAO E CONFLITO 1. Advogado 2. Policiais Territórios da Cidadania no Estado de Alagoas PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO UNIDADE TECNICA ESTADUAL - ALAGOAS INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS DADOS POR TERRITORIO DEZEMBRO - 2011 Indice Bacia Leiteira Agreste Médio Sertão Alto Sertão Mata Alagoana Sem Territorio TOTAL Unidade Produtiva 90 79 15 44 122 235 585 № de Famílias 320 441 154 348 448 452 2163 Área Total (Ha) 4.638.17 3.493.96 1.832.79 5.618.74 2.804.21 3.221.48 21.609.35 14.49 7.92 11.90 16.15 6.26 7.13 9.99 SIC/SIB(R$) 2.016.963.63 2.778.760.56 1.007.681.79 2.648.623.32 3.033.041.93 2.999.824.74 14.484.895.97 Valor Sat (R$) 5.106.068.98 8.654.343.60 1.850.294.96 3.684.142.66 13.057.095.76 13.422.229.30 45.774.175.26 7.123.032.61 11.433.104.16 2.857.976.75 6.332.765.98 16.090.137.69 16.422.054.04 60.259.071.23 Área/Família (Ha) Total de investimentos Custo SIC/SIB/família(R$) 6.303.01 6.301.04 6.543.39 7.610.99 6.770.18 6.636.78 6.696.67 № de Associações 14 29 9 16 21 12 101 Associações/№ Família 244 391 148 320 346 229 1.678 3.623.35 3.186.70 1.741.89 5.261.98 2.151.50 1.602.72 17.568.14 14.85 8.15 11.77 16.44 6.22 7.00 10.47 76 50 6 28 102 223 485 1.014.82 307.26 90.90 356.76 652.71 1.618.76 4.041.21 13.35 6.15 15.15 12.74 6.40 7.26 8.33 Área Total (Ha)/Associações Área/Fam(ha)/Associação Individual/№ Família Área Total (Ha)/Individual Área (ha)/média/fam. CUSTO POR FAMÍLIA 22.259.48 25.925.41 18.558.29 18.197.60 35.915.49 36.331.98 Desempenho Físico-Financeiro por Região 2003 a 2011 65,000,000.00 55,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 SIC/SIB(R$) Valor Sat (R$) Total de investimentos 25,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Bacia Leiteira Agreste Médio Sertão Alto Sertão Mata Alagoana Sem Territorio TOTAL • ACESSO AO PRONAF A PRONAF A - CRÉDITO FUNDIÁRIO Agenda: O que fazer Qualificar a relação dos beneficiários efetivamente aptos a acessar o PRONAF-A. Responsável Prazo BNB/ITERAL 01/04/2012 ITERAL 20/04/2012 Solicitar a emissão de DAP dos beneficiários visitados pelos projetistas. PROJETISTAS (monitoramento do ITERAL) 30/04/2012 Elaborar os projetos para envio ao ITERAL. PROJETISTAS (monitoramento do ITERAL) 30/05/2012 BNB 30/07/2012 Realizar reunião com as empresas elaboradoras de projetos para disponibilizar a relação dos beneficiários aptos ao crédito. Contratar as propostas recebidas até 30/05/2012. INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS Posição: 02/02/2012 BANCO DO NORDESTE REGIÃO MUNICIPIO NUMERO DE INADIMPLÊNCIA UNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA SEMI ÁRIDO ARAPIRACA 3 63 SEMI ÁRIDO ÁGUA BRANCA 1 27 SEMI ÁRIDO BATALHA 4 86 SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO BELO MONTE 2 48 CANAPI 1 23 MATA CAPELA 1 10 MATA CHÃ PRETA 21 46 SEMI ÁRIDO COITÉ DO NÓIA 2 32 MATA SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO COLONIA DE LEOPOLDINA CRAÍBAS DELMIRO GOUVEIA DOIS RIACHOS 1 4 1 1 16 68 14 22 ESTRELA DE ALAGOAS 1 3 SEMI ÁRIDO FEIRA GRANDE 1 3 SEMI ÁRIDO GIRAU DO PONCIANO 5 41 IBATEGUARA 3 55 MATA INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS REGIÃO MUNICIPIO NUMERO DE INADIMPLÊNCIA UNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA SEMI ÁRIDO IGACI 3 36 SEMI ÁRIDO IGREJA NOVA JARAMATAIA 8 1 8 15 JOAQUIM GOMES 56 143 SEMI ÁRIDO MARAVILHA 4 80 MATA SEMI ÁRIDO MURICI OLHO D´AGUA DO CASADO 1 1 18 12 SEMI ÁRIDO OURO BRANCO 2 36 SEMI ÁRIDO POÇO DAS TRINCHEIRAS 2 33 SEMI ÁRIDO PALMEIRA DOS ÍNDIOS 3 3 SEMI ÁRIDO PÃO DE AÇÚCAR 37 259 SEMI ÁRIDO SANTANA DO IPANEMA 2 22 MATA SANTANA DO MUNDAU 3 85 MATA SÃO JOSÉ DA LAGE 2 43 SÃO JOSÉ DA TAPERA SENADOR RUI PALMEIRA TRAIPÚ UNIÃO DOS PALMARES 3 2 2 8 24 17 25 71 MATA SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO SEMI ÁRIDO MATA • INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS Posição: 28/02/2012 BANCO DO BRASIL REGIÃO MUNICIPIO NUMERO DE INADIMPLÊNCIA UNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA MATA CAPELA 1 10 MATA CAJUEIRO 1 8 MATA MATA JOAQUIM GOMES 2 60 C. DE LEOPOLDINA 1 7 SEMI ÁRIDO GIRAU DO PONCIANO 1 3 MATA ATALAIA TAQUARANA PENEDO TRAIPÚ 7 109 1 3 1 27 2 47 SEMI ÁRIDO BAIXO S. FRANCISCO SEMI ÁRIDO INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PNCF – ( Ex - Banco da Terra) TOTAL DE PROPOSTA TOTAL DE FAMÍLIA TOTAL PROPOSTA ADIMPLENTE TOTAL FAMÍLIA 620 2.863 385 1.052 LINHA PROPOSTA FAMÍLIA % FAMILIA BANCO DA TERRA 32 637 35 PNCF 203 1.178 65 UTE/AL - ITERAL (82) 3315-6147 / 3315-6146 www.creditofundiario.org.br www.iteral.al.gov.br Email: [email protected]