Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Programa
01 - Processo Legislativo
Ação
APOIO DE GABINETE
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
18.491.526,00
19.970.848,00
21.568.515,00
23.293.996,00
83.324.885,00
CONSTRUÇÃO DO
ANEXO DO PRÉDIO DA
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA
2.000.000,00
2.000.000,00
COORDENAÇÃO GERAL
DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA
48.487.304,00
52.366.288,00
56.555.591,00
61.080.038,00
218.489.221,00
DESPESAS DE PESSOAL
DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
2.952.959,00
3.189.195,00
3.444.331,00
3.719.877,00
13.306.362,00
PAGAMENTO DE
APOSENTADOS DA
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA
3.021.170,00
3.262.863,00
3.523.892,00
3.805.804,00
13.613.729,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
1 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
02 - Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa
Ação
MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL DA
FISCALIZAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
MODERNIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE
CONTAS/FMTC
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
55.000,00
59.400,00
64.152,00
69.284,00
247.836,00
1.562.000,00
1.686.960,00
1.821.916,00
1.967.670,00
7.038.546,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
2 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
03 - Processo Judiciário
Ação
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
COORDENAÇÃO GERAL
DA AUDITORIA DA
JUSTIÇA MILITAR
530.000,00
572.400,00
618.192,00
667.647,00
2.388.239,00
COORDENAÇÃO GERAL
DA CORREGEDORIA
245.000,00
264.600,00
285.768,00
308.629,00
1.103.997,00
COORDENAÇÃO GERAL
DA JUSTIÇA
67.457.000,00
72.853.560,00
78.681.844,00
84.976.391,00
303.968.795,00
COORDENAÇÃO GERAL
DOS JUIZADOS
44.267.000,00
47.808.360,00
51.633.028,00
55.763.670,00
199.472.058,00
3.330.000,00
3.596.400,00
3.884.112,00
4.194.840,00
15.005.352,00
130.000,00
140.400,00
151.632,00
163.762,00
585.794,00
FUNDO ESPECIAL DOS
JUIZADOS CÍVEIS E
CRIMINAIS
REPRESENTAÇÃO E
DEFESA DO INTERESSE
PÚBLICO
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
3 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
04 - Apoio Administrativo
Ação
Unidade de Medida
Ação de saneamento
básico - Programa de
Desenvolvimento
Institucional
%
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
75
25
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
16.464.664,00
3.600.000,00
Recursos/2007
Total Recurso
20.064.664,00
Adequação da estrutura
física e modernização da
Cepro
455.320,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.475.320,00
Administração do Fundo
Rotativo de Material
104.108,00
2.141.925,00
2.141.925,00
2.141.925,00
6.529.883,00
Ampliação das
Defensorias Regionais
1.200.000,00
400.000,00
400.000,00
2.000.000,00
AMPLIAÇÃO DAS
DEFENSORIAS
REGIONAIS
1.200.000,00
400.000,00
400.000,00
2.000.000,00
Ampliação dos Núcleos
Especializados
910.000,00
600.000,00
600.000,00
2.110.000,00
AMPLIAÇÃO DOS
NÚCLEOS
ESPECIALIZADOS
910.000,00
600.000,00
600.000,00
2.110.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
350.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
APOIO A ENTIDADES
PRIVADAS
12
12
12
12
230.000,00
AQUISIÇÃO DE
IMOVEIS
Concessão de Bolsa
Estagio
552.214,00
552.214,00
552.214,00
552.214,00
2.208.856,00
CONSOLIDAÇÃO
INSTITUCIONAL DO
DER-PI
444.000,00
444.000,00
444.000,00
444.000,00
1.776.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
4 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO E
unidade
MELHORIA DAS
INSTALAÇÕES FÍSICAS
DOS ESPAÇOS
ADMINISTRATIVOS
CENTRAL E
REGIONAL
COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO GERAL
Coordenação Geral
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
19
19
19
19
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
130.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
3.430.000,00
13.193.320,00
13.193.320,00
13.193.320,00
13.193.320,00
52.773.280,00
7.336.508,00
7.336.508,00
7.336.508,00
7.336.508,00
29.346.032,00
Coordenação Geral
1.369.060,00
1.580.960,00
1.580.960,00
1.580.960,00
6.111.940,00
COORDENAÇÃO
GERAL
39.591.969,00
42.759.326,00
46.180.072,00
49.874.477,00
178.405.844,00
Coordenação Geral
3.067.095,00
3.067.095,00
3.067.095,00
3.067.095,00
12.268.380,00
COORDENAÇÃO
GERAL
8.882.500,00
19.900.000,00
28.800.000,00
29.310.000,00
86.892.500,00
Coordenação Geral da
Ceid
729.770,00
1.263.072,00
1.263.072,00
1.263.072,00
4.518.986,00
Coordenação Geral da
CMTP/Metrô
2.739.070,00
2.739.070,00
2.739.070,00
2.739.070,00
10.956.280,00
Coordenação Geral da
COMDEPI
4.023.614,00
1.023.614,00
1.023.614,00
1.023.614,01
7.094.456,01
Coordenação Geral da
Controladoria Geral do
Estado
1.283.058,00
2.329.789,90
2.353.087,79
2.376.618,66
8.342.554,35
Coordenação Geral da
Coordenadoria de
Controle das Licitações
Públicas - CCLIP
377.750,00
377.750,00
377.750,00
377.750,00
1.511.000,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA
COORDENADORIA
DE SEG. ALIMENTAR
COORDENAÇÃO
GERAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA
1.335.026,00
11.750.000,00
1.335.026,00
19.900.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
28.800.000,00
29.310.000,00
89.760.000,00
5 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Coordenação Geral da
Escola de Governo
210.345,00
210.345,00
210.345,00
210.345,00
841.380,00
Coordenação Geral da
FAPEPI
449.066,00
449.066,00
449.066,00
449.066,00
1.796.264,00
3.917.728,00
5.564.039,00
5.564.039,00
5.564.039,00
20.609.845,00
Coordenação Geral da
Fundespi
516.310,00
516.310,00
516.310,00
516.310,00
2.065.240,00
Coordenação Geral da
JUCEPI
1.622.840,00
1.622.840,00
1.622.840,00
1.622.840,00
6.491.360,00
Coordenação Geral da
LOTEPI
650.814,00
650.814,00
650.814,00
650.814,00
2.603.256,00
Coordenação Geral da
PIEMTUR
1.662.940,00
1.662.940,00
1.662.940,00
1.662.940,00
6.651.760,00
Coordenação Geral da
Polícia Militar
114.241.970,00
114.241.970,00
114.241.970,00
114.241.970,00
456.967.880,00
Coordenação Geral da
SASC
22.492.592,00
22.492.592,00
22.492.592,00
22.492.592,00
89.970.368,00
Coordenação Geral da
SEAD
6.786.617,00
6.786.617,00
6.786.617,00
6.786.617,00
27.146.468,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA SECOM
2.201.770,00
2.201.770,00
2.201.770,00
2.201.770,00
8.807.080,00
Coordenação Geral da
Secretaria
1.372.543,00
1.372.543,00
1.372.543,00
1.372.543,00
5.490.172,00
Coordenação Geral da
Secretaria da Fazenda
60.387.830,00
60.387.830,00
60.387.830,00
60.387.830,00
241.551.320,00
Coordenação Geral da
Secretaria da Saúde
130.224.288,00
130.224.288,00
130.224.288,00
130.224.288,00
520.897.152,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA
SECRETARIA DE
DEFESA CIVIL
1.220.860,00
1.220.860,00
1.220.860,00
1.220.860,00
4.883.440,00
Coordenação Geral da
Secretaria de
Desenvolvimento Rural
5.234.950,00
5.234.950,00
5.234.950,00
5.234.950,00
20.939.800,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA FUNDAC
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
6 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
77.890.000,00
103.694.718,00
103.694.718,00
103.694.718,00
388.974.154,00
3.101.360,00
3.101.360,00
3.101.360,00
3.101.360,00
12.405.440,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E DE
DIREITOS HUMANOS
11.055.744,00
11.055.744,00
11.055.744,00
11.055.744,00
44.222.976,00
Coordenação Geral da
Secretaria de Segurança
Pública
50.167.364,00
50.167.364,00
50.167.364,00
50.167.364,00
200.669.456,00
Coordenação Geral da
Secretraria de Gestão
Interna
752.750,00
752.750,00
752.750,00
752.750,00
3.011.000,00
Coordenação Geral da
SECTEC
901.850,00
901.850,00
901.850,00
901.850,00
3.607.400,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA SEINFRA
2.155.850,00
2.155.850,00
2.155.850,00
2.155.850,00
8.623.400,00
Coordenação Geral da
SEMAR
2.546.610,00
5.900.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
22.446.610,00
Coordenação Geral da
SEPLAN
2.306.911,00
2.306.911,00
2.306.911,00
2.306.911,00
9.227.644,00
Coordenação Geral da
SERPI-BSB
939.350,00
939.350,00
939.350,00
939.350,00
3.757.400,00
Coordenação Geral da
SETAR
4.041.000,00
4.041.000,00
4.041.000,00
4.041.000,00
16.164.000,00
Coordenação Geral da
SICT
1.970.953,00
1.970.953,00
1.970.953,00
1.970.953,00
7.883.812,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA TV
EDUCATIVA
1.335.026,00
3.173.120,00
3.173.120,00
3.173.120,00
10.854.386,00
COORDENAÇÃO
GERAL DA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
EDUCAÇÃO E
CULTURA
Coordenação Geral da
Secretaria de Governo
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
7 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
28.026.000,00
28.026.000,00
28.026.000,00
28.026.000,00
112.104.000,00
Coordenação Geral do
Corpo de Bombeiros
Militar
5.485.640,00
5.485.640,00
5.485.640,00
5.485.640,00
21.942.560,00
COORDENAÇÃO
GERAL DO DETRAN
26.059.420,00
33.103.040,00
37.097.405,00
41.577.093,00
137.836.958,00
Coordenação Geral do
EMATER
10.764.288,00
10.764.288,00
10.764.288,00
10.764.288,00
43.057.152,00
Coordenação Geral do
Gabinete do Governador
3.596.554,00
3.596.554,00
3.596.554,00
3.596.554,00
14.386.216,00
COORDENAÇÃO
GERAL DO
GABINETE DO VICEGOVERNADOR
1.208.465,00
1.208.465,00
1.208.465,00
1.208.465,00
4.833.860,00
Coordenação Geral do
Gabinete Militar
6.645.604,00
6.645.604,00
6.645.604,00
6.645.604,00
26.582.416,00
Coordenação Geral do
IAPEP
12.411.100,00
12.411.100,00
12.411.100,00
12.411.100,00
49.644.400,00
Coordenação Geral do
INTERPI
2.478.400,00
2.478.400,00
2.478.400,00
2.478.400,00
9.913.600,00
Coordenação Geral do
Orgão
1.514.353,00
1.514.353,00
1.514.353,00
1.514.353,00
6.057.412,00
Coordenação Geral do
Prodart
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
260.000,00
15.044.520,00
16.248.081,00
17.547.927,00
18.951.761,00
67.792.289,00
4.248.982,00
COORDENAÇÂO
GERAL DA UESPI
COORDENAÇÃO
GERAL DO
TRIBUNAL DE
CONTAS
Coordenação Geral Seagro
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
1.157.782,00
1.157.782,00
1.157.782,00
7.722.328,00
Defensoria nos Presídios
320.000,00
50.000,00
50.000,00
420.000,00
DEFENSORIA NOS
PRESÍDIOS
320.000,00
50.000,00
50.000,00
420.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
8 de 111
Relatório Padrão
Ação
ELABORAÇÃO DE
ESTUDOS E
PROJETOS DE OBRAS
DO ESTADO
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
25
25
25
25
ENCARGOS COM
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
Gerenciamento da
Execução da
Orçamentária do
Governo Estadual
Implantação das
Procuradorias Regionais.
3
Implantação de Núcleos
Setoriais da Procuradoria
Geral do Estado nas
Secretarias do Estado
7
Implementação e
treinamento do quadro
efetivo da SEMAR
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
INFORMATIZAÇÃO DA
SEINFRA
Manutenção da
Procuradoria Fiscal
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
526.000,00
526.000,00
526.000,00
526.000,00
2.104.000,00
15.477.713,00
15.477.713,00
15.477.713,00
15.477.713,00
61.910.852,00
4.408.585,00
4.408.585,00
4.408.585,00
4.408.585,00
17.634.340,00
2
3
96.145,00
96.145,00
96.145,00
96.145,00
384.580,00
7
7
7
26.800,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
107.200,00
80
80
80
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
200.000,00
100
49.725,00
49.725,00
140.700,00
140.700,00
140.700,00
140.700,00
562.800,00
Manutenção das
Gerencias de
Atendimento das Regiões
Fiscais
2.710.658,00
2.710.658,00
2.710.658,00
2.710.658,00
10.842.632,00
MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS E
COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
9 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Manutenção do Centro
Administrativo
140.700,00
351.065,00
351.065,00
351.065,00
1.193.895,00
MANUTENÇÃO DO
FUNDO DE
CONTINGÊNCIA DO
BANCO DO ESTADO
DO PIAUÍ - BEP
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
Núcleos-Satélites nos
Bairros de Teresina
550.000,00
360.000,00
360.000,00
1.270.000,00
NÚCLEOS-SATÉLITES
NOS BAIRROS DE
TERESINA
550.000,00
360.000,00
360.000,00
1.270.000,00
5.098.935,00
5.098.935,00
5.098.935,00
20.395.740,00
Plantão Criminal
185.000,00
30.000,00
30.000,00
245.000,00
PLANTÃO CRIMINAL
185.000,00
30.000,00
30.000,00
245.000,00
Projeto Publicitário
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
PROJETO
PUBLICITÁRIO
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
900.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
520.000,00
238.240,00
470.000,00
515.000,00
610.000,00
1.833.240,00
134.000,00
134.000,00
134.000,00
134.000,00
536.000,00
PARTICIPAÇÃO DO
ESTADO NO CAPITAL
DAS EMPRESAS
ESTATAIS
5.098.935,00
Readeqação física do Iapep
em Teresina
Reestruturação do Espaço
Físico da Secretaria de
Administração
1
REESTRUTURAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DAS
CASA DE CULTURA
DA CAPITAL E DO
INTERIOR
15
REFORMA DA SEDE
DO DER-PI E NÚCLEOS
RODOVIÁRIOS
22
23
28
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
10 de 111
Relatório Padrão
Ação
REFORMA DO
AUDITORIO DA
FUNDAC
Reforma e Ampliação do
Auditório
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
100
72.384,00
1
60.300,00
100.000,00
374.000,00
1.633.000,00
106.010,00
106.010,00
106.010,00
106.010,00
424.040,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
Restruturação do INTERPI
REVITALIZAÇÃO DO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
1
Sistema de Informações
Ambientais
22
26
26
26
TAXAS E IMPOSTOS
DE
RESPONSABILIDADE
DO GOVERNO DO
ESTADO
100.000,00
TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO DOS
SERVIDORES
30.000,00
72.384,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
160.300,00
2.007.000,00
30.000,00
11 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
05 - Desenvolvimento do Artesanato
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
6.000
7.000
8.000
Centrais de Comercialização
de Artesanato
3
3
3
Estudo e Pesquisa para
Identificação de Informações
sobre o segmento Artesanal
40.000
10.000
Capacitação de Multiplicadores
Unidade de Medida
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
9.000
180.000,00
210.000,00
240.000,00
270.000,00
900.000,00
3
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
1.080.000,00
163.500,00
140.000,00
303.500,00
Fome Zero, Criatividade Dez
990.000,00
Fomento ao Artesanato
Piauiense
549.020,00
549.020,00
549.020,00
549.020,00
2.196.080,00
540.000,00
615.000,00
660.000,00
705.000,00
2.520.000,00
Implementação de Estratégias
de Comunicação com o
Público alvo e a Sociedade
11
Rota de Artesanato e turismo
1
15
18
19
990.000,00
50.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
50.000,00
12 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
06 - Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cultura da Mamona
Ação
Unidade de Medida
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A
PRODUTORES DE
MAMONA
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
UN
1.530
1.530
CAPACITAÇÃO PARA
CULTIVO DA MAMONA
UN
1.530
Distribuição de Sementes de
Mamona
Ton
INCENTIVO A PRODUÇÃO
DO BIODIESEL
UN
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.530
486.000,00
486.000,00
486.000,00
1.458.000,00
1.530
1.530
114.750,00
114.750,00
114.750,00
344.250,00
68
30
20
390.000,00
277.210,00
204.890,00
872.100,00
2
1
1
132.100,00
69.300,00
69.300,00
270.700,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
13 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
07 - Fomento a Ciência e Tecnologia
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Apoio à Capacitação Científica e
Tecnológica
363.900,00
363.900,00
363.900,00
363.900,00
1.455.600,00
Apoio a promoção de eventos,
a publicações e a divulgações
científico e tecnológico
107.200,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
1.727.200,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
Capacitar para Produzir
Caracterização Térmica e
elétrica de polímeros
condutores
127.280,00
127.280,00
254.560,00
Centro de Inovação
Tecnológica para os Arranjos
Produtivos da Região de
Parnaíba: Carnaúba
141.125,00
141.125,00
282.250,00
Centro Tecnológico de
Biodiversidade do Piauí
178.871,00
178.871,00
357.742,00
Centro tecnológico de
Pesquisa e desenvolvimento
mineral de fronteiras- Pio IX
e Gilbués-Monte Alegre
193.780,00
193.780,00
193.780,00
193.780,00
775.120,00
Centro Tecnológico em
lapidação e artesanato mineral
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
187.600,00
Concessão de Bolsas
Bolsa
6.134.848,00
6.134.848,00
6.134.848,00
18.404.544,00
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
Unidade
6.429.959,00
6.429.959,00
6.429.959,00
19.289.877,00
439.356,00
419.356,00
389.356,00
4.537.814,00
Desenvolvimento da
Aqüicultura e Pesca
3.289.746,00
Ecoturismo Científico
147.734,00
Estruturação do Centro de
Inovação Tecnológica para os
Arranjos Produtivos da
Região de Picos: Apicultura e
Cajucultura
110.975,00
147.734,00
110.975,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
221.950,00
14 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
FAPEPI para Pesquisadores
Unidade
Fomento à Pesquisa Científica
e Tecnológica
Fortalecimento Institucional
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
1.861.073,00
Unidade
Implementação do Programa
Piauí Tecnológico - PIAUÍ
TEC
180.970,00
Inovações Tecnológicas do
Arranjo Produtivo Local da
Mandioca
74.301,00
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
112.000,00
112.000,00
112.000,00
336.000,00
1.861.073,00
1.861.073,00
1.861.073,00
7.444.292,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.050.000,00
180.970,00
180.970,00
180.970,00
723.880,00
74.301,00
Jornadas Culturais e
Tecnológicas da Mamona
128.590,00
128.590,00
257.180,00
Unidade Móvel de
Assistência Técnica à
Ovinocaprinocultura na
Região da Chapada do
Araripe no Piauí
158.490,00
158.490,00
316.980,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
15 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
08 - Desenvolvimento Industrial
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.033.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
1.134.000,00
30.543,00
230.543,00
230.543,00
230.543,00
722.172,00
230.543,00
230.543,00
230.543,00
722.172,00
Center Moda Piauí Central de
Comercialização de
Confecções e Acessórios de
Moda
2
Implantação da Central de
Atendimento ao
Empreendedor/Telecentro
s
1
Implantação de Centrais de Unidade
Atendimento aos
Empreendedores
10
30.543,00
Infra-Estrutura de Distrito
Industrial
3
679.000,00
3
3
3
Modernização do Parque
Gráfico
679.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
804.000,00
Operacionalização das
Centrais de Atendimento
ao
Empreendedor/Telecentro
s
1
3
3
3
60.543,00
60.543,00
60.543,00
60.543,00
242.172,00
Participação em Feiras e
Eventos
3
3
3
3
34.062,00
34.062,00
34.062,00
34.062,00
136.248,00
1.634.000,00
116.634.000,00
367.634.000,00
335.634.000,00
821.536.000,00
67.000,00
67.000,00
Piauí a Todo Gás
Reforma da Sede da
COMEPI
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
134.000,00
16 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
09 - Atração de Investimentos
Ação
Unidade de Medida
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
42.514,00
142.514,00
42.514,00
42.514,00
270.056,00
14.204,00
14.204,00
14.204,00
14.204,00
56.816,00
Oportunidades Atrativas de
Investimentos para o Estado
do Piauí
55.975,00
55.975,00
55.975,00
55.975,00
223.900,00
Oportunidades Atrativas de
investimentos para o Estado
do Piauí.
75.975,00
75.975,00
75.975,00
75.975,00
303.900,00
79.045,00
79.045,00
79.045,00
79.045,00
316.180,00
79.045,00
79.045,00
79.045,00
79.045,00
316.180,00
Encontro de Negócios
Implantação de Centrais de
Atendimento
Promoção e Atração de
Investimentos
Promoção e Atração de
Investimentos
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
2
3
1
1
Unidade
5.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
17 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
10 - Desenvolvimento do Comércio e Serviços
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Criação do Polo Distribuidor
Atacadista
Digitalização do Acervo do
Registro Mercantil da JUCEPI
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
1
40.000
20.000
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
900.000,00
20.000
20.000
95.100,00
70.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Total Recurso
900.000,00
70.000,00
70.000,00
305.100,00
18 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
11 - Incentivo às Exportações
Ação
Unidade de Medida
Apoio à Exportações do Piauí
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
50
100
100
100
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
37.168,00
137.168,00
137.168,00
137.168,00
448.672,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
19 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
12 - Educação a Distância
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
IMPLANTAÇÃO E
EXPANSÃO DA RÁDIO E
TELEVISÃO EDUCATIVA
Un
223
223
223
PREENCHIMENTO
Un
GRADATIVO DA GRADE
DE PROGRAMAÇÃO PARA
A RÁDIO E TELEVISÃO
4
8
Transformação do modelo
pedagógico para TV
1
1
un
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
223
540.700,00
570.000,00
700.000,00
850.000,00
2.660.700,00
12
16
300.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.320.000,00
1
1
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
20 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
13 - Democratização da Comunicação
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Comunicação do Governo com
a Sociedade
Qualificação de
Comunicadores Populares
Unidade
2.000
2.000
2.000
2.000
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
2.680.000,00
2.680.000,00
2.680.000,00
2.680.000,00
10.720.000,00
246.002,00
246.002,00
246.002,00
246.002,00
984.008,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
21 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
14 - Governo Transparente
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
15
25
30
30
310.000
310.000
310.000
310.000
CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL
3
4
5
5
CONTROLE
GOVERNAMENTAL
17
23
30
30
FIQUE DE OLHO /
CONTROLE SOCIAL
16
26
28
30
AUDITORIA EM ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL
Campanhas educativas e
institucionais
Unidade
Identificação e Caracterização
do Perfil da Rede de rádio
Difusão no Estado do Piauí
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
70.000,00
80.000,00
90.000,00
240.000,00
204.350,00
204.350,00
204.350,00
817.400,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
45.000,00
85.458,00
135.000,00
145.000,00
150.000,00
515.458,00
47.087,00
75.000,00
77.000,00
80.000,00
279.087,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
204.350,00
PARECERES E OPINIÕES
25
25
25
25
PROCEDIMENTOS
UNIFORMES
17
22
29
32
19.899,00
33.000,00
36.000,00
40.000,00
128.899,00
4.920.000
4.920.000
4.920.000
4.920.000
460.290,00
460.290,00
460.290,00
460.290,00
1.841.160,00
65.000.000
65.000.000
65.000.000
65.000.000
293.700,00
293.700,00
293.700,00
293.700,00
1.174.800,00
Produção e Difusão de
Informações
PUBLICIDADE DE
UTILIDADE PÚBLICA
Unidade
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22 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
15 - Administração Fiscal Eficiente – PROMOTAF
Ação
Unidade de Medida
CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE
GERENCIAS REGIONAIS
E POSTOS FISCAIS
Un
Modernização da Administração
Financeira e Tributária do
Estado -PROMOTAF
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
25
25
25
25
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
268.000,00
7.464.032,00
7.464.032,00
7.464.032,00
7.464.032,00
29.856.128,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
23 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
16 - Modernização da Tecnologia de Informação do Estado do Piauí
Ação
Unidade de Medida
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
ATUALIZAÇÃO DOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS E
RENOVAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
48.500,00
48.500,00
48.500,00
48.500,00
194.000,00
Atualização Tecnológica
250.000,00
150.000,00
50.000,00
60.000,00
510.000,00
Gerenciamento de Dados
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
1
10.000,00
Implantação do Laboratório de
Geoprocessamento
10.000,00
196.181,00
196.181,00
196.181,00
196.181,00
784.724,00
Implementação de Suporte
Tecnológico
85.090,00
85.090,00
85.090,00
85.090,00
340.360,00
Informatização da COMEPI
20.100,00
20.100,00
20.100,00
Informatização da Secretaria
de Administração.
1.331.572,00
1.331.572,00
1.331.572,00
1.331.572,00
5.326.288,00
120.600,00
120.600,00
120.600,00
120.600,00
482.400,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
156.000,00
12.680,00
12.680,00
12.680,00
12.680,00
50.720,00
100.500,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
1.100.500,00
199.142,00
398.284,00
398.284,00
398.284,00
1.393.994,00
145.859,00
250.000,00
260.000,00
280.000,00
935.859,00
670.000,00
300.000,00
80.400,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
480.400,00
Informatização dos Serviços
Administrativos do Estado
56
56
56
56
Interagir para Produzir
Manutenção do Banco de
Dados
Manutenção do FIPI
5
10
15
20
Manutenção e
Unidade
Operacionalização do Ponto de
Presença da RNP
MODERNIZAÇÃO DA
AUDITORIA
Modernização da PRODEPI
un
18
20
1
10
25
27
Modernização Tecnológica
Rede Governamental de
Comunicação de Dados
Sistemas Integrados de
Informação
un
60.300,00
970.000,00
350
700
1.400
3.250.000,00
4.875.000,00
6.500.000,00
14.625.000,00
2
2
2
3.871.507,00
1.935.753,00
967.876,00
6.775.136,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
24 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
17 - Modernização da Gestão Pública
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
A VOZ DO SERVIDOR
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
CLUBE DO SERVIDOR
80.000,00
80.000,00
80.000,00
240.000,00
344.000,00
343.000,00
343.000,00
1.030.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
397.000,00
397.000,00
397.000,00
397.000,00
1.588.000,00
Construção da Sede da
Coordenadoria de Controle
das Licitações Públicas CCLIP
CONSTRUÇÃO DE SEDES
DO EMATER
un
50
25
25
Construção e reforma de
unidades operacionais da
PMPI
100.500,00
CRIAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE
COORDENADORIAS
MUNICIPAIS DE DEFESA
CIVIL
223
223
223
223
222.425,00
222.425,00
222.425,00
222.425,00
889.700,00
EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE
DIVERSAS OBRAS
PUBLICAS
25
25
25
25
449.500,00
449.500,00
449.500,00
449.500,00
1.798.000,00
30
44
44
44
105.000,00
200.000,00
200.000,00
105.000,00
610.000,00
35
56
28
105
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
247.000,00
247.000,00
247.000,00
247.000,00
988.000,00
1.222.614,00
1.222.614,00
1.222.614,00
1.222.614,00
4.890.456,00
2.100.000,00
600.000,00
650.000,00
700.000,00
4.050.000,00
Fórum Estadual de Gestores
Implantação do Padrão de
excelência do Serviço
Público
un
Informatização das Unidades
Operativas do EMATER.
MODERNIZACAO DA
GESTÃO PUBLICA
ESTADUAL
Modernização do DETRAN
12
12
12
12
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
25 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Monitoramento e Avaliação
das Ações de Modernização do
Estado
56
56
56
56
O NOVO GESTOR
14
23
30
33
Ponto Eletrônico
56
56
56
56
Reforma da Sede da
Procuradoria Geral
1
56
40.910,00
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
60.000,00
60.000,00
60.000,00
180.000,00
80.000,00
85.000,00
90.000,00
295.910,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
33.500,00
Representação, modernização a
articulação para o
desenvolvimento
Seminário de Sensibilização e
Planejamento da Modernização
Recursos/2004
56
56
56
33.500,00
81.740,00
50.000,00
20.000,00
12.000,00
163.740,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
26 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
18 - Qualificação do Trabalhador Público
Ação
CAPACITAÇÃO PARA
Valorização do Servidor
Público
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
56
56
56
56
CAPACITAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
6.400.000,00
50.250,00
50.250,00
50.250,00
50.250,00
201.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
Capacitação dos Servidores
5
5
5
5
CAPACITAÇÂO PARA O
FORTALECIMENTO DA
GESTÂO
56
56
56
56
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
6.400.000,00
PROFISSIONAL
MOTIVADO
19
23
27
31
67.670,00
150.000,00
170.000,00
180.000,00
567.670,00
REALIZAÇÃO DE
TREINAMENTOS DE
RECURSOS HUMANOS
110.000,00
118.800,00
128.304,00
138.568,00
495.672,00
Reaparelhamento operacional
e treinamento de recursos
humanos
102.845,00
102.845,00
102.845,00
102.845,00
411.380,00
Treinamento de Recursos
Humanos
24.680,00
24.680,00
24.680,00
24.680,00
98.720,00
Treinamento e Capacitação
para o Planejamento
96.950,00
96.950,00
96.950,00
96.950,00
387.800,00
879.300,00
879.300,00
879.300,00
879.300,00
3.517.200,00
TREINAMENTO E
QUALIFICAÇÃO DO
SERVIDOR PUBLICO
ESTADUAL
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
27 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
19 - Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
Ação
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
388.000,00
Acompanhamento dos Preços
praticados no Comércio
Varejista e Atacadista no
Estado do Piauí.
117.956,00
117.956,00
117.956,00
117.956,00
471.824,00
Avaliaçao e acompanhamento
sistematico de Politicas
Publicas e Programas Sociais
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
388.000,00
Calculo do Indice de Preço ao
Consumidor - IPC
670,00
670,00
670,00
670,00
2.680,00
Identificação e caracterização
dos portadores de
deficiência do Estado do
Piauí
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
140.000,00
Índice de Desenvolvimento
Humano
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
124.000,00
Publicação e Divulgação de
Trabalhos Técnicos
155.521,00
155.521,00
155.521,00
155.521,00
622.084,00
Realização de Pesquisas de
Opinião Pública
136.000,00
136.000,00
136.000,00
136.000,00
544.000,00
Avaliação e Acompanhamento
sistematico de Políticas
Publicas e Programas Sociais
Regionalização do Estado do
Piauí
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
15.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
15.000,00
28 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
20 - Integração Rodoviária
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
CONSERVAÇÃO DE
OBRAS D'ARTE
ESPECIAIS E CORRENTES
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
CONSTRUÇÃO DA PI-114
1.798.000,00
Construção e Recuperação de
Obras D'arte Especiais e
Correntes
2.471.000,00
2.236.000,00
236.000,00
236.000,00
5.179.000,00
COSERVAÇÃO DE
RODOVIAS
PAVIMENTADAS E NÃO
PAVIMENTDAS
ESTUDOS E PROJETOS
DE ENGENHARIA
4.375
4.442
4.442
4.415
1.340.000,00
1.340.000,00
1.340.000,00
1.340.000,00
5.360.000,00
516
775
774
413
1.071.500,00
1.071.500,00
1.071.500,00
1.071.500,00
4.286.000,00
2.976.000,00
668.000,00
668.000,00
668.000,00
4.980.000,00
13.341.400,00
13.341.400,00
13.341.400,00
13.341.400,00
53.365.600,00
RENOVAÇÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS DO DER-PI
RESTAURAÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE
RODOVIAS
1.798.000,00
406
355
370
416
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
29 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
21 - Desenvolvimento dos transportes e integração multi-modal
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Ampliação da Linha 1 do
Metrô
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
6.650.000,00
6.650.000,00
6.650.000,00
19.950.000,00
268.000,00
268.000,00
268.000,00
1.072.000,00
70.000,00
140.000,00
140.000,00
350.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
6.800.000,00
20.000.000,00
449.500,00
449.500,00
449.500,00
449.500,00
1.798.000,00
431.625,00
431.625,00
431.625,00
431.625,00
1.726.500,00
2.500
ASSISTÊNCIA
RODOVIÁRIA AOS
MUNICÍPIOS
268.000,00
Cadastramento e
Atualização da Rede Viária
20
40
40
Conclusão das Eclusas da
Barragem de Boa Esperança.
Conclusão das obras
doPorto de Luís Corréia
50
50
Construção de Terminais
Intermodais de Carga
3
1
CONSTRUÇÃO DO
AEROPORTO DE SÃO
RAIMUNDO NONATO
100
Construção do Aeroporto de
Uruçui
1
1
1.664.000,00
1
Desenvolvimento de
Atividade de Trânsito
Duplicação de linha urbana Linha 1
7.200
Eliminação da PN- Avenida
Higino Cunha x Ferrovia
1
Estruturação da Rede
Aeroportuária
12
18
18
12
Gerenciamento de
Terminais
Hidrovia do Rio Parnaíba
Implantação da Ferrovia
Transnordestina
213
469
1.664.000,00
171.700,00
172.800,00
114.750,00
114.750,00
574.000,00
25.100,00
25.100,00
25.100,00
25.100,00
100.400,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
4.230.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
3.600.000,00
354.780,00
410.780,00
410.780,00
354.780,00
1.531.120,00
74.720,00
74.720,00
74.720,00
74.720,00
298.880,00
602.500,00
602.500,00
602.500,00
602.500,00
2.410.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
150
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
30 de 111
Relatório Padrão
Ação
Implementação de
Fiscalização e Controle
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
2
1
1
Linha 2 - Sul
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
108.500,00
71.000,00
71.000,00
13.850.000,00
13.850.000,00
13.850.000,00
41.550.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
46.000.000,00
4.500
Linha 3 - Norte
Melhoria do Terminal
Rodoviário de Picos
Metas/2007
9.500
1
Modernização de Material
Rodante
Recursos/2007
250.500,00
20.050,00
4
Total Recurso
20.050,00
4.850.000,00
4.850.000,00
4.850.000,00
14.550.000,00
Ramal Leste
4
9.350.000,00
9.350.000,00
18.700.000,00
Ramal Sudeste
3
11.525.000,00
11.525.000,00
23.050.000,00
Ramal Tancredo Neves
1
Ramal Teresina - Altos
40
950.000,00
Reativação da ferrovia AltosParnaíba
Reforma do Terminal
Rodoviário Lucídio Portela
1
150.360,00
950.000,00
950.000,00
2.850.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
11.850.000,00
35.550.000,00
129.960,00
110.160,00
110.160,00
500.640,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
31 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
22 -Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Ação
Unidade de Medida
Fornecimento de energia
alternativa a comunidades
isoladas - PRODEM
Gestão de Recursos Hídricos
IMPLANTAÇÃO DE BASES
TÉCNICAS PARA GESTÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
50
75
75
75
26
26
23
un
42
58
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
20.770,00
20.770,00
20.770,00
20.770,00
83.080,00
2.130.000,00
2.130.000,00
1.890.000,00
6.150.000,00
108.270,00
108.270,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
216.540,00
32 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
23 - Planejamento, Aproveitamento e Ampliação da Oferta Hídrica
Ação
Unidade de Medida
Metas/2006
Metas/2007
ADUTORA CORREDORES
Percentual
2
2
ADUTORA MESA DE
PEDRA
Percentual
1
1
4
4
ADUTORA POÇO DO
MARRUÁ E BARRAGEMConstrução
Percentual
1
1
1
ADUTORA SANTA CRUZ
DOS MILAGRES e
BARRAGEM - Construção
Percentual
1
1
1
BARRAGEM ALGODÕES II - Percentual
Construção
22
68
BARRAGEM ATALAIA CONSTRUÇÃO
Percentual
BARRAGEM BAIXÃO DO
MEIO - CONSTRUÇÃO
Percentual
BARRAGEM BETÂNIA
Metas/2004
Metas/2005
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
1
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.400.000,00
1
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
6
222.961,00
222.961,00
222.961,00
222.961,00
891.844,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
1
3
3
4
4
41
42
174.319,00
174.319,00
174.319,00
174.319,00
697.276,00
Percentual
8
8
34
40
174.319,00
174.319,00
174.319,00
174.319,00
697.276,00
BARRAGEM ESTREITO Conclusão da obra
Percentual
3
4
43
41
158.173,00
158.173,00
158.173,00
158.173,00
632.692,00
BARRAGEM RANGEL Construção
Percentual
1
1
1
1
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
BARRAGEM RIACHO
FUNDO - Construção
Percentual
1
1
5
5
174.319,00
174.319,00
174.319,00
174.319,00
697.276,00
BARRAGEM SANTA LUZ Construção
Percentual
5
5
40
40
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
Barragem Serra do Brejo
Percentual
8
8
37
37
174.319,00
174.319,00
174.319,00
BARRAGEM TINGUÍS Construção
Percentual
1
1
3
3
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
Barragem Vereda Grande
Percentual
1
4
4
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
BARRAGENS - SISTEMA
ANGICOS
Percentual
1
3
3
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
522.957,00
33 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Construção da Barragem
Suspirante
Percentual
7
7
37
CONSTRUÇÃO DE
BARRAGENS
SUBTERRÂNEAS
Percentual
8
8
84
Construção de Cisternas
PERCENTUAL
CONSTRUÇÃO DE
Percentual
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM ALGODÕES II
5
CONSTRUÇÃO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM PEDRA
REDONDA
Percentual
5
CONSTRUÇÃO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM
PIRACURUCA
Percentual
CONSTRUÇÃO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM POÇO DO
MARRUÁ
Percentual
CONSTRUÇÃO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM SALINAS
Percentual
CONSTRUÇÃO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM SANTA
CRUZ DOS MILAGRES
Percentual
DESSALINIZAÇÃO DA
LAGOA DO FIDALGO
Percentual
6
1
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
40
174.319,00
174.319,00
174.319,00
174.319,00
697.276,00
84
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
310.000,00
8
8
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
310.000,00
43
43
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
43
43
493.333,00
493.334,00
493.333,00
1.480.000,00
5
43
43
440.000,00
440.000,00
440.000,00
1.320.000,00
5
43
43
493.334,00
493.333,00
493.333,00
1.480.000,00
6
38
40
80.000,00
80.000,00
80.000,00
320.000,00
5
43
43
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
1
4
4
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
80.000,00
200.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
34 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Elaboração de Estudo de
Viabilidade Hidroagrícola do
Vale do rio Itaim
Percentual
ELABORAÇÃO DE
ESTUDO
HIDROGEOLÓGICO PARA
IDENTIFICAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS NO
CRISTALINO PIAUIENSE
Percentual
ELABORAÇÃO DE
MANUAL DE
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DA
SEGURANÇA DE
GRANDES BARRAGENS
Elaboração do Estudo de
Viabilidade Hidroagrícola do
Vale do rio Uruçui Preto
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
60
60
60
6
26
26
26
Perecentual
9
45
378
Percentual
4
4
100
ELABORAÇÃO DO
Percentual
PROJETO BÁSICO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM ALGODÕES II
Metas/2004
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
250.000,00
250.000,00
53.750,00
53.750,00
53.750,00
53.750,00
215.000,00
378
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
17.200,00
41
41
37.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
457.000,00
8
41
41
500.000,00
120.010,00
120.010,00
ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM PEDRA
REDONDA
Percentual
6
28
28
28
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
30.000,00
ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM
PIRACURUCA
Percentual
6
28
28
28
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
30.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
35 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM POÇO DO
MARRUÁ
ELABORAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO DE
PEQUENA CENTRAL
HIDRELÉTRICA NA
BARRAGEM SANTA
CRUZ DOS MILAGRES
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Percentual
8
41
Percentual
8
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
41
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
41
41
120.010,00
120.010,00
ELABORAÇÃO DO
PERCENTUAL
PROJETO BÁSICO DO
SISTEMA ADUTOR DA
BARRAGEM ALGODÕES II
3
29
29
29
3.750,00
ESTAÇÃO DE
PISCICULTURA SALINAS
2
2
47
38
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
20
32
34
14
253.830,00
253.830,00
253.830,00
253.830,00
1.015.320,00
Percentual
IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS ADUTORES
3.750,00
IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO DE IRRIGAÇÃO
DO RIO PIRACURUCA
Percentual
1
1
4
4
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO DE IRRIGAÇÃO
DO RIO SAMBITO
Percentual
1
1
44
44
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
20
22
35
23
540.740,00
540.740,00
540.740,00
540.740,00
2.162.960,00
90
90
315
315
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
IMPLANTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE OBRAS
HÍDRICAS
INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS PARA
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO
DA SEGURANÇA DAS
BARRAGENS
Percentual
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
36 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
MONITORAMENTO E
Percentual
AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA
SEGURANÇA DAS
BARRAGENS
PERFURAÇÃO E
EQUIPAMENTO DE
POÇOS PROFUNDOS
Percentual
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
153
153
252
4
4
PLANOS, ESTUDOS E
PROJETOS DE RECURSOS
HÍDRICOS
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
252
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
5.000,00
84
84
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
310.000,00
34
27
20
7.380.000,00
5.880.000,00
4.240.000,00
17.500.000,00
RECUPERAÇÃO DE
PEQUENOS AÇUDES NA
REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO
PIAUÍ
Percentual
8
8
64
64
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
RECUPERAÇÃO E
EQUIPAMENTO DE
POÇOS PROFUNDOS NO
SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE
Perecentual
8
8
64
64
10.000,00
25.000,00
11.000,00
25.000,00
71.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
37 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
24 - Aproveitamento dos recursos minerais
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
RECURSOS MINERAIS APOIO LEGAL AO
PEQUENO MINERADOR
RECURSOS MINERAIS Cadastramento das áreas de
calcário na regîão dos
Cerrados do Piauí
RECURSOS MINERAIS CADASTRAMENTO DAS
OCORRÊNCIAS DE
GIPSITA NO SUDESTE DO
PIAUI
Percentual
4
4
41
41
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
38 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
25 - Prisão Segura, Sociedade Protegida
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E
SOCIAL PERMANENTE
un
800
800
950
CAPACITAÇÃO E
MOTIVAÇÃO DO
SERVIDOR PRISIONAL
un
400
400
EDUCANDO PARA A
LIBERDADE
un
550
PLANO ESTADUAL
ANTIDROGAS - CONEN/PI
un
PLANO ESTADUAL DE
SAÚDE DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
un
PLANO ESTADUAL DE
%
SEGURANÇA DO SISTEMA
PRISIONAL
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
950
30.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
930.000,00
500
600
130.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
1.390.000,00
550
600
650
10.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
910.000,00
300
500
700
1.000
15.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.815.000,00
1.000
1.300
1.500
2.000
50.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.250.000,00
100
100
100
100
50.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.150.000,00
PLANO INTEGRADO DE
HUMANIZAÇÃO E
REINTEGRAÇÃO
%
1.000
1.300
1.500
2.000
921.750,00
1.056.750,00
1.056.750,00
1.056.750,00
4.092.000,00
SERVIÇOS
PENITENCIÁRIOS
%
25
25
25
25
905.200,00
1.105.200,00
1.105.200,00
1.105.200,00
4.220.800,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
39 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
26 - Direitos Humanos, Direitos de Todos
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Balcão de Direitos
un
10.000
15.000
20.000
30.000
96.600,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
606.600,00
NÚCLEO DE ATENÇÃO ÀS
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
un
100
200
300
400
10.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
790.000,00
PLANO ESTADUAL DE
COMBATE À TORTURA
%
40
40
40
40
25.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.825.000,00
PLANO ESTADUAL DE
COMBATE AO
TRABALHO ESCRAVO
%
40
40
40
40
20.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.120.000,00
PLANO ESTADUAL DE
COMBATE ÀS
DISCRIMINAÇÕES
%
40
40
40
40
20.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.820.000,00
PLANO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
un
5.000
70.000
90.000
100.000
25.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.425.000,00
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS
un
1
2
2
2
20.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.420.000,00
PROTEÇÃO AS VITIMAS E
TESTEMUNHAS
AMEÇADAS - PROVITA
un
10
15
20
25
350.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
2.150.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
40 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
28 - Geração de Emprego e Renda
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
44
46
37
35
272.965,00
272.965,00
272.965,00
272.965,00
1.091.860,00
Programa Piauiense de
Geração de Renda PROPIGER
3.280
3.158
3.000
2.880
244.117,00
244.117,00
244.117,00
244.117,00
976.468,00
Projeto Jovem Trabalhador
3.000
3.600
4.320
5.184
465.385,00
465.385,00
465.385,00
465.385,00
1.861.540,00
Combate ao Trabalho Escravo
500
500
500
500
184.888,00
184.888,00
184.888,00
184.888,00
739.552,00
Combate ao Trabalho Infantil
e Adolescente
500
500
500
500
165.450,00
165.450,00
165.450,00
165.450,00
661.800,00
Criação de Comissões
Municipais de Emprego
40
50
63
70
195.529,00
195.529,00
195.529,00
195.529,00
782.116,00
Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento
Sustentável do Estado do
Piauí
3.280
3.158
3.000
2.880
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
268.000,00
200
300
350
400
218.966,00
218.966,00
218.966,00
218.966,00
875.864,00
3.280
3.158
3.000
2.800
75.550,00
75.550,00
75.550,00
75.550,00
302.200,00
Apoio ao Cooperativismo e
ao Associativismo
Inserção de Pessoas Portadoras
de Deficiências: Trabalho
para Todos
Segurança no Trabalho
Unidade de Medida
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
41 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
29 - Intermediação e Qualificação Profissional
Ação
Intermediação de Emprego
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
36.000
43.200
51.840
62.208
Capacitação tecnológica para
trabalhadores
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
208.216,00
208.216,00
208.216,00
208.216,00
832.864,00
111.740,00
111.740,00
CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE
PREDIOS DE
ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR
25
28
25
22
296.500,00
296.500,00
296.500,00
296.500,00
1.186.000,00
Expansão das Agências do
SINE-PI
12
16
16
16
214.980,00
214.980,00
214.980,00
214.980,00
859.920,00
Gestão no Agronegócio
12
Manutenção do Seguro
Desemprego
60.000
72.000
86.400
103.680
156.070,00
156.070,00
156.070,00
156.070,00
624.280,00
Oferta de Emprego e Geração
de Renda
2.040
2.448
2.938
3.525
94.826,00
94.826,00
94.826,00
94.826,00
379.304,00
Primeiro Emprego
20.000
24.000
28.800
34.560
187.870,00
187.870,00
187.870,00
187.870,00
751.480,00
Qualificação Profissional
129.422
155.306
186.368
223.641
898.630,00
898.630,00
898.630,00
898.630,00
3.594.520,00
229.115,00
229.115,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
42 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
30 - Atenção à Criança, ao adolescente e ao Jovem
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Atendimento a adolescentes
em cumprimento de medidas
sócio-educativas nos Centros
Educacionais.
unidade
implantação do centro
terapeutico para adolescentes
com dependencia química.
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
7
8
8
8
776.062,00
776.062,00
776.062,00
776.062,00
3.104.248,00
Un
101
100
100
100
1.900.000,00
1.900.000,00
Implantação do centro de
internação provisória
Un
501
500
500
500
1.720.000,00
1.720.000,00
MANUTENÇÃO DO
CONSELHO ESTADUAL
DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
un
1
1
1
1
Supervisão ao Programa de
Ação Continuada-PAC
unidade
72.025
72.025
72.025
72.025
Supervisão ao Programa de
Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual
500
500
500
500
SUPERVISÃO DO
PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL PETI
24.021
24.021
24.021
24.021
Supervisão do Projeto Centro
da Juventude
100
100
100
Viabilização da participação da
família e da comunidade na
aplicação das medidas sócioeducativas
350
350
350
73.875,00
73.875,00
73.875,00
73.875,00
295.500,00
2.336.258,00
2.336.258,00
2.336.258,00
2.336.258,00
9.345.032,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
5.000,00
1.792.694,00
1.792.694,00
1.792.694,00
1.792.694,00
7.170.776,00
100
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
350
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
43 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
31 - Proteção Social e Promoção da Cidadania
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Apoio à Entidade Privadas Subvenções Socias
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
26.800,00
Atendimento a Crianças e
Adolescentes em Abrigos da
SASC
Un
600
600
600
600
197.333,00
33.600,00
33.600,00
33.600,00
298.133,00
Atendimento à Pessoas
Portadoras de Necessidades
Especiais em Centros
Integrados
un
43
43
43
43
419.528,00
219.528,00
219.528,00
219.528,00
1.078.112,00
113.900,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
863.900,00
Defensoria Itinerante
Formação de Multiplicadores
de Prevenção de Drogas
un
800
800
800
800
11.516,00
11.516,00
11.516,00
11.516,00
46.064,00
Implantação de SIPIA no
estado do Piauí
un
105
105
105
105
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
220.000,00
3.000
10.800
10.800
10.800
7.200.600,00
7.200.600,00
7.200.600,00
7.200.600,00
28.802.400,00
60
60
60
60
646.645,00
646.645,00
646.645,00
646.645,00
2.586.580,00
113.000,00
122.040,00
131.803,00
142.347,00
509.190,00
Implantação do Centro de
Referência Casa da Família
Implantação do Programa Riso
MANUTENÇÃO DOS
CENTROS
OPERACIONAIS
Reforma nos Abrigos da
SASC
un
4
Revisão do Benefício de
Prestação Continuada - BPC
un
4.884
4.884
4.884
4.884
525.368,00
225.368,00
225.368,00
225.368,00
1.201.472,00
2.061
2.061
2.061
2.061
257.121,00
257.121,00
257.121,00
257.121,00
1.028.484,00
Supervisão ao Programa de
Pessoas Portadoras de
Deficiência - PPD
1.313.000,00
1.313.000,00
Supervisão de Restaurantes
Populares
un
4
4
4
4
118.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
172.000,00
Supervisão do Programa de
Apoio à Pessoa Idosa
un
7.439
7.439
7.439
7.439
113.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
154.400,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
44 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
32 - Desenvolvimento Comunitário
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Atendimento de Pessoas
Idosas nas Casas
Abrigo/SASC
un
2
2
2
2
540.631,00
315.800,00
315.800,00
315.800,00
1.488.031,00
Capacitação Continuada em
Medidas Sócio-educativas
un
500
500
500
500
129.200,00
129.200,00
129.200,00
129.200,00
516.800,00
Capacitação de coordenadores
un
261
261
261
261
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
340.000,00
Expansão da área de
atendimento do Espaço do
Cidadão Intinerante
un
22.000
22.000
22.000
22.000
801.720,00
801.720,00
801.720,00
801.720,00
3.206.880,00
Implantação de Posto de
Atendimento
un
30
30
30
30
21.400,00
21.400,00
21.400,00
21.400,00
85.600,00
Lançamento e divulgação da
Cartilha do Cidadão
un
7.500
7.500
7.500
7.500
88.100,00
88.100,00
88.100,00
88.100,00
352.400,00
Promoção de Atividades nos
CSU´s em parceria com a
Comunidade
un
29
29
29
29
662.964,00
662.964,00
662.964,00
662.964,00
2.651.856,00
Realização da Semana da
Consciência Negra
1.000
1.000
1.000
1.000
76.160,00
76.160,00
76.160,00
76.160,00
304.640,00
Realização da Semana da
Juventude
1.000
1.000
1.000
1.000
76.160,00
76.160,00
76.160,00
76.160,00
304.640,00
Realização da Semana da
Mulher
1.000
1.000
1.000
1.000
76.160,00
76.160,00
76.160,00
76.160,00
304.640,00
Realização da Semana da
Pessoa Idosa
1.000
1.000
1.000
1.000
76.160,00
76.160,00
76.160,00
76.160,00
304.640,00
Realização da Semana do
Voluntariado
1.000
1.000
1.000
1.000
76.160,00
76.160,00
76.160,00
76.160,00
304.640,00
Realização de Curso de
Direitos Humanos
40
40
40
40
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
Realização de Eventos para
Segmentos Sociais Específicos
870
870
870
870
77.200,00
77.200,00
77.200,00
77.200,00
308.800,00
Realização de oficina de
Direitos ee Garantias Sociais
300
300
300
300
7.804,00
7.804,00
7.804,00
7.804,00
31.216,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
45 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Realização de Oficinas com
Moradores de Rua
un
Realização do Forum da
Cidadania no Dia
Internacional da Mulher
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
360
360
360
360
12.042,00
12.042,00
12.042,00
12.042,00
48.168,00
1.000
1.000
1.000
1.000
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
72.000,00
Reforma do Centro que
abriga mulheres vítimas de
violência
un
1
1
1
1
163.600,00
163.600,00
163.600,00
163.600,00
654.400,00
Reforma dos Centros Sociais
Urbanos
un
10
10
10
10
2.584.370,00
2.460.000,00
2.460.000,00
2.460.000,00
9.964.370,00
Revitalização dos espaços da
cidadania
un
20.000
20.000
20.000
20.000
149.330,00
149.330,00
149.330,00
149.330,00
597.320,00
Supervisão do Programa
Agente Jovem de Desenv
Social e Humano
un
1.400
1.400
1.400
1.400
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
980.000,00
Veiculação de Programa de
Rádio
un
223
223
223
223
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
46 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
33 - Fomento à Organização e à Promoção dos Direitos de Cidadania
Ação
Unidade de Medida
Combate ao Preconceito
un
Conferência Estadual de
Assistência Social
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
11.664
11.664
11.664
11.664
900
900
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
45.225,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00
247.725,00
70.000,00
140.000,00
70.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
47 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
34 - Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres
Ação
Unidade de Medida
Descentralização do Serviço
Operacional em Teresina
Un
Implantação de Unidades
Operacionais
Un
Interiorização do Corpo de
Bombeiros Militar
Un
OBRAS PREVENTIVAS
DE DESASTRES
Metas/2004
Metas/2005
3
1
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
641.000,00
3
2
3
2.210.000
2.210.000
2.210.000
2.210.000
204.700,00
Prevenção de Acidentes em
Áreas de Lazer
Prevenção e Combate a
Incêndio no Aeroporto de
Teresina
Vistorias Técnicas
Un
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
480.000,00
160.000,00
641.000,00
641.000,00
641.000,00
2.564.000,00
1.180.000,00
870.000,00
500.000,00
2.550.000,00
204.700,00
204.700,00
204.700,00
818.800,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
640.000,00
203.208
203.208
203.208
203.208
203.208,00
203.208,00
203.208,00
203.208,00
812.832,00
7.200
7.200
7.200
7.200
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
48 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
35 - Programa de Resposta aos Desastres e Acidentes
Ação
Unidade de Medida
Criação, equipamento e
treinamento das brigadas
de incêndio
Un
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
8
8
8
FUNDO ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL
100.500,00
Operação de brigadas de
incêndio
PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
EXISTENTE NO
ESTADO CONTRA
DESASTRE
Un
754.000.000
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
170.000,00
170.000,00
170.000,00
510.000,00
250.500,00
250.500,00
250.500,00
852.000,00
8
8
8
90.000,00
90.000,00
90.000,00
270.000,00
10.000.000
10.000.000
10.000.000
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
201.850,00
201.850,00
201.850,00
201.850,00
807.400,00
1.000.600,00
1.000.600,00
1.000.600,00
1.000.600,00
4.002.400,00
RECUPERAÇÃO DE
DANOS CAUSADOS
POR ACIDENTES
SOCORRO E
ASISTÊNCIAS ÀS
PESSOAS ATINGIDAS
POR DESASTRES
Recursos/2004
754.000.000
754.000.000
754.000.000
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
49 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
36 - Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde
Ação
Unidade de Medida
Aquisição de unidades móveis un
de saúde
Centros de Atenção
Psicossocial ao Portador de
Transtornos Mentais
un
implantação e reequipamento
de Núcleos de Hemoterapia
un
Núcleos de Reabilitação para
Portadores de Deficiências
un
Reestruturação do Hospital
Dirceu Mendes Arcoverde
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
145
20
20
5
5
5
6
10
10
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
20
813.260,00
1.626.520,00
1.626.520,00
1.626.520,00
5.692.820,00
5
300.000,00
663.900,00
716.720,00
2.250.500,00
3.931.120,00
502.365,00
1.650.000,00
2.000.000,00
1.650.000,00
5.802.365,00
1.255.135,00
2.519.900,00
2.572.720,00
3.722.500,00
10.070.255,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
1
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
50 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
37 - Controle de Endemias e Vigilância em Saúde
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Ampliar a Cobertura do
Sistema de Informação em
Saúde do SUS
un
223
223
223
Apoio a Implantação de
Programas Verticais do MS
un
223
223
Assistência Farmacêutica e
de Medicamentos
Excepcionais
un
223
Atenção à Saúde Mental e
un
Prevenção ao Uso Indevido de
Álcool e Drogas
Controle das Doenças
Transmitidas por Vetores e
Reservatórios
un
Fortalecimento a Atenção
Básica à saúde no Estado do
Piauí.
Implantar e Implementar a
Vigilância Sanitária e
Ambiental
un
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
223
29.900,00
70.725,00
44.850,00
116.725,00
262.200,00
223
223
5.643.723,00
7.376.844,47
1.398.997,34
8.846.511,32
23.266.076,13
223
223
223
12.395.000,00
27.650.000,00
27.772.000,00
28.477.600,00
96.294.600,00
223
223
223
223
385.200,00
387.900,00
340.160,00
381.320,00
1.494.580,00
222
222
222
222
1.553.846,95
1.017.244,02
969.027,50
806.712,50
4.346.830,97
222
222
222
222
1.953.600,00
1.592.800,00
1.548.800,00
1.037.300,00
6.132.500,00
222
222
222
222
1.615.420,00
1.227.912,00
1.099.051,00
1.626.324,00
5.568.707,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
51 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
38 - Fortalecimento da Gestão Democrática do SUS
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Assistência Ambulatorial
e Hospitalar
un
223
223
223
223
103.043.471,00
90.216.373,80
92.922.865,02
95.710.550,96
381.893.260,78
Auditoria das Ações de
Saúde
un
223
223
223
223
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
300.000,00
Capacitação de Recursos
Humanos do SUS
un
222
222
222
222
3.099.979,06
3.210.979,06
14.855.979,10
3.934.979,06
25.101.916,28
930.000,00
1.116.000,00
1.555.200,00
1.491.200,00
5.092.400,00
Implementação de
Gerencias Regionais de
Saúde
Realização de Estudos,
Pesquisas e Eventos
Voltados à Melhoria dos
Serviços do SUS
222
222
222
222
7.248.360,00
6.726.000,00
6.753.000,00
6.941.000,00
27.668.360,00
30.831.070,60
18.577.651,98
12.406.889,42
9.740.751,74
71.556.363,74
Reaparelhamento e
Readequação Física de
Unidades de Saúde do SUS
un
222
222
222
222
Reestruturar a Central de
Regulação do SUS,
Coordenação de
Medicamentos, Central de
Transplantes e Fundo
Estadual de Saúde
un
8
4
4
4
568.200,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.018.200,00
Saúde do Trabalhador
un
222
222
222
222
97.092,00
103.209,00
99.362,00
91.245,00
390.908,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
52 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
39 - Habitar Piauí
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Censo das áreas de
percentagem
moradias irregulares no Piauí
50
50
CONSTRUÇÃO DE
APARTAMENTO EM
TERESINA
Unidade
400
600
600
CONSTRUÇÃO DE CASAS Unidade
POPULARES
264
600
Construção de unidades
habitacionais
Unidade
263
Melhoria Habitacional
Família
705
Regularização fundiária de
Lotes Urbanos
lote
VILAS DE OFÍCIO
Unidade
25
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
85.090,00
85.090,00
600
201.000,00
7.140.000,00
7.140.000,00
7.140.000,00
21.621.000,00
600
600
3.800.000,00
27.990.000,00
27.990.000,00
27.990.000,00
87.770.000,00
3.000
6.938
9.000
1.502.000,00
17.100.000,00
39.546.600,00
51.300.000,00
109.448.600,00
1.500
1.900
2.000
400.000,00
805.000,00
1.077.300,00
1.134.000,00
3.416.300,00
2.120
2.130
3.370
1.696.000,00
1.704.000,00
2.696.000,00
6.096.000,00
100
100
100
5.880.000,00
5.880.000,00
5.880.000,00
18.210.000,00
570.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
170.180,00
53 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
40 - Saneamento e Qualidade de Vida
Ação
Unidade de Medida
Ação de saneamento básico Água
Ampliação e Implantação do
Sistema de Coleta e
Tratamento de Esgoto
Un
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
44
36
61
35
804.000,00
28.350.000,00
39.730.000,00
15.125.000,00
84.009.000,00
1
2
4
3
670.000,00
30.500.000,00
36.264.000,00
14.000.000,00
81.434.000,00
1.281.500,00
1.281.500,00
1.281.500,00
1.281.500,00
5.126.000,00
449.500,00
449.500,00
449.500,00
449.500,00
1.798.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
268.000,00
100.500,00
300.672,00
375.296,00
384.000,00
1.160.468,00
23.331.757,00
16.921.626,00
9.441.789,00
49.695.172,00
498.813,50
1.452.055,50
1.811.604,50
3.762.473,50
1.250.000,00
12.500.000,00
100.000,00
3.850.000,00
17.700.000,00
310.000,00
3.110.000,00
100.000,00
3.850.000,00
7.370.000,00
CONSTRUÇÃO DA
BARRAGEM DE CASTELO
CONSTRUÇÃO DE
ADUTORA
CONSTRUÇÃO DE
BARRAGENS EM BURITI
DOS LOPES
Implantação de Unidades
Sanitárias Domiciliares
783
2.349
2.932
3.000
Implementação de ações de
saneamento básicoem área
rural - PROSARa
Saneamento Ambiental
Urbano
SISTEMA DE COLETA E
TRATAMENTO DE
ESGOTO NO PÓLO COSTA
DO DELTA-PRODETUR II
SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NO PÓLO COSTA DO
DELTA-PRODETUR II
321.280
642.555
856.739
321.272
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
54 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
41 - Desenvolvimento Urbano
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
485.500,00
485.500,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
210.000,00
84.142,00
266.000,00
206.000,00
178.000,00
734.142,00
Elaboração dos Planos
Diretores Municipais e
Implementação do Estatuto da
Cidade:Sensibilização e
Capacitação
65.110,00
137.576,00
140.260,00
140.260,00
483.206,00
Estudo deViabilidade
Econômica do Trecho
Ferroviário:
Teresina/Parnaíba
64.240,00
64.240,00
64.240,00
64.240,00
256.960,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
4.848.000,00
4.848.000,00
4.848.000,00
14.544.000,00
4.435.000,00
4.435.000,00
4.435.000,00
4.435.000,00
17.740.000,00
2.080.400,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
8.380.400,00
Arrecadaçao de Areas
Urbanas no Municipio de
Teresina
Capacitação de Conselheiros
dos Conselhos de
Desenvolvimento
Sustentável das Cidades
Educação para o Trânsito
Promove Cidadania
INFRA-ESTRUTURA EM
ÁREAS SUBNORMAIS
10
6
3
46.577
93.154
58.221
10
10
10
34.934
10
Melhoria das vias públicas
OBRAS DE INFRA
ESTRUTURA DOS
MUNICIPIOS
Obras Urbanísticas de
pequeno porte
50
20
20
10
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Recursos/2007
Total Recurso
971.000,00
55 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
42 - Planejamento para o desenvolvimento sustentável
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
53.122,00
53.122,00
53.122,00
53.122,00
212.488,00
511.390,00
561.390,00
561.390,00
561.390,00
2.195.560,00
Planejamento Governamental
Participativo
32.530,00
32.530,00
32.530,00
32.530,00
130.120,00
Sistematização do Cálculo do
Produto interno Bruto: PIB
40.900,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
163.600,00
Ecossistemas Piauienses:
Perfil e tendencias de
Desenvolvimento Sustentavel
Organização, divulgação e
participação em eventos
ambientais
150
150
150
150
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
56 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
43 - Desenvolvimento e combate à pobreza
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Administração - UTE/Projeto
de Crédito Fundiário
117.875,00
117.875,00
117.875,00
117.875,00
471.500,00
Administração, Supervisão,
Monitoria e Avaliação do
PCPR II: Combate à Pobreza
Rural
1.011.222,00
252.808,00
506.250,00
506.250,00
2.276.530,00
Desenvolvimento
Institucional: Mobilização,
Capacitação e Reforma do
Estado - PCPR II (Combate à
Pobreza Rural)
1.333.827,00
1.333.827,00
1.350.000,00
1.350.000,00
5.367.654,00
Financiamento de projetos
comunitários através do
PCPR II: Combate à Pobreza
Rural
20.231.525,00
27.905.284,00
20.958.275,00
20.958.275,00
90.053.359,00
Financiamento de projetos
comunitários através do
Projeto de Crédito
Fundiário
16.500.000,00
19.800.000,00
19.800.000,00
19.800.000,00
75.900.000,00
Financiamento para Aquisição
de Terras através do Projeto
de Crédito
Fundiário(PCF/SAT)
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Fomento à Produção Animal
7.302.400,00
7.302.400,00
7.302.400,00
7.302.400,00
29.209.600,00
Supervisão e Monitoria do
Projeto de Crédito
Fundiário
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
Treinamento, capacitação e
consultoria - Projeto de
Crédito Fundiário
243.625,00
243.625,00
243.625,00
243.625,00
974.500,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
57 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
44 - Prevenção da violência
Ação
Unidade de Medida
Aqui Un
sição
de
equi
pame
ntos
de
infor
mát
ica e
de
inteli
gên
cia
para
as
políci
as
Civil
e
Milit
ar.
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
909.600,00
621.100,00
621.100,00
621.100,00
2.772.900,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
58 de 111
Relatório Padrão
Ação
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Aqui un
sição
de
equi
pame
ntos
de
segur
ança
(cole
tes
balísti
cos,
arma
ment
oe
muniç
ões)
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
4.500.000,00
Aqui
sição
e de
um
helicó
ptero
mon
oturb
ina
par
patru
lham
ento
aére
o
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
5.250.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
59 de 111
Relatório Padrão
Ação
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Cam
panh
as
de
desar
mam
ento
da
popu
lação
Capa
citaçã
o de
agent
es
públ
icos
na
área
de
segur
ança
públ
ica
Form
ação e
Capa
citaçã
o
dos
Recu
rsos
Hum
anos
211.020,00
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.350.000,00
350.000,00
350.000,00
2.050.000,00
211.020,00
211.020,00
211.020,00
844.080,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
60 de 111
Relatório Padrão
Ação
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Man
utençã
o
das
Acad
emia
s de
polic
ia e
Cent
ro
de
Form
ação
de
Políci
a;
1
Man
utençã
o de
Polic
iame
nto
Oste
nsivo
e
com
bate à
crimi
nalid
ade
2.800.000
Metas/2005
28.000.002.500.000
Metas/2006
28.000.002.500.000
Metas/2007
28.000.002.500.000
Recursos/2004
2.569.550,00
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
2.569.550,00
2.569.550,00
2.569.550,00
10.278.200,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
61 de 111
Relatório Padrão
Ação
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Man
utençã
o do
Grup
amen
to
Aér
eo
espe
cializ
ado.
1.660.650,00
1.660.650,00
1.660.650,00
1.660.650,00
6.642.600,00
Man
utençã
o do
Instit
uto
de
Crim
inalíst
ica e
Medi
cina
Lega
l
2.081.050,00
2.081.050,00
2.081.050,00
2.081.050,00
8.324.200,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
Man
utençã
o
dos
Cent
ros
Integ
rados
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
62 de 111
Relatório Padrão
Ação
Mod
erniz
ação
do
Siste
ma
de
Com
unicaç
ões e
Oper
ações
PRO
ERD
-Pro
gram
a
Educ
acion
al de
Resis
tênc
ia às
Drog
as e à
Viol
ênci
a.
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
1.500.000,00
400.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Total Recurso
1.500.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00
63 de 111
Relatório Padrão
Ação
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Rees
trutu
ração
de
todos
os
distri
tos e
deleg
acias
do
Esta
do;
50
50
50
74
Rees
trutu
rar
os
centr
os
de
form
ação
de
políci
a em
todo
o
Esta
do
1
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
2.209.980,00
2.209.980,00
2.209.980,00
2.209.980,00
8.839.920,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.125.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
64 de 111
Relatório Padrão
Ação
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Regi
onali
zação
das
sedes
das
deleg
acias
espe
cializ
adas
no
Esta
do
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
Reno
vação
e
ampl
iação
da
frota
de
veícul
os
das
políci
as
Civil
e
Milit
ar.
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
18.750.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
65 de 111
Relatório Padrão
Ação
Reor
ganiz
ação
da
Estru
tura
Adm
inistr
ativa
e
Oper
acion
al da
PMP
I
Unidade de Medida
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
66 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
45 - Inclusão e desenvolvimento da agricultura familiar
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
109.012,00
109.012,00
109.012,00
109.012,00
436.048,00
333.672,00
333.672,00
333.672,00
333.672,00
1.334.688,00
ATER para Assentamentos
da Reforma Agrária.
464.520,00
464.520,00
464.520,00
464.520,00
1.858.080,00
Cajuína do Piauí.
463.829,00
463.829,00
463.829,00
463.829,00
1.855.316,00
Capacitação em
Cooperativismo e
Associativismo
263.310,00
263.310,00
263.310,00
263.310,00
1.053.240,00
Construção de Centros
Integrados de Esporte
Cultura e Lazer
191.250,00
191.250,00
191.250,00
191.250,00
765.000,00
487.690,00
487.690,00
487.690,00
487.690,00
1.950.760,00
315.455,00
315.455,00
315.455,00
315.455,00
1.261.820,00
5.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00
356.725,00
356.725,00
356.725,00
356.725,00
1.426.900,00
7.030.000,00
7.030.000,00
7.030.000,00
7.030.000,00
28.120.000,00
Fortalecimento e Expansão
da Caprino/Ovinoculturta.
187.210,00
187.210,00
187.210,00
187.210,00
748.840,00
Fortalecimento e Expansão
de Apicultura.
181.110,00
181.110,00
181.110,00
181.110,00
724.440,00
Adequação Tecnologica da
Agricultura Familiar
Apoio ao Acesso ao Credito
Rural-PRONAF
65
Desenvolvimento da
Cajucultura
30
65
40
65
30
67
30
Desenvolvimento da
Ovinocaprinocultura
Estruturação de Agrovilas nos
Assentamentos Estaduais
Fomento à Produção de
Hortifrutigrangeiros e Criação
de Pequenos Animais na
Grande Teresina
Fomento e revitalizacão de
culturas agrícolas e
agroindustriais
un
4
4
4
4
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
67 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Horta Comunitária no
Parque de Exposições Dirceu
Arcoverde
1
Hortas Comunitárias em
Espaços Urbanos
22
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
36.448,00
27.152,00
25.000,00
25.000,00
113.600,00
4.500.000,00
Implantação de Centros
Integrados (Esporte, Cultura
e Lazer) nos Assentamentos
Estaduais
2.000.000,00
Pesquisa Diagnóstico
Econômico Ambiental dos
Assentamentos Rurais
Universalização do Cadastro
SIPRA nos Assentamentos
1.990.400,00
3.990.400,00
129.000,00
Plano Operacional da
Cotonicultura.
Promoção do Agronegócio
Piauiense
4.500.000,00
30
30
30
30
129.000,00
119.500,00
119.500,00
119.500,00
119.500,00
478.000,00
418.850,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.468.850,00
23.950,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
23.950,00
68 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
46 - Sementes e mudas
Ação
Garantia de Sementes e
Mudas
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
222
222
222
222
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
484.075,00
484.075,00
484.075,00
484.075,00
1.936.300,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
69 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
47 - Infra-estrutura e logística para o desenvolvimento rural
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Desenvolvimento da
Apicultura
420.367,00
420.367,00
420.367,00
420.367,00
1.681.468,00
Desenvolvimento da
Aquicultura e Pesca
849.195,00
695.935,00
695.935,00
695.935,00
2.937.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
6.120.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL
EXTENSÃO EM MRT
7,97KV COM CABO
#4AWG-CAA, NA
LOCALIDADE ANGICAL,
MUNICÍPIO DE PAES
LANDIM
EXTENSÃO EM MRT
7,97KV COM CABO
#4AWG-CAA, NA
LOCALIDADE JORDÃO,
MUNICÍPIO DE PAES
LANDIM
PERCENTUAL
2
2
43
43
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
EXTENSÃO EM MRT
7,97KV COM CABO
#4AWG-CAA, NA
LOCALIDADE SANTA
TERESA, MUNICÍPIO DE
PAES LANDIM
PERCENTUAL
5
5
41
41
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.600.000,00
Implantação de Infra Estrutura
Básica nas Comunidades
Rurais
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
1.224.000,00
4.896.000,00
Implantação de Infra-estrutura
para irrigação na agricultura
familiar
339.500,00
339.500,00
339.500,00
339.500,00
1.358.000,00
Implantação de Escolas
Familia Agricola no Estado
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
70 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
IMPLANTAÇÃO DE KIT DE
ENERGIA SOLAR, NA
LOCALIDADE
AGRESTÃO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO FIDALGO
IMPLANTAÇÃO DE KIT DE PERCENTUAL
ENERGIA SOLAR, NA
LOCALIDADE ONÇA, NO
MUNICÍPIO DE PAES
LANDIM
90
Implantação e Recuperação de
Estradas para escoamento da
produção
30
PERCENTUAL
103
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.906.250,00
3.468.750,00
7.031.250,00
290.554,50
3
42
42
Total Recurso
50.000,00
1.950.000,00
Mini-Fábricas de
Beneficiamento de Castanha
de Caju
PONTE SOBRE O RIO
GURGUÉIA LIGANDO OS
MUNICÍPIOS DE
CRISTINO CASTRO E
SANTA LUZ
Recursos/2004
11.500,00
16.356.250,00
290.554,50
11.500,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
11.500,00
11.500,00
46.000,00
71 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
48 - Defesa agropecuária
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Classificação de Produtos de
Origem Vegetal
69.120,00
69.120,00
69.120,00
69.120,00
276.480,00
Sanidade Animal e Vegetal
643.470,00
643.470,00
643.470,00
643.470,00
2.573.880,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
72 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
49 - Programa Permanente de Convivência com o Semi-Árido – PPCSA
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Educação Contextualizada no
Semi-Árido
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
un
4.230
5.950
6.760
5.720
70.819,00
336.470,00
336.470,00
336.470,00
1.080.229,00
Formação e Capacitação do
Sede Zero no Semi-Árido
Piauiense
un.
2.180
2.180
2.180
2.180
172.125,00
4.118.430,00
4.118.430,00
4.118.430,00
12.527.415,00
Projeto de Ciência e
Tecnologia Apropriadas ao
Semi-Árido
un
4.800
4.800
4.800
4.800
108.124,00
471.480,00
471.480,00
471.480,00
1.522.564,00
Projeto de Produção
Apropriada e Melhoria da
Renda no Semi-Árido
un
6.080
6.080
6.080
6.080
170.770,00
1.525.130,00
1.525.130,00
1.525.130,00
4.746.160,00
Projeto de Saúde, Segurança
Alimentar e Nutricional no
Semi-Árido
un
9.725
9.725
9.725
9.725
44.865,00
1.153.960,00
1.153.960,00
1.153.960,00
3.506.745,00
332.650,00
332.650,00
332.650,00
332.650,00
1.330.600,00
101.278,00
5.750.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
17.351.278,00
Qualidade de Vida no SemiÁrido
Sede Zero no Semi-Árido
Piauiense (Infra-estrutura
hídrica)
un
72
5.000
5.000
5.000
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
73 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
50 - Implementação da reforma agrária
Ação
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
44.220,00
44.220,00
44.220,00
44.220,00
176.880,00
2.746.030,00
2.746.030,00
4.742.800,00
5.295.515,15
15.530.375,15
Reorganização de Terras:
Combate a Grilagem de
Terras no Estado do Piauí
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
Reorganização dos
Assentamentos Estaduais
225.000,00
225.000,00
225.000,00
Regularização fundiária
Regularização Fundiária:
Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
675.000,00
74 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
51 - Incentivo ao agronegôcio
Ação
Metas/2004
Metas/2005
2.000
1.200
Cachaças do Piauí
20
1
1
CANAIS DE
COMERCIALIZAÇÃO
10
10
10
Abastecer e Alimentar
Unidade de Medida
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
4.800.000,00
2.700.000,00
1
6.067.850,00
5.767.850,00
5.767.850,00
5.767.850,00
23.371.400,00
10
4.928.161,28
4.689.512,58
4.689.512,58
4.689.512,58
18.996.699,02
6.445.215,00
6.275.741,00
6.275.741,00
18.996.697,00
Canais de Comercialização
Centro de Inseminação
Artificial de Caprinos e
Ovinos
1
Recursos/2007
78.800,00
10
Complexo de
Agronegócios - Estruturação
da Sede
147.125,22
Total Recurso
7.500.000,00
91.000,00
Centro Experimental de
Plantas e Flores Tropicais
COMBATENDO O
DESPERDÍCIO
Recursos/2006
91.000,00
147.125,22
147.125,22
520.175,66
2.524.459,26
2.524.459,26
1.256.763,00
1.256.763,00
Desenvolvimento da
Avicultura Piauiense
1
Desenvolvimento da
Pecuária: PIAUÍ
PECUÁRIA
21.500
24.106.410,00
24.106.410,00
Estação Aduaneira:
“PORTO SECO”
1
4.350.000,00
4.350.000,00
Expansão da CEASA
3
Expansão de Produção de
Grãos nos Cerrados
Piauienses
Fomento a Culturas
Alimentares e Segurança
Alimentar
57.817,00
2
2
1
168.846,00
168.846,00
570.800,00
570.800,00
570.800,00
138.108.250,00
138.108.250,00
100.108.250,00
520.130,00
520.130,00
520.130,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
168.846,00
570.800,00
564.355,00
2.283.200,00
376.324.750,00
520.130,00
2.080.520,00
75 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
IMPLANTAÇÃO DE
TANQUES REDES NO
RESERVATÓRIO DA
BARRAGEM
ALGODÕES I
Percentual
3
IMPLANTAÇÃO DE
TANQUES REDES NO
RESERVATÓRIO DA
BARRAGEM BEZERRO
Percentual
IMPLANTAÇÃO DE
TANQUES REDES NOS
RESERVATÓRIOS DA
BARRAGEM
CORREDORES
IMPLANTAÇÃO DE
TANQUES REDES NOS
RESERVATÓRIOS DA
BARRAGEM
PIRACURUCA
Metas/2006
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
87
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
6
84
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
44.000,00
Percentual
5
86
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
Percentual
3
87
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
24.000,00
IRRIGA PIAUÍ
8.300
8.800
26.283.050,00
26.283.050,00
105.132.200,00
MEU PRIMEIRO
NEGÓCIO
5.150
2.750
8.300
Metas/2007
8.300
Mudas nos Tabuleiros
Litorâneos
PIAUÍ AGROPECUÁRIA
21.500
89.904
26.283.050,00
65.558.262,00
358.599,50
84.650,00
84.650,00
84.650,00
134.645,00
134.645,00
134.645,00
134.645,00
538.580,00
112.000,00
166.000,00
166.000,00
166.000,00
610.000,00
200.300.114,00
24.306.000,00
Promoção e Participação em
Feiras, Exposições e
Eventos do Agronegócio
Sistema de Infomação do
Mercado Agrícola - SIMA
26.283.050,00
134.741.852,00
89.904
89.904
89.904
612.549,50
24.306.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
76 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
52 - Democratização da cultura e da produção artística
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
APOIO À CIRCULAÇÃO DAS
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS
150
150
150
150
34.170,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
484.170,00
APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS E
FESTIVIDADES
250
250
250
250
62.310,00
250.000,00
280.000,00
300.000,00
892.310,00
ARTE EDUCAÇÃO COMO
POLITICA DE INCLUSÃO
100
100
150
150
123.450,00
120.000,00
170.000,00
170.000,00
583.450,00
ATIVIDADES DO
CALENDÁRIO CULTURAL
DO PIAUÍ
200
200
200
200
319.940,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
1.719.940,00
CENTRO TÉCNICO DE
FORMAÇÃO TEATRAL
150
150
150
150
126.370,00
90.000,00
120.000,00
130.000,00
466.370,00
CINE-MÓVEL
96
96
96
96
183.400,00
260.000,00
312.000,00
374.400,00
1.129.800,00
COMEMORAÇÃO DO DIA
ESTADUAL DA
CONSCIÊNCIA NEGRA
9
9
9
9
13.400,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
173.400,00
CONCURSOS LITERÁRIOS
1
1
1
1
22.110,00
80.000,00
90.000,00
90.000,00
282.110,00
DESCENTRALIZAÇÃO DAS
AÇÕES CULTURAIS DA
FUNDAC
200
300
500
500
84.605,00
180.000,00
180.000,00
200.000,00
644.605,00
1
1
1
1
330.175,00
330.000,00
330.000,00
360.000,00
1.350.175,00
FEIRA POPULAR DE
ARTES
40
40
40
40
193.375,00
145.000,00
145.000,00
150.000,00
633.375,00
FESTIVAL CANTOS DO
PIAUÍ
72
72
72
72
275.217,00
315.893,00
379.072,00
454.886,00
1.425.068,00
FESTIVAL NACIONAL DE
CINEMA E VÍDEO COM
PRODUÇÃO DE CURTAS
METRAGENS
1
1
1
1
15.410,00
185.000,00
200.000,00
215.000,00
615.410,00
ENCONTRO NACIONAL
DE FOLGUEDOS
Unidade de Medida
Un
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
77 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
3.000
5.000
6.000
MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO SALÃO
INTERNACIONAL DE
HUMOR
1
1
MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE INCENTIVO
ESTADUAL À CULTURA
1
MANUTENÇÃO E
ATIVIDADES DO
SISTEMA ESTADUAL DE
BIBLIOTECAS
1
IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO EDITORIAL DA
FUNDAC
Unidade de Medida
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
6.000
169.100,00
250.000,00
270.000,00
270.000,00
959.100,00
1
1
32.160,00
130.000,00
150.000,00
200.000,00
512.160,00
1
1
1
16.750,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
186.750,00
1
1
1
21.715,00
46.800,00
56.160,00
67.392,00
192.067,00
PROJETO SEIS E MEIA
12
12
12
12
171.725,00
120.000,00
125.000,00
145.000,00
561.725,00
SALÃO DE ARTES
PLÁSTICAS
100
100
100
100
76.035,00
108.037,00
135.046,00
162.054,00
481.172,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
78 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
53 - Pesquisa, resgate e preservação do patrimônio histórico-cultural
Ação
AÇÕES CULTURAIS E
INTERPRETAÇÃO DE
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
PARA VISITAÇÃO PÚBLICA
CADASTRO DOS
CONJUNTOS DE VALOR
HISTÓRICO E
ARQUITETÔNICO
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
7
7
8
8
200
200
CONSTRUÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE
CENTROS CULTURAIS
100
4
PROJETO MONUMENTA
RESTAURAÇÃO DO
MUSEU DO PIAUÍ
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
56.750,00
110.000,00
130.000,00
150.000,00
446.750,00
69.900,00
60.500,00
100
MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
PIAUIENSIDADE
Recursos/2005
100
348.203,00
1.740.000,00
100
100
100
11
11
11
4
6
6
96.080,00
175.560,00
1.740.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
396.080,00
186.184,00
60.172,00
59.606,00
305.962,00
340.000,00
390.000,00
450.000,00
1.355.560,00
93.465,00
93.465,00
80.130,00
80.130,00
Restauração do Patrimônio
Histórico Cultural
255.350,00
RESTAURAÇÃO DO PORTO
DAS BARCAS
339.500,00
RESTAURAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO
PATRIMONIO IMOVEL DE
OEIRAS - MONUMENTA
130.400,00
348.203,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA
E RESTAURAÇÃO DE
MEMORIAIS
EDUCAÇÃO PARA O
PATRIMÔNIO CULTURAL
Recursos/2004
255.350,00
255.350,00
255.350,00
1.021.400,00
339.500,00
1.200.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
1.000.000,00
1.000.000,00
3.200.000,00
79 de 111
Relatório Padrão
Ação
REVITALIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE GRUPOS
DE EXPRESSÃO POPULAR
TRADICIONAIS
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
30
45
60
80
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
234.487,00
671.287,00
1.134.000,00
1.675.440,00
3.715.214,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
80 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
54 - Metrologia legal
Ação
Fiscalização Metrológica
Reforma e ampliação da sede
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
33.671
33.671
33.671
Recursos/2004
469.399,00
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
2.169.900,00
2.169.900,00
2.169.900,00
6.509.700,00
469.399,00
469.399,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
1.408.197,00
81 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
55 - Assistência e saúde do servidor público estadual
Ação
Unidade de Medida
Ampliação das Unidades de
Atendimento do IAPEP em
Teresina
un
Recursos/2004
Recursos/2005
40.000,00
40.000,00
Iapep Saúde
11.625.000,00
11.625.000,00
11.625.000,00
11.625.000,00
46.500.000,00
Iapep Saúde Suplementar
32.625.000,00
32.625.000,00
32.625.000,00
32.625.000,00
130.500.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
1.040.000,00
Transparência e Qualidade
no atendimento
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
80.000,00
82 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
56 - Previdência
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
PAGAMENTO DE
INATIVOS E
PENSIONISTAS
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
102.000.000,00
Previdência Social ao
Servidor Público Estadual
51.280.500,00
51.280.500,00
51.280.500,00
51.280.500,00
205.122.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
83 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
57 - Programa Fome Zero
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Compra de Alimentos da
Agricultura Familiar
un
108
150
200
223
715.500,00
715.500,00
715.500,00
715.500,00
2.862.000,00
Constituição de Comitês
Un
Gestores / Gestão Participativa
60
60
60
42
1.510.925,00
1.510.925,00
1.510.925,00
1.510.925,00
6.043.700,00
Criaçao e fortalecimento de
associaçoes e Cooperativas
Un
21
21
21
21
180.705,00
180.705,00
180.705,00
180.705,00
722.820,00
Diagnóstico Alimentar e
Nutricional
Un
30
30
30
30
73.645,00
73.645,00
73.645,00
73.645,00
294.580,00
Diagnóstico Sócio Econômico
para o Programa Fome Zero
Un
3
3
3
3
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
104.000,00
Educação Alimentar e
Nutricional
Un
60
60
60
43
147.287,00
147.287,00
147.287,00
147.287,00
589.148,00
erradicação do analfabetismo
Un
2.354
2.354
2.354
2.354
379.000,00
379.000,00
379.000,00
379.000,00
1.516.000,00
Estruturação e Manutenção do
Conselho Estadual de
Segurança Alimetar
Un
1
1
1
1
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
108.000,00
Fomento à Agricultura
Familiar
Un
30
30
30
30
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
8.400.000,00
Implantação de Feiras Livres
Un
5
5
5
5
171.310,00
171.310,00
171.310,00
171.310,00
685.240,00
Implantação de Hortas
Familiares e Comunitárias
Un
4
4
4
4
166.100,00
166.100,00
166.100,00
166.100,00
664.400,00
Implantaçao de Rádio
Comunitária
Un
10
10
10
10
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
620.000,00
Implantação de Restaurantes
Populares
Un
4
4
4
4
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
5.200.000,00
Incentivo à Produção e
Consumo de Leite
Litro
131.400
131.400
131.400
131.400
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
Padarias Comunitárias
Un
4
4
4
4
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
960.000,00
Pequenos Empreendimentos
Un
40
40
40
40
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
Poço Raso de Aluvião para
Guaribas
10.173
10.173,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
10.173,00
84 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Produção de Mudas Frutíferas
para Guaribas e Acauã.
Un
6.000
Redes de Comercialização
Rural
Un
2
2
2
2
Supervisão da Implantação do
Programa Cartão Alimentação
no Piauí
Un
222
222
222
222
Unidade Demonstrativa de
Apicultura para Guaribas
Metas/2004
21.325
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
8.421,00
Total Recurso
8.421,00
128.970,00
128.970,00
128.970,00
128.970,00
515.880,00
1.510.925,00
1.510.925,00
1.510.925,00
1.510.925,00
6.043.700,00
21.325,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
21.325,00
85 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
58 - Integração da pessoa portadora de deficiência
Ação
Unidade de Medida
CENTRAL DE
INFORMAÇÕES DA PESSOA
PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
1
1
1
1
CENTRO INTEGRADO
PARA ATENDIMENTO DA
PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA
1
Criação e Implantação de
Conselhos Municipais CEID/CONEDE-PI
6
Un
ESCOLA DE
INFORMÁTICA PARA PPD
INSERÇÃO DA PPD EM
EVENTOS, CAMPANHAS
E DATAS
COMEMORATIVAS
Recursos/2007
Total Recurso
4.690,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
25.690,00
1
8
10
10
1
Un
80.000,00
4.000.000,00
80.000,00
160.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
268.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
105.000,00
34.304,00
Empreendedor sem Barreiras
Fundo de Apoio aos
Portadores de Deficiências
Recursos/2006
4.000.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO
DE EQUOTERAPIA PARA
PPD
FÓRUM PERMANENTE DA
POLÍTICA PÚBLICA PARA
A PPD
Recursos/2005
1
CONGRESSO ESTADUAL
DA PESSOA PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA
DIAGNÓSTICO DA
ACESSIBILIDADE DO PPD
Recursos/2004
34.304,00
2.479,00
3.702,00
3.702,00
3.702,00
13.585,00
2
3
4
4
68.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
272.000,00
22
22
22
22
30.150,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
165.150,00
1
48.000,00
5
5
5
48.000,00
10.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
10.000,00
10.000,00
30.000,00
86 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE
EQUOTERAPIA
UN
O ESTADO ACESSÍVEL A
TODOS - PROJETO
ESTADUAL DE
ACESSIBILIDADE
Un
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
1
1
1
1
1
1
1
PARAOLIMPIADAS
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
13.400,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
93.800,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
1
45.000,00
45.000,00
Portadores de Talentos
1
1
1
1
3.350,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
63.350,00
PREVENÇÃO: INFORMAÇÃOUn
E SENSIBILIZAÇÃO
REDUZINDO
DEFICIÊNCIAS
12
12
12
12
20.100,00
20.100,00
20.100,00
20.100,00
80.400,00
Rede Estadual de Conselhos
para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência
5
10
15
20
204.550,00
245.460,00
294.552,00
353.462,00
1.098.024,00
4.020,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
22.020,00
75.000,00
75.000,00
50.000,00
200.000,00
REDE ESTADUAL DE
VOLUNTARIADO
Un
SISTEMA SENTINELA
Un
1
1
1
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
87 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
59 - Democratização do acesso à escola
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
CAPACITAÇÃO DE
unidade
PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
2.288
1.144
801
343
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
CORREÇÃO DO FLUXO unidade
ESCOLAR NAS
ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
286
143
100
43
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
16.334
17.968
19.764
21.741
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
ESCOLA ABERTA
Unidades
NAS INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
4
5
6
7
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
ESCOLA ABERTA
Unidade
NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
713
357
250
106
500.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.900.000,00
ESCOLA ABERTA
Unidade
NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO MÉDIO
314
330
346
364
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
EXPANSÃO DA REDE
Unidade
FÍSICA DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
8
7
3
2
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
22.749
30.332
37.915
45.498
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
3.200.000,00
713
357
250
106
170.329.267,00
210.897.554,00
210.897.554,00
210.897.554,00
803.021.929,00
CURSINHOS
POPULARES DE
ACESSO À
UNIVERSIDADE
Unidade de Medida
Unidade
EXPANSÃO DA REDE
FÍSICA DO ENSINO
MÉDIO (PROJETO
ALVORADA)
m2
GERENCIAMENTO
DOS RECURSOS DO
FUNDEF - FUNDO DE
VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO
unidade
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
88 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
GESTÃO
unidade
DEMOCRÁTICA DAS
ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
286
143
100
43
200.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.400.000,00
MANUTENÇÃO DA
REDE ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
(FAZENDO ESCOLA)
unidade
459
556
669
672
6.900.000,00
8.600.000,00
8.600.000,00
8.600.000,00
32.700.000,00
MANUTENÇÃO DA
unidade
REDE ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
141
162
180
202
146.500,00
146.500,00
146.500,00
146.500,00
586.000,00
MANUTENÇÃO DA
REDE ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Unidade
18
34
44
54
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
MANUTENÇÃO DA
unidade
REDE ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
296
143
100
43
600.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
3.180.000,00
MANUTENÇÃO DA
REDE ESTADUAL DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
Unidade
713
357
250
106
300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.800.000,00
MANUTENÇÃO DA
REDE ESTADUAL DE
ENSINO MÉDIO
unidade
347
364
382
401
32.700.000,00
68.760.000,00
68.760.000,00
68.760.000,00
238.980.000,00
MELHORIA DA
unidade
INFRA-ESTRUTURA
FÍSICA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
286
143
100
43
530.000,00
880.000,00
880.000,00
880.000,00
3.170.000,00
MERENDA ESCOLAR
unidade
NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
7.219
3.609
2.527
1.083
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
150.000
150.000
150.000
118.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
472.000,00
PIAUÍ
ALFABETIZADO
(NOVA ABOLIÇÃO)
Unidade de Medida
unidade
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
89 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
PROPOSTA
PEDAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
UNIVERSALIZAÇÃO
DO ENSINO MÉDIO
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
unidade
286
143
100
43
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
720.000,00
unidade
163.347
179.681
197.649
217.414
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
90 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
60 - Elevação do padrão de qualidade da rede pública de educação
Ação
Unidade de Medida
ÁGUA NA ESCOLA
unidade
CAPACITAÇÃO DE
unidade
PROFESSORES PARA O
ENSINO MÉDIO (PROMED)
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
100
50
35
15
10.000
12.000
14.000
16.000
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
1.380.000,00
2.780.000,00
2.780.000,00
2.780.000,00
9.720.000,00
580.080,00
480.080,00
480.080,00
480.080,00
2.020.320,00
CORREÇÃO DO FLUXO
ESCOLAR NAS ESCOLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
unidade
559
280
195
84
1.950.000,00
12.623.040,00
12.623.040,00
12.623.040,00
39.819.120,00
CORREÇÃO DO FLUXO
ESCOLAR NAS ESCOLAS
DE ENSINO MÉDIO
(PROMED/ALVORADA)
unidade
347
364
382
401
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
ELEVAÇÃO DO INST.
EDUCAÇÃO ANTONINO
FREIRE À CONDIÇÃO DE
INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO
unidade
1
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
EXPANSÃO DA REDE
FÍSICA DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
Unidade
6
10
10
10
850.000,00
1.620.800,00
1.620.800,00
1.620.800,00
5.712.400,00
GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE
unidade
178.918
89.459
62.621
26.838
1.600.000,00
6.060.020,00
6.060.020,00
6.060.020,00
19.780.060,00
GERENCIAMENTO DOS
REC. DO PROG.
DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA - PDDE NAS
ESCOLAS DE ENSINO
MÉDIO
unidade
347
364
382
401
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.700.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
91 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
GERENCIAMENTO DOS
RECURSOS DO
PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA PDDE NAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
unidade
681
341
238
102
440.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
1.140.000,00
3.860.000,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA
DAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
unidade
459
556
669
672
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
840.000,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA
DAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
unidade
141
162
180
202
640.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
3.160.000,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA
DAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
unidade
6
16
26
36
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
520.000,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA
DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
unidade
713
357
250
106
14.556.175,00
20.218.201,00
20.218.201,00
20.218.201,00
75.210.778,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA
unidade
DAS ESCOLAS DE
ENSINO MÉDIO (PROMED)
347
364
382
401
600.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
4.800.000,00
INCLUSÃO DIGITAL NAS
ESCOLAS DE ENSINO DE
JOVENS E ADULTOS
unidade
459
556
669
672
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
INCLUSÃO DIGITAL NAS
ESCOLAS DE ENSINO
ESPECIAL
unidade
3
4
5
5
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
600.000,00
INCLUSÃO DIGITAL NAS
ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
unidade
164
82
58
24
150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
750.000,00
INCLUSÃO DIGITAL NAS
ESCOLAS DE ENSINO
MÉDIO (PROMED)
unidade
314
330
346
364
900.000,00
4.460.000,00
4.460.000,00
4.460.000,00
14.280.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
92 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
INCLUSÃO DIGITAL NAS
ESCOLAS DE ENSINO
PROFISSIONAL
(SEED/MEC)
unidade
18
34
44
54
300.068,00
530.074,00
530.074,00
530.074,00
1.890.290,00
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
unidade
459
556
669
672
480.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
3.060.000,00
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
unidade
19
23
24
26
850.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
4.750.000,00
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
unidade
6
1.000.000,00
2.380.860,00
2.380.860,00
2.380.860,00
8.142.580,00
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE
ENSINO FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
unidade
8
32
18
18
600.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.700.000,00
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE
ENSINO MÉDIO (PROJETO
ALVORADA)
unidade
314
330
346
364
1.050.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
8.250.000,00
MELHORIA DO ENSINO
NOTURNO
unidade
459
556
669
672
350.000,00
929.000,00
929.000,00
929.000,00
3.137.000,00
MERENDA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (FAZENDO
ESCOLA)
unidade
459
556
669
672
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
MERENDA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
unidade
1.200
1.300
1.350
1.400
350.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
800.000,00
MERENDA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
unidade
1.440
3.840
6.240
8.640
400.000,00
580.080,00
580.080,00
580.080,00
2.140.240,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
93 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
MERENDA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DE
ENSINO MÉDIO
unidade
163.347
179.681
197.649
217.414
500.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
14.720.000,00
PROPOSTA PEDAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
unidade
141
162
180
202
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
188.000,00
PROPOSTA PEDAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
unidade
6
10
10
10
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
320.000,00
PROPOSTA PEDAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
unidade
459
556
669
672
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
PROPOSTA PEDAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA DE
ENSINO FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
unidade
713
357
250
106
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.700.000,00
PROPOSTA PEDAGÓGICA unidade
CONTEXTUALIZADA DE
ENSINO MÉDIO (PROMED)
347
364
382
401
500.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
7.400.000,00
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
À EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
459
556
669
672
473.064,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
3.773.064,00
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
À EDUCAÇÃO ESPECIAL
6
7
3
2
350.000,00
403.200,00
403.200,00
403.200,00
1.559.600,00
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
À EDUCAÇÃO INFANTIL
286
143
100
43
560.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
2.240.000,00
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
À EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
6
10
10
10
230.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.070.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
94 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
AO ENSINO
FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
82
41
29
12
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.800.000,00
RECURSOS MATERIAIS E unidade
TECNOLÓGICOS DE APOIO
AO ENSINO MÉDIO
(PROMED/ALVORADA)
314
330
346
364
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.700.000,00
1.350.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.950.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNOS DO
ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS
unidade
2.000
5.000
5.000
5.000
TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
unidade
6.557
3.279
2.295
983
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.700.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO (PROJETO
ALVORADA)
unidade
20.000
20.000
20.000
20.000
600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
5.400.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
95 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
61 - Valorização dos profissionais da educação
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
(PROEP)
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
unidade
30
80
130
180
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES PARA A
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (FAZENDO
ESCOLA)
unidade
3.500
3.500
3.500
3.500
2.722.348,00
3.980.982,00
3.980.982,00
3.980.982,00
14.665.294,00
CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES PARA A
EDUCAÇÃO ESPECIAL
unidade
300
450
640
580
450.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
1.890.000,00
CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES PARA A
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (PROEP)
unidade
180
480
780
1.080
400.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
2.800.000,00
CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
(FUNDESCOLA)
unidade
11.340
5.670
3.969
1.701
300.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.650.000,00
CAPACITAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
PARA A EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA (SEED/MEC)
unidade
300
300
300
300
200.000,00
380.080,00
380.080,00
380.080,00
1.340.240,00
88.000,00
138.000,00
138.000,00
138.000,00
502.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
Expansão da Educação
Profissional
FOMENTO À FORMAÇÃO
EM NÍVEL DE PÓSGRADUAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO (SEED/MEC)
unidade
10
10
10
10
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
96 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
GERENCIAMENTO, NO
ESTADO, DO PROGRAMA
DE CAPACITAÇÃO À
DISTÂNCIA PARA
GESTORES ESCOLARES PROGESTÃO
unidade
250
250
250
250
GERENCIAMENTO, NO
ESTADO, DO PROGRAMA
DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EM
EXERCÍCIO PROFORMAÇÃO
(SEED/MEC)
unidade
786
1.124
1.124
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
97 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
62 - Gestão das políticas públicas do setor educacional
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PLANO
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DO
CENSO ESCOLAR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
unidade
1
1
1
1
190.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
1.570.000,00
unidade
1
1
1
1
215.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.565.000,00
67.348.740,00
67.348.740,00
67.348.740,00
67.348.740,00
269.394.960,00
MANUTENÇÃO DE
RESERVA DE
COBERTURA PARA O
FUNDEF
MODERNIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA - SEDUC
unidade
1
1
1
1
260.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
1.910.000,00
SISTEMA ESTADUAL
DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
unidade
2
2
2
2
240.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
1.680.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
98 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
63 - Escola Ideal
Ação
Unidade de Medida
AMPLIAÇÃO DA JORNADA unidade
ESCOLAR DA ESCOLA
BÁSICA IDEAL
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
287
287
287
287
300.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
1.260.000,00
APOIO AO EDUCANDO
DA ESCOLA BÁSICA
unidade
39.066
39.066
39.066
39.066
390.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
5.340.000,00
GERENCIAMENTO, NO
ESTADO, DO PROGRAMA
ESTADUAL DA ESCOLA
BÁSICA IDEAL
unidade
12
12
12
12
850.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
11.950.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA
REDE PÚBLICA DE
ENSINO DA ESCOLA
BÁSICA IDEAL
unidade
287
287
287
287
1.430.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
20.930.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
99 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
64 - Desenvolvimento do ensino superior
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
24.000
24.000
24.000
24.000
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
Concurso Vestibular - 2004
1
1
1
1
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
Cursinho Preparatório para o
vestibular
21
23
25
27
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
440.000,00
Ensino de Graduação
45.167
44.818
44.182
43.833
806.000,00
906.000,00
906.000,00
906.000,00
3.524.000,00
Ensino de Graduação - Regime
Especial
5.065
4.888
4.664
7.265.000,00
12.865.000,00
12.865.000,00
32.995.000,00
Ensino de Graduação/Cursos
Seqüenciais
947
775
14
1.275.000,00
1.859.000,00
1.859.000,00
4.993.000,00
Extensão Universitária e
Assistência Comunitária
36
36
36
36
986.000,00
1.098.000,00
1.098.000,00
1.098.000,00
4.280.000,00
Fórum de Graduação.
1
1
1
1
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
Infomatização da FUESPI
9
8
6
5
318.000,00
318.000,00
318.000,00
318.000,00
1.272.000,00
Instalação de Central de
Refrigeração nos Setores
Administrativos da UESPI
2
4
6
8
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
Monitoria Para Cursos de
Graduação.
52
52
52
52
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
Pesquisa e Pós-Graduação
800
800
800
800
4.454.000,00
4.454.000,00
4.454.000,00
4.454.000,00
17.816.000,00
Plano de Segurança para
UESPI
1
1
1
1
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
348.000,00
Plano Diretor de
Regionalizaçãoda UESPI
6
Aquisição de Acervo
Bibliográfico
Unidade de Medida
Política de Incentivo à Produção
Artística
42.000,00
35
35
Reconhecimento de Curso
99
20
15
Reforma e Ampliação dos
Campi da UESPI
3
5
7
35
9
42.000,00
375.700,00
375.700,00
944.000,00
944.000,00
944.000,00
3.225.000,00
4.125.000,00
4.125.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
375.700,00
1.127.100,00
2.832.000,00
4.125.000,00
15.600.000,00
100 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
65 - Combate ao Desperdício
Ação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
CEASA LIMPA
20
20
20
20
Combatendo o Desperdício Sopa Expressa
5
5
3
2
2.400
2.400
2.400
2.400
MESA VOLUNTÁRIA
Unidade de Medida
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
224.000,00
2.524.459,26
60.000,00
60.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
2.524.459,26
60.000,00
60.000,00
240.000,00
101 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
66 - Fortalecimento do Turismo
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
200
200
200
200
50
50
1
1
1
1
Apoio aos Eventos Turísticos
50
50
50
Capacitação de Pessoal na
Atividade Turística
6
6
6
A Vez de Todos
Ação de saneamento básico Água adutora do litoral
(PRODETUR II)
%
Aparelhamento para controle
da sustentabilidade do
turismo -PRODETUR II
Un
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
786.161,00
786.161,00
786.161,00
786.161,00
3.144.644,00
6.500.000,00
6.500.000,00
156.600,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
906.600,00
50
491.350,00
491.350,00
491.350,00
491.350,00
1.965.400,00
6
18.540,00
29.540,00
28.040,00
28.040,00
104.160,00
164.110,00
164.110,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
880.000,00
121.690,00
121.690,00
121.690,00
121.690,00
486.760,00
83.500,00
83.500,00
103.500,00
103.500,00
374.000,00
567.000,00
467.000,00
147.000,00
147.000,00
1.328.000,00
394.862,00
92.462,00
555.120,00
555.120,00
555.120,00
893.848,00
893.848,00
893.848,00
CONSTRUÇÃO DE PIERS
CONSTRUÇÃO DE
TERMINAIS TURISTICOS
25
25
25
25
150
150
150
150
Demanda Turística
Descentralização de Atribuições
Delegadas pelo Ministériodo
Turismo
Desenvolvimento
Institucional da
PIEMTUR/ProdeturII
Elaboração do Projeto,
Construção e Implantação do
Terminal Turístico Porto dos
Tatus - PRODETUR II
1
Estruturação de Trilhas e Edição
de Guias Turísticos
60
60
60
ESTUDOS E PROJETOS
DE ENGENHARIA PARA
O DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO PRODETUR II
108
110
96
60
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
13.000.000,00
328.220,00
487.324,00
555.120,00
2.220.480,00
2.681.544,00
102 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Estudos para sustentabilidade
ambiental do turismo PRODETUR II
3
6
8
8
EXECUÇÃO
ACOMPANHAMENTO DE
OBRAS
DESENVOLV.TURISTICOPRODETUR II
50
40
1
9
Fortalecimento Institucional
para o Planejamento do
Turismo - PRODETUR II
Internacionalização do
Aeroporto de Parnaíba
Inventário da Oferta Turística
1
221
221
Monitoramento, Avaliação e
Atualização da Rede Hoteleira
MTUR/PRODETUR II:
Plano de Gestão/Plano
Diretor do Pólo Costa do
Delta/Fortalecimento
Institucional da SEPLAN Promoção do Turismo
2
2
2
2
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.350.000,00
2.264.600,00
8.084.600,00
2.454.600,00
4.644.600,00
17.448.400,00
275.760,00
275.760,00
275.760,00
275.760,00
1.103.040,00
444.250,00
444.250,00
444.250,00
444.250,00
1.777.000,00
90.448,00
90.448,00
22.010,00
22.010,00
22.010,00
22.010,00
88.040,00
222.480,00
222.480,00
222.480,00
222.480,00
889.920,00
484.100,00
484.100,00
484.100,00
484.100,00
1.936.400,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
Promoção e Marketing do
Turismo/ProdeturII
Realização de FAMTOUR
4
4
4
4
Realização de Pesquisas
Turísticas
20
20
20
20
46.900,00
180.896,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
187.600,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
780.000,00
REFORMA DA
ESCADARIA DE
AMARANTE
120.600,00
120.600,00
REFORMA DE HOTEIS
RIMO
171.200,00
171.200,00
Reforma do Centro de
Convenções de Teresina
1
1
643.500,00
643.500,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
1.287.000,00
103 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
270.000,00
1.870.000,00
1.100.000,00
3.240.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
134.000,00
173.100,00
173.100,00
173.100,00
REFORMA DO CENTRO
DE CONVENÇÕES EM
TERESINA
REFORMA DO
FLUTUANTE DE
FLORIANO
1
REFORMA E DECORAÇÃO
TEMATICA DE ESTAÇÕES
RODOVIARIAS
35
35
30
Renovação dos Equipamentos
e Material Permanente da
PIEMTUR
200
200
100
100
233.500,00
233.500,00
233.500,00
233.500,00
934.000,00
RESTAURAÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS DO POLO
COSTA DO DELTA PRODETUR II
88
116
89
98
4.675.600,00
7.952.200,00
8.334.400,00
8.820.460,00
29.782.660,00
Roteiros Integrados e
Municipalização do Turismo
200.000
200.000
240.000
240.000
167.000,00
167.000,00
187.000,00
187.000,00
708.000,00
Serviços e obras para
sustentabilidade ambiental
do turismo - PRODETUR II
1
2
2
2
637.450,00
807.450,00
807.450,00
807.450,00
3.059.800,00
Sinalização Turística nos
Municípios
20
15
15
15
148.780,00
148.780,00
148.780,00
148.780,00
595.120,00
Terminal Turístico de Atalaia
Turista, Sinta-se em Casa
1
10
800.000,00
278.500,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
519.300,00
800.000,00
278.500,00
104 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
67 - Assistência Técnica e extensão rural
Ação
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
Assistência Técnica a
Cultura da Mandioca.
130.100,00
130.100,00
130.100,00
130.100,00
520.400,00
Assistência Técnica da
Cultura da Mamona
93.000,00
93.000,00
93.000,00
93.000,00
372.000,00
165.830,00
165.830,00
Capacitação de Técnicos e
Produtores em Piscicultura.
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
331.660,00
105 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
68 - Combate à Desertificação
Ação
Unidade de Medida
COMBATE À
DESERTIFICAÇÃO
Un
Recuperação de biomas em
processo de degradação
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
37
37
13
13
80.700,00
80.700,00
80.700,00
80.700,00
322.800,00
500
500
500
500
199.990,00
199.990,00
199.990,00
199.990,00
799.960,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
106 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
69 - Desenvolvimento do esporte
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
CIEP – Centro Integrado
Esportivo do Piauí
Circuito Piauiense de
Pedestrianismo
Metas/2006
1
50
Construção do Velódromo de
Teresina
Recursos/2004
1
1
50
50
1
50
15.000,00
166.400,00
50
50
5
5
5
Construção e Reforma de
Centros Olímpicos Regionais
1
1
1
Construção e Reforma de
Estádios Municipais
3
3
3
Construção e reforma de
quadras esportivas
7
7
7
Corpo – Centro Olímpico Rio
Poti
Recursos/2006
Recursos/2007
5
3
Total Recurso
200.000,00
15.000,00
15.000,00
220.000,00
220.000,00
15.000,00
60.000,00
440.000,00
120.000,00
286.400,00
220.000,00
220.000,00
366.300,00
366.300,00
366.300,00
206.600,00
206.600,00
206.600,00
263.000,00
313.000,00
313.000,00
301.250,00
301.250,00
301.250,00
903.750,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
65.000,00
75.000,00
85.000,00
285.360,00
1
1
Recursos/2005
200.000,00
Construção e reforma de
ginásios poliesportivos
Encontro Estadual de
Gestores de Esportes
Metas/2007
1
Construção do Autódromo de
Teresina
Construção do Complexo
Tenístico de Teresina
Metas/2005
440.000,00
366.300,00
1.465.200,00
619.800,00
313.000,00
1.202.000,00
1
1
1
12
12
12
1
1
1
1
1
1
130.000,00
130.000,00
130.000,00
390.000,00
100
100
100
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Jogos do Servidor Público
1
1
1
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
Jogos Escolares Piauienses JEPs
1
1
1
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Fóruns Regionais de Esportes
I Copa Piauiense de Esporte
Amador
Jogos Abertos dos Municípios
Jogos da Juventude
1
60.360,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
107 de 111
Relatório Padrão
Ação
03/11/2003 11:15
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
6.000
7.000
7.000
Manutenção de Espaços
Públicos Desportivos
15
15
Pintando a Liberdade
150
Projeto Navegar
100
Qualificação e Capacitação de
Esportistas
100
Lazer na Cidade
Unidade de Medida
Reforma e Melhoria do
Estádio Deusdeth Melo
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
7.000
430.522,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
1.720.522,00
15
15
538.000,00
538.000,00
538.000,00
538.000,00
2.152.000,00
150
150
150
292.599,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
1.282.599,00
200
300
400
128.652,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
788.652,00
100
100
120
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
240.000,00
1
200.000,00
200.000,00
Reforma e melhoria do
Estádio “Albertão”
1
943.918,00
943.918,00
Reforma e melhoria do
Ginásio “Verdão” –
Transformação em Palácio do
Esporte
1
200.000,00
200.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
108 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
70 - Gestão Integrada do Meio Ambiente
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
Aperfeiçoamento da política de Un
licenciamento ambiental
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
25
25
25
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
300.000,00
300.000,00
300.000,00
900.000,00
Desenvolvimento
institucional para controle da
biosfera e tecnosfera
31
23
23
23
462.190,00
462.190,00
462.190,00
462.190,00
1.848.760,00
Educação ambiental na Escola
Formal
12
12
12
12
83.700,00
83.700,00
83.700,00
83.700,00
334.800,00
10
10
10
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
3.900.000,00
Estudos para controle da
biosfera e da tecnosfera
Fortalecimento das instituições
do SISNAMA no Estado PNMAII
40
40
40
40
367.745,00
367.745,00
367.745,00
367.745,00
1.470.980,00
Informatização de sistemas de
informações ambientais
25
25
25
25
62.095,00
62.095,00
62.095,00
62.095,00
248.380,00
Infraestrutura e
desenvolvimento
institucional do Centro de
Educação Ambiental
31
23
23
23
183.975,00
144.425,00
144.425,00
144.425,00
617.250,00
Promoção da imagem do
Sistema de Meio Ambiente
28
24
24
24
61.640,00
61.640,00
61.640,00
61.640,00
246.560,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
109 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
71 - Conservação de recursos ambientais
Ação
Conservação de recursos
florestais
Unidade de Medida
Metas/2004
Metas/2005
Metas/2006
Metas/2007
20
20
20
20
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
Recursos/2007
Total Recurso
94.400,00
94.400,00
94.400,00
94.400,00
377.600,00
728.000,00
728.000,00
Demarcação das Reservas
1.456.000,00
Implantação, desenvolvimento
e gestão de Unidades
Estaduais de Conservação
4
3
3
3
236.490,00
536.490,00
536.490,00
536.490,00
1.845.960,00
Sistema de compensações
ambientais
27
26
26
21
158.000,00
158.000,00
158.000,00
158.000,00
632.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
110 de 111
Relatório Padrão
03/11/2003 11:15
Programa
72 - Proágua – Semi-árido
Ação
Unidade de Medida
Metas/2004
ESTUDOS E PROJETOS
ESPECÍFICOS
Metas/2005
Metas/2006
61
39
Metas/2007
Recursos/2004
Recursos/2005
Recursos/2006
1.700.000,00
1.080.000,00
Recursos/2007
Total Recurso
2.780.000,00
GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS
50
50
230.164,00
230.164,00
460.328,00
OBRAS PRIORITÁRIAS
70
30
616.450,00
616.450,00
1.232.900,00
PLANEJAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS
76
24
1.460.000,00
Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos
460.000,00
1.920.000,00
111 de 111
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ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações