PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
PLANO OPERATIVO ANUAL – POA
2012
MACEIÓ: MARÇO/2012
BALANÇO ESTADUAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO
2003/2011
INDICADORES DE DESEMPENHO FÍSICO E
FINANCEIRO DA UTE/AL (2003 a 2011)
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
N°
Nº
Município Proposta
6
8
10
22
13
14
15
31
21
56
11
189
6
78
7
66
4
121
93
585
N°
Fam
158
406
194
339
597
204
78
66
121
2163
Área
SAT (R$)
SIC/SIB
(Ha)
(R$)
2.179.26 1.540.430.59 1.231.539.41
4.416.56 4.076.551.68 2.788.748.32
2.403.23 3.134.537.98 1.500.145.78
3.083.60 8.777.712.20 2.053.381.68
5.579.38 14.527.385.98 3.956.406.39
1.841.50 6.067.104.40 1.129.478.58
542.16
2.363.773.45
466.659.81
641.94
1.451.416.95
362.816.00
921.72
3.835.262.03
995.720.00
21.609.35 45.774.175.26 14.484.895.97
Desempenho Financeiro (2003 a 2011)
Desempenho Físico (2003 a 2011)
6000
5000
4000
Nº Proposta
3000
N° Fam
2000
Área (Ha)
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total (R$)
Financiado
2.771.970.00
6.865.300.00
4.634.683.76
10.831.093.88
18.483.792.37
7.196.582.98
2.830.433.26
1.814.232.95
4.830.982.03
60.259.071.23
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
SAT (R$)
SIC/SIB (R$)
METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR LINHA DE AÇÃO
(2003 a dez/2011)
ANO
CPR
CAF
TOTAL
N° de
N° de
N° de
N° de
N° de
N° de
Prop
Fam
Prop
Fam
Prop
Fam
2003
8
158
0
0
8
158
2004
22
406
0
0
22
406
2005
7
123
7
71
14
194
2006
4
77
27
262
31
339
2007
8
139
48
458
56
597
2008
0
0
189
204
189
204
2009
0
0
78
78
78
78
2010
0
0
66
66
66
66
2011
0
0
121
121
121
121
Total
49
903
536
1260
585
2163
Desempenho de Metas por linha de Ação (CPR/CAF)
500
400
CPR N° de Prop
300
CPR N° de Fam
200
CAF N° de Prop
100
CAF N° de Fam
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
RECURSOS APLICADOS POR LINHA DE AÇÃO
(2003 a dez/2011)
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
CPR
CAF
SAT
SIC
SAT
SIB
1.540.430.59
4.076.551.68
1.037.891.48
805.774.59
1.251.002.83
1.231.539.41
2.788.748.32
1.022.708.52
484.525.41
1.026.097.17
8.711.651.17
6.553.618.83
0
0
2.096.646.50
7.971.937.61
13.276.383.15
6.067.104.40
2.363.773.45
1.451.416.95
3.835.262.03
33.227.262.06
0
0
477.437.26
1.568.856.27
2.930.309.22
1.129.478.58
466.659.81
362.816.00
995.720.00
6.935.557.14
R$ 1.00
TOTAL
CPR
CAF
SAT/SIC
SAT/SIB
2.771.970.00
0
6.865.300.00
0
2.060.600.00
2.574.083.76
1.290.300.00
9.540.793.88
2.277.100.00
16.206.692.37
0.00
7.196.582.98
0.00
2.830.433.26
0.00
1.814.232.95
0.00
4.830.982.03
15.265.270.00 44.993.801.23
Aplicação de Recursos por Linha de Ação (CPR/CAF)
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
CPR SAT
CPR SIC
CAF SAT
CAF SIB
DEMANDA ATUAL CADASTRADA NO SQD, SAC/UTE, SAC/BANCO
2011
FAMÍLIAS
PROPOSTA
SQD
EM TRAMITAÇÃO
SAC(UTE)
SAC(BANCO)
SAC
(contratada)
TOTAL
AL
843
20
92
120
TOTAL
843
20
92
120
UF
SQD
EM TRAMITAÇÃO
SAC(UTE) SAC(BANCO)
SAC
(contratada)
TOTAL
1.075
693
20
92
120
925
1.075
693
20
92
120
925
AÇÕES PARA PNCF, BT
DADOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE RENEGOCIAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO
RESOLUÇÃO 4.028, 4.029, 4.030, 4.031
REUNIÕES
10
Nº
MUNICÍPIOS
50
Nº DE
PROPOSTA
235
Nº DE
BENEF
ENTIDADES
PARTICIPANTES
1811
ITERAL, BB, BNB,
FETAGAL, DFDA,
STTRs, REDE.
Metas no POA 2012
 Atendimento de famílias:
 CPR/CAF: 300
 Número de propostas:
 CPR/CAF: 30
 Análise documental: 300
 Vistorias: 30
 Supervisão: 1811
 Regularização e revitalização: 385
Recursos do convênio MDA / ITERAL
POA
Valor Global
R$ 941.102,00
Valor do MDA
R$ 752.862,00
Valor da Contrapartida
R$ 188.240,00
Valor Liberado
R$ 546.060,00
Valor Utilizado
R$ 218.651,03
Restos a Liberar
R$ 395.042,00
Meta alcançada do POA 2011
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
Microcomputadores
16
Maquina fotocopiadora
01
Notebook
04
Impressora Laser
03
Nobreak
16
Aparelho GPS de Navegação
02
Máquina Fotográfica
03
Projetor Multimidia
02
Veículo utilitário
05
Veículo Camionete Cabine dupla
01
Mobiliário em geral
58
Recursos Humanos – Profissionais e Pessoal de Apoio
EQUIPE TÉCNICA
COORDENACAO DA UTE
1. Diretor – Engº Agrônomo.
1. Consultor Jurídico – Advogado
1. Monitor de atividades do Programa - Economista
1. Secretária – Ag. Administrativo.
UNIDADE OPERACIONAL
1. Coordenador - Eng. Agrícola
1. Secretária
SETOR DE PROJETOS E VISTORIA
2. Agrônomos
SETOR DE ANALISE E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS
2. Analistas – Ag. Administrativo
SETOR DE MONITORAMENTO TÉCNICO
1. Supervisor
SETOR DE MONITORAMENTO FINANCEIRO
1. Monitor - Economista
1. Monitor - Contador
NÚCLEOS DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO
NÚCLEO DE DELMIRO GOUVEIA
2. Técnicos Agrícolas
1. Ag. Administrativo
NUCLEO DE SANTANA DO IPANEMA
2.
Técnicos Agrícolas
NUCLEO DE ARAPIRACA
2. Técnicos Agrícolas
NUCLEO DE PALMEIRA DOS INDIOS
1. Técnico Agrícola
NUCLEO MACEIÓ E UNIAO DOS PALMARES
2. Técnicos Agrícolas
4. Consultores
1. Ag. Administrativo
SETOR DE CARTOGRAFIA
1. Eng. Cartográfico
1. Técnico Agrimensor
SETOR DE REGULARIZACAO E CONFLITO
1. Advogado
2. Policiais
Territórios da Cidadania no Estado de
Alagoas
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO
UNIDADE TECNICA ESTADUAL - ALAGOAS
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOAS
DADOS POR TERRITORIO
DEZEMBRO - 2011
Indice
Bacia Leiteira
Agreste
Médio Sertão
Alto Sertão
Mata Alagoana
Sem Territorio
TOTAL
Unidade Produtiva
90
79
15
44
122
235
585
№ de Famílias
320
441
154
348
448
452
2163
Área Total (Ha)
4.638.17
3.493.96
1.832.79
5.618.74
2.804.21
3.221.48
21.609.35
14.49
7.92
11.90
16.15
6.26
7.13
9.99
SIC/SIB(R$)
2.016.963.63
2.778.760.56
1.007.681.79
2.648.623.32
3.033.041.93
2.999.824.74 14.484.895.97
Valor Sat (R$)
5.106.068.98
8.654.343.60
1.850.294.96
3.684.142.66
13.057.095.76
13.422.229.30 45.774.175.26
7.123.032.61 11.433.104.16
2.857.976.75
6.332.765.98
16.090.137.69
16.422.054.04 60.259.071.23
Área/Família (Ha)
Total de investimentos
Custo SIC/SIB/família(R$)
6.303.01
6.301.04
6.543.39
7.610.99
6.770.18
6.636.78
6.696.67
№ de Associações
14
29
9
16
21
12
101
Associações/№ Família
244
391
148
320
346
229
1.678
3.623.35
3.186.70
1.741.89
5.261.98
2.151.50
1.602.72
17.568.14
14.85
8.15
11.77
16.44
6.22
7.00
10.47
76
50
6
28
102
223
485
1.014.82
307.26
90.90
356.76
652.71
1.618.76
4.041.21
13.35
6.15
15.15
12.74
6.40
7.26
8.33
Área Total (Ha)/Associações
Área/Fam(ha)/Associação
Individual/№ Família
Área Total (Ha)/Individual
Área (ha)/média/fam.
CUSTO POR FAMÍLIA
22.259.48
25.925.41
18.558.29
18.197.60
35.915.49
36.331.98
Desempenho Físico-Financeiro por Região
2003 a 2011
65,000,000.00
55,000,000.00
45,000,000.00
35,000,000.00
SIC/SIB(R$)
Valor Sat (R$)
Total de investimentos
25,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
-5,000,000.00
Bacia Leiteira
Agreste
Médio Sertão
Alto Sertão
Mata
Alagoana
Sem Territorio
TOTAL
• ACESSO AO PRONAF A
PRONAF A - CRÉDITO FUNDIÁRIO
Agenda:
O que fazer
Qualificar a relação dos beneficiários efetivamente
aptos a acessar o PRONAF-A.
Responsável
Prazo
BNB/ITERAL
01/04/2012
ITERAL
20/04/2012
Solicitar a emissão de DAP dos beneficiários
visitados pelos projetistas.
PROJETISTAS
(monitoramento do
ITERAL)
30/04/2012
Elaborar os projetos para envio ao ITERAL.
PROJETISTAS
(monitoramento do
ITERAL)
30/05/2012
BNB
30/07/2012
Realizar reunião com as empresas elaboradoras de
projetos para disponibilizar a relação dos beneficiários
aptos ao crédito.
Contratar as propostas recebidas até 30/05/2012.
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS
Posição: 02/02/2012
BANCO DO NORDESTE
REGIÃO
MUNICIPIO
NUMERO DE INADIMPLÊNCIA
UNIDADE PRODUTIVA
FAMÍLIA
SEMI ÁRIDO
ARAPIRACA
3
63
SEMI ÁRIDO
ÁGUA BRANCA
1
27
SEMI ÁRIDO
BATALHA
4
86
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
BELO MONTE
2
48
CANAPI
1
23
MATA
CAPELA
1
10
MATA
CHÃ PRETA
21
46
SEMI ÁRIDO
COITÉ DO NÓIA
2
32
MATA
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
COLONIA DE LEOPOLDINA
CRAÍBAS
DELMIRO GOUVEIA
DOIS RIACHOS
1
4
1
1
16
68
14
22
ESTRELA DE ALAGOAS
1
3
SEMI ÁRIDO
FEIRA GRANDE
1
3
SEMI ÁRIDO
GIRAU DO PONCIANO
5
41
IBATEGUARA
3
55
MATA
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS
REGIÃO
MUNICIPIO
NUMERO DE INADIMPLÊNCIA
UNIDADE PRODUTIVA
FAMÍLIA
SEMI ÁRIDO
IGACI
3
36
SEMI ÁRIDO
IGREJA NOVA
JARAMATAIA
8
1
8
15
JOAQUIM GOMES
56
143
SEMI ÁRIDO
MARAVILHA
4
80
MATA
SEMI ÁRIDO
MURICI
OLHO D´AGUA DO CASADO
1
1
18
12
SEMI ÁRIDO
OURO BRANCO
2
36
SEMI ÁRIDO
POÇO DAS TRINCHEIRAS
2
33
SEMI ÁRIDO
PALMEIRA DOS ÍNDIOS
3
3
SEMI ÁRIDO
PÃO DE AÇÚCAR
37
259
SEMI ÁRIDO
SANTANA DO IPANEMA
2
22
MATA
SANTANA DO MUNDAU
3
85
MATA
SÃO JOSÉ DA LAGE
2
43
SÃO JOSÉ DA TAPERA
SENADOR RUI PALMEIRA
TRAIPÚ
UNIÃO DOS PALMARES
3
2
2
8
24
17
25
71
MATA
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
SEMI ÁRIDO
MATA
• INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS
Posição: 28/02/2012
BANCO DO BRASIL
REGIÃO
MUNICIPIO
NUMERO DE INADIMPLÊNCIA
UNIDADE PRODUTIVA
FAMÍLIA
MATA
CAPELA
1
10
MATA
CAJUEIRO
1
8
MATA
MATA
JOAQUIM GOMES
2
60
C. DE LEOPOLDINA
1
7
SEMI ÁRIDO
GIRAU DO PONCIANO
1
3
MATA
ATALAIA
TAQUARANA
PENEDO
TRAIPÚ
7
109
1
3
1
27
2
47
SEMI ÁRIDO
BAIXO S. FRANCISCO
SEMI ÁRIDO
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS
PNCF – ( Ex - Banco da Terra)
TOTAL DE PROPOSTA
TOTAL DE FAMÍLIA
TOTAL PROPOSTA ADIMPLENTE
TOTAL FAMÍLIA
620
2.863
385
1.052
LINHA
PROPOSTA
FAMÍLIA
% FAMILIA
BANCO DA TERRA
32
637
35
PNCF
203
1.178
65
UTE/AL - ITERAL
(82) 3315-6147 / 3315-6146
www.creditofundiario.org.br
www.iteral.al.gov.br
Email: [email protected]
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POA GERAL 2012 - Balanço Estadual do Crédito