R. E. M. Fl.:_____ CI S ET MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Processo nº: 04.d/2009 Unidade Gestora: 2400.17– Escritório Financeiro em Nova York Objetivo da Auditoria: Tomada de Contas Anual Exercício: 2008 PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO A Tomada de Contas Anual da Unidade Gestora acima referida foi realizada pelos auditores Maria Joselina da Costa, Henrique Machado Sampaio, Jorge Luiz Teixeira de Albuquerque e Neci Coelho da Paz, para tanto por mim designados pelo Memorandum CISET/07, de 08 de janeiro de 2009, que elaboraram o correspondente Relatório de Auditoria. 2. Com base nos exames e na conclusão do referido Relatório, o Coordenador de Auditoria lavrou o respectivo Certificado de Auditoria, em que considera REGULAR COM RESSALVA a gestão da Unidade. 3. Tendo em conta que as falhas assinaladas no Relatório de Auditoria e em vista da documentação que compõe o presente processo e do exame de suas peças, sou de parecer que os responsáveis pela gestão da Unidade, ao utilizarem os recursos públicos a seu dispor, envidaram esforços para alcançar as metas colimadas e propõem-se a corrigir as falhas apontadas. Brasília, em 29 de junho de 2009. (Guilherme Fausto da Cunha Bastos) Secretário de Controle Interno