CONTROLE INTERNO – INSTRUMENTO
DE GESTÃO PUBLICÃ PÃRÃ RESULTÃDOS
- CIG
Competência técnica: Controle Interno na Administração Pública
Conhecimentos relacionados: Sistema de Controle Interno na Administração
Pública
Objetivo Geral
Capacitar os participantes em controle interno, entendendo-o como
estrutura conceitual, por meio da qual se pode gerenciar o atingimento de
objetivos.
Objetivos Específicos
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Conhecer as principais noções sobre controle interno.
Conhecer os componentes do controle interno.
Identificar o controle interno na estrutura do PJERJ.
Compreender o conceito de processo organizacional.
Permitir ao aluno avaliar o controle interno em relação às atividades e
colaborar para a melhoria dos resultados da organização.
Metodologia
Aulas expositivas, atividades práticas e debate.
Conteúdo Programático
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Introdução
Controle
 Conceitos Fundamentais
 Controle lato-sensu - e Controle da Administração Pública;
 Controle Interno;
 Órgão de Controle Interno;
 Sistema de Controle Interno;
 Risco;
 Auditoria Interna;
Controle Interno
 Importância;
 Evolução normativa;
 Filosofia atual;
Estruturas Integradas de Controle Interno
 Modelos;
 Componentes do Controle Interno;
Definição e decomposição de processos organizacionais
Atualização: 15/09/2015
Revisão: 01
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 Estrutura;
 Processo;
Fundamentos de avaliação de controle interno em relação às atividades.
Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso.
Referências Bibliográficas
DE CASTRO, Rodrigo Pironte Aguirre. Sistema de Controle Interno - uma
Perspectiva do Modelo de Gestão Pública Gerencial. 2. Ed. rev. e ampliada.
Belo Horizonte: Fórum, 2008.
Deroza, Maria de Lourdes. Controles Internos: Aspectos Gerais da Avaliação
dos Controles de Gastos Precedidos de Licitação. Disponível em:
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054604.PDF>.
Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público
(INTOSAI_GOV_9100).
Disponível
em:
<http://www.tce.ba.gov.br/images/intosai_diretrizes_p_controle_interno.pdf>
.
GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração
Pública. 2. Ed. rev. e ampl., 2. Reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada. Disponível em: <
http://www.coso.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=3XKP6GksBy
>.
Manual
de
Auditoria
Operacional
do
TCU,
disponível
em:
<http://portal2.tcu.gov.br/
portal/page/portal/TCU/comunidades/fiscalizacao_controle/normas_auditoria
>.
Resolução CNJ 171/2013.
Carga horária:
18 horas
Atualização: 15/09/2015
Revisão: 01
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Controle Interno