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Fl.:_____
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Processo nº: 04.d/2009
Unidade Gestora:
2400.17– Escritório Financeiro em Nova York
Objetivo da Auditoria: Tomada de Contas Anual
Exercício: 2008
PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO
SETORIAL DE CONTROLE INTERNO
A Tomada de Contas Anual da Unidade Gestora acima referida foi
realizada pelos auditores Maria Joselina da Costa, Henrique Machado Sampaio, Jorge Luiz
Teixeira de Albuquerque e Neci Coelho da Paz, para tanto por mim designados pelo
Memorandum CISET/07, de 08 de janeiro de 2009, que elaboraram o correspondente
Relatório de Auditoria.
2.
Com base nos exames e na conclusão do referido Relatório, o
Coordenador de Auditoria lavrou o respectivo Certificado de Auditoria, em que considera
REGULAR COM RESSALVA a gestão da Unidade.
3.
Tendo em conta que as falhas assinaladas no Relatório de Auditoria e
em vista da documentação que compõe o presente processo e do exame de suas peças, sou de
parecer que os responsáveis pela gestão da Unidade, ao utilizarem os recursos públicos a seu
dispor, envidaram esforços para alcançar as metas colimadas e propõem-se a corrigir as falhas
apontadas.
Brasília, em 29 de junho de 2009.
(Guilherme Fausto da Cunha Bastos)
Secretário de Controle Interno
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Parecer - Ministério das Relações Exteriores