SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015 (Ano base 2012) - 23 de setembro de 2013 - ESTRUTURA DO PPA ESTRUTURA DO PPA - 07 Macrodesafios do Governo; - 32 Programas Temáticos; - 126 Objetivos Específicos; - 10 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado; -724 Ações Orçamentárias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Artigos 8º ao 10º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011, alterada pela Lei nº 5.023/2013, de 04/02/2013 – PPA 2012-2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL • (art. 8º, I) 1ª Etapa: Até o dia 15 de abril do exercício subsequente o Demonstrativo por programa e ação, da execução física e financeira do exercício anterior dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL • (art. 8º,II) 2ª Etapa: Até 31 de agosto do exercício subsequente, uma avaliação dos objetivos específicos e um demonstrativo, por programa, dos índices alcançados pelos indicadores ao término do exercício anterior, e a expectativa de alcance do índice final previsto. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL • Art. 8º, Parágrafo único. Os objetivos específicos são avaliados anualmente, por ocasião da segunda etapa da avaliação, com base na realização física e financeira das ações orçamentárias e realização ou implementação das ações não orçamentárias, tendo como parâmetro o alcance dos indicadores. ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL - CLDF • • • • Apresentação Metodologia Cenário Macroeconômico Síntese da Avaliação: – Orientação Estratégica do Governo(Macrodesafios); e – Gráficos da Execução Orçamentária e Financeira • Análise dos Programas Temáticos: – Objetivo geral, macrodesafio ao qual está vinculado, execução orçamentária e financeira de 2012 (PPAxLOA), unidade(s) responsável(is), análise dos resultados dos objetivos específicos; metas alcançadas em 2012, expectativas para 2013 e apuração dos índices dos indicadores. CENÁRIO MACROECONÔMICO • Está dividido em duas partes: O CONTEXTO NACIONAL e o CONTEXTO DISTRITAL • No cenário nacional são apresentados os principais indicadores da economia brasileira e o Resultado Fiscal das Contas do Governo Federal • No contexto distrital são apresentados, além do nível de atividade econômica com seus principais indicadores, o Resultado das Contas do Governo local com detalhamento do cumprimento dos mínimos constitucionais a que estão obrigados os governos estaduais. PPA X EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Plano Plurianual TOTAL DA EXECUÇÃO (A) Dotação Inicial (B) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Despesa Autorizada (C) Empenhado (D) Liquidado (E) % Emp/PPA (D/A)*100 % Liq/PPA (E/A)*100 92 85 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 14.588.829.892 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 1.838.750.220 1.656.086.283 1.504.586.294 906.859.352 906.859.352 - 49 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 8.768.328.482 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 71 71 TOTAL 25.195.908.534 22.008.239.926 24.480.651.817 20.669.999.383 19.717.328.534 82 78 14.015.114.459 16.639.026.339 13.426.100.851 12.473.429.998 MACRODESAFIOS PPA X EMPENHADO Empenhado 07 Macrodesafios Previsto PPA LOA Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais. Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, proporcionando acesso aos serviços, gerando oportunidades de emprego e renda, nas áreas rural e urbana. Empenhado/ Previsto PPA % Empenhado /Total Empenhado % 4.496.166.888 2.642.967.188 58,8 12,8 1.004.425.588 910.162.399 90,6 4,4 5.895.596.309 5.780.855.106 98,1 28,0 715.125.548 600.273.344 83,9 2,9 Realizar uma gestão eficaz, transparente e participativa, com foco no cidadão. 3.693.204.293 2.262.207.837 61,3 10,9 Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos humanos e tecnológicos. 4.527.585.742 3.991.597.651 88,2 19,3 Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral e humanizado. 4.863.804.166 4.481.935.858 92,1 21,7 82,0 100,0 Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade social para todos. Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações do DF. Total Geral 25.195.908.534 20.669.999.383 EMPENHADO POR MACRODESAFIO Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral e humanizado 21,7% Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais 12,8% Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos humanos e tecnológicos 19,3% Realizar uma gestão eficaz,transparente e participativa, com foco no cidadão 10,9% Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações do DF 2,9% Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, proporcionando acesso aos serviços, gerando oportunidades de emprego e renda, nas áreas rural e urbana 4,4% Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade social para todos 28% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2012 (Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento e Recursos do Fundo Constitucional do DF) 30,000,000,000 25,195,908,534 24,480,651,817 22,008,239,926 25,000,000,000 20,669,999,383 19,717,328,534 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2012 PPA X LOA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 16,639,026,339 18,000,000,000 16,000,000,000 14,588,829,892 14,015,114,459 13,426,100,851 12,473,429,998 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado VALORES EMPENHADOS EM 2012 - R$ MIL 0 500,000 6204 - Atuação Legislativa 152 6226 - Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres 153 1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbanda do Distrito Federal - ÁGUAS DO DF 758 6229 - Emancipação das Mulheres 811 6224 - Assitência Jurídica Integral e Gratuita 965 6225 - Regularização Fundiária 1,220 0150 - Brasília Sustentável 4,623 6220 - Educação Superior 5,747 6210 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos 6,439 6230 - Turismo 7,335 6214 - Trabalho, Emprego e Renda 15,129 6218 - Habitação 15,427 6201 - Agricultura e Desenvolvimento Rural 30,443 6227 - Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada 48,577 6223 - Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude 48,827 6205 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital 51,707 6211 - Garantia do à Assistência Social 53,892 6228 - Tranferência de Renda 97,211 6222 - Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania 104,814 6215 - Trânsito Seguro 104,981 6213 - Saneamento 113,621 6219 - Cultura 131,992 6212 - Resíduos Sólidos 6203 - Aperfeiçoamento Institucional do Estado 211,595 256,631 6209 - Energia 294,841 6207 - Desenvolvimento Econômico 341,108 6216 - Transporte Integrado e Mobilidade 6208 - Desenvolvimento Urbano 6206 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos 6202 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 6217 - Segurança Pública 6221 - Educação Básica 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 483,478 559,881 1,086,667 1,173,769 2,993,564 3,841,161 AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS: Participação das unidades: AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (RESULTADOS) Elaboração de texto sucinto contendo a análise dos resultados da implementação da política pública prevista em cada um dos 126 objetivos específicos, ressaltando as principais realizações em 2012, expectativas para 2013, os arranjos de gestão, as pactuações mais relevantes, os fatores que contribuíram e os que dificultaram o êxito do que foi proposto. AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS: AVALIAÇÃO DAS METAS Descrição das principais realizações em relação às metas propostas, os desafios de implementação e outras informações relevantes. APURAÇÃO DOS ÍNDICES DOS INDICADORES ESTRUTURA DA ANÁLISE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 – TRÂNSITO SEGURO OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público. MACRODESAFIO O programa temático está vinculado aos Macrodesafios: •Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais. •Garantir segurança pública por meio do uso inteligente dos recursos humanos e tecnológicos. OBJETIVO ESPECÍFICO O programa temático é composto de 1 Objetivo Específico, conforme segue abaixo: Objetivo Específico Unidade Responsável 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público. 24.201 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA 6215 PPA X LOA Lei Orçamentária Anual - LOA Plano Plurianual (A) 1471 - Modernização de Sistema de Informação 4.000.000 Dotação Inicial (B) 0 2460 - Campanhas Educativas de Trânsito 10.442.000 2469 - Gerenciamento Eletrônico de Trânsito Ação Despesa Empenhado Autorizada (C) (D) Liquidado (E) % % (E)/(A) (D)/(A) *100 *100 0 0 0 0 0 9.937.000 13.069.000 4.664.159 4.259.321 41 45 52.587.000 51.592.000 74.049.321 53.084.987 49.022.177 93 101 2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito 3095 - Construção da Academia de Trânsito 3096 - Construção de Unidades de Atendimento do DETRAN 3208 - Implantação de Sinalização Semafórica 28.600.000 28.446.000 48.646.321 27.673.970 24.135.064 84 97 3.000.000 0 0 0 0 0 0 209.000 209.000 890.000 345.447 345.447 165 165 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0 870.000 970.000 170.000 0 0 0 0 3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica 4034 - Integração DER/DETRAN-Gerenciamento de Tráfego - Trânsito Inteligente 4101 - Sinalização Horizontal e Vertical 4197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica 4198 - Manutenção da Sinalização Semafórica 5027 - Implantação de Sinalização (Copa 2014) 8505 - Publicidade e Propaganda Total do Programa 6215 1.000.000 100.000 725.000 408.504 408.504 41 41 890.000 824.000 204.000 0 0 0 0 10.399.000 11.870.000 1.000.000 400.000 7.778.000 134.945.000 10.399.000 5.542.000 1.000.000 500.000 7.778.000 119.197.000 10.777.000 12.090.000 1.500.000 0 9.078.000 173.098.642 62 84 116 0 0 71 74 84 116 0 0 78 7.668.815 6.418.233 9.979.661 9.979.661 1.155.846 1.155.846 0 0 0 0 104.981.389 95.724.253 6215 – TRÂNSITO SEGURO 173,098,642 180,000,000 160,000,000 134,945,000 140,000,000 119,197,000 104,981,389 120,000,000 95,724,253 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO Objetivo Específico: 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público. UNIDADE RESPONSÁVEL: 24.201 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN Análise do Objetivo Específico (resultado) No ano de 2012, houve redução de 6,2% dos acidentes com morte (-26 acidentes) e de 10,3% no número de vítimas mortas (-48 vítimas), comparado com o ano de 2011. Em relação aos acidentes envolvendo moto, houve um ligeiro aumento comparado ao ano de 2011. No entanto, foi um dos menores valores registrados nos últimos seis anos. Já o número de acidentes envolvendo bicicletas diminuiu 11% (-4 acidentes). A natureza mais frequente de acidente, em 2012, foi colisão, 40%, seguida pelo atropelamento de pedestre, 30%. O número de atropelamentos de pedestre sofreu redução em relação ao ano anterior: -10%; consequentemente, o número de pedestres mortos também reduziu: registrou variação de -10%. O dia mais recorrente entre os acidentes com morte de janeiro a dezembro de 2012 foi o domingo, 21%; no período da noite (das 18h às 23h59), 32%; e nas rodovias distritais, 45%. Apesar de ter sido o tipo de via que apresentou maior número de acidentes, quando comparada com o ano de 2011, as DFs apresentaram redução (-13%), assim como as vias urbanas (-7%). Apenas as rodovias BRs apresentaram aumento (11%). O índice de mortos por 10 mil veículos foi de 2,97 o menor valor já registrado no Distrito Federal, ficando abaixo do índice recomendado pela ONU para países em desenvolvimento: 3,0. Metas 2012-2015: Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas em 2012 Implantar a Academia de Trânsito do Distrito Federal até 2014 A área para construção da Academia encontra-se em fase de negociações. O GDF indeferiu a área previamente escolhida, pelo fato do Governo Federal ter dado outra destinação, a de abrigar creche. Tal fato trouxe atraso para a implantação da unidade. Estão sendo realizadas gestões para a escolha de outra área. Todas as regiões administrativas do Distrito Federal foram atendidas por pelo menos uma ação educativa, Realizar ações educativas em todas seja por meio de palestras, apresentações teatrais, atendimento em escolas, cursos, abordagem em bares, as regiões administrativas do DF blitz e campanhas educativas. 40 servidores foram empossados, sendo 15 Técnicos e 04 Analistas de Trânsito aprovados em concurso Completar quadro de servidores do público realizado em 2009, além de 21 Assistentes de Trânsito aprovados em 2010. Foram concedidas ainda DETRAN/DF 34 aposentadorias, sendo: 9 Técnicos, 12 Assistentes, 1 Analista e 12 Agentes de Trânsito. O sítio do DETRAN-DF foi remodelado ao padrão adotado no GDF. Foi aberto o Canal de Acesso à Informação, visando dar transparência as ações da Autarquia, conforme Lei de Acesso à Informação (LAI), Ampliar os serviços oferecidos no matrícula dos cursos oferecidos e administração do módulo de cursos para a Direduc, disponibilização de site do DETRAN/DF formulário para preenchimento de quantitativo das forças participantes da operação funil, préagendamento de vistorias pela internet, disponibilização do aplicativo DETRAN Móvel na página da internet, disponibilização de links e criação de contas nas mídias sociais. Foi implantado na Região Administrativa do Recanto das Emas o Núcleo Regional de Trânsito. Nesse Núcleo Abrir três unidades de atendimento presencial até 2015 são disponibilizados os serviços presenciais de habilitação e vistoria de veículos. Implantar sistema eletrônico de O projeto foi reavaliado, tendo em vista a implantação do CICCR (Centro Integrado de Comando e Controle monitoramento e segurança de Regional) pela Secretaria de Segurança. trânsito DETRAN-DF e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH elaboraram projeto básico para a Implantar a Inspeção Técnica implantação da Inspeção Técnica Veicular – ITV. O projeto passa por ajustes para sua implantação. Veicular-ITV Capacitar 80% dos servidores do DETRAN/DF Foram capacitados 199, ou seja, 19% do total dos 1021 servidores do DETRAN/DF, embora tenham sido oferecidas 1.236 vagas em cursos e treinamentos. APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES Desejado em Denominação do indicador 825 Proporção de mortos por 10.000 veículos 846 Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades de atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=) 847 1177 1178 Nota mínima de satisfação do usuário no call center (154) – ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=) Abrangência das campanhas educativas – ACE Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa ICE Índice Unidade de Mais Apurado em Medida Recente 1/10.000 Nota Nota Proporção Unidade 3,74 - - 1,45 - 30/ 06/2011 - - 31/12/2010 - Periodicidade Resultado de Apuração 2012 2013 2014 2015 Desejado 3,70 3,65 3,50 3,45 Alcançado 2,9 - - - Desejado 4 4 4 4 Mensal Mensal Fonte da Informação NUPED DIRAU Alcançado - - - - Dtesejado 4 4 4 4 Mensal DIRAU Alcançado 4,55 - - - Desejado 1,50 1,55 1,59 1,64 Alcançado 15,10 - - - Desejado 1 1 1 1 Trimestral DIREDUC Trimestral DIREDUC Alcançado - - - - 6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Objetivo Específico: 001 - Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida. ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO Resultados • Os Centros e Postos de Saúde atualmente cobrem 28,6% da população, somado aos 23,6% da cobertura da ESF a atenção primária totaliza 52,2% da população; • Novas equipes de Saúde da família com a lotação de 78 médicos, 68 enfermeiros e 47 técnicos de enfermagem e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, Equipes de Saúde Prisional e Consultório na Rua; • Ampliação de carga horária de 134 profissionais; • O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Ministério da Saúde realizou avaliação externa de equipes de Saúde da Família no DF, por meio de avaliadores da Universidade de Brasília – UnB. Em resultado provisório, a UnB certificou 25 equipes e avaliou 3 ótimas, 10 boas e 12 regulares; • Inovação: carreta da mulher que disponibilizou exames de mamografia, ultrassonografia e Coleta de Material do colo Uterino (CCO) à população feminina. Até 28/12/12, foram realizados 27.615 exames, sendo 9.194 mamografias, 9.610 ultrassonografias e 8.811 CCO. A carreta esteve em 15 regionais de saúde. A partir de 2013, está previsto que outra unidade móvel deverá ser contratada; • Inauguradas 04 Clínicas da Família: 02 em Samambaia; 01 em Águas Claras/Areal e uma no Recanto das Emas; Em construção mais 06 unidades: 02 em Samambaia, 02 no Recanto das Emas e 02 em Sobradinho; • Reformas de Centros de Saúde (Brazlândia, Ceilândia, e 02 em Taguatinga) e 01 Posto de Saúde no Paranoá. Em andamento 05 sendo 03 em fase final da obra (02 no Gama e 01 na Asa Sul). METAS 2012-2015 A meta para 2012 para cobertura populacional pela ESF era de 50%, 1. Atingir 75 % de cobertura sendo alcançado 23,60%, o que corresponde a população beneficiária de populacional no DF com acesso a 526.361 pessoas. A meta não foi atingida em razão das dificuldades equipes de saúde da família em 2015 administrativas ocorridas no período. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de vigilância em Saúde (SVS), a cobertura em novembro de 2012 foi de 65,70%. A falta de 2. 80% dos recém-nascidos vivos de implantação do teste rápido de gravidez em todas as unidades da rede, a mães residentes no DF com dificuldade de deslocamento da gestante para as consultas de pré-natal, cobertura de 7 ou mais consultas de após busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde, a inexistência de pré-natal em 2015 agendas semi-abertas para acolhimento das gestantes, inviabilizaram o atingimento da meta. Em 2013, a implantação da Rede Cegonha tende a melhorar os dados. O índice de internações hospitalares por complicações por Diabetes para o ano de 2012 ficou em 6,8 por 10.000 habitantes, demonstrando que a 5. Reduzir as internações por complicações de diabetes mellitus meta foi atingida em 2012. O indicador é decrescente, quanto menor a para 5,8 por 10.000 habitantes do DF taxa de internação, melhor. Ao verificar a série histórica 2010 (7,3 / 10.000); 2011 7,0 / 10.000) e o resultado atual, a SES vem melhorando em 2015 com a redução de internações por complicações de diabetes. 6. Ampliar a oferta de práticas integrativas em saúde - PIS para 80% das unidades básicas de saúde e equipes das ESF Para 2012, a meta estabelecida foi de 50%. O resultado obtido ficou em 48,10%, devido as ações de práticas integrativas na atenção primária e ESF terem sido reduzidas no terceiro quadrimestre, em detrimento de outras atividades. APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES Denominação do Indicador Unidade de Medida Índice Mais Recente Apurado em Desejado Em Periodicidade Resultado da Apuração Fonte da Informação 2012 2013 2014 2015 Desejado Proporção da População 1072 Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família % 13,24 31/03/2011 50 58 1073 SIAB Alcançado 23,60 1075 Taxa de mortalidade pósneonatal % % 11,97 3,34 31/12/2011 31/12/2011 75 Anual - Desejado 11,60 11,4 Taxa de mortalidade infantil 66 - - 11,2 11 Anual SIM Alcançado 11,64 Desejado 3,31 Anual 3,21 3,11 3 SIM Alcançado 3,13 APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES Desejado Em Denominação do Indicador 1081 1083 1086 Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária Unidade Índice de Mais Apurado em Medida Recente Periodicida de Fonte da Resultado Informação da 2012 2013 2014 2015 Apuração Desejado % 14,4 31/12/2011 60 68 76 86 28 35 42 Anual Alcançado 52,20 Desejado % 3,62 31/12/2011 9 Anual SIAB / IBGE Alcançado 28,19 Desejado % 0,12 31/12/2011 0,12 Anual 0,12 0,12 0,12 SIA / IBGE Alcançado 0,11 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPO (EXCETO INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS) Em R$ milhões *Valores empenhados em 2010, 2011 e 2012 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Recorde: Em 2013 Já foram executados R$ 1.834 bilhão em Investimentos 2,000 1,000 0 Pessoal Custeio Investimento 2010 5,708 5,135 1,041 2011 7,779 4,570 975 2012 8,666 4,978 1,562 LOA-2013 8,794 5,392 3,730 OBRIGADO PELA ATENÇÃO E TENHAM TODOS UMA BOA SEMANA! SUPLAN/SEPLAN – 3966-6377