Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Programa 01 - Processo Legislativo Ação APOIO DE GABINETE Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 18.491.526,00 19.970.848,00 21.568.515,00 23.293.996,00 83.324.885,00 CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 2.000.000,00 2.000.000,00 COORDENAÇÃO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 48.487.304,00 52.366.288,00 56.555.591,00 61.080.038,00 218.489.221,00 DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.952.959,00 3.189.195,00 3.444.331,00 3.719.877,00 13.306.362,00 PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 3.021.170,00 3.262.863,00 3.523.892,00 3.805.804,00 13.613.729,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 1 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 02 - Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa Ação MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS/FMTC Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 55.000,00 59.400,00 64.152,00 69.284,00 247.836,00 1.562.000,00 1.686.960,00 1.821.916,00 1.967.670,00 7.038.546,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 2 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 03 - Processo Judiciário Ação Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso COORDENAÇÃO GERAL DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR 530.000,00 572.400,00 618.192,00 667.647,00 2.388.239,00 COORDENAÇÃO GERAL DA CORREGEDORIA 245.000,00 264.600,00 285.768,00 308.629,00 1.103.997,00 COORDENAÇÃO GERAL DA JUSTIÇA 67.457.000,00 72.853.560,00 78.681.844,00 84.976.391,00 303.968.795,00 COORDENAÇÃO GERAL DOS JUIZADOS 44.267.000,00 47.808.360,00 51.633.028,00 55.763.670,00 199.472.058,00 3.330.000,00 3.596.400,00 3.884.112,00 4.194.840,00 15.005.352,00 130.000,00 140.400,00 151.632,00 163.762,00 585.794,00 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 3 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 04 - Apoio Administrativo Ação Unidade de Medida Ação de saneamento básico - Programa de Desenvolvimento Institucional % Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 75 25 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 16.464.664,00 3.600.000,00 Recursos/2007 Total Recurso 20.064.664,00 Adequação da estrutura física e modernização da Cepro 455.320,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1.475.320,00 Administração do Fundo Rotativo de Material 104.108,00 2.141.925,00 2.141.925,00 2.141.925,00 6.529.883,00 Ampliação das Defensorias Regionais 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00 AMPLIAÇÃO DAS DEFENSORIAS REGIONAIS 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00 Ampliação dos Núcleos Especializados 910.000,00 600.000,00 600.000,00 2.110.000,00 AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS 910.000,00 600.000,00 600.000,00 2.110.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 350.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS 12 12 12 12 230.000,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Concessão de Bolsa Estagio 552.214,00 552.214,00 552.214,00 552.214,00 2.208.856,00 CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DO DER-PI 444.000,00 444.000,00 444.000,00 444.000,00 1.776.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 4 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida CONSTRUÇÃO E unidade MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS CENTRAL E REGIONAL COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL Coordenação Geral Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 19 19 19 19 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 130.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.430.000,00 13.193.320,00 13.193.320,00 13.193.320,00 13.193.320,00 52.773.280,00 7.336.508,00 7.336.508,00 7.336.508,00 7.336.508,00 29.346.032,00 Coordenação Geral 1.369.060,00 1.580.960,00 1.580.960,00 1.580.960,00 6.111.940,00 COORDENAÇÃO GERAL 39.591.969,00 42.759.326,00 46.180.072,00 49.874.477,00 178.405.844,00 Coordenação Geral 3.067.095,00 3.067.095,00 3.067.095,00 3.067.095,00 12.268.380,00 COORDENAÇÃO GERAL 8.882.500,00 19.900.000,00 28.800.000,00 29.310.000,00 86.892.500,00 Coordenação Geral da Ceid 729.770,00 1.263.072,00 1.263.072,00 1.263.072,00 4.518.986,00 Coordenação Geral da CMTP/Metrô 2.739.070,00 2.739.070,00 2.739.070,00 2.739.070,00 10.956.280,00 Coordenação Geral da COMDEPI 4.023.614,00 1.023.614,00 1.023.614,00 1.023.614,01 7.094.456,01 Coordenação Geral da Controladoria Geral do Estado 1.283.058,00 2.329.789,90 2.353.087,79 2.376.618,66 8.342.554,35 Coordenação Geral da Coordenadoria de Controle das Licitações Públicas - CCLIP 377.750,00 377.750,00 377.750,00 377.750,00 1.511.000,00 COORDENAÇÃO GERAL DA COORDENADORIA DE SEG. ALIMENTAR COORDENAÇÃO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 1.335.026,00 11.750.000,00 1.335.026,00 19.900.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 28.800.000,00 29.310.000,00 89.760.000,00 5 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Coordenação Geral da Escola de Governo 210.345,00 210.345,00 210.345,00 210.345,00 841.380,00 Coordenação Geral da FAPEPI 449.066,00 449.066,00 449.066,00 449.066,00 1.796.264,00 3.917.728,00 5.564.039,00 5.564.039,00 5.564.039,00 20.609.845,00 Coordenação Geral da Fundespi 516.310,00 516.310,00 516.310,00 516.310,00 2.065.240,00 Coordenação Geral da JUCEPI 1.622.840,00 1.622.840,00 1.622.840,00 1.622.840,00 6.491.360,00 Coordenação Geral da LOTEPI 650.814,00 650.814,00 650.814,00 650.814,00 2.603.256,00 Coordenação Geral da PIEMTUR 1.662.940,00 1.662.940,00 1.662.940,00 1.662.940,00 6.651.760,00 Coordenação Geral da Polícia Militar 114.241.970,00 114.241.970,00 114.241.970,00 114.241.970,00 456.967.880,00 Coordenação Geral da SASC 22.492.592,00 22.492.592,00 22.492.592,00 22.492.592,00 89.970.368,00 Coordenação Geral da SEAD 6.786.617,00 6.786.617,00 6.786.617,00 6.786.617,00 27.146.468,00 COORDENAÇÃO GERAL DA SECOM 2.201.770,00 2.201.770,00 2.201.770,00 2.201.770,00 8.807.080,00 Coordenação Geral da Secretaria 1.372.543,00 1.372.543,00 1.372.543,00 1.372.543,00 5.490.172,00 Coordenação Geral da Secretaria da Fazenda 60.387.830,00 60.387.830,00 60.387.830,00 60.387.830,00 241.551.320,00 Coordenação Geral da Secretaria da Saúde 130.224.288,00 130.224.288,00 130.224.288,00 130.224.288,00 520.897.152,00 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 1.220.860,00 1.220.860,00 1.220.860,00 1.220.860,00 4.883.440,00 Coordenação Geral da Secretaria de Desenvolvimento Rural 5.234.950,00 5.234.950,00 5.234.950,00 5.234.950,00 20.939.800,00 COORDENAÇÃO GERAL DA FUNDAC Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 6 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 77.890.000,00 103.694.718,00 103.694.718,00 103.694.718,00 388.974.154,00 3.101.360,00 3.101.360,00 3.101.360,00 3.101.360,00 12.405.440,00 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DE DIREITOS HUMANOS 11.055.744,00 11.055.744,00 11.055.744,00 11.055.744,00 44.222.976,00 Coordenação Geral da Secretaria de Segurança Pública 50.167.364,00 50.167.364,00 50.167.364,00 50.167.364,00 200.669.456,00 Coordenação Geral da Secretraria de Gestão Interna 752.750,00 752.750,00 752.750,00 752.750,00 3.011.000,00 Coordenação Geral da SECTEC 901.850,00 901.850,00 901.850,00 901.850,00 3.607.400,00 COORDENAÇÃO GERAL DA SEINFRA 2.155.850,00 2.155.850,00 2.155.850,00 2.155.850,00 8.623.400,00 Coordenação Geral da SEMAR 2.546.610,00 5.900.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 22.446.610,00 Coordenação Geral da SEPLAN 2.306.911,00 2.306.911,00 2.306.911,00 2.306.911,00 9.227.644,00 Coordenação Geral da SERPI-BSB 939.350,00 939.350,00 939.350,00 939.350,00 3.757.400,00 Coordenação Geral da SETAR 4.041.000,00 4.041.000,00 4.041.000,00 4.041.000,00 16.164.000,00 Coordenação Geral da SICT 1.970.953,00 1.970.953,00 1.970.953,00 1.970.953,00 7.883.812,00 COORDENAÇÃO GERAL DA TV EDUCATIVA 1.335.026,00 3.173.120,00 3.173.120,00 3.173.120,00 10.854.386,00 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Coordenação Geral da Secretaria de Governo Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 7 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 28.026.000,00 28.026.000,00 28.026.000,00 28.026.000,00 112.104.000,00 Coordenação Geral do Corpo de Bombeiros Militar 5.485.640,00 5.485.640,00 5.485.640,00 5.485.640,00 21.942.560,00 COORDENAÇÃO GERAL DO DETRAN 26.059.420,00 33.103.040,00 37.097.405,00 41.577.093,00 137.836.958,00 Coordenação Geral do EMATER 10.764.288,00 10.764.288,00 10.764.288,00 10.764.288,00 43.057.152,00 Coordenação Geral do Gabinete do Governador 3.596.554,00 3.596.554,00 3.596.554,00 3.596.554,00 14.386.216,00 COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO VICEGOVERNADOR 1.208.465,00 1.208.465,00 1.208.465,00 1.208.465,00 4.833.860,00 Coordenação Geral do Gabinete Militar 6.645.604,00 6.645.604,00 6.645.604,00 6.645.604,00 26.582.416,00 Coordenação Geral do IAPEP 12.411.100,00 12.411.100,00 12.411.100,00 12.411.100,00 49.644.400,00 Coordenação Geral do INTERPI 2.478.400,00 2.478.400,00 2.478.400,00 2.478.400,00 9.913.600,00 Coordenação Geral do Orgão 1.514.353,00 1.514.353,00 1.514.353,00 1.514.353,00 6.057.412,00 Coordenação Geral do Prodart 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 15.044.520,00 16.248.081,00 17.547.927,00 18.951.761,00 67.792.289,00 4.248.982,00 COORDENAÇÂO GERAL DA UESPI COORDENAÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS Coordenação Geral Seagro Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 1.157.782,00 1.157.782,00 1.157.782,00 7.722.328,00 Defensoria nos Presídios 320.000,00 50.000,00 50.000,00 420.000,00 DEFENSORIA NOS PRESÍDIOS 320.000,00 50.000,00 50.000,00 420.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 8 de 111 Relatório Padrão Ação ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS DO ESTADO 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 25 25 25 25 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS Gerenciamento da Execução da Orçamentária do Governo Estadual Implantação das Procuradorias Regionais. 3 Implantação de Núcleos Setoriais da Procuradoria Geral do Estado nas Secretarias do Estado 7 Implementação e treinamento do quadro efetivo da SEMAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INFORMATIZAÇÃO DA SEINFRA Manutenção da Procuradoria Fiscal Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 526.000,00 526.000,00 526.000,00 526.000,00 2.104.000,00 15.477.713,00 15.477.713,00 15.477.713,00 15.477.713,00 61.910.852,00 4.408.585,00 4.408.585,00 4.408.585,00 4.408.585,00 17.634.340,00 2 3 96.145,00 96.145,00 96.145,00 96.145,00 384.580,00 7 7 7 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 107.200,00 80 80 80 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 200.000,00 100 49.725,00 49.725,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 562.800,00 Manutenção das Gerencias de Atendimento das Regiões Fiscais 2.710.658,00 2.710.658,00 2.710.658,00 2.710.658,00 10.842.632,00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 9 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Manutenção do Centro Administrativo 140.700,00 351.065,00 351.065,00 351.065,00 1.193.895,00 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CONTINGÊNCIA DO BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ - BEP 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 36.000.000,00 Núcleos-Satélites nos Bairros de Teresina 550.000,00 360.000,00 360.000,00 1.270.000,00 NÚCLEOS-SATÉLITES NOS BAIRROS DE TERESINA 550.000,00 360.000,00 360.000,00 1.270.000,00 5.098.935,00 5.098.935,00 5.098.935,00 20.395.740,00 Plantão Criminal 185.000,00 30.000,00 30.000,00 245.000,00 PLANTÃO CRIMINAL 185.000,00 30.000,00 30.000,00 245.000,00 Projeto Publicitário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 PROJETO PUBLICITÁRIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 150.000,00 900.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00 238.240,00 470.000,00 515.000,00 610.000,00 1.833.240,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 536.000,00 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS 5.098.935,00 Readeqação física do Iapep em Teresina Reestruturação do Espaço Físico da Secretaria de Administração 1 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CASA DE CULTURA DA CAPITAL E DO INTERIOR 15 REFORMA DA SEDE DO DER-PI E NÚCLEOS RODOVIÁRIOS 22 23 28 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 10 de 111 Relatório Padrão Ação REFORMA DO AUDITORIO DA FUNDAC Reforma e Ampliação do Auditório 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 100 72.384,00 1 60.300,00 100.000,00 374.000,00 1.633.000,00 106.010,00 106.010,00 106.010,00 106.010,00 424.040,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Restruturação do INTERPI REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1 Sistema de Informações Ambientais 22 26 26 26 TAXAS E IMPOSTOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO 100.000,00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 30.000,00 72.384,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 160.300,00 2.007.000,00 30.000,00 11 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 05 - Desenvolvimento do Artesanato Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 6.000 7.000 8.000 Centrais de Comercialização de Artesanato 3 3 3 Estudo e Pesquisa para Identificação de Informações sobre o segmento Artesanal 40.000 10.000 Capacitação de Multiplicadores Unidade de Medida Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 9.000 180.000,00 210.000,00 240.000,00 270.000,00 900.000,00 3 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1.080.000,00 163.500,00 140.000,00 303.500,00 Fome Zero, Criatividade Dez 990.000,00 Fomento ao Artesanato Piauiense 549.020,00 549.020,00 549.020,00 549.020,00 2.196.080,00 540.000,00 615.000,00 660.000,00 705.000,00 2.520.000,00 Implementação de Estratégias de Comunicação com o Público alvo e a Sociedade 11 Rota de Artesanato e turismo 1 15 18 19 990.000,00 50.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 50.000,00 12 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 06 - Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cultura da Mamona Ação Unidade de Medida ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES DE MAMONA Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 UN 1.530 1.530 CAPACITAÇÃO PARA CULTIVO DA MAMONA UN 1.530 Distribuição de Sementes de Mamona Ton INCENTIVO A PRODUÇÃO DO BIODIESEL UN Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.530 486.000,00 486.000,00 486.000,00 1.458.000,00 1.530 1.530 114.750,00 114.750,00 114.750,00 344.250,00 68 30 20 390.000,00 277.210,00 204.890,00 872.100,00 2 1 1 132.100,00 69.300,00 69.300,00 270.700,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 13 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 07 - Fomento a Ciência e Tecnologia Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Apoio à Capacitação Científica e Tecnológica 363.900,00 363.900,00 363.900,00 363.900,00 1.455.600,00 Apoio a promoção de eventos, a publicações e a divulgações científico e tecnológico 107.200,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1.727.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Capacitar para Produzir Caracterização Térmica e elétrica de polímeros condutores 127.280,00 127.280,00 254.560,00 Centro de Inovação Tecnológica para os Arranjos Produtivos da Região de Parnaíba: Carnaúba 141.125,00 141.125,00 282.250,00 Centro Tecnológico de Biodiversidade do Piauí 178.871,00 178.871,00 357.742,00 Centro tecnológico de Pesquisa e desenvolvimento mineral de fronteiras- Pio IX e Gilbués-Monte Alegre 193.780,00 193.780,00 193.780,00 193.780,00 775.120,00 Centro Tecnológico em lapidação e artesanato mineral 46.900,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 187.600,00 Concessão de Bolsas Bolsa 6.134.848,00 6.134.848,00 6.134.848,00 18.404.544,00 Desenvolvimento Científico e Tecnológico Unidade 6.429.959,00 6.429.959,00 6.429.959,00 19.289.877,00 439.356,00 419.356,00 389.356,00 4.537.814,00 Desenvolvimento da Aqüicultura e Pesca 3.289.746,00 Ecoturismo Científico 147.734,00 Estruturação do Centro de Inovação Tecnológica para os Arranjos Produtivos da Região de Picos: Apicultura e Cajucultura 110.975,00 147.734,00 110.975,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 221.950,00 14 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida FAPEPI para Pesquisadores Unidade Fomento à Pesquisa Científica e Tecnológica Fortalecimento Institucional Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 1.861.073,00 Unidade Implementação do Programa Piauí Tecnológico - PIAUÍ TEC 180.970,00 Inovações Tecnológicas do Arranjo Produtivo Local da Mandioca 74.301,00 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00 1.861.073,00 1.861.073,00 1.861.073,00 7.444.292,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 180.970,00 180.970,00 180.970,00 723.880,00 74.301,00 Jornadas Culturais e Tecnológicas da Mamona 128.590,00 128.590,00 257.180,00 Unidade Móvel de Assistência Técnica à Ovinocaprinocultura na Região da Chapada do Araripe no Piauí 158.490,00 158.490,00 316.980,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 15 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 08 - Desenvolvimento Industrial Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.033.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 1.134.000,00 30.543,00 230.543,00 230.543,00 230.543,00 722.172,00 230.543,00 230.543,00 230.543,00 722.172,00 Center Moda Piauí Central de Comercialização de Confecções e Acessórios de Moda 2 Implantação da Central de Atendimento ao Empreendedor/Telecentro s 1 Implantação de Centrais de Unidade Atendimento aos Empreendedores 10 30.543,00 Infra-Estrutura de Distrito Industrial 3 679.000,00 3 3 3 Modernização do Parque Gráfico 679.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 804.000,00 Operacionalização das Centrais de Atendimento ao Empreendedor/Telecentro s 1 3 3 3 60.543,00 60.543,00 60.543,00 60.543,00 242.172,00 Participação em Feiras e Eventos 3 3 3 3 34.062,00 34.062,00 34.062,00 34.062,00 136.248,00 1.634.000,00 116.634.000,00 367.634.000,00 335.634.000,00 821.536.000,00 67.000,00 67.000,00 Piauí a Todo Gás Reforma da Sede da COMEPI Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 134.000,00 16 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 09 - Atração de Investimentos Ação Unidade de Medida Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 42.514,00 142.514,00 42.514,00 42.514,00 270.056,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 14.204,00 56.816,00 Oportunidades Atrativas de Investimentos para o Estado do Piauí 55.975,00 55.975,00 55.975,00 55.975,00 223.900,00 Oportunidades Atrativas de investimentos para o Estado do Piauí. 75.975,00 75.975,00 75.975,00 75.975,00 303.900,00 79.045,00 79.045,00 79.045,00 79.045,00 316.180,00 79.045,00 79.045,00 79.045,00 79.045,00 316.180,00 Encontro de Negócios Implantação de Centrais de Atendimento Promoção e Atração de Investimentos Promoção e Atração de Investimentos Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 2 3 1 1 Unidade 5.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 17 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 10 - Desenvolvimento do Comércio e Serviços Ação Unidade de Medida Metas/2004 Criação do Polo Distribuidor Atacadista Digitalização do Acervo do Registro Mercantil da JUCEPI Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 1 40.000 20.000 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 900.000,00 20.000 20.000 95.100,00 70.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Total Recurso 900.000,00 70.000,00 70.000,00 305.100,00 18 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 11 - Incentivo às Exportações Ação Unidade de Medida Apoio à Exportações do Piauí Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 50 100 100 100 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 37.168,00 137.168,00 137.168,00 137.168,00 448.672,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 19 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 12 - Educação a Distância Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA Un 223 223 223 PREENCHIMENTO Un GRADATIVO DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO PARA A RÁDIO E TELEVISÃO 4 8 Transformação do modelo pedagógico para TV 1 1 un Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 223 540.700,00 570.000,00 700.000,00 850.000,00 2.660.700,00 12 16 300.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1.320.000,00 1 1 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 20 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 13 - Democratização da Comunicação Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Comunicação do Governo com a Sociedade Qualificação de Comunicadores Populares Unidade 2.000 2.000 2.000 2.000 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 10.720.000,00 246.002,00 246.002,00 246.002,00 246.002,00 984.008,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 21 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 14 - Governo Transparente Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 15 25 30 30 310.000 310.000 310.000 310.000 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 3 4 5 5 CONTROLE GOVERNAMENTAL 17 23 30 30 FIQUE DE OLHO / CONTROLE SOCIAL 16 26 28 30 AUDITORIA EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL Campanhas educativas e institucionais Unidade Identificação e Caracterização do Perfil da Rede de rádio Difusão no Estado do Piauí Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 70.000,00 80.000,00 90.000,00 240.000,00 204.350,00 204.350,00 204.350,00 817.400,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 45.000,00 85.458,00 135.000,00 145.000,00 150.000,00 515.458,00 47.087,00 75.000,00 77.000,00 80.000,00 279.087,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 204.350,00 PARECERES E OPINIÕES 25 25 25 25 PROCEDIMENTOS UNIFORMES 17 22 29 32 19.899,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 128.899,00 4.920.000 4.920.000 4.920.000 4.920.000 460.290,00 460.290,00 460.290,00 460.290,00 1.841.160,00 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 293.700,00 293.700,00 293.700,00 293.700,00 1.174.800,00 Produção e Difusão de Informações PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Unidade Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 22 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 15 - Administração Fiscal Eficiente – PROMOTAF Ação Unidade de Medida CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GERENCIAS REGIONAIS E POSTOS FISCAIS Un Modernização da Administração Financeira e Tributária do Estado -PROMOTAF Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 25 25 25 25 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 268.000,00 7.464.032,00 7.464.032,00 7.464.032,00 7.464.032,00 29.856.128,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 23 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 16 - Modernização da Tecnologia de Informação do Estado do Piauí Ação Unidade de Medida Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 194.000,00 Atualização Tecnológica 250.000,00 150.000,00 50.000,00 60.000,00 510.000,00 Gerenciamento de Dados Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 1 10.000,00 Implantação do Laboratório de Geoprocessamento 10.000,00 196.181,00 196.181,00 196.181,00 196.181,00 784.724,00 Implementação de Suporte Tecnológico 85.090,00 85.090,00 85.090,00 85.090,00 340.360,00 Informatização da COMEPI 20.100,00 20.100,00 20.100,00 Informatização da Secretaria de Administração. 1.331.572,00 1.331.572,00 1.331.572,00 1.331.572,00 5.326.288,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 482.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 50.720,00 100.500,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00 1.100.500,00 199.142,00 398.284,00 398.284,00 398.284,00 1.393.994,00 145.859,00 250.000,00 260.000,00 280.000,00 935.859,00 670.000,00 300.000,00 80.400,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 480.400,00 Informatização dos Serviços Administrativos do Estado 56 56 56 56 Interagir para Produzir Manutenção do Banco de Dados Manutenção do FIPI 5 10 15 20 Manutenção e Unidade Operacionalização do Ponto de Presença da RNP MODERNIZAÇÃO DA AUDITORIA Modernização da PRODEPI un 18 20 1 10 25 27 Modernização Tecnológica Rede Governamental de Comunicação de Dados Sistemas Integrados de Informação un 60.300,00 970.000,00 350 700 1.400 3.250.000,00 4.875.000,00 6.500.000,00 14.625.000,00 2 2 2 3.871.507,00 1.935.753,00 967.876,00 6.775.136,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 24 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 17 - Modernização da Gestão Pública Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso A VOZ DO SERVIDOR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 CLUBE DO SERVIDOR 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 344.000,00 343.000,00 343.000,00 1.030.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 397.000,00 397.000,00 397.000,00 397.000,00 1.588.000,00 Construção da Sede da Coordenadoria de Controle das Licitações Públicas CCLIP CONSTRUÇÃO DE SEDES DO EMATER un 50 25 25 Construção e reforma de unidades operacionais da PMPI 100.500,00 CRIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL 223 223 223 223 222.425,00 222.425,00 222.425,00 222.425,00 889.700,00 EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS PUBLICAS 25 25 25 25 449.500,00 449.500,00 449.500,00 449.500,00 1.798.000,00 30 44 44 44 105.000,00 200.000,00 200.000,00 105.000,00 610.000,00 35 56 28 105 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 988.000,00 1.222.614,00 1.222.614,00 1.222.614,00 1.222.614,00 4.890.456,00 2.100.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 4.050.000,00 Fórum Estadual de Gestores Implantação do Padrão de excelência do Serviço Público un Informatização das Unidades Operativas do EMATER. MODERNIZACAO DA GESTÃO PUBLICA ESTADUAL Modernização do DETRAN 12 12 12 12 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 25 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Monitoramento e Avaliação das Ações de Modernização do Estado 56 56 56 56 O NOVO GESTOR 14 23 30 33 Ponto Eletrônico 56 56 56 56 Reforma da Sede da Procuradoria Geral 1 56 40.910,00 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 295.910,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 33.500,00 Representação, modernização a articulação para o desenvolvimento Seminário de Sensibilização e Planejamento da Modernização Recursos/2004 56 56 56 33.500,00 81.740,00 50.000,00 20.000,00 12.000,00 163.740,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 26 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 18 - Qualificação do Trabalhador Público Ação CAPACITAÇÃO PARA Valorização do Servidor Público Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 56 56 56 56 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 6.400.000,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 201.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Capacitação dos Servidores 5 5 5 5 CAPACITAÇÂO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÂO 56 56 56 56 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 6.400.000,00 PROFISSIONAL MOTIVADO 19 23 27 31 67.670,00 150.000,00 170.000,00 180.000,00 567.670,00 REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS 110.000,00 118.800,00 128.304,00 138.568,00 495.672,00 Reaparelhamento operacional e treinamento de recursos humanos 102.845,00 102.845,00 102.845,00 102.845,00 411.380,00 Treinamento de Recursos Humanos 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 98.720,00 Treinamento e Capacitação para o Planejamento 96.950,00 96.950,00 96.950,00 96.950,00 387.800,00 879.300,00 879.300,00 879.300,00 879.300,00 3.517.200,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 27 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 19 - Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Ação Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 388.000,00 Acompanhamento dos Preços praticados no Comércio Varejista e Atacadista no Estado do Piauí. 117.956,00 117.956,00 117.956,00 117.956,00 471.824,00 Avaliaçao e acompanhamento sistematico de Politicas Publicas e Programas Sociais 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 388.000,00 Calculo do Indice de Preço ao Consumidor - IPC 670,00 670,00 670,00 670,00 2.680,00 Identificação e caracterização dos portadores de deficiência do Estado do Piauí 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 Índice de Desenvolvimento Humano 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 Publicação e Divulgação de Trabalhos Técnicos 155.521,00 155.521,00 155.521,00 155.521,00 622.084,00 Realização de Pesquisas de Opinião Pública 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 544.000,00 Avaliação e Acompanhamento sistematico de Políticas Publicas e Programas Sociais Regionalização do Estado do Piauí Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 15.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 15.000,00 28 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 20 - Integração Rodoviária Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 CONSERVAÇÃO DE OBRAS D'ARTE ESPECIAIS E CORRENTES Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 CONSTRUÇÃO DA PI-114 1.798.000,00 Construção e Recuperação de Obras D'arte Especiais e Correntes 2.471.000,00 2.236.000,00 236.000,00 236.000,00 5.179.000,00 COSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTDAS ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA 4.375 4.442 4.442 4.415 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 5.360.000,00 516 775 774 413 1.071.500,00 1.071.500,00 1.071.500,00 1.071.500,00 4.286.000,00 2.976.000,00 668.000,00 668.000,00 668.000,00 4.980.000,00 13.341.400,00 13.341.400,00 13.341.400,00 13.341.400,00 53.365.600,00 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER-PI RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS 1.798.000,00 406 355 370 416 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 29 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 21 - Desenvolvimento dos transportes e integração multi-modal Ação Unidade de Medida Metas/2004 Ampliação da Linha 1 do Metrô Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 19.950.000,00 268.000,00 268.000,00 268.000,00 1.072.000,00 70.000,00 140.000,00 140.000,00 350.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.800.000,00 20.000.000,00 449.500,00 449.500,00 449.500,00 449.500,00 1.798.000,00 431.625,00 431.625,00 431.625,00 431.625,00 1.726.500,00 2.500 ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA AOS MUNICÍPIOS 268.000,00 Cadastramento e Atualização da Rede Viária 20 40 40 Conclusão das Eclusas da Barragem de Boa Esperança. Conclusão das obras doPorto de Luís Corréia 50 50 Construção de Terminais Intermodais de Carga 3 1 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 100 Construção do Aeroporto de Uruçui 1 1 1.664.000,00 1 Desenvolvimento de Atividade de Trânsito Duplicação de linha urbana Linha 1 7.200 Eliminação da PN- Avenida Higino Cunha x Ferrovia 1 Estruturação da Rede Aeroportuária 12 18 18 12 Gerenciamento de Terminais Hidrovia do Rio Parnaíba Implantação da Ferrovia Transnordestina 213 469 1.664.000,00 171.700,00 172.800,00 114.750,00 114.750,00 574.000,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 100.400,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 4.230.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 354.780,00 410.780,00 410.780,00 354.780,00 1.531.120,00 74.720,00 74.720,00 74.720,00 74.720,00 298.880,00 602.500,00 602.500,00 602.500,00 602.500,00 2.410.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 150 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 30 de 111 Relatório Padrão Ação Implementação de Fiscalização e Controle 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 2 1 1 Linha 2 - Sul Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 108.500,00 71.000,00 71.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 41.550.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 46.000.000,00 4.500 Linha 3 - Norte Melhoria do Terminal Rodoviário de Picos Metas/2007 9.500 1 Modernização de Material Rodante Recursos/2007 250.500,00 20.050,00 4 Total Recurso 20.050,00 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 14.550.000,00 Ramal Leste 4 9.350.000,00 9.350.000,00 18.700.000,00 Ramal Sudeste 3 11.525.000,00 11.525.000,00 23.050.000,00 Ramal Tancredo Neves 1 Ramal Teresina - Altos 40 950.000,00 Reativação da ferrovia AltosParnaíba Reforma do Terminal Rodoviário Lucídio Portela 1 150.360,00 950.000,00 950.000,00 2.850.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 35.550.000,00 129.960,00 110.160,00 110.160,00 500.640,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 31 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 22 -Gerenciamento dos Recursos Hídricos Ação Unidade de Medida Fornecimento de energia alternativa a comunidades isoladas - PRODEM Gestão de Recursos Hídricos IMPLANTAÇÃO DE BASES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 50 75 75 75 26 26 23 un 42 58 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 83.080,00 2.130.000,00 2.130.000,00 1.890.000,00 6.150.000,00 108.270,00 108.270,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 216.540,00 32 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 23 - Planejamento, Aproveitamento e Ampliação da Oferta Hídrica Ação Unidade de Medida Metas/2006 Metas/2007 ADUTORA CORREDORES Percentual 2 2 ADUTORA MESA DE PEDRA Percentual 1 1 4 4 ADUTORA POÇO DO MARRUÁ E BARRAGEMConstrução Percentual 1 1 1 ADUTORA SANTA CRUZ DOS MILAGRES e BARRAGEM - Construção Percentual 1 1 1 BARRAGEM ALGODÕES II - Percentual Construção 22 68 BARRAGEM ATALAIA CONSTRUÇÃO Percentual BARRAGEM BAIXÃO DO MEIO - CONSTRUÇÃO Percentual BARRAGEM BETÂNIA Metas/2004 Metas/2005 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 6 222.961,00 222.961,00 222.961,00 222.961,00 891.844,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 1 3 3 4 4 41 42 174.319,00 174.319,00 174.319,00 174.319,00 697.276,00 Percentual 8 8 34 40 174.319,00 174.319,00 174.319,00 174.319,00 697.276,00 BARRAGEM ESTREITO Conclusão da obra Percentual 3 4 43 41 158.173,00 158.173,00 158.173,00 158.173,00 632.692,00 BARRAGEM RANGEL Construção Percentual 1 1 1 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 BARRAGEM RIACHO FUNDO - Construção Percentual 1 1 5 5 174.319,00 174.319,00 174.319,00 174.319,00 697.276,00 BARRAGEM SANTA LUZ Construção Percentual 5 5 40 40 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Barragem Serra do Brejo Percentual 8 8 37 37 174.319,00 174.319,00 174.319,00 BARRAGEM TINGUÍS Construção Percentual 1 1 3 3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 Barragem Vereda Grande Percentual 1 4 4 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 BARRAGENS - SISTEMA ANGICOS Percentual 1 3 3 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 522.957,00 33 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Construção da Barragem Suspirante Percentual 7 7 37 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS Percentual 8 8 84 Construção de Cisternas PERCENTUAL CONSTRUÇÃO DE Percentual PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM ALGODÕES II 5 CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM PEDRA REDONDA Percentual 5 CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM PIRACURUCA Percentual CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM POÇO DO MARRUÁ Percentual CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM SALINAS Percentual CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM SANTA CRUZ DOS MILAGRES Percentual DESSALINIZAÇÃO DA LAGOA DO FIDALGO Percentual 6 1 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 40 174.319,00 174.319,00 174.319,00 174.319,00 697.276,00 84 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 310.000,00 8 8 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 310.000,00 43 43 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 43 43 493.333,00 493.334,00 493.333,00 1.480.000,00 5 43 43 440.000,00 440.000,00 440.000,00 1.320.000,00 5 43 43 493.334,00 493.333,00 493.333,00 1.480.000,00 6 38 40 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 5 43 43 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 1 4 4 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 80.000,00 200.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 34 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Elaboração de Estudo de Viabilidade Hidroagrícola do Vale do rio Itaim Percentual ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO PARA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO CRISTALINO PIAUIENSE Percentual ELABORAÇÃO DE MANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE GRANDES BARRAGENS Elaboração do Estudo de Viabilidade Hidroagrícola do Vale do rio Uruçui Preto Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 60 60 60 6 26 26 26 Perecentual 9 45 378 Percentual 4 4 100 ELABORAÇÃO DO Percentual PROJETO BÁSICO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM ALGODÕES II Metas/2004 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 250.000,00 250.000,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 215.000,00 378 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 17.200,00 41 41 37.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 457.000,00 8 41 41 500.000,00 120.010,00 120.010,00 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM PEDRA REDONDA Percentual 6 28 28 28 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM PIRACURUCA Percentual 6 28 28 28 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 35 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM POÇO DO MARRUÁ ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA BARRAGEM SANTA CRUZ DOS MILAGRES Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Percentual 8 41 Percentual 8 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 41 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 41 41 120.010,00 120.010,00 ELABORAÇÃO DO PERCENTUAL PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA BARRAGEM ALGODÕES II 3 29 29 29 3.750,00 ESTAÇÃO DE PISCICULTURA SALINAS 2 2 47 38 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 20 32 34 14 253.830,00 253.830,00 253.830,00 253.830,00 1.015.320,00 Percentual IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ADUTORES 3.750,00 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO RIO PIRACURUCA Percentual 1 1 4 4 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO RIO SAMBITO Percentual 1 1 44 44 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 20 22 35 23 540.740,00 540.740,00 540.740,00 540.740,00 2.162.960,00 90 90 315 315 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS Percentual Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 36 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida MONITORAMENTO E Percentual AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS Percentual Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 153 153 252 4 4 PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS DE RECURSOS HÍDRICOS Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 252 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,00 84 84 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 310.000,00 34 27 20 7.380.000,00 5.880.000,00 4.240.000,00 17.500.000,00 RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO PIAUÍ Percentual 8 8 64 64 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS NO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE Perecentual 8 8 64 64 10.000,00 25.000,00 11.000,00 25.000,00 71.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 37 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 24 - Aproveitamento dos recursos minerais Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 RECURSOS MINERAIS APOIO LEGAL AO PEQUENO MINERADOR RECURSOS MINERAIS Cadastramento das áreas de calcário na regîão dos Cerrados do Piauí RECURSOS MINERAIS CADASTRAMENTO DAS OCORRÊNCIAS DE GIPSITA NO SUDESTE DO PIAUI Percentual 4 4 41 41 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 38 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 25 - Prisão Segura, Sociedade Protegida Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 ASSISTÊNCIA JURÍDICA E SOCIAL PERMANENTE un 800 800 950 CAPACITAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PRISIONAL un 400 400 EDUCANDO PARA A LIBERDADE un 550 PLANO ESTADUAL ANTIDROGAS - CONEN/PI un PLANO ESTADUAL DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO un PLANO ESTADUAL DE % SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 950 30.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 930.000,00 500 600 130.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.390.000,00 550 600 650 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 910.000,00 300 500 700 1.000 15.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.815.000,00 1.000 1.300 1.500 2.000 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.250.000,00 100 100 100 100 50.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.150.000,00 PLANO INTEGRADO DE HUMANIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO % 1.000 1.300 1.500 2.000 921.750,00 1.056.750,00 1.056.750,00 1.056.750,00 4.092.000,00 SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS % 25 25 25 25 905.200,00 1.105.200,00 1.105.200,00 1.105.200,00 4.220.800,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 39 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 26 - Direitos Humanos, Direitos de Todos Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Balcão de Direitos un 10.000 15.000 20.000 30.000 96.600,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 606.600,00 NÚCLEO DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA un 100 200 300 400 10.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 790.000,00 PLANO ESTADUAL DE COMBATE À TORTURA % 40 40 40 40 25.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.825.000,00 PLANO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO % 40 40 40 40 20.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.120.000,00 PLANO ESTADUAL DE COMBATE ÀS DISCRIMINAÇÕES % 40 40 40 40 20.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.820.000,00 PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS un 5.000 70.000 90.000 100.000 25.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.425.000,00 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS un 1 2 2 2 20.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.420.000,00 PROTEÇÃO AS VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEÇADAS - PROVITA un 10 15 20 25 350.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.150.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 40 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 28 - Geração de Emprego e Renda Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 44 46 37 35 272.965,00 272.965,00 272.965,00 272.965,00 1.091.860,00 Programa Piauiense de Geração de Renda PROPIGER 3.280 3.158 3.000 2.880 244.117,00 244.117,00 244.117,00 244.117,00 976.468,00 Projeto Jovem Trabalhador 3.000 3.600 4.320 5.184 465.385,00 465.385,00 465.385,00 465.385,00 1.861.540,00 Combate ao Trabalho Escravo 500 500 500 500 184.888,00 184.888,00 184.888,00 184.888,00 739.552,00 Combate ao Trabalho Infantil e Adolescente 500 500 500 500 165.450,00 165.450,00 165.450,00 165.450,00 661.800,00 Criação de Comissões Municipais de Emprego 40 50 63 70 195.529,00 195.529,00 195.529,00 195.529,00 782.116,00 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí 3.280 3.158 3.000 2.880 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 268.000,00 200 300 350 400 218.966,00 218.966,00 218.966,00 218.966,00 875.864,00 3.280 3.158 3.000 2.800 75.550,00 75.550,00 75.550,00 75.550,00 302.200,00 Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo Inserção de Pessoas Portadoras de Deficiências: Trabalho para Todos Segurança no Trabalho Unidade de Medida Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 41 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 29 - Intermediação e Qualificação Profissional Ação Intermediação de Emprego Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 36.000 43.200 51.840 62.208 Capacitação tecnológica para trabalhadores Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 208.216,00 208.216,00 208.216,00 208.216,00 832.864,00 111.740,00 111.740,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 25 28 25 22 296.500,00 296.500,00 296.500,00 296.500,00 1.186.000,00 Expansão das Agências do SINE-PI 12 16 16 16 214.980,00 214.980,00 214.980,00 214.980,00 859.920,00 Gestão no Agronegócio 12 Manutenção do Seguro Desemprego 60.000 72.000 86.400 103.680 156.070,00 156.070,00 156.070,00 156.070,00 624.280,00 Oferta de Emprego e Geração de Renda 2.040 2.448 2.938 3.525 94.826,00 94.826,00 94.826,00 94.826,00 379.304,00 Primeiro Emprego 20.000 24.000 28.800 34.560 187.870,00 187.870,00 187.870,00 187.870,00 751.480,00 Qualificação Profissional 129.422 155.306 186.368 223.641 898.630,00 898.630,00 898.630,00 898.630,00 3.594.520,00 229.115,00 229.115,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 42 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 30 - Atenção à Criança, ao adolescente e ao Jovem Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas nos Centros Educacionais. unidade implantação do centro terapeutico para adolescentes com dependencia química. Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 7 8 8 8 776.062,00 776.062,00 776.062,00 776.062,00 3.104.248,00 Un 101 100 100 100 1.900.000,00 1.900.000,00 Implantação do centro de internação provisória Un 501 500 500 500 1.720.000,00 1.720.000,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. un 1 1 1 1 Supervisão ao Programa de Ação Continuada-PAC unidade 72.025 72.025 72.025 72.025 Supervisão ao Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual 500 500 500 500 SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI 24.021 24.021 24.021 24.021 Supervisão do Projeto Centro da Juventude 100 100 100 Viabilização da participação da família e da comunidade na aplicação das medidas sócioeducativas 350 350 350 73.875,00 73.875,00 73.875,00 73.875,00 295.500,00 2.336.258,00 2.336.258,00 2.336.258,00 2.336.258,00 9.345.032,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,00 1.792.694,00 1.792.694,00 1.792.694,00 1.792.694,00 7.170.776,00 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 350 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 43 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 31 - Proteção Social e Promoção da Cidadania Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Apoio à Entidade Privadas Subvenções Socias Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 26.800,00 Atendimento a Crianças e Adolescentes em Abrigos da SASC Un 600 600 600 600 197.333,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 298.133,00 Atendimento à Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais em Centros Integrados un 43 43 43 43 419.528,00 219.528,00 219.528,00 219.528,00 1.078.112,00 113.900,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 863.900,00 Defensoria Itinerante Formação de Multiplicadores de Prevenção de Drogas un 800 800 800 800 11.516,00 11.516,00 11.516,00 11.516,00 46.064,00 Implantação de SIPIA no estado do Piauí un 105 105 105 105 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00 3.000 10.800 10.800 10.800 7.200.600,00 7.200.600,00 7.200.600,00 7.200.600,00 28.802.400,00 60 60 60 60 646.645,00 646.645,00 646.645,00 646.645,00 2.586.580,00 113.000,00 122.040,00 131.803,00 142.347,00 509.190,00 Implantação do Centro de Referência Casa da Família Implantação do Programa Riso MANUTENÇÃO DOS CENTROS OPERACIONAIS Reforma nos Abrigos da SASC un 4 Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC un 4.884 4.884 4.884 4.884 525.368,00 225.368,00 225.368,00 225.368,00 1.201.472,00 2.061 2.061 2.061 2.061 257.121,00 257.121,00 257.121,00 257.121,00 1.028.484,00 Supervisão ao Programa de Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD 1.313.000,00 1.313.000,00 Supervisão de Restaurantes Populares un 4 4 4 4 118.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 172.000,00 Supervisão do Programa de Apoio à Pessoa Idosa un 7.439 7.439 7.439 7.439 113.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 154.400,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 44 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 32 - Desenvolvimento Comunitário Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Atendimento de Pessoas Idosas nas Casas Abrigo/SASC un 2 2 2 2 540.631,00 315.800,00 315.800,00 315.800,00 1.488.031,00 Capacitação Continuada em Medidas Sócio-educativas un 500 500 500 500 129.200,00 129.200,00 129.200,00 129.200,00 516.800,00 Capacitação de coordenadores un 261 261 261 261 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00 Expansão da área de atendimento do Espaço do Cidadão Intinerante un 22.000 22.000 22.000 22.000 801.720,00 801.720,00 801.720,00 801.720,00 3.206.880,00 Implantação de Posto de Atendimento un 30 30 30 30 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 85.600,00 Lançamento e divulgação da Cartilha do Cidadão un 7.500 7.500 7.500 7.500 88.100,00 88.100,00 88.100,00 88.100,00 352.400,00 Promoção de Atividades nos CSU´s em parceria com a Comunidade un 29 29 29 29 662.964,00 662.964,00 662.964,00 662.964,00 2.651.856,00 Realização da Semana da Consciência Negra 1.000 1.000 1.000 1.000 76.160,00 76.160,00 76.160,00 76.160,00 304.640,00 Realização da Semana da Juventude 1.000 1.000 1.000 1.000 76.160,00 76.160,00 76.160,00 76.160,00 304.640,00 Realização da Semana da Mulher 1.000 1.000 1.000 1.000 76.160,00 76.160,00 76.160,00 76.160,00 304.640,00 Realização da Semana da Pessoa Idosa 1.000 1.000 1.000 1.000 76.160,00 76.160,00 76.160,00 76.160,00 304.640,00 Realização da Semana do Voluntariado 1.000 1.000 1.000 1.000 76.160,00 76.160,00 76.160,00 76.160,00 304.640,00 Realização de Curso de Direitos Humanos 40 40 40 40 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 Realização de Eventos para Segmentos Sociais Específicos 870 870 870 870 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 308.800,00 Realização de oficina de Direitos ee Garantias Sociais 300 300 300 300 7.804,00 7.804,00 7.804,00 7.804,00 31.216,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 45 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Realização de Oficinas com Moradores de Rua un Realização do Forum da Cidadania no Dia Internacional da Mulher Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 360 360 360 360 12.042,00 12.042,00 12.042,00 12.042,00 48.168,00 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00 Reforma do Centro que abriga mulheres vítimas de violência un 1 1 1 1 163.600,00 163.600,00 163.600,00 163.600,00 654.400,00 Reforma dos Centros Sociais Urbanos un 10 10 10 10 2.584.370,00 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 9.964.370,00 Revitalização dos espaços da cidadania un 20.000 20.000 20.000 20.000 149.330,00 149.330,00 149.330,00 149.330,00 597.320,00 Supervisão do Programa Agente Jovem de Desenv Social e Humano un 1.400 1.400 1.400 1.400 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 980.000,00 Veiculação de Programa de Rádio un 223 223 223 223 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 46 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 33 - Fomento à Organização e à Promoção dos Direitos de Cidadania Ação Unidade de Medida Combate ao Preconceito un Conferência Estadual de Assistência Social Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 11.664 11.664 11.664 11.664 900 900 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 45.225,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 247.725,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 47 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 34 - Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres Ação Unidade de Medida Descentralização do Serviço Operacional em Teresina Un Implantação de Unidades Operacionais Un Interiorização do Corpo de Bombeiros Militar Un OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES Metas/2004 Metas/2005 3 1 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 641.000,00 3 2 3 2.210.000 2.210.000 2.210.000 2.210.000 204.700,00 Prevenção de Acidentes em Áreas de Lazer Prevenção e Combate a Incêndio no Aeroporto de Teresina Vistorias Técnicas Un Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 480.000,00 160.000,00 641.000,00 641.000,00 641.000,00 2.564.000,00 1.180.000,00 870.000,00 500.000,00 2.550.000,00 204.700,00 204.700,00 204.700,00 818.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 640.000,00 203.208 203.208 203.208 203.208 203.208,00 203.208,00 203.208,00 203.208,00 812.832,00 7.200 7.200 7.200 7.200 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 48 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 35 - Programa de Resposta aos Desastres e Acidentes Ação Unidade de Medida Criação, equipamento e treinamento das brigadas de incêndio Un Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 8 8 8 FUNDO ESPECIAL DE DEFESA CIVIL 100.500,00 Operação de brigadas de incêndio PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EXISTENTE NO ESTADO CONTRA DESASTRE Un 754.000.000 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 170.000,00 170.000,00 170.000,00 510.000,00 250.500,00 250.500,00 250.500,00 852.000,00 8 8 8 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 201.850,00 201.850,00 201.850,00 201.850,00 807.400,00 1.000.600,00 1.000.600,00 1.000.600,00 1.000.600,00 4.002.400,00 RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES SOCORRO E ASISTÊNCIAS ÀS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES Recursos/2004 754.000.000 754.000.000 754.000.000 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 49 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 36 - Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde Ação Unidade de Medida Aquisição de unidades móveis un de saúde Centros de Atenção Psicossocial ao Portador de Transtornos Mentais un implantação e reequipamento de Núcleos de Hemoterapia un Núcleos de Reabilitação para Portadores de Deficiências un Reestruturação do Hospital Dirceu Mendes Arcoverde Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 145 20 20 5 5 5 6 10 10 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 20 813.260,00 1.626.520,00 1.626.520,00 1.626.520,00 5.692.820,00 5 300.000,00 663.900,00 716.720,00 2.250.500,00 3.931.120,00 502.365,00 1.650.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 5.802.365,00 1.255.135,00 2.519.900,00 2.572.720,00 3.722.500,00 10.070.255,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 50 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 37 - Controle de Endemias e Vigilância em Saúde Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Ampliar a Cobertura do Sistema de Informação em Saúde do SUS un 223 223 223 Apoio a Implantação de Programas Verticais do MS un 223 223 Assistência Farmacêutica e de Medicamentos Excepcionais un 223 Atenção à Saúde Mental e un Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Drogas Controle das Doenças Transmitidas por Vetores e Reservatórios un Fortalecimento a Atenção Básica à saúde no Estado do Piauí. Implantar e Implementar a Vigilância Sanitária e Ambiental un Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 223 29.900,00 70.725,00 44.850,00 116.725,00 262.200,00 223 223 5.643.723,00 7.376.844,47 1.398.997,34 8.846.511,32 23.266.076,13 223 223 223 12.395.000,00 27.650.000,00 27.772.000,00 28.477.600,00 96.294.600,00 223 223 223 223 385.200,00 387.900,00 340.160,00 381.320,00 1.494.580,00 222 222 222 222 1.553.846,95 1.017.244,02 969.027,50 806.712,50 4.346.830,97 222 222 222 222 1.953.600,00 1.592.800,00 1.548.800,00 1.037.300,00 6.132.500,00 222 222 222 222 1.615.420,00 1.227.912,00 1.099.051,00 1.626.324,00 5.568.707,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 51 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 38 - Fortalecimento da Gestão Democrática do SUS Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Assistência Ambulatorial e Hospitalar un 223 223 223 223 103.043.471,00 90.216.373,80 92.922.865,02 95.710.550,96 381.893.260,78 Auditoria das Ações de Saúde un 223 223 223 223 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 Capacitação de Recursos Humanos do SUS un 222 222 222 222 3.099.979,06 3.210.979,06 14.855.979,10 3.934.979,06 25.101.916,28 930.000,00 1.116.000,00 1.555.200,00 1.491.200,00 5.092.400,00 Implementação de Gerencias Regionais de Saúde Realização de Estudos, Pesquisas e Eventos Voltados à Melhoria dos Serviços do SUS 222 222 222 222 7.248.360,00 6.726.000,00 6.753.000,00 6.941.000,00 27.668.360,00 30.831.070,60 18.577.651,98 12.406.889,42 9.740.751,74 71.556.363,74 Reaparelhamento e Readequação Física de Unidades de Saúde do SUS un 222 222 222 222 Reestruturar a Central de Regulação do SUS, Coordenação de Medicamentos, Central de Transplantes e Fundo Estadual de Saúde un 8 4 4 4 568.200,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.018.200,00 Saúde do Trabalhador un 222 222 222 222 97.092,00 103.209,00 99.362,00 91.245,00 390.908,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 52 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 39 - Habitar Piauí Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Censo das áreas de percentagem moradias irregulares no Piauí 50 50 CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTO EM TERESINA Unidade 400 600 600 CONSTRUÇÃO DE CASAS Unidade POPULARES 264 600 Construção de unidades habitacionais Unidade 263 Melhoria Habitacional Família 705 Regularização fundiária de Lotes Urbanos lote VILAS DE OFÍCIO Unidade 25 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 85.090,00 85.090,00 600 201.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 21.621.000,00 600 600 3.800.000,00 27.990.000,00 27.990.000,00 27.990.000,00 87.770.000,00 3.000 6.938 9.000 1.502.000,00 17.100.000,00 39.546.600,00 51.300.000,00 109.448.600,00 1.500 1.900 2.000 400.000,00 805.000,00 1.077.300,00 1.134.000,00 3.416.300,00 2.120 2.130 3.370 1.696.000,00 1.704.000,00 2.696.000,00 6.096.000,00 100 100 100 5.880.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 18.210.000,00 570.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 170.180,00 53 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 40 - Saneamento e Qualidade de Vida Ação Unidade de Medida Ação de saneamento básico Água Ampliação e Implantação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Un Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 44 36 61 35 804.000,00 28.350.000,00 39.730.000,00 15.125.000,00 84.009.000,00 1 2 4 3 670.000,00 30.500.000,00 36.264.000,00 14.000.000,00 81.434.000,00 1.281.500,00 1.281.500,00 1.281.500,00 1.281.500,00 5.126.000,00 449.500,00 449.500,00 449.500,00 449.500,00 1.798.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 268.000,00 100.500,00 300.672,00 375.296,00 384.000,00 1.160.468,00 23.331.757,00 16.921.626,00 9.441.789,00 49.695.172,00 498.813,50 1.452.055,50 1.811.604,50 3.762.473,50 1.250.000,00 12.500.000,00 100.000,00 3.850.000,00 17.700.000,00 310.000,00 3.110.000,00 100.000,00 3.850.000,00 7.370.000,00 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CASTELO CONSTRUÇÃO DE ADUTORA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM BURITI DOS LOPES Implantação de Unidades Sanitárias Domiciliares 783 2.349 2.932 3.000 Implementação de ações de saneamento básicoem área rural - PROSARa Saneamento Ambiental Urbano SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO PÓLO COSTA DO DELTA-PRODETUR II SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PÓLO COSTA DO DELTA-PRODETUR II 321.280 642.555 856.739 321.272 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 54 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 41 - Desenvolvimento Urbano Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 485.500,00 485.500,00 20.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 84.142,00 266.000,00 206.000,00 178.000,00 734.142,00 Elaboração dos Planos Diretores Municipais e Implementação do Estatuto da Cidade:Sensibilização e Capacitação 65.110,00 137.576,00 140.260,00 140.260,00 483.206,00 Estudo deViabilidade Econômica do Trecho Ferroviário: Teresina/Parnaíba 64.240,00 64.240,00 64.240,00 64.240,00 256.960,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 4.848.000,00 4.848.000,00 4.848.000,00 14.544.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 17.740.000,00 2.080.400,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 8.380.400,00 Arrecadaçao de Areas Urbanas no Municipio de Teresina Capacitação de Conselheiros dos Conselhos de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Educação para o Trânsito Promove Cidadania INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS SUBNORMAIS 10 6 3 46.577 93.154 58.221 10 10 10 34.934 10 Melhoria das vias públicas OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DOS MUNICIPIOS Obras Urbanísticas de pequeno porte 50 20 20 10 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Recursos/2007 Total Recurso 971.000,00 55 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 42 - Planejamento para o desenvolvimento sustentável Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 53.122,00 53.122,00 53.122,00 53.122,00 212.488,00 511.390,00 561.390,00 561.390,00 561.390,00 2.195.560,00 Planejamento Governamental Participativo 32.530,00 32.530,00 32.530,00 32.530,00 130.120,00 Sistematização do Cálculo do Produto interno Bruto: PIB 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 163.600,00 Ecossistemas Piauienses: Perfil e tendencias de Desenvolvimento Sustentavel Organização, divulgação e participação em eventos ambientais 150 150 150 150 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 56 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 43 - Desenvolvimento e combate à pobreza Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Administração - UTE/Projeto de Crédito Fundiário 117.875,00 117.875,00 117.875,00 117.875,00 471.500,00 Administração, Supervisão, Monitoria e Avaliação do PCPR II: Combate à Pobreza Rural 1.011.222,00 252.808,00 506.250,00 506.250,00 2.276.530,00 Desenvolvimento Institucional: Mobilização, Capacitação e Reforma do Estado - PCPR II (Combate à Pobreza Rural) 1.333.827,00 1.333.827,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.367.654,00 Financiamento de projetos comunitários através do PCPR II: Combate à Pobreza Rural 20.231.525,00 27.905.284,00 20.958.275,00 20.958.275,00 90.053.359,00 Financiamento de projetos comunitários através do Projeto de Crédito Fundiário 16.500.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 75.900.000,00 Financiamento para Aquisição de Terras através do Projeto de Crédito Fundiário(PCF/SAT) 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,00 Fomento à Produção Animal 7.302.400,00 7.302.400,00 7.302.400,00 7.302.400,00 29.209.600,00 Supervisão e Monitoria do Projeto de Crédito Fundiário 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Treinamento, capacitação e consultoria - Projeto de Crédito Fundiário 243.625,00 243.625,00 243.625,00 243.625,00 974.500,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 57 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 44 - Prevenção da violência Ação Unidade de Medida Aqui Un sição de equi pame ntos de infor mát ica e de inteli gên cia para as políci as Civil e Milit ar. Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 909.600,00 621.100,00 621.100,00 621.100,00 2.772.900,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 58 de 111 Relatório Padrão Ação Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Aqui un sição de equi pame ntos de segur ança (cole tes balísti cos, arma ment oe muniç ões) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 Aqui sição e de um helicó ptero mon oturb ina par patru lham ento aére o 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 59 de 111 Relatório Padrão Ação Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Cam panh as de desar mam ento da popu lação Capa citaçã o de agent es públ icos na área de segur ança públ ica Form ação e Capa citaçã o dos Recu rsos Hum anos 211.020,00 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.350.000,00 350.000,00 350.000,00 2.050.000,00 211.020,00 211.020,00 211.020,00 844.080,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 60 de 111 Relatório Padrão Ação Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Man utençã o das Acad emia s de polic ia e Cent ro de Form ação de Políci a; 1 Man utençã o de Polic iame nto Oste nsivo e com bate à crimi nalid ade 2.800.000 Metas/2005 28.000.002.500.000 Metas/2006 28.000.002.500.000 Metas/2007 28.000.002.500.000 Recursos/2004 2.569.550,00 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 2.569.550,00 2.569.550,00 2.569.550,00 10.278.200,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 61 de 111 Relatório Padrão Ação Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Man utençã o do Grup amen to Aér eo espe cializ ado. 1.660.650,00 1.660.650,00 1.660.650,00 1.660.650,00 6.642.600,00 Man utençã o do Instit uto de Crim inalíst ica e Medi cina Lega l 2.081.050,00 2.081.050,00 2.081.050,00 2.081.050,00 8.324.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Man utençã o dos Cent ros Integ rados Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 62 de 111 Relatório Padrão Ação Mod erniz ação do Siste ma de Com unicaç ões e Oper ações PRO ERD -Pro gram a Educ acion al de Resis tênc ia às Drog as e à Viol ênci a. Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 1.500.000,00 400.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Total Recurso 1.500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 63 de 111 Relatório Padrão Ação Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Rees trutu ração de todos os distri tos e deleg acias do Esta do; 50 50 50 74 Rees trutu rar os centr os de form ação de políci a em todo o Esta do 1 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 2.209.980,00 2.209.980,00 2.209.980,00 2.209.980,00 8.839.920,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.125.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 64 de 111 Relatório Padrão Ação Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Regi onali zação das sedes das deleg acias espe cializ adas no Esta do 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Reno vação e ampl iação da frota de veícul os das políci as Civil e Milit ar. 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 65 de 111 Relatório Padrão Ação Reor ganiz ação da Estru tura Adm inistr ativa e Oper acion al da PMP I Unidade de Medida 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 66 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 45 - Inclusão e desenvolvimento da agricultura familiar Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 109.012,00 109.012,00 109.012,00 109.012,00 436.048,00 333.672,00 333.672,00 333.672,00 333.672,00 1.334.688,00 ATER para Assentamentos da Reforma Agrária. 464.520,00 464.520,00 464.520,00 464.520,00 1.858.080,00 Cajuína do Piauí. 463.829,00 463.829,00 463.829,00 463.829,00 1.855.316,00 Capacitação em Cooperativismo e Associativismo 263.310,00 263.310,00 263.310,00 263.310,00 1.053.240,00 Construção de Centros Integrados de Esporte Cultura e Lazer 191.250,00 191.250,00 191.250,00 191.250,00 765.000,00 487.690,00 487.690,00 487.690,00 487.690,00 1.950.760,00 315.455,00 315.455,00 315.455,00 315.455,00 1.261.820,00 5.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00 356.725,00 356.725,00 356.725,00 356.725,00 1.426.900,00 7.030.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 28.120.000,00 Fortalecimento e Expansão da Caprino/Ovinoculturta. 187.210,00 187.210,00 187.210,00 187.210,00 748.840,00 Fortalecimento e Expansão de Apicultura. 181.110,00 181.110,00 181.110,00 181.110,00 724.440,00 Adequação Tecnologica da Agricultura Familiar Apoio ao Acesso ao Credito Rural-PRONAF 65 Desenvolvimento da Cajucultura 30 65 40 65 30 67 30 Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura Estruturação de Agrovilas nos Assentamentos Estaduais Fomento à Produção de Hortifrutigrangeiros e Criação de Pequenos Animais na Grande Teresina Fomento e revitalizacão de culturas agrícolas e agroindustriais un 4 4 4 4 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 67 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Horta Comunitária no Parque de Exposições Dirceu Arcoverde 1 Hortas Comunitárias em Espaços Urbanos 22 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 36.448,00 27.152,00 25.000,00 25.000,00 113.600,00 4.500.000,00 Implantação de Centros Integrados (Esporte, Cultura e Lazer) nos Assentamentos Estaduais 2.000.000,00 Pesquisa Diagnóstico Econômico Ambiental dos Assentamentos Rurais Universalização do Cadastro SIPRA nos Assentamentos 1.990.400,00 3.990.400,00 129.000,00 Plano Operacional da Cotonicultura. Promoção do Agronegócio Piauiense 4.500.000,00 30 30 30 30 129.000,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 478.000,00 418.850,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.468.850,00 23.950,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 23.950,00 68 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 46 - Sementes e mudas Ação Garantia de Sementes e Mudas Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 222 222 222 222 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 484.075,00 484.075,00 484.075,00 484.075,00 1.936.300,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 69 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 47 - Infra-estrutura e logística para o desenvolvimento rural Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Desenvolvimento da Apicultura 420.367,00 420.367,00 420.367,00 420.367,00 1.681.468,00 Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca 849.195,00 695.935,00 695.935,00 695.935,00 2.937.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 6.120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 ELETRIFICAÇÃO RURAL EXTENSÃO EM MRT 7,97KV COM CABO #4AWG-CAA, NA LOCALIDADE ANGICAL, MUNICÍPIO DE PAES LANDIM EXTENSÃO EM MRT 7,97KV COM CABO #4AWG-CAA, NA LOCALIDADE JORDÃO, MUNICÍPIO DE PAES LANDIM PERCENTUAL 2 2 43 43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 EXTENSÃO EM MRT 7,97KV COM CABO #4AWG-CAA, NA LOCALIDADE SANTA TERESA, MUNICÍPIO DE PAES LANDIM PERCENTUAL 5 5 41 41 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 Implantação de Infra Estrutura Básica nas Comunidades Rurais 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 4.896.000,00 Implantação de Infra-estrutura para irrigação na agricultura familiar 339.500,00 339.500,00 339.500,00 339.500,00 1.358.000,00 Implantação de Escolas Familia Agricola no Estado Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 70 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 IMPLANTAÇÃO DE KIT DE ENERGIA SOLAR, NA LOCALIDADE AGRESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO IMPLANTAÇÃO DE KIT DE PERCENTUAL ENERGIA SOLAR, NA LOCALIDADE ONÇA, NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM 90 Implantação e Recuperação de Estradas para escoamento da produção 30 PERCENTUAL 103 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.906.250,00 3.468.750,00 7.031.250,00 290.554,50 3 42 42 Total Recurso 50.000,00 1.950.000,00 Mini-Fábricas de Beneficiamento de Castanha de Caju PONTE SOBRE O RIO GURGUÉIA LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE CRISTINO CASTRO E SANTA LUZ Recursos/2004 11.500,00 16.356.250,00 290.554,50 11.500,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 11.500,00 11.500,00 46.000,00 71 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 48 - Defesa agropecuária Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Classificação de Produtos de Origem Vegetal 69.120,00 69.120,00 69.120,00 69.120,00 276.480,00 Sanidade Animal e Vegetal 643.470,00 643.470,00 643.470,00 643.470,00 2.573.880,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 72 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 49 - Programa Permanente de Convivência com o Semi-Árido – PPCSA Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Educação Contextualizada no Semi-Árido Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso un 4.230 5.950 6.760 5.720 70.819,00 336.470,00 336.470,00 336.470,00 1.080.229,00 Formação e Capacitação do Sede Zero no Semi-Árido Piauiense un. 2.180 2.180 2.180 2.180 172.125,00 4.118.430,00 4.118.430,00 4.118.430,00 12.527.415,00 Projeto de Ciência e Tecnologia Apropriadas ao Semi-Árido un 4.800 4.800 4.800 4.800 108.124,00 471.480,00 471.480,00 471.480,00 1.522.564,00 Projeto de Produção Apropriada e Melhoria da Renda no Semi-Árido un 6.080 6.080 6.080 6.080 170.770,00 1.525.130,00 1.525.130,00 1.525.130,00 4.746.160,00 Projeto de Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional no Semi-Árido un 9.725 9.725 9.725 9.725 44.865,00 1.153.960,00 1.153.960,00 1.153.960,00 3.506.745,00 332.650,00 332.650,00 332.650,00 332.650,00 1.330.600,00 101.278,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 17.351.278,00 Qualidade de Vida no SemiÁrido Sede Zero no Semi-Árido Piauiense (Infra-estrutura hídrica) un 72 5.000 5.000 5.000 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 73 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 50 - Implementação da reforma agrária Ação Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 44.220,00 44.220,00 44.220,00 44.220,00 176.880,00 2.746.030,00 2.746.030,00 4.742.800,00 5.295.515,15 15.530.375,15 Reorganização de Terras: Combate a Grilagem de Terras no Estado do Piauí 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Reorganização dos Assentamentos Estaduais 225.000,00 225.000,00 225.000,00 Regularização fundiária Regularização Fundiária: Cadastro Nacional de Imóveis Rurais Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 675.000,00 74 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 51 - Incentivo ao agronegôcio Ação Metas/2004 Metas/2005 2.000 1.200 Cachaças do Piauí 20 1 1 CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO 10 10 10 Abastecer e Alimentar Unidade de Medida Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 4.800.000,00 2.700.000,00 1 6.067.850,00 5.767.850,00 5.767.850,00 5.767.850,00 23.371.400,00 10 4.928.161,28 4.689.512,58 4.689.512,58 4.689.512,58 18.996.699,02 6.445.215,00 6.275.741,00 6.275.741,00 18.996.697,00 Canais de Comercialização Centro de Inseminação Artificial de Caprinos e Ovinos 1 Recursos/2007 78.800,00 10 Complexo de Agronegócios - Estruturação da Sede 147.125,22 Total Recurso 7.500.000,00 91.000,00 Centro Experimental de Plantas e Flores Tropicais COMBATENDO O DESPERDÍCIO Recursos/2006 91.000,00 147.125,22 147.125,22 520.175,66 2.524.459,26 2.524.459,26 1.256.763,00 1.256.763,00 Desenvolvimento da Avicultura Piauiense 1 Desenvolvimento da Pecuária: PIAUÍ PECUÁRIA 21.500 24.106.410,00 24.106.410,00 Estação Aduaneira: “PORTO SECO” 1 4.350.000,00 4.350.000,00 Expansão da CEASA 3 Expansão de Produção de Grãos nos Cerrados Piauienses Fomento a Culturas Alimentares e Segurança Alimentar 57.817,00 2 2 1 168.846,00 168.846,00 570.800,00 570.800,00 570.800,00 138.108.250,00 138.108.250,00 100.108.250,00 520.130,00 520.130,00 520.130,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 168.846,00 570.800,00 564.355,00 2.283.200,00 376.324.750,00 520.130,00 2.080.520,00 75 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM ALGODÕES I Percentual 3 IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM BEZERRO Percentual IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NOS RESERVATÓRIOS DA BARRAGEM CORREDORES IMPLANTAÇÃO DE TANQUES REDES NOS RESERVATÓRIOS DA BARRAGEM PIRACURUCA Metas/2006 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 6 84 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 Percentual 5 86 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 Percentual 3 87 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 IRRIGA PIAUÍ 8.300 8.800 26.283.050,00 26.283.050,00 105.132.200,00 MEU PRIMEIRO NEGÓCIO 5.150 2.750 8.300 Metas/2007 8.300 Mudas nos Tabuleiros Litorâneos PIAUÍ AGROPECUÁRIA 21.500 89.904 26.283.050,00 65.558.262,00 358.599,50 84.650,00 84.650,00 84.650,00 134.645,00 134.645,00 134.645,00 134.645,00 538.580,00 112.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 610.000,00 200.300.114,00 24.306.000,00 Promoção e Participação em Feiras, Exposições e Eventos do Agronegócio Sistema de Infomação do Mercado Agrícola - SIMA 26.283.050,00 134.741.852,00 89.904 89.904 89.904 612.549,50 24.306.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 76 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 52 - Democratização da cultura e da produção artística Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso APOIO À CIRCULAÇÃO DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 150 150 150 150 34.170,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 484.170,00 APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E FESTIVIDADES 250 250 250 250 62.310,00 250.000,00 280.000,00 300.000,00 892.310,00 ARTE EDUCAÇÃO COMO POLITICA DE INCLUSÃO 100 100 150 150 123.450,00 120.000,00 170.000,00 170.000,00 583.450,00 ATIVIDADES DO CALENDÁRIO CULTURAL DO PIAUÍ 200 200 200 200 319.940,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 1.719.940,00 CENTRO TÉCNICO DE FORMAÇÃO TEATRAL 150 150 150 150 126.370,00 90.000,00 120.000,00 130.000,00 466.370,00 CINE-MÓVEL 96 96 96 96 183.400,00 260.000,00 312.000,00 374.400,00 1.129.800,00 COMEMORAÇÃO DO DIA ESTADUAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA 9 9 9 9 13.400,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 173.400,00 CONCURSOS LITERÁRIOS 1 1 1 1 22.110,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 282.110,00 DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS DA FUNDAC 200 300 500 500 84.605,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 644.605,00 1 1 1 1 330.175,00 330.000,00 330.000,00 360.000,00 1.350.175,00 FEIRA POPULAR DE ARTES 40 40 40 40 193.375,00 145.000,00 145.000,00 150.000,00 633.375,00 FESTIVAL CANTOS DO PIAUÍ 72 72 72 72 275.217,00 315.893,00 379.072,00 454.886,00 1.425.068,00 FESTIVAL NACIONAL DE CINEMA E VÍDEO COM PRODUÇÃO DE CURTAS METRAGENS 1 1 1 1 15.410,00 185.000,00 200.000,00 215.000,00 615.410,00 ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS Unidade de Medida Un Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 77 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 3.000 5.000 6.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR 1 1 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCENTIVO ESTADUAL À CULTURA 1 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO EDITORIAL DA FUNDAC Unidade de Medida Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 6.000 169.100,00 250.000,00 270.000,00 270.000,00 959.100,00 1 1 32.160,00 130.000,00 150.000,00 200.000,00 512.160,00 1 1 1 16.750,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 186.750,00 1 1 1 21.715,00 46.800,00 56.160,00 67.392,00 192.067,00 PROJETO SEIS E MEIA 12 12 12 12 171.725,00 120.000,00 125.000,00 145.000,00 561.725,00 SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS 100 100 100 100 76.035,00 108.037,00 135.046,00 162.054,00 481.172,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 78 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 53 - Pesquisa, resgate e preservação do patrimônio histórico-cultural Ação AÇÕES CULTURAIS E INTERPRETAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PARA VISITAÇÃO PÚBLICA CADASTRO DOS CONJUNTOS DE VALOR HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 7 7 8 8 200 200 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 100 4 PROJETO MONUMENTA RESTAURAÇÃO DO MUSEU DO PIAUÍ Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 56.750,00 110.000,00 130.000,00 150.000,00 446.750,00 69.900,00 60.500,00 100 MEMÓRIA FOTOGRÁFICA PIAUIENSIDADE Recursos/2005 100 348.203,00 1.740.000,00 100 100 100 11 11 11 4 6 6 96.080,00 175.560,00 1.740.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 396.080,00 186.184,00 60.172,00 59.606,00 305.962,00 340.000,00 390.000,00 450.000,00 1.355.560,00 93.465,00 93.465,00 80.130,00 80.130,00 Restauração do Patrimônio Histórico Cultural 255.350,00 RESTAURAÇÃO DO PORTO DAS BARCAS 339.500,00 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO IMOVEL DE OEIRAS - MONUMENTA 130.400,00 348.203,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE MEMORIAIS EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL Recursos/2004 255.350,00 255.350,00 255.350,00 1.021.400,00 339.500,00 1.200.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 1.000.000,00 1.000.000,00 3.200.000,00 79 de 111 Relatório Padrão Ação REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE GRUPOS DE EXPRESSÃO POPULAR TRADICIONAIS 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 30 45 60 80 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 234.487,00 671.287,00 1.134.000,00 1.675.440,00 3.715.214,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 80 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 54 - Metrologia legal Ação Fiscalização Metrológica Reforma e ampliação da sede Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 33.671 33.671 33.671 Recursos/2004 469.399,00 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 2.169.900,00 2.169.900,00 2.169.900,00 6.509.700,00 469.399,00 469.399,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 1.408.197,00 81 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 55 - Assistência e saúde do servidor público estadual Ação Unidade de Medida Ampliação das Unidades de Atendimento do IAPEP em Teresina un Recursos/2004 Recursos/2005 40.000,00 40.000,00 Iapep Saúde 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 46.500.000,00 Iapep Saúde Suplementar 32.625.000,00 32.625.000,00 32.625.000,00 32.625.000,00 130.500.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 1.040.000,00 Transparência e Qualidade no atendimento Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 80.000,00 82 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 56 - Previdência Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 102.000.000,00 Previdência Social ao Servidor Público Estadual 51.280.500,00 51.280.500,00 51.280.500,00 51.280.500,00 205.122.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 83 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 57 - Programa Fome Zero Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Compra de Alimentos da Agricultura Familiar un 108 150 200 223 715.500,00 715.500,00 715.500,00 715.500,00 2.862.000,00 Constituição de Comitês Un Gestores / Gestão Participativa 60 60 60 42 1.510.925,00 1.510.925,00 1.510.925,00 1.510.925,00 6.043.700,00 Criaçao e fortalecimento de associaçoes e Cooperativas Un 21 21 21 21 180.705,00 180.705,00 180.705,00 180.705,00 722.820,00 Diagnóstico Alimentar e Nutricional Un 30 30 30 30 73.645,00 73.645,00 73.645,00 73.645,00 294.580,00 Diagnóstico Sócio Econômico para o Programa Fome Zero Un 3 3 3 3 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 104.000,00 Educação Alimentar e Nutricional Un 60 60 60 43 147.287,00 147.287,00 147.287,00 147.287,00 589.148,00 erradicação do analfabetismo Un 2.354 2.354 2.354 2.354 379.000,00 379.000,00 379.000,00 379.000,00 1.516.000,00 Estruturação e Manutenção do Conselho Estadual de Segurança Alimetar Un 1 1 1 1 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 108.000,00 Fomento à Agricultura Familiar Un 30 30 30 30 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 8.400.000,00 Implantação de Feiras Livres Un 5 5 5 5 171.310,00 171.310,00 171.310,00 171.310,00 685.240,00 Implantação de Hortas Familiares e Comunitárias Un 4 4 4 4 166.100,00 166.100,00 166.100,00 166.100,00 664.400,00 Implantaçao de Rádio Comunitária Un 10 10 10 10 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 620.000,00 Implantação de Restaurantes Populares Un 4 4 4 4 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00 Incentivo à Produção e Consumo de Leite Litro 131.400 131.400 131.400 131.400 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Padarias Comunitárias Un 4 4 4 4 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 Pequenos Empreendimentos Un 40 40 40 40 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 Poço Raso de Aluvião para Guaribas 10.173 10.173,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 10.173,00 84 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Produção de Mudas Frutíferas para Guaribas e Acauã. Un 6.000 Redes de Comercialização Rural Un 2 2 2 2 Supervisão da Implantação do Programa Cartão Alimentação no Piauí Un 222 222 222 222 Unidade Demonstrativa de Apicultura para Guaribas Metas/2004 21.325 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 8.421,00 Total Recurso 8.421,00 128.970,00 128.970,00 128.970,00 128.970,00 515.880,00 1.510.925,00 1.510.925,00 1.510.925,00 1.510.925,00 6.043.700,00 21.325,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 21.325,00 85 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 58 - Integração da pessoa portadora de deficiência Ação Unidade de Medida CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 1 1 1 1 CENTRO INTEGRADO PARA ATENDIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 1 Criação e Implantação de Conselhos Municipais CEID/CONEDE-PI 6 Un ESCOLA DE INFORMÁTICA PARA PPD INSERÇÃO DA PPD EM EVENTOS, CAMPANHAS E DATAS COMEMORATIVAS Recursos/2007 Total Recurso 4.690,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 25.690,00 1 8 10 10 1 Un 80.000,00 4.000.000,00 80.000,00 160.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 268.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 105.000,00 34.304,00 Empreendedor sem Barreiras Fundo de Apoio aos Portadores de Deficiências Recursos/2006 4.000.000,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA PARA PPD FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A PPD Recursos/2005 1 CONGRESSO ESTADUAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DIAGNÓSTICO DA ACESSIBILIDADE DO PPD Recursos/2004 34.304,00 2.479,00 3.702,00 3.702,00 3.702,00 13.585,00 2 3 4 4 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 272.000,00 22 22 22 22 30.150,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 165.150,00 1 48.000,00 5 5 5 48.000,00 10.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 10.000,00 10.000,00 30.000,00 86 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA UN O ESTADO ACESSÍVEL A TODOS - PROJETO ESTADUAL DE ACESSIBILIDADE Un Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 1 1 1 1 1 1 1 PARAOLIMPIADAS Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 13.400,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 93.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 1 45.000,00 45.000,00 Portadores de Talentos 1 1 1 1 3.350,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 63.350,00 PREVENÇÃO: INFORMAÇÃOUn E SENSIBILIZAÇÃO REDUZINDO DEFICIÊNCIAS 12 12 12 12 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 80.400,00 Rede Estadual de Conselhos para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 5 10 15 20 204.550,00 245.460,00 294.552,00 353.462,00 1.098.024,00 4.020,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 22.020,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 200.000,00 REDE ESTADUAL DE VOLUNTARIADO Un SISTEMA SENTINELA Un 1 1 1 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 87 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 59 - Democratização do acesso à escola Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso CAPACITAÇÃO DE unidade PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.288 1.144 801 343 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 CORREÇÃO DO FLUXO unidade ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 286 143 100 43 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 16.334 17.968 19.764 21.741 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 ESCOLA ABERTA Unidades NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 5 6 7 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 ESCOLA ABERTA Unidade NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL 713 357 250 106 500.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.900.000,00 ESCOLA ABERTA Unidade NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO 314 330 346 364 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 EXPANSÃO DA REDE Unidade FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 8 7 3 2 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 22.749 30.332 37.915 45.498 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 713 357 250 106 170.329.267,00 210.897.554,00 210.897.554,00 210.897.554,00 803.021.929,00 CURSINHOS POPULARES DE ACESSO À UNIVERSIDADE Unidade de Medida Unidade EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO (PROJETO ALVORADA) m2 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO unidade Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 88 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso GESTÃO unidade DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 286 143 100 43 200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.400.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FAZENDO ESCOLA) unidade 459 556 669 672 6.900.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 32.700.000,00 MANUTENÇÃO DA unidade REDE ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 141 162 180 202 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 586.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Unidade 18 34 44 54 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 MANUTENÇÃO DA unidade REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 296 143 100 43 600.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 3.180.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade 713 357 250 106 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.800.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO unidade 347 364 382 401 32.700.000,00 68.760.000,00 68.760.000,00 68.760.000,00 238.980.000,00 MELHORIA DA unidade INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 286 143 100 43 530.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 3.170.000,00 MERENDA ESCOLAR unidade NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 7.219 3.609 2.527 1.083 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 150.000 150.000 150.000 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 472.000,00 PIAUÍ ALFABETIZADO (NOVA ABOLIÇÃO) Unidade de Medida unidade Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 89 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso unidade 286 143 100 43 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 unidade 163.347 179.681 197.649 217.414 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 90 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 60 - Elevação do padrão de qualidade da rede pública de educação Ação Unidade de Medida ÁGUA NA ESCOLA unidade CAPACITAÇÃO DE unidade PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO (PROMED) Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 100 50 35 15 10.000 12.000 14.000 16.000 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 1.380.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 9.720.000,00 580.080,00 480.080,00 480.080,00 480.080,00 2.020.320,00 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) unidade 559 280 195 84 1.950.000,00 12.623.040,00 12.623.040,00 12.623.040,00 39.819.120,00 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO (PROMED/ALVORADA) unidade 347 364 382 401 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 ELEVAÇÃO DO INST. EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE À CONDIÇÃO DE INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO unidade 1 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) Unidade 6 10 10 10 850.000,00 1.620.800,00 1.620.800,00 1.620.800,00 5.712.400,00 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE unidade 178.918 89.459 62.621 26.838 1.600.000,00 6.060.020,00 6.060.020,00 6.060.020,00 19.780.060,00 GERENCIAMENTO DOS REC. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO unidade 347 364 382 401 300.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.700.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 91 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL unidade 681 341 238 102 440.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 3.860.000,00 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS unidade 459 556 669 672 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 840.000,00 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL unidade 141 162 180 202 640.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 3.160.000,00 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) unidade 6 16 26 36 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00 GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) unidade 713 357 250 106 14.556.175,00 20.218.201,00 20.218.201,00 20.218.201,00 75.210.778,00 GESTÃO DEMOCRÁTICA unidade DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO (PROMED) 347 364 382 401 600.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS unidade 459 556 669 672 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO ESPECIAL unidade 3 4 5 5 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL unidade 164 82 58 24 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 750.000,00 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO (PROMED) unidade 314 330 346 364 900.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 14.280.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 92 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL (SEED/MEC) unidade 18 34 44 54 300.068,00 530.074,00 530.074,00 530.074,00 1.890.290,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS unidade 459 556 669 672 480.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 3.060.000,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL unidade 19 23 24 26 850.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 4.750.000,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) unidade 6 1.000.000,00 2.380.860,00 2.380.860,00 2.380.860,00 8.142.580,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) unidade 8 32 18 18 600.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.700.000,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ENSINO MÉDIO (PROJETO ALVORADA) unidade 314 330 346 364 1.050.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 8.250.000,00 MELHORIA DO ENSINO NOTURNO unidade 459 556 669 672 350.000,00 929.000,00 929.000,00 929.000,00 3.137.000,00 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FAZENDO ESCOLA) unidade 459 556 669 672 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL unidade 1.200 1.300 1.350 1.400 350.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 800.000,00 MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL unidade 1.440 3.840 6.240 8.640 400.000,00 580.080,00 580.080,00 580.080,00 2.140.240,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 93 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO unidade 163.347 179.681 197.649 217.414 500.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 14.720.000,00 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL unidade 141 162 180 202 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 188.000,00 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) unidade 6 10 10 10 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS unidade 459 556 669 672 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 PROPOSTA PEDAGÓGICA CONTEXTUALIZADA DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) unidade 713 357 250 106 300.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.700.000,00 PROPOSTA PEDAGÓGICA unidade CONTEXTUALIZADA DE ENSINO MÉDIO (PROMED) 347 364 382 401 500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 7.400.000,00 RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 459 556 669 672 473.064,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.773.064,00 RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 6 7 3 2 350.000,00 403.200,00 403.200,00 403.200,00 1.559.600,00 RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 286 143 100 43 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 2.240.000,00 RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) 6 10 10 10 230.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.070.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 94 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) 82 41 29 12 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.800.000,00 RECURSOS MATERIAIS E unidade TECNOLÓGICOS DE APOIO AO ENSINO MÉDIO (PROMED/ALVORADA) 314 330 346 364 300.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.700.000,00 1.350.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.950.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS unidade 2.000 5.000 5.000 5.000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL unidade 6.557 3.279 2.295 983 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.700.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (PROJETO ALVORADA) unidade 20.000 20.000 20.000 20.000 600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.400.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 95 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 61 - Valorização dos profissionais da educação Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PROEP) Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso unidade 30 80 130 180 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FAZENDO ESCOLA) unidade 3.500 3.500 3.500 3.500 2.722.348,00 3.980.982,00 3.980.982,00 3.980.982,00 14.665.294,00 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL unidade 300 450 640 580 450.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.890.000,00 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PROEP) unidade 180 480 780 1.080 400.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.800.000,00 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDESCOLA) unidade 11.340 5.670 3.969 1.701 300.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.650.000,00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (SEED/MEC) unidade 300 300 300 300 200.000,00 380.080,00 380.080,00 380.080,00 1.340.240,00 88.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 502.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.800.000,00 Expansão da Educação Profissional FOMENTO À FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓSGRADUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SEED/MEC) unidade 10 10 10 10 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 96 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 GERENCIAMENTO, NO ESTADO, DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA PARA GESTORES ESCOLARES PROGESTÃO unidade 250 250 250 250 GERENCIAMENTO, NO ESTADO, DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO PROFORMAÇÃO (SEED/MEC) unidade 786 1.124 1.124 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 97 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 62 - Gestão das políticas públicas do setor educacional Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso unidade 1 1 1 1 190.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 1.570.000,00 unidade 1 1 1 1 215.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.565.000,00 67.348.740,00 67.348.740,00 67.348.740,00 67.348.740,00 269.394.960,00 MANUTENÇÃO DE RESERVA DE COBERTURA PARA O FUNDEF MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC unidade 1 1 1 1 260.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.910.000,00 SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA unidade 2 2 2 2 240.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.680.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 98 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 63 - Escola Ideal Ação Unidade de Medida AMPLIAÇÃO DA JORNADA unidade ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA IDEAL Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 287 287 287 287 300.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.260.000,00 APOIO AO EDUCANDO DA ESCOLA BÁSICA unidade 39.066 39.066 39.066 39.066 390.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 5.340.000,00 GERENCIAMENTO, NO ESTADO, DO PROGRAMA ESTADUAL DA ESCOLA BÁSICA IDEAL unidade 12 12 12 12 850.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 11.950.000,00 REESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL unidade 287 287 287 287 1.430.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 20.930.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 99 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 64 - Desenvolvimento do ensino superior Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 24.000 24.000 24.000 24.000 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 Concurso Vestibular - 2004 1 1 1 1 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Cursinho Preparatório para o vestibular 21 23 25 27 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00 Ensino de Graduação 45.167 44.818 44.182 43.833 806.000,00 906.000,00 906.000,00 906.000,00 3.524.000,00 Ensino de Graduação - Regime Especial 5.065 4.888 4.664 7.265.000,00 12.865.000,00 12.865.000,00 32.995.000,00 Ensino de Graduação/Cursos Seqüenciais 947 775 14 1.275.000,00 1.859.000,00 1.859.000,00 4.993.000,00 Extensão Universitária e Assistência Comunitária 36 36 36 36 986.000,00 1.098.000,00 1.098.000,00 1.098.000,00 4.280.000,00 Fórum de Graduação. 1 1 1 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Infomatização da FUESPI 9 8 6 5 318.000,00 318.000,00 318.000,00 318.000,00 1.272.000,00 Instalação de Central de Refrigeração nos Setores Administrativos da UESPI 2 4 6 8 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 Monitoria Para Cursos de Graduação. 52 52 52 52 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 Pesquisa e Pós-Graduação 800 800 800 800 4.454.000,00 4.454.000,00 4.454.000,00 4.454.000,00 17.816.000,00 Plano de Segurança para UESPI 1 1 1 1 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 348.000,00 Plano Diretor de Regionalizaçãoda UESPI 6 Aquisição de Acervo Bibliográfico Unidade de Medida Política de Incentivo à Produção Artística 42.000,00 35 35 Reconhecimento de Curso 99 20 15 Reforma e Ampliação dos Campi da UESPI 3 5 7 35 9 42.000,00 375.700,00 375.700,00 944.000,00 944.000,00 944.000,00 3.225.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 375.700,00 1.127.100,00 2.832.000,00 4.125.000,00 15.600.000,00 100 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 65 - Combate ao Desperdício Ação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 CEASA LIMPA 20 20 20 20 Combatendo o Desperdício Sopa Expressa 5 5 3 2 2.400 2.400 2.400 2.400 MESA VOLUNTÁRIA Unidade de Medida Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 224.000,00 2.524.459,26 60.000,00 60.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 2.524.459,26 60.000,00 60.000,00 240.000,00 101 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 66 - Fortalecimento do Turismo Ação Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 200 200 200 200 50 50 1 1 1 1 Apoio aos Eventos Turísticos 50 50 50 Capacitação de Pessoal na Atividade Turística 6 6 6 A Vez de Todos Ação de saneamento básico Água adutora do litoral (PRODETUR II) % Aparelhamento para controle da sustentabilidade do turismo -PRODETUR II Un Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 786.161,00 786.161,00 786.161,00 786.161,00 3.144.644,00 6.500.000,00 6.500.000,00 156.600,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 906.600,00 50 491.350,00 491.350,00 491.350,00 491.350,00 1.965.400,00 6 18.540,00 29.540,00 28.040,00 28.040,00 104.160,00 164.110,00 164.110,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 880.000,00 121.690,00 121.690,00 121.690,00 121.690,00 486.760,00 83.500,00 83.500,00 103.500,00 103.500,00 374.000,00 567.000,00 467.000,00 147.000,00 147.000,00 1.328.000,00 394.862,00 92.462,00 555.120,00 555.120,00 555.120,00 893.848,00 893.848,00 893.848,00 CONSTRUÇÃO DE PIERS CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS TURISTICOS 25 25 25 25 150 150 150 150 Demanda Turística Descentralização de Atribuições Delegadas pelo Ministériodo Turismo Desenvolvimento Institucional da PIEMTUR/ProdeturII Elaboração do Projeto, Construção e Implantação do Terminal Turístico Porto dos Tatus - PRODETUR II 1 Estruturação de Trilhas e Edição de Guias Turísticos 60 60 60 ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PRODETUR II 108 110 96 60 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 13.000.000,00 328.220,00 487.324,00 555.120,00 2.220.480,00 2.681.544,00 102 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Estudos para sustentabilidade ambiental do turismo PRODETUR II 3 6 8 8 EXECUÇÃO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESENVOLV.TURISTICOPRODETUR II 50 40 1 9 Fortalecimento Institucional para o Planejamento do Turismo - PRODETUR II Internacionalização do Aeroporto de Parnaíba Inventário da Oferta Turística 1 221 221 Monitoramento, Avaliação e Atualização da Rede Hoteleira MTUR/PRODETUR II: Plano de Gestão/Plano Diretor do Pólo Costa do Delta/Fortalecimento Institucional da SEPLAN Promoção do Turismo 2 2 2 2 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00 2.264.600,00 8.084.600,00 2.454.600,00 4.644.600,00 17.448.400,00 275.760,00 275.760,00 275.760,00 275.760,00 1.103.040,00 444.250,00 444.250,00 444.250,00 444.250,00 1.777.000,00 90.448,00 90.448,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 22.010,00 88.040,00 222.480,00 222.480,00 222.480,00 222.480,00 889.920,00 484.100,00 484.100,00 484.100,00 484.100,00 1.936.400,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 Promoção e Marketing do Turismo/ProdeturII Realização de FAMTOUR 4 4 4 4 Realização de Pesquisas Turísticas 20 20 20 20 46.900,00 180.896,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 187.600,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00 REFORMA DA ESCADARIA DE AMARANTE 120.600,00 120.600,00 REFORMA DE HOTEIS RIMO 171.200,00 171.200,00 Reforma do Centro de Convenções de Teresina 1 1 643.500,00 643.500,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 1.287.000,00 103 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 270.000,00 1.870.000,00 1.100.000,00 3.240.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 134.000,00 173.100,00 173.100,00 173.100,00 REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES EM TERESINA REFORMA DO FLUTUANTE DE FLORIANO 1 REFORMA E DECORAÇÃO TEMATICA DE ESTAÇÕES RODOVIARIAS 35 35 30 Renovação dos Equipamentos e Material Permanente da PIEMTUR 200 200 100 100 233.500,00 233.500,00 233.500,00 233.500,00 934.000,00 RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS DO POLO COSTA DO DELTA PRODETUR II 88 116 89 98 4.675.600,00 7.952.200,00 8.334.400,00 8.820.460,00 29.782.660,00 Roteiros Integrados e Municipalização do Turismo 200.000 200.000 240.000 240.000 167.000,00 167.000,00 187.000,00 187.000,00 708.000,00 Serviços e obras para sustentabilidade ambiental do turismo - PRODETUR II 1 2 2 2 637.450,00 807.450,00 807.450,00 807.450,00 3.059.800,00 Sinalização Turística nos Municípios 20 15 15 15 148.780,00 148.780,00 148.780,00 148.780,00 595.120,00 Terminal Turístico de Atalaia Turista, Sinta-se em Casa 1 10 800.000,00 278.500,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 519.300,00 800.000,00 278.500,00 104 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 67 - Assistência Técnica e extensão rural Ação Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso Assistência Técnica a Cultura da Mandioca. 130.100,00 130.100,00 130.100,00 130.100,00 520.400,00 Assistência Técnica da Cultura da Mamona 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 372.000,00 165.830,00 165.830,00 Capacitação de Técnicos e Produtores em Piscicultura. Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 331.660,00 105 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 68 - Combate à Desertificação Ação Unidade de Medida COMBATE À DESERTIFICAÇÃO Un Recuperação de biomas em processo de degradação Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 37 37 13 13 80.700,00 80.700,00 80.700,00 80.700,00 322.800,00 500 500 500 500 199.990,00 199.990,00 199.990,00 199.990,00 799.960,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 106 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 69 - Desenvolvimento do esporte Ação Unidade de Medida Metas/2004 CIEP – Centro Integrado Esportivo do Piauí Circuito Piauiense de Pedestrianismo Metas/2006 1 50 Construção do Velódromo de Teresina Recursos/2004 1 1 50 50 1 50 15.000,00 166.400,00 50 50 5 5 5 Construção e Reforma de Centros Olímpicos Regionais 1 1 1 Construção e Reforma de Estádios Municipais 3 3 3 Construção e reforma de quadras esportivas 7 7 7 Corpo – Centro Olímpico Rio Poti Recursos/2006 Recursos/2007 5 3 Total Recurso 200.000,00 15.000,00 15.000,00 220.000,00 220.000,00 15.000,00 60.000,00 440.000,00 120.000,00 286.400,00 220.000,00 220.000,00 366.300,00 366.300,00 366.300,00 206.600,00 206.600,00 206.600,00 263.000,00 313.000,00 313.000,00 301.250,00 301.250,00 301.250,00 903.750,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 65.000,00 75.000,00 85.000,00 285.360,00 1 1 Recursos/2005 200.000,00 Construção e reforma de ginásios poliesportivos Encontro Estadual de Gestores de Esportes Metas/2007 1 Construção do Autódromo de Teresina Construção do Complexo Tenístico de Teresina Metas/2005 440.000,00 366.300,00 1.465.200,00 619.800,00 313.000,00 1.202.000,00 1 1 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 100 100 100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Jogos do Servidor Público 1 1 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Jogos Escolares Piauienses JEPs 1 1 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Fóruns Regionais de Esportes I Copa Piauiense de Esporte Amador Jogos Abertos dos Municípios Jogos da Juventude 1 60.360,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 107 de 111 Relatório Padrão Ação 03/11/2003 11:15 Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 6.000 7.000 7.000 Manutenção de Espaços Públicos Desportivos 15 15 Pintando a Liberdade 150 Projeto Navegar 100 Qualificação e Capacitação de Esportistas 100 Lazer na Cidade Unidade de Medida Reforma e Melhoria do Estádio Deusdeth Melo Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 7.000 430.522,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 1.720.522,00 15 15 538.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 2.152.000,00 150 150 150 292.599,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.282.599,00 200 300 400 128.652,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 788.652,00 100 100 120 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 1 200.000,00 200.000,00 Reforma e melhoria do Estádio “Albertão” 1 943.918,00 943.918,00 Reforma e melhoria do Ginásio “Verdão” – Transformação em Palácio do Esporte 1 200.000,00 200.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 108 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 70 - Gestão Integrada do Meio Ambiente Ação Unidade de Medida Metas/2004 Aperfeiçoamento da política de Un licenciamento ambiental Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 25 25 25 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 Desenvolvimento institucional para controle da biosfera e tecnosfera 31 23 23 23 462.190,00 462.190,00 462.190,00 462.190,00 1.848.760,00 Educação ambiental na Escola Formal 12 12 12 12 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 334.800,00 10 10 10 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 Estudos para controle da biosfera e da tecnosfera Fortalecimento das instituições do SISNAMA no Estado PNMAII 40 40 40 40 367.745,00 367.745,00 367.745,00 367.745,00 1.470.980,00 Informatização de sistemas de informações ambientais 25 25 25 25 62.095,00 62.095,00 62.095,00 62.095,00 248.380,00 Infraestrutura e desenvolvimento institucional do Centro de Educação Ambiental 31 23 23 23 183.975,00 144.425,00 144.425,00 144.425,00 617.250,00 Promoção da imagem do Sistema de Meio Ambiente 28 24 24 24 61.640,00 61.640,00 61.640,00 61.640,00 246.560,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 109 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 71 - Conservação de recursos ambientais Ação Conservação de recursos florestais Unidade de Medida Metas/2004 Metas/2005 Metas/2006 Metas/2007 20 20 20 20 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 Recursos/2007 Total Recurso 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 377.600,00 728.000,00 728.000,00 Demarcação das Reservas 1.456.000,00 Implantação, desenvolvimento e gestão de Unidades Estaduais de Conservação 4 3 3 3 236.490,00 536.490,00 536.490,00 536.490,00 1.845.960,00 Sistema de compensações ambientais 27 26 26 21 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 632.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 110 de 111 Relatório Padrão 03/11/2003 11:15 Programa 72 - Proágua – Semi-árido Ação Unidade de Medida Metas/2004 ESTUDOS E PROJETOS ESPECÍFICOS Metas/2005 Metas/2006 61 39 Metas/2007 Recursos/2004 Recursos/2005 Recursos/2006 1.700.000,00 1.080.000,00 Recursos/2007 Total Recurso 2.780.000,00 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 50 50 230.164,00 230.164,00 460.328,00 OBRAS PRIORITÁRIAS 70 30 616.450,00 616.450,00 1.232.900,00 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 76 24 1.460.000,00 Portal de Gestão - http://piaui.gestaonaweb.com.br - ANEXO 3 - Demonstrativo Consolidado dos Programas, Ações, Metas e Recursos 460.000,00 1.920.000,00 111 de 111