AUDIÊNCIA PÚBLICA
Avaliação do 3º Quadrimestre
de 2014 do Plano Municipal de
Saúde.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
27/02/2015
Avaliação do 3º Quadrimestre de 2014
Plano Municipal de Saúde.
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
22% (cob.)




QUATRO ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA.(Implantadas)
ESF de FLUVIÓPOLIS(Abrange
mini postos Pontilhão, Colônia
Eufrosina, Barra do Potinga ,
Fartura Potinga). 515 famílias 1.641 pessoas.
ESF da VILA BOM JESUS. 591
famílias-2.106 pessoas.
ESF de ROSAS (Abrange mini
postos Estiva, Faxinal dos
Elias, Emboque e Barracas).
703 famílias – 2.195 pessoas.
ESF da VILA PALMEIRINHA.
524 famílias - 1.782 pessoas.
SEIS UBSs FASE DE IMPLANTAÇÃO da
ESF.
UNIDADE DE SAÚDE VILA
AMERICANA.
UNIDADE DE SAÚDE VILA
AMARAL.
UNIDADE DE SAÚDE da ÁGUA
BRANCA.
UNIDADE DE SAÚDE do
LAGEADO( Abrange mini postos
da Divisa , Porto Ribeiro e
Cambará).
AMBULATÓRIO CENTRAL
DR.WASHINGTON GUSSO(2ESFs)
Requalifica - UBS
Unidade de Saúde do
Lageadinho
Reforma e Ampliação
esta Unidade atenderá
comunidades da Vargem
Grande, Terra Vermelha e
Arroio da Cruz.
12 Comunidades Atendidas pelas ESF e
09 atendidas pelas Equipe de
Implantação de ESF
 Fluviópolis/Pontilhão/ Colônia
Eufrozina/Barra do
Potinga/Fartura do Potinga.
 Rosas/Estiva/Faxinal dos
Elias/Emboque e Barracas.
 Vila Bom Jesus.
 Vila Palmeirinha.
 Lageado/Divisa/ Porto Ribeiro e
Cambará.
 Água Branca /Faxinal dos Ilhéus.
 Vila Americana.
 Vila Amaral.
 Centro.
Estratégia Saúde da Família
RECEITA
Estratégia Saúde
da Família
DESPESA
Estratégia Saúde
da Família
1º quadrimestre
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
125.090,00
89.580,00
70.260,00
1º quadrimestre
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
179.402,10
565.673,03
308.911,64
TOTAL
284.930,00
TOTAL
1.053.986,77
Implantar Ouvidoria
 Ouvidoria Geral do Município – Ouvidor
Eduardo Ferreira (Edu da Rádio) telefone
156.
•

•
•
•
•
•
Ouvidoria Geral Município
181 atendimentos ano 2014.
Sendo 41 atendimentos Sec. Mun.
Ouvidoria do SUS(Sistema Único de Saúde)Saúde.
24 - Reclamações.
10 – Denúncias.
05 – Solicitação para Providência.
02 – Elogios.
00- Sugestões
 Ouvidoria do SUS – Ouvidora Sônia Mara
Pacheco Telefone (42)39127065.
25 - atendimentos - 2014.
Manter Atualizado os Instrumentos
de Gestão da Política da Saúde
 Relatório Anual de Gestão 2013 – SARGSUS.
 Relatório Anual de Gestão 2014 – SARGSUS Fase de conclusão.
 Plano Municipal de Saúde 2014-2017 aprovado
em 08/05/2014.
 Programação Anual de Saúde 2014- aprovado
10/05/2014.
Implantar ,Equipar e Manter
consultórios com computadores para
modalidade Prontuário Eletrônico
 Manutenção e atualização dos sistemas de informação
sempre que necessário.
 Contrato com Empresa responsável pelo Sistema
Consulfarma/ Sig Saúde e Social.
 37 computadores .
 09 consultórios com prontuário eletrônico.
Número de Funcionários da
Secretaria Municipal de Saúde
 178 funcionários Regime
Estatutário.
 33 funcionários Regime Celetista.
 07 funcionários Cargo em Comissão.
218
funcionários
Despesa Anual
Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 9.786.295,23
Obrigações Patronais R$ 1.487.061,03
Consultas Realizadas em Atenção
Básicas.
UNIDADE
CONSULTAS
Ambulatório Central
13.842
ESF-Bom Jesus
1.809
ESF- Vila Palmeirinha
2.244
ESF-Rosas
1.373
ESF-Fluviópolis
1.308
UBS Lageado
1.445
Centro de Saúde
1.849
UBS-Vila Amaral
1.356
UBS-Vila Americana
990
UBS-Água Branca
766
TOTAL
26.982
Consultas / Procedimentos de
Enfermagem
UNIDADES DE SAÚDE
CONSULTAS/PROCEDIMENTOS
FLUVIÓPOLIS
4.235
ROSAS
1.778
LAGEADO
7.019
AGUA BRANCA
1.941
AMARAL
4.077
PALMEIRA
4.434
BOM JESUS
3.782
AMERICANA
4.141
AMBULATÓRIO CENTRAL
5.819
CENTRO DE SAUDE
1.634
TOTAL:
38.860
4.173 VISITAS DOMICILIARES
PELAS ESFs
ESFESTRATÉGIA
SAÚDE DA
FAMÍLIA
VISITA
DOMICILIAR
MÉDICO
VISITA
DOMICILIAR
EQUIPE
ENFERMAGEM
VISITA
DOMICILIAR
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE SAÚDE
FLUVIÓPOLIS
55
139
947
ROSAS
16
49
1.494
PALMEIRINHA
09
55
949
BOM JESUS
09
17
783
TOTAL:
89
260
4.173
Acompanhar os pacientes
Hipertensos e Diabético e Implantar
Linha de Cuidado.
 64 Reuniões com grupos
de HIPER/DIA. Em todas
as comunidades.
 Liberação de exames
laboratoriais de controle.
 Fornecimentos mensal de
medicamentos.
 Orientação relacionada a
alimentação saudável e
atividade física.
Manutenção e Renovação Gradual dos
veículos que fazem parte da Frota da Saúde.
















2 micro-ônibus - viagem
1 ambulância
1 uno ESF-Fluviópolis
1 uno ESF-Rosas
1 corsa ESF-Lageado
2 unos Vigilância Sanitária
1 uno Epidemiologia
1 uno Odontologia
2 unos viagem TFD
1 van jumper
1 kombi
2 unos transporte
de pacientes na cidade.
1 Spin –Epidemiologia
1 UP- Viagem
1 ambulância de remoção simples
Contrato com ônibus para transporte de
pacientes para Curitiba e União da Vitória
•
Veículos Adquiridos no
Quadrimestre:
2 Ambulâncias de Remoção
Simples ( R$ 126.728,00)
• 1 Ambulância UTI.
• R$ 179.000,00)
Despesa Anual
Oficinas R$ 111.857,57
Combustível R$ 214.940,81
TRANSPORTE DE PACIENTES
Diariamente
 Ônibus para Curitiba-Pr.
Saída 4h retorno previsto 18h/com 40 lugares.
Saída 7h retorno previsto 21h/com 40 lugares.
 4 carros com 16 pessoas (para-TFD).Curitiba e Campo Largo.
 1 carro com 4 pessoas (para-TFD).União da Vitória.
 1 carro da epidemiologia pacientes em acompanhamento
Infectologista em União da Vitória.
 1 micro ônibus para Campo Largo /18 lugares.
 Ônibus para União da Vitória.
Despesas Anual
Saída 6h retorno previsto 17h/com 40 lugares.
 1 Van para União da Vitória.
Transporte Terceirizado
Terça-Quinta-Sábado 8 pacientes
VSR - R$ 474.773,22
para Hemodiálise.
T.PANEK-R$ 136.088,26
Aquisição ,Manutenção e Implementação
das ações de Reabilitação do Centro de
Fisioterapia
 Seis profissionais
Fisioterapeutas.
(Sendo uma licenciada.)
 Atendimento de 787
paciente.(setembro à
dezembro).
 Procedimentos :5.509
sessões de fisioterapia.
Organização ,Aperfeiçoamento e
manter atendimento em Urgência e
Emergência no Município.
 10.455 Consultas
Médicas realizadas.
 12.890 Procedimentos
de enfermagem.
 Projeto de Implantação
de Protocolo para
Atendimento.
 1 Capacitação realizada
para os Profissionais.
 5 ambulâncias( 3 de
remoção simples e 2 UTI
sendo 01 locada).
Manutenção de Convênio com
Instituição Hospitalar de Média e
Alta Complexidade.
 Convênio Hospital e
Maternidade
Drº
Paulo Fortes.
Despesa Anual
R$ 4.174.192,80
•
 Convênio
Hospital •
Nossa Senhora do •
Rocio.
•
Despesa Terceiro
Quadrimestre
R$ 108.800,00
•
•
•
•
106 Atendimentos
Urgência e Emergência.
145 Mamografias.
196 Tomografias
55 Ressonância mag.
11 Ecodoppler Venoso.
45 Cirurgia Vascular.
09 Urologia.
01 Neurocirurgia.
Manutenção de Especialidades
Credenciadas no Município.
 3 Médicos Pediatras(4.364 consultas).
 3 Médicos Ginecologistas (924
consultas).
 1 Médico Urologista (444 consultas).
 1 Médico Dermatologista(631 consultas)
 Total: 8 médicos credenciados para
especialidades.
Despesa Anual
Terceirização Médicos R$ 888.453,80
10.033 consultas especializadas
 1 Médico obstetra (687
consultas pré-natal).
 1 Médico ortopedista
(1984 consultas).
 1 Médico Psiquiatra
(999 consultas).
 Total: 3 médicos
concursados para
atendimento de
especialidades.
Procedimentos da Equipe de
Enfermagem
 38.608
Procedimentos de
Enfermagem.
 327 Procedimentos
Coletivos com
atendimento de um
público de
58.983pessoas.
 343 visitas
domiciliares.
Implementação e Manutenção Serviços
de Média e Alta Complexidade.
ESPECIALIDADE
• Protocolo de Fluxo de
Encaminhamentos para
Especialidades.
• Tratamento Fora do
Domicílio(TFD), realizado através
de Central de Regulação da SESA
(Sistema E saúde e MV) .
Exames de Diagnóstico103.
CONSULTAS
CARDIOLOGIA
59
OFTALMOLOGIA
61
OTORRINOLARINGOLOGIA
51
ORTOPEDIA
35
DERMATOLOGIA
86
UROLOGIA
08
NEUROLOGIA
07
NEFROLOGIA
15
GASTROLOGIA
27
CIRURGIA GERAL
69
COLOPROCTOLOGIA
10
CIRURGIA VASCULAR
50
ONCOLOGIA
30
CIRURGIA PLASTICA
03
REUMATOLOGIA
09
CIRURGIA PEDIATRICA
10
CIRURGIA PLASTICA
03
MASTOLOGIA
02
TOTAL
535
Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu
CISVALI
Especialidades
Exames de Diagnóstico – 2.809.
Consultas Psicólogo Clinico – 230.
Consulta com Fonoaudiólogo – 09.
Número de Faltosos: 62.
Despesa Anual
Consórcio CISVALI R$ 876.768,31
Nº Consultas
Quadrimestre
Oftalmologia
596
Endocrinologia
110
Cardiologia
285
Ginec./Obstetra
66
Nefrologia
07
Psiquiatria
06
Ortop. e Traumatologista
570
Otorrinolaringologia
450
Médico Clinico/Epidemio.
83
Pneumologia
51
Urologia
63
Gastroenterologista
08
Hemalogista
03
Geriatra
02
Oncologia
01
TOTAL:
2.301
Média e Alta Complexidade
ITENS
1º
QUADRIMESTRE
2º
3º
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
TOTAL
Contrato Hospital
1.480.384,20
1.539.319,20
1.154.489,40
4.174.192,80
Medicamentos
Fora da
Padronização
48.169,68
30.363,61
24.368,61
102.901,90
Leites Especiais
13.861,47
29.475,15
33.776,26
77.112,88
23.618,40
3.822,00
27.440,40
Oxigênio Medial
Meias de
Compressão
475,24
518,00
347,64
1.340,88
Hospedagem
Pensão
5.237,05
10.369,95
18.378,20
33.945,20
Transporte para
TFD
211.437,04
249.488,43
236.019,82
696.945,29
179.000,00
179.000,00
51.381,37
133.808,07
Aquisição de
Ambulâncias
Locação de
Ambulâncias
31.063,62
51.363,08
Média e Alta Complexidade
ITENS
1º
QUADRIMESTRE
2º
3º
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
TOTAL
Contrato Hospital
Psiquiátrico
38.156,28
44.841,62
31.240,26
114.238,16
Credenciamento
Médicos
123.609,20
68.523,80
54.692,20
246.825,20
Pagamento de
Exames
Especializados
177.234,90
211.336,66
272.155,21
660.726,77
228.271,74
244.507,71
197.327,00
670.106,45
108.800,00
108.800,00
Consócio Cisvali
Hospital N.S.Rocio
7.237.384,00
Manutenção e Ampliação das Ações
do Serviço Social da Secretaria
Municipal de Saúde.
 Atendidos no período 1.200 pacientes e seus familiares com
prestação de serviços de Pareceres Sociais para liberação de
medicamentos, exames ,consultas e alimentação enteral(leite
especial) para pacientes com necessidades especiais .
 Encaminhamentos para o serviço de órtese e prótese 38
pacientes.(APR Associação Paranaense de Reabilitação e
Cisvali).
 40 encaminhamentos pensão.
 05 Ações Sócio Educativas.
Manter e Ampliar programa de Prénatal e Saúde da Criança
 237 gestantes - Acompanhadas com
consultas de pré-natal.
 191 gestantes - Captação da
gestante antes do primeiro
trimestre de gestação (80,5%).
 Exames de HIV e Sífilis realizado em
gestantes – 154 exames.
 Proporção de Mães de nascidos
vivos com consultas puerperal
dentro do prazo preconizado- 142
puérperas.
 205 Nascidos Vivos.
 Projeto Aconchego com gestantes
que fazem Pré-Natal no município.
Saúde da Criança
 Puericultura 557 consultas.
 Crianças Acompanhadas no
Sisvan (Sistema de Vigilância
Nutricional) 638 acompanhadas
menores de 10 anos.
 Famílias do Programa Bolsa
Família acompanhadas pela
Saúde.(93,35% 1ºsemestre/ 1.523
famílias - 4,12% 2º semestre /
1.536 famílias).
Desenvolver Ações de Mobilização ,
Prevenção e Controle, através do
Diagnóstico de Câncer de colo de
Útero e Mama.
 Mobilização Outubro Rosa.
 Exames de preventivos de Câncer de
Colo de Útero – 984 exames.
 Exames de Mamografia
Rastreamento 145 exames.
Contrato com Casa de Apoio Curitiba
 Prestação de Serviços de Hospedagem,
Alimentação e Transporte de Pacientes
e Acompanhantes para TFD.
 38 pacientes – 415 diárias.
Despesa Anual
R$ 33.945,20
Manter e Ampliar o Programa Saúde
na Escola-PSE
 Número de escolas
inscritas- 19 escolas.
 Número de ações
Desenvolvidas 170 em
Saúde Bucal .
 Número de Crianças
atendidas- 1808 alunos.
 Escovação
Supervisionada- 930.
 Aplicação de Fluor-655.
 Palestras Educativas-35.
Manter e Ampliar Serviço de
Odontologia
Unidades
Usuários
Procedimentos
Centro de Saúde
1.322
4.217
Vila Palmeirinha
310
2.155
Vila Amaral
347
2.141
Fluviópolis
255
1.413
Vila Amaral
178
1.148
Vila Bom Jesus
366
870
Estiva
87
303
Cambará
45
133
2.910
12.380
TOTAL:
 1.168 - Primeira Consulta
Odontológica programática.
 3 ESF - com Equipe de Saúde
Bucal.
7 odontólogos -20h/sem. e 4
odontólogos 40h/sem.
Estruturação do CAPS-Centro de Atenção
Psicossocial
de São Mateus do Sul
• 999 pacientes atendidos e
acompanhados.
• 16 pacientes encaminhados para
internamento psiquiátrico.
• Grupo de Tabagismo .
• 09 Busca Ativa de Pacientes
faltosos.
• 3 grupos (sendo 2 de TO 1 de
Psic.)
• 24 procedimentos Coletivos com
público de 140 pacientes.
• 1.764 procedimentos de
enfermagem.
• Adequação de Imóvel.
• Aquisição de mobiliários e equipamentos.
• Disponibilidade de 7 profissionais.(Médico
Psiquiatra, Psicóloga ,Terapeuta
Ocupacional, Enfermeira ,Pedagoga e
Assistente Social, Técnico de Enfermagem)
Desenvolver Ações de Vigilância em
Saúde
 08 Ações Inter e Intra Setoriais.
 Programa de Controle e Combate da
Dengue com envolvimento de escolas –
02 escolas envolvidas.
 Ações Direcionadas a População sobre :
Vigilância em Saúde, Prevenção de
Drogas, Hiperdia ,DST/HIV/AIDS ,
Proteção a Violência e Abuso Sexual- 123
ações realizadas com público de 3402
participantes.
 Campanha HEMEPAR com 60 bolsas de
sangue coletadas.
 20 amostras de água analisadas nas
escolas municipais.
 165 pacientes acompanhados com
reuniões em grupos.
 Novembro Azul/ Saúde do Homem.
Desenvolver Ações de Vigilância em
Saúde
Investigação de Acidentes de
Trabalho Graves - 34 acidentes ( 100%
investigados).
255 Vistorias em estabelecimentos
comerciais.
38 Vistorias em estabelecimentos
farmacêuticos.
18 balanços de produtos controlados.
34 notificações de acidentes com
animal peçonhento.
05 animais peçonhentos coletados.
38 atendimentos de reclamações
oriundos da população.
Setor de Imunização
MÊS
Nº de Vacinas
Aplicadas
Setembro
2.720
Outubro
2.013
Novembro
1.959
 Realizar Campanhas de Vacinas Preconizadas
pelo Ministério.
 Atingir coberturas Vacinais e
Preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Dezembro
TOTAL
1.455
8.147







BCG - 91,53%
Hepatite B - 105%
Rota Vírus - 100%
Pneumo - 95%
HPV - 89,7%
Gripe - 89,80%
Penta valente - 93%
Campanha Nacional de Vacinação
Poliomielite e Sarampo
(4.832 crianças vacinadas)
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO SEGUIMENTO DO
SARAMPO
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE
UNIDADES
Centro de Saúde
6 MESES
<1ANO
1 ANO
260
336
2 ANOS
373
3 ANOS
366
UNIDADES
1 ANO
D1 D
2 ANOS
D1 D2 D
3 ANOS
D1 D2 D
4 ANOS
D1 D2 D
4 ANOS
368
Centro de
Saúde
Cambará
Lageado
69 253
-
45
328
2
63
301
2
49
317
1
4
16
-
4
8
3
13
-
6
-
14
-
-
4
35
Água Branca
ESF do Rosas
ESF Bom
Jesus
11
4
5
47
1
2
1
10
8
12
60
-
1
4
16
2
12
71
-
3
3
2
6
6
55
ESF
Palmeirinha
13
48
-
1
43
-
3
48
-
3
52
Cambará
-
4
7
6
4
Lageado
Água Branca
6
1
17
4
21
10
14
3
35
9
ESF do Rosas
5
4
13
15
10
ESF Bom Jesus
41
58
71
87
57
ESF Palmeirinha
39
61
44
51
55
Vila Americana
3
31
36
20
14
29
1
-
35
-
1
19
-
-
14
6
5
12
7
13
Vila
Americana
2
ESF de Fluviopólis
-
5
-
4
8
-
1
6
-
5
8
565
ESF de
Fluviopólis
2
76
510
2
2
65
497
TOTAL
META
%
361
295
122.37
520
590
88.13
587
607
96.70
569
609
93.43
TOTAL
96 411
96 473
TOTAL
META
%
507
590
588
607
571
609
564
619
85.93
96.86
93.73
91.11
619
91.27
Vigilância em Saúde
• Implantação do Projeto de
Prevenção de Situações
de Violência.
 74 consultas para
pacientes acompanhados
pela epidemiologia.
 Reuniões bimestrais com
grupos de pacientes com
agravos transmissíveis e
não transmissíveis.2
grupos TB e MH.
Notificações no SINAN
93









Animais Peçonhentos – 34.
Acidente Trabalho - 34.
Atendimento anti - rábico - 07 .
Violência Doméstica – 01.
Acidente com Material Biológico- 04.
Hanseníase -01.
TB – 07.
Hepatites Virais -02.
Intoxicação Exógena – 03.

OBS: Dados não finalizado devido problemas no
Banco de Dados do SINAN.
Reestruturação Física e Manutenção
da Farmácia Municipal
• 324 medicamentos Farmácia Municipal.
• Aproximadamente 28.ooo paciente
atendidos.
• 600 pacientes que recebem
medicamentos da SESA(alto custo)
foram atendidos individualmente.
 Processo Licitatório para
mobiliários e equipamentos.
 Protocolo de Dispensação de
medicamentos.
 Programa Medicamento
Próximo de sua Casa/26
Unidades de Saúde
Atendidas.
Realizar Capacitações e Qualificação
dos Servidores
 1 Capacitação do APSUS
com 141 funcionários
participantes.
 4 Encontros Periódicos
entre Coordenadores e
demais servidores para
avaliação das atividades
com 175 participantes.
 4 Reuniões Periódicas com
o COMSAS.
 Divulgação das Audiências
Publicas através do diário
oficial e Rádio local.
Programa Mais Médicos
• 10 médicos atendendo nas ESF
implantadas e em fase de implantação.
• 8.090 Consultas em Atenção Básica.
Exames Laboratoriais e Não
Laboratoriais




Exames Laboratoriais – 24.795 exames realizados.
Cotas Sus – 9.235 exames.
Excedentes – 15.560 exames.
Exames Excedentes são realizados através de Convênio com 3
Laboratórios.(Avenida, Iguaçu e LaborVida).
 Exames Não –Laboratoriais- 873 ECG – 404 ecografias Cisvali (União
Vitória, KAF e Equilíbrio)
 789 ecografias CEDIX(Convênio Prefeitura) e 1.876 RX.
Despesa Anual
Laboratórios - R$ 385.479,44
Call ECG - R$ 54.756,50
CEDIX - R$ 210.996,77
Implantação NASF- Núcleo de Apoio
a Saúde da Família.
 Coordenação as ESF e apoio as
equipe com grupos e profissionais
de enfermagem , médica
veterinária, nutrição, prevenção em
odontologia , serviço de psicologia e
serviço social.
 Deliberação CIB nº 312 de 13 de
agosto de 2014.
 Portaria nº127 de 11 fevereiro de 2015
Habilita Municípios a receberem
Incentivos aos Núcleos de Apoio á
saúde da Família(NASF - 02).
Fechamento Orçamentário e
Financeiro
Fundo Municipal de Saúde
RECEITA
RECEITA
1º
2º
3º
TOTAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO
PAB - FIXO
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PROGRAMA SAUDE BUCAL
PROGRAMA PMAQ
LIMITE FINANCEIRO MAC
APERFEIÇOAMENTO SUS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA SANITÁRIA
TAXAS
(-) DEDUÇÕES TAXAS
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INCENTIVO PSF ESTADUAL
BLOCO DE INVESTIMENTO
CONVENIO AMBULÂNCIA
363.696,68
125.090,00
363.696,68
89.580,00
363.696,68 1.091.090,04
70.260,00 284.930,00
94.730,00
24.530,00
43.200,00
24.485,96
0,00
57.886,90
7.945,38
54.687,66
-16,50
41.837,53
2.025,83
0,00
694.984,00
0,00
76.050,00
20.070,00
22.900,00
38.369,05
23.705,50
17.025,56
106.288,28
5.540,19
-1,72
61.429,36
1.633,72
15.480,00
329.900,00
0,00
126.750,00 297.530,00
40.540,00 85.140,00
56.348,15 122.448,15
26.974,72 89.829,73
32.314,40 56.019,90
0,00
74.912,46
25.538,34 139.772,00
8.318,31 68.546,16
-0,02
-18,24
34.999,44 138.266,33
2.129,28
5.788,83
7.740,00
23.220,00
0,00 1.024.884,00
170.000,00 170.000,00
TOTAL RECEITA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
1.535.083,44
1.171.666,62
965.609,30 3.672.359,36
REPASSE PREFEITURA
INTERFERENCIA RECURSOS EC
29/00 - 15%
INTERFERENCIAS RECURSOS LIVRES
- PM
TOTAL DE INTERFERENCIAS NO
PERÍODO
TOTAL RECEITA E INTERFERÊNCIA
3.212.881,47
2.782.178,67
3.186.947,12 9.182.007,26
3.302.000,00
2.085.200,00
3.751.000,00 9.138.200,00
6.514.881,47
4.867.378,67
6.937.947,12 18.320.207,26
8.049.964,91
6.039.045,29
7.903.556,42 21.992.566,62
DESPESA
DESPESA EXECUTADAS SAÚDE
SUBVENÇÕES SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TERCEIRIZAÇÃO MEDICOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS
FISICAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
APORTE P/COBERTURA DEFICIT
ATUARIAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FPM
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO
1º
QUADRIMESTRE
2º
QUADRIMESTRE
3º
TOTAL
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO MEDIA MENSAL
1.480.384,20
2.742.730,24
456.511,27
338.330,60
306.253,50
1.539.319,20
3.219.304,41
491.506,58
358.111,60
474.612,15
1.154.489,40 4.174.192,80347.849,40
3.824.260,58 9.786.295,23 815.524,60
539.043,18 1.487.061,03 123.921,75
192.011,60 888.453,80
74.037,82
149.271,14 930.136,79
77.511,40
136.220,11
327.020,86
126.779,02
32.582,60
159.767,06
40.421,90
430.232,94
31.910,00
0,00
936.118,14
1.164.537,53
0,00
0,00
60.000,00
3.901,48
60.000,00
0,00
120.000,00
3.901,48
0,00
52.982,17
60.706,25
113.688,429.474,04
4.107,00
287.691,69
161.138,57
452.937,26
0,00
10.376,72
6.603.381,44
115.694,37
10.975,13
8.576.312,01
590.019,99
49.168,33
104.914,508.742,88
590.000,00
49.166,67
71.624,39 2.172.280,06
181.023,34
10.000,00
325,12
37.744,77
115.694,37
231.388,74
19.282,40
10.563,43
31.915,28
2.659,61
6.497.491,93 21.677.185,38 1.806.432,12
DESPESA
1º
2º
3º
TOTAL
DESPESA EXECUTADA PREFEITURA QUADRIMESTR QUADRIMESTR QUADRIMESTR
DO
E
E
E
EXERCÍCIO
MEDIA
MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES (CONSORCIOS)
24.007,36
3.212,16
33.418,17
25.693,82
2.985,87
44.557,56
32.432,35
3.567,55
49.886,59
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA (consorcios)
MATERIAL DE CONSUMO
203.323,90
12.510,84
255.254,07
114,20
290.328,02
3.092,28
748.905,99
15.717,32
62.408,83
1.309,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
0,00
4.997,79
6.739,00
11.736,79
978,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
0,00
1.750,00
0,00
1.750,00
145,83
APORTE P/COBERTURA DEFICIT
ATUARIAL
0,00
1.291,05
40.286,20
3.464,77
276.472,43
336.644,36
41.577,25
0,00
426.331,99 1.039.448,78
6.879.853,87
8.912.956,37
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO
TOTAL GERAL SAUDE E PREFEITURA
82.133,536.844,46
9.765,58
813,80
127.862,32
10.655,19
86.620,73
6.923.823,92 22.716.634,16 1.893.052,85
Serviços de Terceiros de Pessoas
Jurídicas








Clínicas ,Fisioterapia e Laboratórios Credenciados.
Despesas de Agua ,Luz e Telefone.
Sistemas de Informação.
Transportes Terceirizados para Curitiba, União da Vitória e
Campo Largo.
Locação de Ambulâncias.
Estagiários.
Oficinas Mecânicas para manutenção e consertos da frota.
Seguros de Veículos.
R$ 2.172.280,06
Material de Consumo





Material de Escritório, Expediente e Informática.
Materiais Médico Hospitalar.
Combustíveis e Lubrificantes.
Peças e Acessórios.
Alimentação.
R$ 930.136,79
SALDO FINANCEIRO E CONTAS A
PAGAR
SALDOS FINANCEIRO
RECURSOS DE IMPOSTOS E LIVRES
RECURSOS VINCULADOS SUS
RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS E
INVESTIMENTOS
1º
2º
3º
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
1.795.196,95
249.239,32
179.680,27
847.594,36
419.242,76
326.620,28
562.577,84
726.912,40
744.413,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO
PERÍODO
3.205.369,15
1.395.394,48
1.250.713,68
CONTAS E RESTOS A PAGAR
1.206.609,28
2.172.300,46
355.991,73
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE
(a) TOTAL RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS
61.359.818,57
(b) TOTAL DESPESA
22.716.634,16
(c) RECEITA RECURSOS PROPRIOS
3.632.359,36
(d)DESPESA RECURSOS PROPRIOS = (bc)
(e) PERCENTUAL APLICADO SAÚDE =
(d/a)
19.084.274,80
31,10 %
Secretaria Municipal de
Saúde de São Mateus do Sul
Gestão 2013-2016
Fernanda Garcia Sardanha
Secretária Municipal de Saúde
e Equipe de Apoio
Doroteo Loch
Mariana Silvestre
Sirlei Polak
Vanessa Santos Andrade Hancz
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AUDIÊNCIA PÚBLICA Terceiro Quadrimestre 2014