CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2013 Hora.: 10:09:21 Página.: 1 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2013 até 31/03/2013 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 14/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 00.01000.01.031.0001.2002.3190940100 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.031.0001.2002.3190940100 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390395800 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390395800 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00627 - WAGNER OLIVEIRA DE ANDRADE 00627 - WAGNER OLIVEIRA DE ANDRADE 00609 - ODAIR JOSÉ DA SILVA DIAS 00605 - SEBASTIAN RAMOS 00607 - VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES 00608 - SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA 00604 - ROMER SATOR YAMASHITA 00610 - AZENATE FERNANDES DE CARVALHO 00612 - ROGERIO SILVA SANTOS 00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA 00613 - MAURIZAN DE SOUZA GODOI 00546 - WELLINGTON ROSSITER BEZERRA 00277 - WELITON UNGARO DUARTE 00380 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 00491 - FABIO DA SILVA BRITO 00627 - WAGNER OLIVEIRA DE ANDRADE 00627 - WAGNER OLIVEIRA DE ANDRADE 00606 - NILTON DALLA PRIA 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00010000003/2012 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00010000011/2012 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00010000003/2012 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00010000011/2012 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00050000018/2010 00183 - 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Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390394300 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.031.0001.2002.3190139900 00.01000.01.031.0001.2002.3190139900 00.01000.01.032.0001.2001.3190139900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390394400 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00391 - IOMAT SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 00178/00 00546 - WELLINGTON ROSSITER BEZERRA 00022/00 00572 - FABIO JUNIOR GOMES 00187/00 00014 - FERRAGEM BIGOLIN COM. E CONSTRUCOES LTDA 00189/00 00024 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 00027/00 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00193/00 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00151/00 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00183/00 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00184/00 00617 - SUPERMERCADO PRUDENTE LTDA 00197/00 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00195/00 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00196/00 00491 - FABIO DA SILVA BRITO 00013/00 00611 - VALDENEIDE FERREIRA SANTANA 00021/00 00130 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 00026/00 00604 - ROMER SATOR YAMASHITA 00017/00 309301 309311 309309 309315 309316 309312 309318 309318 309318 309322 309321 309321 309317 309324 309323 309325 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 Total por Unidade: www.duralexsistemas.com.br OR 40,86 2.366,51 720,00 221,87 3.313,64 102,13 46,74 10.295,66 19.908,39 805,08 147,29 154,76 90,00 2.360,34 118,12 482,47 233.718,51 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2013 Hora.: 10:09:22 Página.: 3 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2013 até 31/03/2013 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00404 - MARK SERVICE M.J.C.MOURA - ME 00030000001/2011 00404 - MARK SERVICE M.J.C.MOURA - ME 00030000001/2011 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000007/2012 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000008/2012 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000009/2012 00404 - MARK SERVICE M.J.C.MOURA - ME 00030000001/2011 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000007/2012 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000008/2012 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00010000009/2012 00317 - D.H.UMANN & CIA.LTDA 00042 - LUCIANA DUARTE FELISBERTO 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00562 - CAIO GARCIA DA SILVEIRA 00593 - MESSIAS CABRAL 00018 - INVIOLAVEL TANGARA S/C LTDA 00000000002/2013 00414 - AVELINA ANTÔNIA VISITAÇÃO 00233 - SELMA DE SIQUEIRA 00233 - SELMA DE SIQUEIRA 00630 - J.LUCAS ME 00160 - WENCESLY ALVES GARCIA 00160 - WENCESLY ALVES GARCIA 00018 - INVIOLAVEL TANGARA S/C LTDA 00000000002/2013 00630 - J.LUCAS ME 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00160 - WENCESLY ALVES GARCIA 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00006 - ELETRICA PADRAO-E.P. COM. DE MAT. ELET. LTDA. 00206 - J DE O. FERREIRA 00617 - SUPERMERCADO PRUDENTE LTDA 00081 - SERRA DOURADA-COM. DE GAS E AGUA MINERAL LTDA 00206 - J DE O. FERREIRA 00295 - OLIVEIRA & MACHADO LTDA. 00020000016/2011 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00617 - SUPERMERCADO PRUDENTE LTDA 00636 - REGINALDO CORA DOS REIS ME 00637 - ALVORADA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME www.duralexsistemas.com.br 00001/00 00001/00 00002/00 00003/00 00004/00 00001/00 00002/00 00003/00 00004/00 00148/00 00152/00 00146/00 00153/00 00096/00 00098/00 00156/00 00155/00 00159/00 00157/00 00160/00 00158/00 00098/00 00157/00 00168/00 00160/00 00168/00 00168/00 00047/00 00167/00 00136/00 00164/00 00162/00 00136/00 00006/00 00181/00 00182/00 00181/00 00182/00 00181/00 00181/00 00181/00 00182/00 00181/00 00181/00 00181/00 00176/00 00170/00 00171/00 309263 309262 309262 309262 309265 309269 309262 309268 309266 309275 309273 309271 309271 309274 309272 309272 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 FER.2013.03 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 FER.2013.03 FER.2013.03 130301 309280 309283 309284 309281 309294 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 FOL.03.2013 309303 309296 309297 OR 459,58 83,56 20,09 17,34 23,27 3.634,85 454,91 392,66 526,73 36,90 516,73 16,70 516,73 640,00 459,31 665,48 450,00 108,00 980,00 108,00 516,73 20,69 20,00 7.882,40 (10,00) 1.184,07 363,13 110,00 44,40 5.335,00 337,50 119,00 165,00 259,50 59.564,61 111,74 10.350,91 4,29 1.779,14 1.598,28 6.991,50 7,88 212,76 2.703,24 12.610,60 254,40 245,00 132,30 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2013 Hora.: 10:09:22 Página.: 4 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2013 até 31/03/2013 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3190139900 00.02000.01.031.0001.2003.3191139900 00.02000.01.031.0001.2003.3191139900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00637 - ALVORADA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME 00172/00 00550 - DORJIVAL DA SILVA 00177/00 00636 - REGINALDO CORA DOS REIS ME 00170/00 00637 - ALVORADA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME 00171/00 00637 - ALVORADA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA- ME 00172/00 00100 - UNIAO DAS CAMARAS MUN. DO EST. DE MATO 00000000003/2013 GROSSO 00117/00 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00188/00 00617 - SUPERMERCADO PRUDENTE LTDA 00190/00 00570 - LUIZ ANTONIO MARCONDES FIGUEIREDO 00191/00 00570 - LUIZ ANTONIO MARCONDES FIGUEIREDO 00192/00 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00185/00 00526 - INSTITUTO M. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV TANGARA DA SERRA 00173/00 00526 - INSTITUTO M. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV TANGARA DA SERRA 00186/00 00076 - PINCELOS PLACAS-GILBERTO DE VASCONCELOS 00194/00 00076 - PINCELOS PLACAS-GILBERTO DE VASCONCELOS 00194/00 309297 309300 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 309310 DEC01.20.03.2013 309314 309313 309313 309318 309319 309319 309320 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 Total por Unidade: Total por Órgão: Total Geral: RESUMO Total dos Empenhos Pagos no Período: Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: Total Estornos de Pagamento no Período: Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS Presidente MARCIELA DI DOMENICO Tesoureira www.duralexsistemas.com.br 308.571,55 68.287,07 10,00 0,00 376.848,62 Wencesly Alves Garcia Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149 OR 151,90 2.240,00 5,00 2,70 3,10 600,00 732,54 378,25 90,00 90,00 4.329,83 562,85 10.849,03 68,60 1,40 376.848,62 376.848,62 376.848,62