PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 1 de 1 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA SIMETICONA 75MG/ML - FRC 1,00000 67.729.178/0004-91 0,730 0,73 02/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TRAMADOL , CLORIDRATO 50MG 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,184 2.760,00 02/05/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P13 TROCA 33,00000 02.430.968/0001-83 44,000 1.452,00 02/05/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P45 TROCA 94,00000 02.430.968/0001-83 170,000 15.980,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ADAPTADOR 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 1,650 3,30 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ADAPTADOR 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 1,750 3,50 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ADAPTADOR 1´ 2,00000 00.300.361/0001-53 0,800 1,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ADAPTADOR 2´ 2,00000 00.300.361/0001-53 3,500 7,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ADAPTADOR 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,400 0,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ASSENTO SANITARIO 2,00000 00.300.361/0001-53 9,500 19,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BARRA DE CONDULETE 2,00000 00.300.361/0001-53 2,020 4,04 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BASTAO DE SILICONE 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOIA AUTOMATICA INFERIOR 2,00000 00.300.361/0001-53 22,500 45,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 2,00000 00.300.361/0001-53 22,500 45,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BRACADEIRA U 1´ 2,00000 00.300.361/0001-53 0,300 0,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BRACADEIRA U 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,200 0,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA C/ PARAFUSO 10MM 2,00000 00.300.361/0001-53 0,200 0,40 2,00000 00.300.361/0001-53 0,300 0,60 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA C/ PARAFUSO 12MM 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA RED. DE BOMBA DE 1´ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 2 de 2 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA RED.DE BOMBA 3/4 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA RED.DE BOMBA DE 1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 0,500 1,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA DE LUZ 4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 0,400 0,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA DE LUZ 4X4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA DESCARGA 2,00000 00.300.361/0001-53 14,500 29,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA SIST X 2,00000 00.300.361/0001-53 1,900 3,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 1X20W 2,00000 00.300.361/0001-53 17,800 35,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 1X40W 2,00000 00.300.361/0001-53 20,400 40,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 2X20W 2,00000 00.300.361/0001-53 26,500 53,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 2X40W 2,00000 00.300.361/0001-53 26,000 52,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA FLUORESC. 2X110 COMPLETA. 2,00000 00.300.361/0001-53 75,000 150,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 12,000 24,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 2 2,00000 00.300.361/0001-53 19,000 38,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 3 2,00000 00.300.361/0001-53 25,200 50,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 4 2,00000 00.300.361/0001-53 26,000 52,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1 2,00000 00.300.361/0001-53 17,000 34,00 2,00000 00.300.361/0001-53 31,000 62,00 2,00000 00.300.361/0001-53 21,000 42,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA RED.DE BOMBA DE 1.1/2 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1.1/2 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1.1/4 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 3 de 3 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 3/4 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 8,000 16,00 2,00000 00.300.361/0001-53 4,200 8,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAPACITOR 220 V 2,00000 00.300.361/0001-53 4,200 8,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CARRETEL DE SOLDA ESTANHO 2,00000 00.300.361/0001-53 4,000 8,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CELULA FOTOELET 110W 2,00000 00.300.361/0001-53 12,000 24,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CELULA FOTOELET 220W 2,00000 00.300.361/0001-53 12,000 24,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE GRIFO DE 24´ 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE GRIFO DE 15 14´ 2,00000 00.300.361/0001-53 17,400 34,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE GRIFO DE 18´ 2,00000 00.300.361/0001-53 23,000 46,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 4,5 2,00000 00.300.361/0001-53 62,000 124,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 7 2,00000 00.300.361/0001-53 62,000 124,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 9 2,00000 00.300.361/0001-53 83,000 166,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE SECCIONADORA NH 125A 2,00000 00.300.361/0001-53 60,000 120,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHUVEIRO 110V 2,00000 00.300.361/0001-53 22,900 45,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHUVEIRO 220V 2,00000 00.300.361/0001-53 22,900 45,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONDUITE LISO 1´ 2,00000 00.300.361/0001-53 106,000 212,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONDUITE LISO 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 63,000 126,00 2,00000 00.300.361/0001-53 1,700 3,40 2,00000 00.300.361/0001-53 2,000 4,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAPACITOR 110 V 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONECTOR 06MM 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONECTOR 10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 4 de 4 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONECTOR 16MM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 2,400 4,80 2,00000 00.300.361/0001-53 3,000 6,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONECTOR OLHAL HASTE TERRA 2,00000 00.300.361/0001-53 1,100 2,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONTROLE DE VENTILADOR 1 TECLA 2,00000 00.300.361/0001-53 9,600 19,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONTROLE DE VENTILADOR 2 TECLAS 2,00000 00.300.361/0001-53 9,600 19,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 2,700 5,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 3/4X1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 2,100 4,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 3/4X3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO ESGOTO 1.1/4X90 2,00000 00.300.361/0001-53 0,500 1,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO ESGOTO 2X90 2,00000 00.300.361/0001-53 1,000 2,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO ESGOTO 3X90 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO ESGOTO 4X90 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1 2,00000 00.300.361/0001-53 2,250 4,50 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 4,500 9,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1.1/2X90 2,00000 00.300.361/0001-53 1,600 3,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 4,400 8,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 2 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 2,00000 00.300.361/0001-53 1,400 2,80 2,00000 00.300.361/0001-53 2,600 5,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CONECTOR 25MM 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 3/4 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1.1/2X45 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 5 de 5 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1.1/4X45 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 2,600 5,20 2,00000 00.300.361/0001-53 1,550 3,10 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1X45 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1X90 2,00000 00.300.361/0001-53 0,850 1,70 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 2X45 2,00000 00.300.361/0001-53 5,000 10,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 2X90 2,00000 00.300.361/0001-53 9,400 18,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 3/4X45 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 3/4X90 2,00000 00.300.361/0001-53 0,350 0,70 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 10 2,00000 00.300.361/0001-53 5,200 10,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 15 2,00000 00.300.361/0001-53 5,200 10,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 20 2,00000 00.300.361/0001-53 5,200 10,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 25 2,00000 00.300.361/0001-53 5,200 10,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 30 2,00000 00.300.361/0001-53 5,200 10,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 35 2,00000 00.300.361/0001-53 9,000 18,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 40 2,00000 00.300.361/0001-53 9,000 18,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 60 2,00000 00.300.361/0001-53 14,900 29,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR BIPOLAR 30 2,00000 00.300.361/0001-53 30,900 61,80 2,00000 00.300.361/0001-53 34,500 69,00 2,00000 00.300.361/0001-53 34,500 69,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1.1/4X90 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR BIPOLAR 40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR BIPOLAR 50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 6 de 6 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR BIPOLAR 60 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 100 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 30 2,00000 00.300.361/0001-53 37,000 74,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 40 2,00000 00.300.361/0001-53 37,000 74,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 50 2,00000 00.300.361/0001-53 37,900 75,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 60 2,00000 00.300.361/0001-53 50,500 101,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 70 2,00000 00.300.361/0001-53 47,000 94,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ENGATE 20 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ENGATE 30 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ENGATE FLEXIVEL C 40 2,00000 00.300.361/0001-53 2,400 4,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ENGATE FLEXIVEL C 50 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO CABO PP 2X1,5MM 100MTRS 2,00000 00.300.361/0001-53 150,000 300,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO CABO PP 2X4,0MM 100MTRS 1,00000 00.300.361/0001-53 335,000 335,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FITA ISOLANTE 10MTS 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FITA ISOLANTEALTA FUSAO 10 METROS (ROLO) 2,00000 00.300.361/0001-53 11,500 23,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 9,600 19,20 2,00000 00.300.361/0001-53 18,000 36,00 2,00000 00.300.361/0001-53 65,000 130,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR BIPOLAR 70 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 2 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 2 1/2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 7 de 7 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 3 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 90,000 180,00 2,00000 00.300.361/0001-53 4,800 9,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FUSIVEL NH 125 2,00000 00.300.361/0001-53 6,500 13,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FUSIVEL NH 60 2,00000 00.300.361/0001-53 6,500 13,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FUSIVEL NH 80 2,00000 00.300.361/0001-53 6,500 13,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME HASTE TERRA 2,40 MTS 2,00000 00.300.361/0001-53 12,500 25,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR 1S C/TOMADA 4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 3,900 7,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR 1S4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 1,900 3,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR 2S C/TOMADA 4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 5,500 11,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR 2S4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 3,600 7,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR 3S4X2 2,00000 00.300.361/0001-53 5,150 10,30 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME INTERRUPTOR SIST X C CX 2,00000 00.300.361/0001-53 4,500 9,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMINA SERRA 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA 100W 2,00000 00.300.361/0001-53 1,600 3,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA 110W 2,00000 00.300.361/0001-53 1,300 2,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA 60W 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA 80W 2,00000 00.300.361/0001-53 1,200 2,40 4,00000 00.300.361/0001-53 3,100 12,40 4,00000 00.300.361/0001-53 3,100 12,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 3/4 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA FLUOR 20W 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA FLUOR 40W Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 8 de 8 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA FLUOR HO 110W Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 10,000 20,00 2,00000 00.300.361/0001-53 7,500 15,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA MISTA 250W 2,00000 00.300.361/0001-53 10,000 20,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA PL 25 W 2,00000 00.300.361/0001-53 8,700 17,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA PL 15W 2,00000 00.300.361/0001-53 6,250 12,50 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA PL 45W 2,00000 00.300.361/0001-53 25,900 51,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LIXA D´AGUA 120 2,00000 00.300.361/0001-53 0,700 1,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA BRANCA ROSCA 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,600 1,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA COMUM MARROM 1 2,00000 00.300.361/0001-53 0,750 1,50 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA COMUM MARROM 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 1,500 3,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA COMUM MARROM 2.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 8,300 16,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA COMUM MARROM 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,400 0,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 1 2,00000 00.300.361/0001-53 10,000 20,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 10,900 21,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 2 2,00000 00.300.361/0001-53 17,800 35,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 4,000 8,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME MASSA PARA CALAFETAR 2,00000 00.300.361/0001-53 3,000 6,00 2,00000 00.300.361/0001-53 5,500 11,00 2,00000 00.300.361/0001-53 1,150 2,30 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LAMPADA MISTA 160W 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME OLEO LUBRIFICANTE 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PARAFUSO COM BUCHA CAPELA 10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 9 de 9 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PARAFUSO COM BUCHA CAPELA 8 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 1,000 2,00 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLUG DE 1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 0,500 1,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLUG DE 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,550 1,10 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLUG FEMEA C ATERRAMENTO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,800 5,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLUG FEMEA SIMPLES 2,00000 00.300.361/0001-53 2,000 4,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLUG MACHO C ATERRAMENTO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME POTE DE COLA 175GRS 2,00000 00.300.361/0001-53 8,000 16,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME RALO SIFAO 15 PARA PIA 2,00000 00.300.361/0001-53 11,900 23,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME RALO SIFAO DE 1 P/ PIA 2,00000 00.300.361/0001-53 4,000 8,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO 1X20W 2,00000 00.300.361/0001-53 7,900 15,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO 1X40 2,00000 00.300.361/0001-53 10,000 20,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO 2X20W 6,00000 00.300.361/0001-53 10,000 60,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO 2X40 2,00000 00.300.361/0001-53 12,200 24,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO HO 1X110 2,00000 00.300.361/0001-53 17,000 34,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REATOR ELETRONICO HO 2X110 6,00000 00.300.361/0001-53 32,000 192,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 1 1/2 ACABAMENTO 2,00000 00.300.361/0001-53 45,000 90,00 2,00000 00.300.361/0001-53 24,000 48,00 2,00000 00.300.361/0001-53 15,000 30,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME PLAFUNIER SIMPLES 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 1 1/4 BRUTO 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 1 BRUTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 10 de 10 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 108,000 216,00 2,00000 00.300.361/0001-53 25,000 50,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO PRESSAO 1. BRUTO 2,00000 00.300.361/0001-53 28,800 57,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO PRESSAO 1.1/2 BRUTO 2,00000 00.300.361/0001-53 92,000 184,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO PRESSAO 2.1/2 BRUTO 1,00000 00.300.361/0001-53 136,000 136,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO PRESSAO 3/4 C/ ACAB. 2,00000 00.300.361/0001-53 22,000 44,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO DE CX ACLOPADA ICASA 2,00000 00.300.361/0001-53 21,000 42,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO DE CX ACOPLADA HENRY 2,00000 00.300.361/0001-53 21,000 42,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO P/ CX ACOPLADA IDEAL 2,00000 00.300.361/0001-53 21,000 42,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA ASTRA 2,00000 00.300.361/0001-53 18,400 36,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA DOCOL 2,00000 00.300.361/0001-53 20,000 40,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA HIDRA MAX 2,00000 00.300.361/0001-53 16,000 32,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA HYDRA LUXO 2,00000 00.300.361/0001-53 10,000 20,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA LORENZETTI P20 2,00000 00.300.361/0001-53 11,000 22,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA LORENZETTI P41 2,00000 00.300.361/0001-53 12,000 24,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REPARO VALVULA ORIENTE PRIMOR 2,00000 00.300.361/0001-53 17,900 35,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SALVA REGISTRO C 23 2,00000 00.300.361/0001-53 18,000 36,00 2,00000 00.300.361/0001-53 2,900 5,80 2,00000 00.300.361/0001-53 2,900 5,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 3/4 C/ ACABAMENTO 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SIFAO CORRUGADO P/ PIA 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SIFAO CORRUGADO P/ TANQUE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 11 de 11 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SIFAO CORRUGADO P/LAVAT.CR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 8,500 17,00 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SOQUETE DE LOUCA 2,00000 00.300.361/0001-53 1,450 2,90 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SOQUETE FLUOR 4,00000 00.300.361/0001-53 0,700 2,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SOQUETE FLUOR C PORTA START 2,00000 00.300.361/0001-53 1,700 3,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SOQUETE FLUOR HO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,150 4,30 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME START 20W 2,00000 00.300.361/0001-53 0,800 1,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME START 40W 2,00000 00.300.361/0001-53 0,800 1,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SUPORTE P DISJ TRIPOLAR 2,00000 00.300.361/0001-53 1,000 2,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 1,700 3,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 1.1/4 ESGOTO 2,00000 00.300.361/0001-53 1,150 2,30 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 2 P/ESGOTO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,000 4,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 2´ 2,00000 00.300.361/0001-53 4,600 9,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,350 0,70 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP.3 P/ESGOTO 2,00000 00.300.361/0001-53 3,000 6,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP.4 P/ESGOTO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,950 5,90 2,00000 00.300.361/0001-53 3,100 6,20 2,00000 00.300.361/0001-53 3,000 6,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SILICONE 50GRS 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE AZUL 3/4 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE AZUL 3/4X 1/2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 12 de 12 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 1 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 1,600 3,20 2,00000 00.300.361/0001-53 3,300 6,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 4,500 9,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 2 2,00000 00.300.361/0001-53 16,900 33,80 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 0,450 0,90 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TERMINAL 06MM 2,00000 00.300.361/0001-53 1,600 3,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TERMINAL 10MM 2,00000 00.300.361/0001-53 1,700 3,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TERMINAL 16MM 2,00000 00.300.361/0001-53 2,200 4,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TERMINAL 25MM 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TOMADA 4X2 C ESPELHO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,600 5,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TOMADA ATERRAMENTO 4X2 ESP 2,00000 00.300.361/0001-53 2,600 5,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TOMADA SIST X 2,00000 00.300.361/0001-53 2,800 5,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TOMADA SIST X C ATERRAMENTO 2,00000 00.300.361/0001-53 2,800 5,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/JARDIM METAL 2,00000 00.300.361/0001-53 12,500 25,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/PIA COZINHA METAL 2,00000 00.300.361/0001-53 19,000 38,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/PIA LAVAT.METAL 2,00000 00.300.361/0001-53 19,000 38,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TUBO P/ CX DE DESCARGA 2,00000 00.300.361/0001-53 6,500 13,00 2,00000 00.300.361/0001-53 2,700 5,40 2,00000 00.300.361/0001-53 2,800 5,60 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 1.1/2 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TUBO P/CHUVEIRO 30CM ALUM. 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TUBO P/CHUVEIRO 40CM ALUM. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 13 de 13 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TUBO PTA AZUL 38MM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 3,600 7,20 2,00000 00.300.361/0001-53 2,500 5,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA AMERICANA 2,00000 00.300.361/0001-53 5,000 10,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA COMPLETA HYDRA 2,00000 00.300.361/0001-53 96,000 192,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA COMPLETA LORENZETTI 2,00000 00.300.361/0001-53 43,000 86,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/LAVATORIO 2,00000 00.300.361/0001-53 1,600 3,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/POCO 1 2,00000 00.300.361/0001-53 18,000 36,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/POCO 1.1/2 2,00000 00.300.361/0001-53 34,000 68,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/POCO 1.1/4 2,00000 00.300.361/0001-53 34,000 68,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/POCO 2 2,00000 00.300.361/0001-53 55,000 110,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA P/POCO 3/4 2,00000 00.300.361/0001-53 14,700 29,40 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VASELINA SOLIDA 90GRS 2,00000 00.300.361/0001-53 2,000 4,00 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VEDA ROSCA 10MTS 2,00000 00.300.361/0001-53 1,000 2,00 05/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NIMODIPINA 30 MG - CPR 300,00000 67.729.178/0004-91 0,464 139,20 05/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA COMPLETA PARA TANQUE 05/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR DIETA NORMOCALORICA COM FIBRAS- FR 24,00000 04.192.876/0001-38 53,331 1.279,944 05/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR DIETA NORMOCALORICA EM PO - LATA 24,00000 04.192.876/0001-38 72,000 1.728,00 05/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO - LATA 48,00000 04.192.876/0001-38 26,667 1.279,997 4,00000 68.441.021/0001-86 27,000 108,00 5,00000 68.441.021/0001-86 27,000 135,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP AGULHA CENTRAL 9200516 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP AGULHA CENTRAL COD.9200516 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 14 de 14 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ALCA COD.9225048 Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 68.441.021/0001-86 29,000 116,00 5,00000 68.441.021/0001-86 96,000 480,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ANEL DO PISTAO(KIT)9202739 4,00000 68.441.021/0001-86 19,000 76,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOBINA 9200462 5,00000 68.441.021/0001-86 244,000 1.220,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOIA COD.9225054 5,00000 68.441.021/0001-86 27,000 135,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BUCHA COD.4010930 2,00000 68.441.021/0001-86 8,000 16,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CABO DE PARTIDA COD.9206855 6,00000 68.441.021/0001-86 7,000 42,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CABO DO ACELERADOR COD.9219042 10,00000 68.441.021/0001-86 27,000 270,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CACHIMBO DA VELA COD.9202840 2,00000 68.441.021/0001-86 14,000 28,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAIXA DE ENGRENAGEM 9211773 1,00000 68.441.021/0001-86 719,000 719,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CARBURADOR COD.9224126 1,00000 68.441.021/0001-86 280,000 280,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CILINDRO NACIONAL KIT 9239961 4,00000 68.441.021/0001-86 340,000 1.360,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CINTO DO TANQUE 9203437 6,00000 68.441.021/0001-86 13,000 78,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CONEXAO DO EIXO COD.9204603 2,00000 68.441.021/0001-86 160,000 320,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CONJUNTO DE CORREIAS 9204448 4,00000 68.441.021/0001-86 170,000 680,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CORPO DO FILTRO COD.9203153 7,00000 68.441.021/0001-86 22,000 154,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP EIXO CENTRAL COD.9228118 1,00000 68.441.021/0001-86 70,000 70,00 10,00000 68.441.021/0001-86 60,000 600,00 4,00000 68.441.021/0001-86 60,000 240,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ALMOFADA 9204425 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP EIXO FLEXIVEL 9200730 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ENGRENAGEM COD.9228124 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 15 de 15 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FIO DE NAYLON 2,6MM X 258MM QUADRADO Valor Uni. Total 5,00000 68.441.021/0001-86 98,000 490,00 2,00000 68.441.021/0001-86 10,000 20,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FLANGE ´A´ COD.9228087 4,00000 68.441.021/0001-86 75,000 300,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FLEXIVEL NACIONAL COD.9213878 3,00000 68.441.021/0001-86 180,000 540,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP GUIA GUIA DO CABO 9204974 2,00000 68.441.021/0001-86 6,000 12,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP KIT DA EMBREAGEM COD.9204052 3,00000 68.441.021/0001-86 110,000 330,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP KIT PISTAO COD.9208021 2,00000 68.441.021/0001-86 219,000 438,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LAMINA FACA 1X350MM, M/AB COD.9233869 70,00000 68.441.021/0001-86 19,850 1.389,50 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP OLEO 2T A PI TC MOTO - 204813 20,00000 68.441.021/0001-86 10,000 200,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PINHAO COD.9228153 15,00000 68.441.021/0001-86 65,000 975,00 7,00000 68.441.021/0001-86 50,000 350,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PROTETOR DO SILENCIADOR 9203940 9,00000 68.441.021/0001-86 72,000 648,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP REGISTRO COD.9200640 11,00000 68.441.021/0001-86 71,000 781,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SILENCIADOR COD.9203928 5,00000 68.441.021/0001-86 174,000 870,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SISTEMA DE PARTIDA COD.9204840 6,00000 68.441.021/0001-86 170,000 1.020,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMBOR 9200479 8,00000 68.441.021/0001-86 32,000 256,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TAMPA COD.9204106 20,00000 68.441.021/0001-86 30,000 600,00 1,00000 68.441.021/0001-86 187,000 187,00 20,00000 68.441.021/0001-86 13,000 260,00 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FIO TERRA COD.9204566 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PISTAO COM PINO TRAVAS NACIONAL COD.9215660 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TANQUE 9204307 05/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP VELA NGK - BM6A COD.9201467 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 16 de 16 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P13 TROCA 119,00000 02.430.968/0001-83 44,000 5.236,00 05/05/2014 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA GAS COZINHA P45 TROCA 288,00000 02.430.968/0001-83 170,000 48.960,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ABAFADOR IBNTERM. BPG 24 1,00000 09.057.676/0001-96 177,000 177,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ABRAÇADEIERA NYLON PEQUENO 2,00000 09.057.676/0001-96 16,600 33,20 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE 2,00000 09.057.676/0001-96 56,000 112,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER AMORT DT 32208 2,00000 09.057.676/0001-96 112,860 225,72 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER AMORT DT CFBL 1053 2,00000 09.057.676/0001-96 160,560 321,12 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER AMORT DT GP32814 2,00000 09.057.676/0001-96 269,130 538,26 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER AMORT TR B47099 2,00000 09.057.676/0001-96 160,350 320,70 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER AMORTECEDOR DT B47765 2,00000 09.057.676/0001-96 93,470 186,94 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ANEIS ESCAP. 80022 4,00000 09.057.676/0001-96 2,850 11,40 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER BAND SUSP BJC 1044M 1,00000 09.057.676/0001-96 122,440 122,44 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER BAND. SUSP. BJC 1045M 1,00000 09.057.676/0001-96 122,440 122,44 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER BARRA DE DIREÇÃO CURTA LB308 1,00000 09.057.676/0001-96 663,100 663,10 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER BATERIA 12V 7AH AE7D 1,00000 09.057.676/0001-96 139,500 139,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER BIELETA DT BI11405 4,00000 09.057.676/0001-96 31,125 124,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CABO DE EMBREAGEM 61429 1,00000 09.057.676/0001-96 17,100 17,10 1,00000 09.057.676/0001-96 27,300 27,30 1,00000 09.057.676/0001-96 1.406,000 1.406,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CABO IGNIÇÃO XS10554 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CABO TRAMBULADOR 2Z0711265F Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 17 de 17 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CABO VELOC FAN 061500000 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.057.676/0001-96 46,590 46,59 1,00000 09.057.676/0001-96 47,500 47,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER COIFA HOMOC BA 2131292G 1,00000 09.057.676/0001-96 18,850 18,85 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER COMPRESSOR DE AR 1,00000 09.057.676/0001-96 1.550,000 1.550,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CONJUNTO DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1,00000 09.057.676/0001-96 420,000 420,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CONJUNTO SILENCIO TR. BPG 24- 1,00000 09.057.676/0001-96 169,000 169,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CORREIA ACD 3PK0796E 1,00000 09.057.676/0001-96 123,500 123,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER COXIM CAMBIO INF BA 763182 1,00000 09.057.676/0001-96 159,500 159,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CUICA FREIO 43132 106843 1,00000 09.057.676/0001-96 408,500 408,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER DISCO FREIO DT BD5297 2,00000 09.057.676/0001-96 74,650 149,30 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ESPELHO DO RETROVISOR L/E EB074 1,00000 09.057.676/0001-96 159,600 159,60 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER ESPELHO RETROVISOR L/D EB073 1,00000 09.057.676/0001-96 159,600 159,60 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO AR 6096 1,00000 09.057.676/0001-96 129,240 129,24 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO AR ARL6096 1,00000 09.057.676/0001-96 18,960 18,96 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO AR ARS2868 - VOLKS 1,00000 09.057.676/0001-96 39,180 39,18 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO AR ARS9839 4,00000 09.057.676/0001-96 115,410 461,64 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO COMB GI50/7 1,00000 09.057.676/0001-96 20,580 20,58 1,00000 09.057.676/0001-96 20,900 20,90 5,00000 09.057.676/0001-96 141,930 709,65 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER CEBOLA OLEO 3327 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO COMB. GI50/7 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO COMB. PSC353 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 18 de 18 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO OLEO PSL 962 Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 09.057.676/0001-96 42,420 169,68 3,00000 09.057.676/0001-96 22,293 66,88 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO SEC. DS200016 1,00000 09.057.676/0001-96 191,900 191,90 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO SEPARADOR AGUA AL 12 1,00000 09.057.676/0001-96 113,810 113,81 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO SEPARADOR PSD980 1,00000 09.057.676/0001-96 106,820 106,82 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER JG CABOS DE IGNIÇÃO BPG11 1,00000 09.057.676/0001-96 198,000 198,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER JUNTA CATALISADOR BPG 23 1,00000 09.057.676/0001-96 9,000 9,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER KIT AMORT DT AMR12097G3 1,00000 09.057.676/0001-96 46,090 46,09 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER KIT AMORT DT AMRK11105G3MC 1,00000 09.057.676/0001-96 123,080 123,08 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER KIT AMORT. DT RC 1027 1,00000 09.057.676/0001-96 119,570 119,57 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER KIT EMBREAGEM 6370002007 1,00000 09.057.676/0001-96 1.862,000 1.862,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER MOLA DT BA AL274 1,00000 09.057.676/0001-96 275,500 275,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER PAST FREIO DT N288 1,00000 09.057.676/0001-96 129,070 129,07 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER PASTILHA FREIO DT SYL1404 1,00000 09.057.676/0001-96 12,820 12,82 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER PIVO JE5242 1,00000 09.057.676/0001-96 60,630 60,63 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER PIVO SUSP LE BA JE5241 1,00000 09.057.676/0001-96 72,500 72,50 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER RETENTOR POLIA BA 07452V 1,00000 09.057.676/0001-96 43,500 43,50 1,00000 09.057.676/0001-96 176,700 176,70 1,00000 09.057.676/0001-96 140,280 140,28 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER FILTRO OLEO PSL560 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER RETENTOR TRASEIRO 02872BRAGF 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER SAPATA DE FREIO VW276CPA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 19 de 19 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER SENSOR SD7063 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.057.676/0001-96 152,000 152,00 4,00000 09.057.676/0001-96 19,000 76,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER SUSPENSÃO RECON DIVERSOS 1,00000 09.057.676/0001-96 896,800 896,80 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER TAMBOR FREIO BD5299 2,00000 09.057.676/0001-96 96,220 192,44 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER TRAMBULADOR 3257115511 1,00000 09.057.676/0001-96 266,000 266,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER VELA IGN RESISTIVA BPG 49 4,00000 09.057.676/0001-96 39,000 156,00 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER VELA IGNIÇÃO BKR7ESBD 4,00000 09.057.676/0001-96 23,280 93,12 06/05/2014 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA EPP CARRINHO DE CARGA C/ PNEU COM CÂMARA 3,00000 13.074.433/0001-33 362,000 1.086,00 06/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEUS NOVOS 215.75/17,5 6,00000 13.144.300/0001-96 433,330 2.599,98 06/05/2014 BAICAR TRUCK CENTER SILICONE PRETO 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ABRAC TANQUE 503104118 4,00000 09.043.182/0001-52 74,660 298,64 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ALOJAMENTO 7167790 4,00000 09.043.182/0001-52 51,630 206,52 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ANEL RETENT. 503106038 4,00000 09.043.182/0001-52 28,150 112,60 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BICO INJETOR 503120047 4,00000 09.043.182/0001-52 459,330 1.837,32 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BOCAL TANQUE 504100302 1,00000 09.043.182/0001-52 94,020 94,02 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BOMBA ALIMENTA. 500396487 1,00000 09.043.182/0001-52 396,750 396,75 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BOMBA AUXILIAR 504047581 3,00000 09.043.182/0001-52 248,180 744,54 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BOMBA COMBUS. 99482251 1,00000 09.043.182/0001-52 404,270 404,27 4,00000 09.043.182/0001-52 63,310 253,24 4,00000 09.043.182/0001-52 43,340 173,36 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BRAÇO DO LIMP. 4845734 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP BUCHA DISTANCI. 7172803 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 20 de 20 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP COLETOR DESCAR 98445286 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.043.182/0001-52 210,900 210,90 1,00000 09.043.182/0001-52 482,460 482,46 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP CONEXOES 503101017 4,00000 09.043.182/0001-52 29,710 118,84 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ENGRENAGEM 7142374 4,00000 09.043.182/0001-52 91,190 364,76 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP FILTRO COMBUS 504080664 1,00000 09.043.182/0001-52 120,420 120,42 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP FLANGE TANQUE 60141957 4,00000 09.043.182/0001-52 195,210 780,84 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG DE DISCO DE 2996121 4,00000 09.043.182/0001-52 194,410 777,64 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG DE PAST. DIA 1906401 4,00000 09.043.182/0001-52 97,070 388,28 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG DE PASTILHA TRAS. 4255669 4,00000 09.043.182/0001-52 89,600 358,40 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG DISCO FREIO 2996121 2,00000 09.043.182/0001-52 194,410 388,82 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG PASTILHA 42535791 1,00000 09.043.182/0001-52 135,740 135,74 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP JG SAPATA DE F. 7149342 5,00000 09.043.182/0001-52 185,770 928,85 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP MANG BORRACHA 99432953 1,00000 09.043.182/0001-52 49,940 49,94 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP MANG TANQUE 99432958 2,00000 09.043.182/0001-52 49,940 99,88 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP MANG TURBO 8134300 1,00000 09.043.182/0001-52 293,400 293,40 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP MANGUEIRA TANQ. 99432958 2,00000 09.043.182/0001-52 49,940 99,88 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP PORCA 503106188 2,00000 09.043.182/0001-52 11,250 22,50 2,00000 09.043.182/0001-52 61,140 122,28 2,00000 09.043.182/0001-52 91,730 183,46 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP COLETOR INJ. 504046507 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP RETENTOR 42551741 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ROLAMENTO 503355072 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 21 de 21 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ROLAMENTO DA R. 60146673 Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 09.043.182/0001-52 89,110 356,44 6,00000 09.043.182/0001-52 89,110 534,66 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ROLAMENTO INT 7137431 6,00000 09.043.182/0001-52 74,560 447,36 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SENSOR BOIA 500321137 2,00000 09.043.182/0001-52 86,560 173,12 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SENSOR PRESS 93159337 3,00000 09.043.182/0001-52 227,170 681,51 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SENSOR RAY 487501 3,00000 09.043.182/0001-52 341,550 1.024,65 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SENSOR TURBINA 500329060 1,00000 09.043.182/0001-52 233,480 233,48 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SUP TANQUE 503104761 1,00000 09.043.182/0001-52 89,750 89,75 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SUP. FILTRO 504089369 1,00000 09.043.182/0001-52 92,760 92,76 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SUPORTE BICO 506120068 4,00000 09.043.182/0001-52 116,930 467,72 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP SUPORTE TURBIN 503100985 1,00000 09.043.182/0001-52 189,540 189,54 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP TANQUE COMB. 503108206 1,00000 09.043.182/0001-52 454,330 454,33 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP TUBO 503100938 1,00000 09.043.182/0001-52 148,170 148,17 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP TUBO COMPRESS 504040250 1,00000 09.043.182/0001-52 1.832,340 1.832,34 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP TUBO DE LIGA 503104845 1,00000 09.043.182/0001-52 99,570 99,57 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP TUBULA 500329570 3,00000 09.043.182/0001-52 325,060 975,18 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP VALV REDU 50310062 4,00000 09.043.182/0001-52 138,420 553,68 1,00000 09.043.182/0001-52 376,500 376,50 2,00000 09.043.182/0001-52 138,420 276,84 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP ROLAMENTO EXT. 60146673 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP VALVULA DISTRI 500317963 06/05/2014 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP VALVULA REDUTO503100662 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 22 de 22 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 06/05/2014 PORTAL LTDA DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 2ML Quantidade 550,00000 Valor Uni. Total 05.005.873/0001-00 1,088 598,29 06/05/2014 TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI TERMOMETRO DIGITAL A LASER 1,00000 18.951.626/0001-49 408,000 408,00 06/05/2014 TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI TERMOMETRO DIGITAL TIPO VARETA 1,00000 18.951.626/0001-49 149,000 149,00 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP ACELERADOR COMPLETO 6008.015.028.00.1 1,00000 16.722.128/0001-07 356,680 356,68 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP AMORTECEDOR 6823237100 4,00000 16.722.128/0001-07 170,560 682,24 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP AMORTECEDOR DIANTEIRO A3683230100 3,00000 16.722.128/0001-07 260,930 782,79 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 4373230265 1,00000 16.722.128/0001-07 1.898,750 1.898,75 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BATENTE SUSPENSÃO 93386040 2,00000 16.722.128/0001-07 29,980 59,96 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BATERIA A00198204080026 2,00000 16.722.128/0001-07 659,500 1.319,00 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BIELA A3760307320 4,00000 16.722.128/0001-07 296,010 1.184,04 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BIELETA 15996719 2,00000 16.722.128/0001-07 21,880 43,76 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BOMBA COMBUSTIVEL 93343732 2,00000 16.722.128/0001-07 301,500 603,00 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BOMBA OLEO 1,00000 16.722.128/0001-07 389,650 389,65 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BOMBA OLEO 90541505 1,00000 16.722.128/0001-07 235,250 235,25 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BOMBA OLEO A3641800101 1,00000 16.722.128/0001-07 855,680 855,68 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BORRACHA ESTBILIZADOR 6673200073 8,00000 16.722.128/0001-07 18,830 150,64 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BRONZINA BIELA 93389208 1,00000 16.722.128/0001-07 56,690 56,69 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BRONZINA BIELA STD 1,00000 16.722.128/0001-07 175,650 175,65 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BRONZINA MANCAL 93219502 1,00000 16.722.128/0001-07 125,090 125,09 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 23 de 23 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BRONZINA MANCAL STD 1,00000 16.722.128/0001-07 298,650 298,65 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BUCHA MOLA 6673230685 2,00000 16.722.128/0001-07 25,720 51,44 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP BUCHA MOLA TRASEIRA 6683260181 2,00000 16.722.128/0001-07 24,590 49,18 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CABO DE CAMBIO 6013.004.146.004 1,00000 16.722.128/0001-07 452,490 452,49 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CEBOLINHA OLEO 1,00000 16.722.128/0001-07 29,520 29,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CHAPA DEFLETORA 3740900134 1,00000 16.722.128/0001-07 121,970 121,97 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP COMANDO DE VALVULAS 90444332 2,00000 16.722.128/0001-07 439,900 879,80 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP COMANDO VALVULA A3640510601 1,00000 16.722.128/0001-07 319,190 319,19 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CORREIA ALTERNADOR 0139979992 2,00000 16.722.128/0001-07 56,630 113,26 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CORREIA ALTERNADOR 93231378 1,00000 16.722.128/0001-07 16,660 16,66 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CORREIA DENTADA 1,00000 16.722.128/0001-07 72,500 72,50 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP CORREIA DENTADA 9128724 1,00000 16.722.128/0001-07 95,590 95,59 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP COXIM ESCAPAMENTO 0019872640 10,00000 16.722.128/0001-07 22,020 220,20 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP DISCO FREIO 93281952 4,00000 16.722.128/0001-07 90,050 360,20 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP EMBOLO DO FOLE A3823207018 2,00000 16.722.128/0001-07 477,760 955,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO AR 3740947204 1,00000 16.722.128/0001-07 77,920 77,92 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO AR 3760940004 1,00000 16.722.128/0001-07 110,150 110,15 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO AR 93260507 1,00000 16.722.128/0001-07 17,950 17,95 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO COMBUSTIVEL 3760927301 1,00000 16.722.128/0001-07 20,060 20,06 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 24 de 24 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO COMBUSTIVEL 6110901952 1,00000 16.722.128/0001-07 89,470 89,47 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO COMBUSTIVEL 93316345 1,00000 16.722.128/0001-07 19,750 19,75 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO OLEO 1,00000 16.722.128/0001-07 18,260 18,26 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO OLEO 0001801109 1,00000 16.722.128/0001-07 15,430 15,43 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO OLEO 0001801209 1,00000 16.722.128/0001-07 42,720 42,72 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO OLEO 0011845825 1,00000 16.722.128/0001-07 29,080 29,08 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FILTRO OLEO 93343405 2,00000 16.722.128/0001-07 18,260 36,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FLEXIVEL DIANTEIRO 90473452 4,00000 16.722.128/0001-07 35,450 141,80 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FOLE DE AR DIREITO A3823207221 2,00000 16.722.128/0001-07 1.771,290 3.542,58 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP FOLE DE AR ESQUERDO A3823207021 2,00000 16.722.128/0001-07 1.771,290 3.542,58 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP HASTE DA VALVULA SUSPENSÃO A6933207089 2,00000 16.722.128/0001-07 172,370 344,74 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG ANEIS (1 CIL.) A3740300124 4,00000 16.722.128/0001-07 112,190 448,76 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG ANEIS STD 1,00000 16.722.128/0001-07 228,650 228,65 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG JUNTAS A3740101305 1,00000 16.722.128/0001-07 250,820 250,82 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG JUNTAS MOTOR 1,00000 16.722.128/0001-07 269,520 269,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG PASTILHA 0034201320 2,00000 16.722.128/0001-07 282,340 564,68 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JG PISTAO 1,00000 16.722.128/0001-07 1.246,520 1.246,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JUNTA 6003.009.012.00.4 1,00000 16.722.128/0001-07 2,280 2,28 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JUNTA CABEÇOTE 93221445 1,00000 16.722.128/0001-07 47,080 47,08 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 25 de 25 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JUNTA CARTER 3640101180 1,00000 16.722.128/0001-07 28,770 28,77 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP JUNTA TAMPA VALVULA 3640160121 1,00000 16.722.128/0001-07 12,050 12,05 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP LAMPADA 12 V N072601012130 30,00000 16.722.128/0001-07 2,520 75,60 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP LAMPADA 12 V N072601012190 30,00000 16.722.128/0001-07 2,220 66,60 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP LAMPADA 12 V N072601012250 30,00000 16.722.128/0001-07 1,800 54,00 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP LAMPADA 24V N072601024701 30,00000 16.722.128/0001-07 3,780 113,40 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP PARAFUSO AMORTECEDOR N910105014024 2,00000 16.722.128/0001-07 22,080 44,16 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP PASTILHA 94762748 2,00000 16.722.128/0001-07 77,570 155,14 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP PISTÃO A3740370001 4,00000 16.722.128/0001-07 128,420 513,68 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP PIVO 90542574 2,00000 16.722.128/0001-07 35,140 70,28 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP POCA AMORTECEDOR N913023014003 4,00000 16.722.128/0001-07 2,140 8,56 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP POLIA VIRABREQUIM A3740350312 1,00000 16.722.128/0001-07 228,560 228,56 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP RADIADOR 3845007003 1,00000 16.722.128/0001-07 2.046,050 2.046,05 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP RETENTOR TRASEIRO VOLANTE 1,00000 16.722.128/0001-07 28,560 28,56 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP ROAMENTO TRAS. EXT. 4001.035.056.00.5 1,00000 16.722.128/0001-07 164,080 164,08 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP ROLAMENTO TRAS. INT. 4001.035.063.00.1 1,00000 16.722.128/0001-07 251,800 251,80 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP SUPORTE SUPERIOR DIR. A3823107159 1,00000 16.722.128/0001-07 677,180 677,18 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP SUPORTE SUPERIOR ESQ. A3823107059 2,00000 16.722.128/0001-07 677,180 1.354,36 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP SUPORTE TENSOR 93310651 4,00000 16.722.128/0001-07 151,930 607,72 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 26 de 26 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TAMPA DISTRIBUIÇÃO A3740100017 1,00000 16.722.128/0001-07 393,100 393,10 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TENSOR CORREIA 1,00000 16.722.128/0001-07 188,360 188,36 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TERMINAL DIREÇAO 7846795 2,00000 16.722.128/0001-07 34,760 69,52 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TERMINAL EXTERNO 12471300 2,00000 16.722.128/0001-07 89,550 179,10 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TERMINAL INTERNO 12471301 2,00000 16.722.128/0001-07 79,520 159,04 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TIRANTE SUSPENSÃO 3823267016 1,00000 16.722.128/0001-07 464,810 464,81 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TIRANTE SUSPENSÃO 3823267116 1,00000 16.722.128/0001-07 464,810 464,81 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TRAVA 6005.001.096.00.0 1,00000 16.722.128/0001-07 13,660 13,66 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TUBO DO FILTRO AR 3740980515 1,00000 16.722.128/0001-07 167,950 167,95 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP TUBO DO TANQUE 90499638 2,00000 16.722.128/0001-07 195,250 390,50 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VALVULA FREIO 0034318205 1,00000 16.722.128/0001-07 773,570 773,57 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VALVULA INTERRUPTORA 0022604357 1,00000 16.722.128/0001-07 4.995,850 4.995,85 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VELA 4,00000 16.722.128/0001-07 14,500 58,00 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VIRABREQUIM 1,00000 16.722.128/0001-07 2.463,120 2.463,12 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VIRABREQUIM 93380519 1,00000 16.722.128/0001-07 481,550 481,55 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VIRABREQUIM A3640311201 1,00000 16.722.128/0001-07 1.056,990 1.056,99 06/05/2014 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP VOLANTE MOTOR A3740300005 1,00000 16.722.128/0001-07 609,240 609,24 06/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME ESTOJO ESCOLAR EM POLIESTER - COR AZUL MARINHO 10.091,00000 55.123.400/0001-86 7,500 75.682,50 06/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME PASTA POLIESTER - COR AZUL MARINHO Fiorilli S/C Software Ltda 6.199,00000 55.123.400/0001-86 38,700 239.901,30 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 27 de 27 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NOREPINEFRINA 8MG/4ML - AMP 500,00000 67.729.178/0004-91 1,481 740,70 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP ARAME GALVANIZADO N.18 5,00000 12.773.882/0001-07 8,300 41,50 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP AREIA MEDIA LAVADA 6,00000 12.773.882/0001-07 80,000 480,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP BARRA FERRO 3/8 12MTS 1,00000 12.773.882/0001-07 30,000 30,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP BLOCO CIMENTO 10 500,00000 12.773.882/0001-07 1,280 640,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP BLOCO CIMENTO 15 500,00000 12.773.882/0001-07 1,290 645,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAIBRO 6X5 4,5 MTS DE COMPRIMENTO 20,00000 12.773.882/0001-07 3,850 77,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAL HIDRATADA PCT 20 KGS 20,00000 12.773.882/0001-07 6,800 136,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAL PARA PINTURA - SC 8 KG 50,00000 12.773.882/0001-07 6,800 340,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CARRINHO DE MAO 2,00000 12.773.882/0001-07 66,020 132,04 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 0 4MM 6,00000 12.773.882/0001-07 33,000 198,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA COMPENSADO NAVAL 2,20X1, 60X1 5MM 10,00000 12.773.882/0001-07 133,720 1.337,20 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA DE MADEIRITE 220X110X12MM 9,00000 12.773.882/0001-07 28,000 252,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CIMENTO CP II 32 40,00000 12.773.882/0001-07 21,000 840,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PARAFUSO FRANCES 1/4X2 5,00000 12.773.882/0001-07 0,130 0,65 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PARAFUSO FRANCES 3/8X7 3,00000 12.773.882/0001-07 0,600 1,80 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PEDRA N.1 6,00000 12.773.882/0001-07 83,600 501,60 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PREGO 10X10 10,00000 12.773.882/0001-07 5,120 51,20 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PREGO 12 X 12 10,00000 12.773.882/0001-07 7,280 72,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 28 de 28 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PREGO 32X48 COM CABECA - PCT 1 KG 20,00000 12.773.882/0001-07 5,000 100,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PREGO DE 19X36 20,00000 12.773.882/0001-07 5,100 102,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PREGO DE 8X8 5,00000 12.773.882/0001-07 11,850 59,25 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP SARRAFO CAMBARA 15CM 100,00000 12.773.882/0001-07 7,000 700,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TIJOLO COMUM. 200,00000 12.773.882/0001-07 0,260 52,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA ESMALTE COR AZUL FRANCA - GL 3600ML 4,00000 12.773.882/0001-07 43,000 172,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML 5,00000 12.773.882/0001-07 43,000 215,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA LATEX 18 LTS AZUL INDIGO 5,00000 12.773.882/0001-07 79,000 395,00 07/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA LATEX 18 LTS BRANCA 10,00000 12.773.882/0001-07 45,000 450,00 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU CRESTOR 5MG C/30 CPM 2,00000 54.105.895/0001-58 64,013 128,026 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU DERSANI 100ML 4,00000 54.105.895/0001-58 43,150 172,60 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU DIAMICRON MR 30MG C/30 CPM 4,00000 54.105.895/0001-58 26,467 105,868 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU GALVUS MET 50/850 MG C/56 CPM 4,00000 54.105.895/0001-58 186,660 746,64 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU HEPA MERZ C/10 ENVELOPE 12,00000 54.105.895/0001-58 80,966 971,592 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO FREESH TEAR 2,00000 54.105.895/0001-58 46,000 92,00 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO NEULEPTIL 4% 40,00000 54.105.895/0001-58 14,147 565,866 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO VENALOT CREME 1,00000 54.105.895/0001-58 23,748 23,748 2,00000 54.105.895/0001-58 71,749 143,498 2,00000 54.105.895/0001-58 238,180 476,36 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO VICASTEN C/30 CPM 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO XARELTO 20MG C/30 CPM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 29 de 29 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU PROTETOR SOLAR FATOR 100 Valor Uni. Total 10,00000 54.105.895/0001-58 87,557 875,57 2,00000 09.577.228/0001-13 1.360,000 2.720,00 07/05/2014 SM MÁQUINAS E COMÉRCIO EIRELLI EPP CAIXA TERMICA 26 LITROS 1,00000 09.577.228/0001-13 180,000 180,00 07/05/2014 SM MÁQUINAS E COMÉRCIO EIRELLI EPP CAIXA TERMICA 45 LITROS 1,00000 09.577.228/0001-13 237,750 237,75 07/05/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OXIGENIO MEDICINAL GAS - M3 682,00000 35.820.448/0081-10 14,402 9.822,087 07/05/2014 WHITE MARTINS-GASES INDUSTRIAIS LTDA LOCACAO DE CILINDROS (P/ RECARGA OXIG. E ACET.) 346,00000 35.820.448/0001-36 22,400 7.750,40 07/05/2014 SM MÁQUINAS E COMÉRCIO EIRELLI EPP CAIXA TERMICA 150 QT 142 LITROS 08/05/2014 COM. E ASSIST.TEC. DE MAQ. E RELOGIOS SANTISTA ME RELOGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMETRICO 1,00000 57.043.549/0001-80 2.490,000 2.490,00 08/05/2014 COM. E ASSIST.TEC. DE MAQ. E RELOGIOS SANTISTA ME SOTFWARE DE PONTO 1,00000 57.043.549/0001-80 1.590,000 1.590,00 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ANEL V6 7703062062 1,00000 03.069.071/0006-43 2,640 2,64 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FILTRO COMBUSTIVEL V6 1640395887 1,00000 03.069.071/0006-43 80,850 80,85 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FILTRO DE AR V6 8200795348 1,00000 03.069.071/0006-43 83,450 83,45 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FILTRO OLEO 16V M9T 1,00000 03.069.071/0006-43 72,210 72,21 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA LUBRIFICANTE 5W30 V6 7702267537 8,00000 03.069.071/0006-43 36,870 294,96 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OLEO MOTOR 5W30 1,00000 03.069.071/0006-43 28,960 28,96 08/05/2014 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA SERVICO DE REVISAO DE VEICULO 1,00000 03.069.071/0006-43 198,000 198,00 08/05/2014 I.P.E.C. Construtora Ltda. ESCORIA SIDERURGICA TIPO 0 (ZERO) 1.000,00000 06.232.356/0001-37 46,200 46.200,00 09/05/2014 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA 17.654.545/0001-14 CONJUNTO PARA APLICACAO DE HERBICIDA (TAMANHO 2,00000 G) 83,200 166,40 09/05/2014 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 16,00000 17.654.545/0001-14 2,370 37,92 09/05/2014 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA 17.654.545/0001-14 MACHADO COM CABO 2,00000 23,850 47,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 30 de 30 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2014 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR 6,00000 17.654.545/0001-14 2,870 17,22 09/05/2014 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME AVE CODORNA 01.502.578/0001-09 2,900 3.480,00 1.200,00000 09/05/2014 SOL COM DISTR E REPRESENTACAO LTDA 58.069.956/0001-20 INSETICIDA PIRETROIDE LIQUIDO C/ PRINCIPIO ATIVO15,00000 CIPERMETRINA A 25% 65,000 975,00 09/05/2014 SOL COM DISTR E REPRESENTACAO LTDA 58.069.956/0001-20 RATICIDA BLOCO PARAFINADO C/ PRINCIPIO ATIVO PRODIFACOUM 30,00000 0,005%34,000 1.020,00 12/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR AMIODARONA 200MG. 20,00000 04.192.876/0001-38 129,750 2.595,00 12/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 50,00000 04.192.876/0001-38 62,500 3.125,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ANCINHO 14 DENTES COM CABO 1,00000 68.441.021/0001-86 14,000 14,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP AVENTAL DE RASPA 1,5 METROS 3,00000 68.441.021/0001-86 16,500 49,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 42 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 43 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 37 1,00000 68.441.021/0001-86 29,500 29,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 38 1,00000 68.441.021/0001-86 29,500 29,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 39 1,00000 68.441.021/0001-86 29,500 29,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 40 1,00000 68.441.021/0001-86 29,500 29,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 41 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 42 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 43 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 2,00000 68.441.021/0001-86 29,500 59,00 2,00000 68.441.021/0001-86 98,000 196,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRACHA Nº 44 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE BORRAHCA CANO ATE A VIRILHA Nº 44 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 31 de 31 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 37 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 39 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 40 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 41 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 42 1,00000 68.441.021/0001-86 32,000 32,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. G 28,00000 68.441.021/0001-86 14,000 392,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. GG 18,00000 68.441.021/0001-86 15,500 279,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CARRINHO DE MAO PNEU E CAMARA 3,25 X 8 6,00000 68.441.021/0001-86 78,000 468,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP CAVADEIRA ARTICULADA COM DOIS CABOS 1,00000 68.441.021/0001-86 17,000 17,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 1 1/2 MTS 9,00000 68.441.021/0001-86 23,000 207,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FACAO 18´ COM BAINHA 4,00000 68.441.021/0001-86 13,000 52,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FOICE RONCA FECHADA 2,00000 68.441.021/0001-86 26,000 52,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP BOTA DE PVC BRANCA Nº 38 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA 6,000001 68.441.021/0001-86 24,000 144,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA 6,00000 12 68.441.021/0001-86 24,000 144,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LUVA DE RASPA PUNHO 7 CM 17,00000 68.441.021/0001-86 5,500 93,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP LUVA TRICOTADA PUNHO 7 14,00000 68.441.021/0001-86 7,800 109,20 8,00000 68.441.021/0001-86 24,000 192,00 7,00000 68.441.021/0001-86 24,000 168,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PA DE BICO COM CABO 71 CM 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PA QUADRADA COM CABO DE EUCALIPTO 71 CM. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 32 de 32 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PERNEIRA PARA OPERADOR DE ROCADEIRA C/ 3 LAMINAS 4,00000 DE AÇO 68.441.021/0001-86 24,000 96,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 8,00000 68.441.021/0001-86 12,000 96,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP SAPATO DE RASPA COM CADARCO (SAPATO DE SEGURANÇA) 40,00000 68.441.021/0001-86 32,000 1.280,00 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP TESOURA GRAMA 12´ 2,00000 68.441.021/0001-86 19,000 38,00 16,00000 68.441.021/0001-86 12,000 192,00 12/05/2014 PORTAL LTDA DIPIRONA SODICA + N BUTILESCOPALAMINA 5ML 8.900,00000 05.005.873/0001-00 0,612 5.446,80 12/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2MG 7.000,00000 81.706.251/0001-98 0,050 350,00 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP BALDE PLASTICO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 18 40,00000 LTS 03.576.719/0001-63 9,440 377,60 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP DESINFETANTE LIQUIDO FENOL 8,00000 03.576.719/0001-63 10,590 84,72 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA - FARDO 14X8X60GR43,00000 03.576.719/0001-63 23,990 1.031,57 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP ESPONJA DUPLA FACE P/LOUCA - DUZIA 56,00000 03.576.719/0001-63 10,800 604,80 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP FLANELA 30X50 PACT C/12 24,00000 03.576.719/0001-63 24,390 585,36 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP FOSFORO C/10 CAIXAS 46,00000 03.576.719/0001-63 3,460 159,16 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PA PARA LIXO COM BASE EM METAL 100,00000 03.576.719/0001-63 4,540 454,00 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO 35,00000 03.576.719/0001-63 38,700 1.354,50 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP PANO EM TECIDO 100% ALGODAO ALVEJADO PARA CHAO 37,00000 03.576.719/0001-63 39,800 1.472,60 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP RODO BASE PLASTICA, 40 CM - UNID 184,00000 03.576.719/0001-63 5,640 1.037,76 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP VASSOURA PIASSAVA COM CERDAS AMARRADAS N.4 204,00000 03.576.719/0001-63 10,590 2.160,36 13/05/2014 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP VASSOURAO PIACAVA 40CM C/CABO 150,00000 03.576.719/0001-63 24,050 3.607,50 12/05/2014 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP VASSOURA METALICA REGULAVEL 22 DENTES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 33 de 33 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME BATERIA SELADA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.843.361/0001-49 90,000 180,00 100,00000 07.843.361/0001-49 3,100 310,00 100,00000 07.843.361/0001-49 2,400 240,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME CAMERA IR - 50 MTS 1/3 6,00000 07.843.361/0001-49 390,000 2.340,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME CENTRAL DE ALARME 1,00000 07.843.361/0001-49 750,000 750,00 12,00000 07.843.361/0001-49 19,000 228,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME DVR STAND ALONE 8 CAMERAS 1,00000 07.843.361/0001-49 1.792,000 1.792,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME FONTE CHAVEADA 12V 5AH 1,00000 07.843.361/0001-49 290,000 290,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME HD SATA2 1TB WESTERN DIGITAL 1,00000 07.843.361/0001-49 450,000 450,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO 8,00000 07.843.361/0001-49 160,000 1.280,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME SIRENE .. 2,00000 07.843.361/0001-49 45,000 90,00 14/05/2014 CONNECT SANTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP CENTRAL TELEFONICA - 2 TRONCOS 8 RAMAIS 1,00000 17.627.371/0001-09 450,000 450,00 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME CABO CCI 4X40 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME CABO COAXIAL 4MM 87% MALHA 14/05/2014 B. P. MOYLE - ME CONECTOR BNC 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU AGULHA PARA CANETA Nº 4 C/100 UNIDADES 1,00000 54.105.895/0001-58 98,440 98,44 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU CLINFAR 20MG C/30 CPM 1,00000 54.105.895/0001-58 27,060 27,06 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU COLCHIS 0,5MG C/30 CPM 1,00000 54.105.895/0001-58 42,110 42,11 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU FLUMICIL 100MG/ML C/5 AMPOLA 24,00000 54.105.895/0001-58 17,800 427,20 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU FRALDA GERIATRICA TAM.G 36,00000 54.105.895/0001-58 12,767 459,616 6,00000 54.105.895/0001-58 110,000 660,00 1,00000 54.105.895/0001-58 192,810 192,81 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU INSULINA LANTUS 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU INSULINA NOVORAPID Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 34 de 34 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU LIORESAL COMPRIMIDO Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 54.105.895/0001-58 33,550 201,30 24,00000 54.105.895/0001-58 32,308 775,392 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO SINGULAR 4MG 3,00000 54.105.895/0001-58 107,000 321,00 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MELOCOX 15MG C/10 CPM 3,00000 54.105.895/0001-58 24,850 74,55 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU NARCARICINA 100MG C/28 CPM 1,00000 54.105.895/0001-58 26,500 26,50 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU PROTOVIT 20ML 2,00000 54.105.895/0001-58 11,658 23,316 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU SPIDOFEN 600MG C/10 CPM 3,00000 54.105.895/0001-58 28,560 85,68 14/05/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA MEDICAMENTO ROVAMICINA 1,5 M.U.I C/16 CPM 6,00000 04.027.894/0001-64 46,400 278,40 14/05/2014 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TUBO DE CONCRETO 0,40X1,50 ARMADO 55,00000 45.817.467/0001-67 65,400 3.597,00 14/05/2014 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TUBO DE CONCRETO 0,60X1,50 ARMADO 26,00000 45.817.467/0001-67 87,000 2.262,00 14/05/2014 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TUBO DE CONCRETO 0,80X1,50 ARMADO 19,00000 45.817.467/0001-67 152,000 2.888,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA AGUA SANITARIA 1 LT 1.596,00000 12.488.131/0001-49 2,550 4.069,80 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA ALCOOL 46,2º - 1000ML 260,00000 12.488.131/0001-49 8,510 2.212,60 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA ALCOOL 70º - 1000ML 60,00000 12.488.131/0001-49 6,410 384,60 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALADO EM FRASCO DE 114,00000 2 LTS 12.488.131/0001-49 7,290 831,06 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA BOBINA SACO PICOTADO 40X60CM - ROLO 400 UNIDADES 20,00000 12.488.131/0001-49 47,790 955,80 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML 204,00000 12.488.131/0001-49 9,960 2.031,84 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA CLORO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO -FRC 01 316,00000 LITRO 12.488.131/0001-49 7,000 2.212,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA COPO DESCARTAVEL 200ML - CX 2500 UNID 20,00000 12.488.131/0001-49 138,000 2.760,00 14/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU MEDICAMENTO LACTULONA XAROPE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 35 de 35 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE A BASE DE FENOL - LATA 750 ML 24,00000 12.488.131/0001-49 8,970 215,28 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESINFETANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FRC 02 LTS 590,00000 12.488.131/0001-49 6,810 4.017,90 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DESODORIZADOR DE AMBIENTES - FRC 360 ML 3,00000 12.488.131/0001-49 10,190 30,57 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/500ML 1.284,00000 12.488.131/0001-49 2,070 2.657,88 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA INSETICIDA AEROSOL LATA 300ML 12,00000 12.488.131/0001-49 8,870 106,44 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LIMPA VIDRO 500ML 86,00000 12.488.131/0001-49 4,880 419,68 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LIMPADOR MULTIUSO FRASCO COM 500 ML 120,00000 12.488.131/0001-49 3,740 448,80 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUSTRA MOVEL - FRASCO 300 ML 100,00000 12.488.131/0001-49 5,710 571,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE LATEX TAM P,M,G - PAR 204,00000 12.488.131/0001-49 4,240 864,96 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P,M,G - CX 100 UNID 40,00000 12.488.131/0001-49 31,000 1.240,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA MARMITEX EMBALAGEM ALUMINIO 800ML - CX 400 UNID 53,00000 12.488.131/0001-49 107,800 5.713,40 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA MASCARA DESCARTAVEL 18CM COMPRIMENTO - PCT 100 6,00000 UN 12.488.131/0001-49 22,500 135,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PAPEL HIGIENICO BRANCO SIMPLES NEUTRO 330,00000 12.488.131/0001-49 51,900 17.127,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000UN 150,00000 12.488.131/0001-49 19,400 2.910,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA PEDRA SANITARIA CARTELA COM 12UN 71,00000 12.488.131/0001-49 13,990 993,29 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABAO EM PASTA PARA BRILHO 30,00000 12.488.131/0001-49 4,870 146,10 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABAO EM PEDRA 200 CAIXA COM 50 17,00000 12.488.131/0001-49 68,870 1.170,79 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABAO EM PO COM AMACIANTE CX 01 KILO 612,00000 12.488.131/0001-49 6,270 3.837,24 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE EM BARRA -PESO 90G. 430,00000 12.488.131/0001-49 1,390 597,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 36 de 36 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO COM AROMA 5000ML 32,00000 12.488.131/0001-49 48,790 1.561,28 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SABONETE PARA BEBE - PESO 90G. 42,00000 12.488.131/0001-49 3,690 154,98 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 100L P/LIXO C/100UN 520,00000 12.488.131/0001-49 85,000 44.200,00 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SACO PLASTICO PRETO 30L P/LIXO C/100UN 90,00000 12.488.131/0001-49 44,610 4.014,90 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA SAPONACEO CREMOSO 200GR 80,00000 12.488.131/0001-49 4,040 323,20 14/05/2014 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA TOUCA PROTETORA CAPILAR REDINHA - PCT 100 UNID 10,00000 12.488.131/0001-49 119,450 1.194,50 14/05/2014 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SACO PLASTICO LEITOSO 100LTS COM 100UN 15,00000 12.220.605/0001-77 178,750 2.681,25 14/05/2014 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SACO PLASTICO LEITOSO REFORC.30LT PCT C/100 15,00000 12.220.605/0001-77 69,720 1.045,80 15/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOPROFENO 50 MG 10.000,00000 67.729.178/0004-91 0,288 2.880,00 15/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME PASTA POLIESTER - COR AZUL MARINHO 1.625,00000 55.123.400/0001-86 38,700 62.887,50 16/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME PASTA POLIESTER - COR AZUL MARINHO 1.571,00000 55.123.400/0001-86 38,700 60.797,70 19/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR AMICACINA 100MG/2ML AMP 8,00000 04.192.876/0001-38 44,350 354,80 19/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR AMICACINA 500MG/2ML - AMP 12,00000 04.192.876/0001-38 44,350 532,20 19/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR ERGOMETRINA 0,2 MG/ML 27,00000 04.192.876/0001-38 7,019 189,508 15,00000 04.192.876/0001-38 3,960 59,40 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A AEROLIN SPRAY 1,00000 61.412.110/0249-25 22,440 22,44 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A BYETA 10MCG C/60 DOSES 2,00000 61.412.110/0249-25 348,560 697,12 1,00000 61.412.110/0249-25 24,000 24,00 14,00000 61.412.110/0249-25 100,030 1.400,42 19/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR HIPOCLORITO SODIO 1% 1000ML 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A DIGESAN GOTAS 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A INSULINA LANTUS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 37 de 37 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A INSULINA LANTUS 10ML Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 61.412.110/0249-25 310,330 1.241,32 3,00000 61.412.110/0249-25 110,450 331,35 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A INSULINA LEVEMIR FLEX PEN 2,00000 61.412.110/0249-25 328,340 656,68 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A INSULINA NOVORAPID 2,00000 61.412.110/0249-25 165,560 331,12 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A LEITE NAN I 20,00000 61.412.110/0249-25 26,490 529,80 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO CONCOR 10MG C/28 CPM 2,00000 61.412.110/0249-25 56,420 112,84 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO CONDROFLEX COM 30 2,00000 61.412.110/0249-25 164,250 328,50 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO FLUTICASANE 250MG SPRAY 1,00000 61.412.110/0249-25 70,080 70,08 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO JANUMET 50X1000MG 3,00000 61.412.110/0249-25 177,300 531,90 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO RITALINA 20MG L.A. 2,00000 61.412.110/0249-25 169,510 339,02 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO SINGULAR BABY 4MG 1,00000 61.412.110/0249-25 143,340 143,34 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO VENALOT 1,00000 61.412.110/0249-25 64,900 64,90 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO XARELTO 20MG C/30 CPM 2,00000 61.412.110/0249-25 201,760 403,52 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A NOEX C/200 DS 1,00000 61.412.110/0249-25 39,050 39,05 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A SALSEP SPRAY NASAL 1,00000 61.412.110/0249-25 14,650 14,65 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A SINGULAIR 10MG C/30 SC 1,00000 61.412.110/0249-25 94,130 94,13 19/05/2014 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA EPP COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA90X45X3CM - AZUL 50,00000 13.074.433/0001-33 39,000 1.950,00 19/05/2014 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA EPP FONTE P/ TECLADO MUSICAL PA-3 12V 110/220 60HZ 2,00000 13.074.433/0001-33 159,000 318,00 19/05/2014 SOL COM DISTR E REPRESENTACAO LTDA HERBICIDA DE ACAO PRE E POS EMERGENTE 150,00000 58.069.956/0001-20 216,000 32.400,00 19/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A INSULINA LANTUS COM CANETA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 38 de 38 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2014 TALITA AMANCIO DOSIA DOS SANTOS - ME BANDEIROLA OFICIAL P/ FISCAL DE LINHA DE VOLEIBOL 1,00000 17.156.538/0001-92 60,000 60,00 19/05/2014 TALITA AMANCIO DOSIA DOS SANTOS - ME BOLA OFICIAL DE VOLEI, PRO 7.0 MATRIZADA 1,00000 17.156.538/0001-92 380,000 380,00 19/05/2014 TALITA AMANCIO DOSIA DOS SANTOS - ME BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLAS 1,00000 17.156.538/0001-92 50,000 50,00 19/05/2014 TALITA AMANCIO DOSIA DOS SANTOS - ME CALIBRADOR DE AR PARA BOLAS 1,00000 17.156.538/0001-92 40,000 40,00 19/05/2014 TALITA AMANCIO DOSIA DOS SANTOS - ME PLACAR MANUAL P/ PONTUAÇAO DE VOLEIBOL 1,00000 17.156.538/0001-92 260,000 260,00 19/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME ESTOJO ESCOLAR EM POLIESTER - COR AZUL MARINHO 319,00000 55.123.400/0001-86 7,500 2.392,50 19/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME PASTA POLIESTER - COR AZUL MARINHO 1.015,00000 55.123.400/0001-86 38,700 39.280,50 72,00000 17.530.685/0001-80 4,000 288,00 250,00000 17.530.685/0001-80 30,800 7.700,00 20/05/2014 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME PROCESSADOR DE ALIMENTOS - 220V 1,00000 18.579.290/0001-35 2.988,000 2.988,00 20/05/2014 R DE SOUZA SANTOS AVELAR-ME COLA PARA TACHÃO 20/05/2014 R DE SOUZA SANTOS AVELAR-ME TACHAO REFLETIVO 21/05/2014 PORTAL LTDA ALPRAZOLAM 0,5MG 5.900,00000 05.005.873/0001-00 0,080 472,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 10.000,00000 61.610.283/0001-88 0,038 380,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 5.000,00000 61.610.283/0001-88 0,038 190,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0 5.000,00000 61.610.283/0001-88 0,038 190,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0 5.000,00000 61.610.283/0001-88 0,038 190,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8,0 5.000,00000 61.610.283/0001-88 0,038 190,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 20.000,00000 61.610.283/0001-88 0,046 920,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ALGODAO HIDROFILO 500GR 140,00000 61.610.283/0001-88 9,150 1.281,00 48,00000 61.610.283/0001-88 1,540 73,92 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ALMOTOLIA LEITOSA BRANCA 250ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 39 de 39 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CM X 1,50M Quantidade Valor Uni. Total 98,00000 61.610.283/0001-88 3,720 364,56 480,00000 61.610.283/0001-88 0,470 225,60 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM X 1,50M 28,00000 61.610.283/0001-88 7,560 211,68 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA CREPE 08CM X 4,5M 2.016,00000 61.610.283/0001-88 0,280 564,48 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 3.528,00000 61.610.283/0001-88 0,370 1.305,36 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA CREPE 12CM X 4,5M 3.276,00000 61.610.283/0001-88 0,440 1.441,44 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 4.284,00000 61.610.283/0001-88 0,550 2.356,20 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 3.192,00000 61.610.283/0001-88 0,725 2.314,20 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS 480,00000 61.610.283/0001-88 0,700 336,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM 10,00000 61.610.283/0001-88 40,290 402,90 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CM X 1,50M 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5X7.5CM 11 FIOS 50,00000 PCT 500 UN 61.610.283/0001-88 9,980 499,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA EQUIPO MICROGOTAS 600,00000 61.610.283/0001-88 0,820 492,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA 4CM 24,00000 61.610.283/0001-88 1,790 42,96 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA FIO CATGUT SIMPLES 2-0 S/ AGULHA (ROLINHO) 24,00000 61.610.283/0001-88 1,790 42,96 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA FITA ECG 58X30 100,00000 61.610.283/0001-88 2,790 279,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA LAMINA BISTURI N.O 22 1.000,00000 61.610.283/0001-88 0,250 250,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE 150,00000 61.610.283/0001-88 14,000 2.100,00 250,00000 61.610.283/0001-88 14,000 3.500,00 250,00000 61.610.283/0001-88 14,000 3.500,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 40 de 40 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PERA PARA ECG Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 61.610.283/0001-88 2,560 25,60 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SERINGA DESCARTAVEL 20 ML 15.000,00000 61.610.283/0001-88 0,300 4.500,00 21/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA TIRAS REAGENTE DE SANGUE * 1.300,00000 61.610.283/0001-88 0,420 546,00 21/05/2014 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME CADERNO UNIVERSITARIO C/200 FLS 6.639,00000 55.123.400/0001-86 7,250 48.132,75 22/05/2014 CIRURGICA FERNANDES LTDA DANULAS 3 VIAS 3.000,00000 06.141.804/2000-13 0,470 1.410,00 22/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 04.192.876/0001-38 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA C/ ELASTICO 10,00000 - TAM. M 11,200 112,00 22/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS 40,00000 04.192.876/0001-38 168,000 6.720,00 22/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU FRALDA GERIATRICA TAM.G 46,00000 54.105.895/0001-58 12,770 587,42 8,00000 54.105.895/0001-58 26,800 214,40 22/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU LEITE EM PO INTEGRAL 400G 22/05/2014 DUPATRI HOSPITALAR COM.,IMP.EXPORTACAO LTDA. SERINGA DESCARTAVEL 3 ML 20.000,00000 04.027.894/0003-26 0,119 2.380,00 22/05/2014 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP LENCOL DE PAPEL 70CM X 50M 300,00000 10.733.878/0001-90 4,890 1.467,00 22/05/2014 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT C/1000 150,00000 10.733.878/0001-90 7,650 1.147,50 22/05/2014 PASSARINHO & FAMILIA COM.DE EXTINTORES E SERV.LTDA 06.078.928/0001-75 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 1,00000 170,000 170,00 22/05/2014 PASSARINHO & FAMILIA COM.DE EXTINTORES E SERV.LTDA 06.078.928/0001-75 EXTINTOR PQS 04 KG 1,00000 170,000 170,00 22/05/2014 PASSARINHO & FAMILIA COM.DE EXTINTORES E SERV.LTDA 06.078.928/0001-75 MANGUEIRA FLEXIVEL DE AÇO PARA FOGÃO À GÁS 1,00000 115,000 115,00 22/05/2014 PASSARINHO & FAMILIA COM.DE EXTINTORES E SERV.LTDA SINALIZACAO PARA EXTINTORES 6,00000 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ADENOSINA 3MG/ML - AMP 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CARBAMAZEPINA 4% SUSP. ORAL 100ML - FR 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CIMETIDINA 300 MG/2ML Fiorilli S/C Software Ltda 06.078.928/0001-75 15,000 90,00 50,00000 61.610.283/0001-88 9,000 450,00 200,00000 61.610.283/0001-88 10,410 2.082,00 2.000,00000 61.610.283/0001-88 0,457 913,80 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 41 de 41 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DELTAMETRINA 20MG LOCAO 100ML Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 61.610.283/0001-88 1,650 165,00 50,00000 61.610.283/0001-88 1,350 67,50 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DIPIRONA SODICA 500MG/ML 7.000,00000 61.610.283/0001-88 0,710 4.970,00 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DOPAMINA 50MG/10ML 50,00000 61.610.283/0001-88 0,600 30,00 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA MEPERIDINA 50MG/2ML 6,00000 61.610.283/0001-88 45,000 270,00 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA METFORMINA 850MG COMPRIMIDO 2.800,00000 61.610.283/0001-88 0,054 150,92 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL INJ - BOLSA 80,00000 61.610.283/0001-88 2,100 168,00 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA SOLUCAO RINGER COM LACTADO DE SODIO 500ML 400,00000 61.610.283/0001-88 3,150 1.260,00 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA DEXAMETASONA ELIXIR -FRASCO 22/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA TRAMADOL , CLORIDRATO 100MG/2ML 10,00000 61.610.283/0001-88 75,000 750,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP CAMARA PARA PNEU 1300-24 30,00000 13.144.300/0001-96 190,000 5.700,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP CAMARA PARA PNEU TR 17.5/25 8,00000 13.144.300/0001-96 190,000 1.520,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEU 1000-20 6,00000 13.144.300/0001-96 699,000 4.194,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEU 205/75-16 1,00000 13.144.300/0001-96 400,000 400,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEU 225/70-15 4,00000 13.144.300/0001-96 300,000 1.200,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEU 295 / 80R / 225 12,00000 13.144.300/0001-96 1.088,000 13.056,00 23/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEUS NOVOS 165.70/13 8,00000 13.144.300/0001-96 140,000 1.120,00 23/05/2014 PORTAL LTDA DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 2ML 23/05/2014 PORTAL LTDA NEOMICINA + BACITRACINA 15 G CREME 23/05/2014 PORTAL LTDA NORFLOXACINO 400 MG Fiorilli S/C Software Ltda 1.800,00000 05.005.873/0001-00 1,088 1.958,04 580,00000 05.005.873/0001-00 1,072 621,76 2.951,00000 05.005.873/0001-00 0,133 392,483 PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 42 de 42 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 24/05/2014 PORTAL LTDA NORFLOXACINO 400 MG Quantidade 3,00000 Valor Uni. Total 05.005.873/0001-00 0,133 0,399 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ACHOCOLATADO EM PO - KG 1.208,00000 08.666.862/0001-60 4,240 5.121,92 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ACUCAR REFINADO - FARDO 10 KG 170,00000 08.666.862/0001-60 20,340 3.457,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME AMIDO DE MILHO 1 KG 70,00000 08.666.862/0001-60 3,390 237,30 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - FD 30 KG 80,00000 08.666.862/0001-60 56,400 4.512,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ARROZ POLIDO TIPO 1 - FARDO 30 KG 233,00000 08.666.862/0001-60 58,450 13.618,85 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ATUM RALADO EM CONSERVA EM OLEO - KG 102,00000 08.666.862/0001-60 74,050 7.553,10 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME BACON SUINO DEFUMADO 100,00000 08.666.862/0001-60 11,000 1.100,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME BISCOITO DE AGUA E SAL - CX 180,00000 08.666.862/0001-60 25,130 4.523,40 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME BISCOITO DOCE - CX 30 X 200 GR 180,00000 08.666.862/0001-60 25,130 4.523,40 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME BISTECA 500,00000 08.666.862/0001-60 8,800 4.400,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO - FARDO 10 KG 80,00000 08.666.862/0001-60 95,300 7.624,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CALDO DE CARNE 1KG 30,00000 08.666.862/0001-60 4,360 130,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CALDO DE GALINHA - 1 KG 30,00000 08.666.862/0001-60 4,360 130,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE CARNE SECA - CHARQUE - CARNE BOVINA 250,00000 08.666.862/0001-60 13,500 3.375,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE COSTELA - CARNE BOVINA 400,00000 08.666.862/0001-60 8,000 3.200,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE COSTELINHA SUINA 70,00000 08.666.862/0001-60 11,550 808,50 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 934,00000 08.666.862/0001-60 4,460 4.165,64 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE COXAO DURO - CARNE BOVINA 800,00000 08.666.862/0001-60 13,500 10.800,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 43 de 43 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE COXAO MOLE EM BIFE - CARNE BOVINA 463,00000 08.666.862/0001-60 15,100 6.991,30 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE DE PEITO DE FRANGO - FILE 5.303,00000 08.666.862/0001-60 7,620 40.408,86 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE DE PEIXE FILE DE MERLUZA 13,00000 08.666.862/0001-60 10,500 136,50 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE LAGARTO 393,00000 08.666.862/0001-60 13,650 5.364,45 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE MASCARA SUINA 35,00000 08.666.862/0001-60 5,800 203,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE PALETA - CARNE BOVINA 13,00000 08.666.862/0001-60 12,000 156,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE PALETA BOVINA EM CUBOS 3.763,00000 08.666.862/0001-60 12,000 45.156,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE PALETA BOVINA MOIDA 3.763,00000 08.666.862/0001-60 12,000 45.156,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE PE SUINO 35,00000 08.666.862/0001-60 5,800 203,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CARNE PERNIL SUINO SEM OSSO, PECA - KG 140,00000 08.666.862/0001-60 8,100 1.134,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CEREAL MATINAL A BASE DE MILHO - 1 KG 2.140,00000 08.666.862/0001-60 7,620 16.306,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CHA DE ERVA MATE TOSTADO - CX 30 X 200GR 4,00000 08.666.862/0001-60 85,810 343,24 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME COCO RALADO - PCT 500 GR 70,00000 08.666.862/0001-60 7,620 533,40 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME COLORIFICO EM PO - 500 GRAMAS 70,00000 08.666.862/0001-60 1,940 135,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME CREME DE LEITE - UNIDADE 200 GRS 144,00000 08.666.862/0001-60 1,160 167,04 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ERVILHA EM CONSERVA - LATA 2 KG 82,00000 08.666.862/0001-60 11,000 902,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ERVILHA EM CONSERVA EM LATA DE 200 GR. 72,00000 08.666.862/0001-60 1,410 101,52 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME ERVILHA SECA - PACOTE 1 KG 30,00000 08.666.862/0001-60 5,860 175,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME EXTRATO DE TOMATE - LATA 2 KG 1.500,00000 08.666.862/0001-60 7,460 11.190,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 44 de 44 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FARINHA DE MANDIOCA - PCT 500 GR 302,00000 08.666.862/0001-60 2,540 767,08 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FARINHA DE MILHO - PCT 500 GRAMAS 300,00000 08.666.862/0001-60 1,650 495,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FARINHA DE ROSCA TORRADA - KG 20,00000 08.666.862/0001-60 6,540 130,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FARINHA LACTEA INTEGRAL - LATA DE 400 GRAMAS 120,00000 08.666.862/0001-60 7,590 910,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG 175,00000 08.666.862/0001-60 2,000 350,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, FARDO 30 KG 114,00000 08.666.862/0001-60 132,190 15.069,66 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FERMENTO QUIMICO - LATA 100 GRAMAS 50,00000 08.666.862/0001-60 1,310 65,50 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FLOCOS DE CEREAIS - LATA 400 GRAMAS 120,00000 08.666.862/0001-60 6,640 796,80 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FORMULA INFANTIL LACTANTE 0 A 6 MESES CX 24X400GR 9,00000 08.666.862/0001-60 11,490 103,41 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME FUBA DE MILHO - PACOTE 1 KG 110,00000 08.666.862/0001-60 2,260 248,60 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME GELATINA EM PO SABORES DIVERSOS - KG 123,00000 08.666.862/0001-60 5,080 624,84 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME LEITE CONDENSADO 395GR 148,00000 08.666.862/0001-60 2,520 372,96 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME LEITE DE SOJA - CX 12X01 LITRO 4,00000 08.666.862/0001-60 33,000 132,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME LEITE EM PO INTEGRAL E INSTANTANEO - CX 24X400GR 36,00000 08.666.862/0001-60 205,000 7.380,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO - FARDO 10KG 173,00000 08.666.862/0001-60 169,500 29.323,50 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME LINGUICA CALABRESA 563,00000 08.666.862/0001-60 8,000 4.504,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MACARRAO COM OVOS AVE MARIA 500GR 200,00000 08.666.862/0001-60 1,070 214,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - FARDO 10KG 200,00000 08.666.862/0001-60 29,860 5.972,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MARGARINA VEGETAL C/SAL 500GR 512,00000 08.666.862/0001-60 3,530 1.807,36 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 45 de 45 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MILHO PARA CANJICA 98,00000 08.666.862/0001-60 1,670 163,66 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MILHO PARA PIPOCA 32,00000 08.666.862/0001-60 2,010 64,32 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MILHO VERDE EM CONSERVA 18,00000 08.666.862/0001-60 1,410 25,38 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG 144,00000 08.666.862/0001-60 11,240 1.618,56 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ 120,00000 08.666.862/0001-60 4,660 559,20 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE MIHLO 120,00000 08.666.862/0001-60 4,660 559,20 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME OLEO DE SOJA REFINADO 90,00000 08.666.862/0001-60 2,788 250,95 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME OREGANO SECO - KG 25,00000 08.666.862/0001-60 30,500 762,50 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME PRESUNTO EM PECA 74,00000 08.666.862/0001-60 11,730 868,02 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME QUEIJO PRATO EM PECA 74,00000 08.666.862/0001-60 9,340 691,16 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME SAL REFINADO IODADO 800,00000 08.666.862/0001-60 0,930 744,00 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME SUCO EM PO SABORES - KG 618,00000 08.666.862/0001-60 4,740 2.929,32 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME TRIGO PARA KIBE 5,00000 08.666.862/0001-60 3,390 16,95 26/05/2014 BAIXADA LITORAL COM. DE PROD. ALIMENT.LTDA-ME VINAGRE DE VINHO TINTO - 750ML 422,00000 08.666.862/0001-60 1,690 713,18 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ABAIXADOR LINGUA 100UN 100,00000 61.418.042/0001-31 2,230 223,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ALMOTOLIA LEITOSA 250ML MARROM 48,00000 61.418.042/0001-31 1,400 67,20 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA CATETER INTRAVENOSO N.16G 100,00000 61.418.042/0001-31 0,560 56,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA CATETER INTRAVENOSO N.20G 1.200,00000 61.418.042/0001-31 0,545 654,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA CATETER INTRAVENOSO N.22G 1.300,00000 61.418.042/0001-31 0,545 708,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 46 de 46 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA CATETER INTRAVENOSO N.24G 1.500,00000 61.418.042/0001-31 0,600 900,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA CLAMP UMBILICAL P/ RN 100,00000 61.418.042/0001-31 0,280 28,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 500,00000 61.418.042/0001-31 3,050 1.525,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA COLETOR MATERIAL PERFURANTE / CORTANTE - 7 LT 160,00000 61.418.042/0001-31 2,100 336,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA COLETOR MATERIAL PERFURANTE/CORTANTE 13LT 280,00000 61.418.042/0001-31 3,070 859,60 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA COLETOR MATERIAL PERFURANTE/CORTANTE 3LITROS 40,00000 61.418.042/0001-31 1,460 58,40 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA COLETOR POTE PLASTICO 80ML 2.000,00000 61.418.042/0001-31 0,245 490,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA DANULAS 3 VIAS 4.000,00000 61.418.042/0001-31 0,470 1.880,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA DISPOSITIVO DE INFUSAO I.V.CALIBRE 21G 4.000,00000 61.418.042/0001-31 0,130 520,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA DISPOSITIVO DE INFUSAO I.V.CALIBRE 23G 4.000,00000 61.418.042/0001-31 0,130 520,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA DISPOSITIVO DE INFUSAO I.V.CALIBRE 25G 2.000,00000 61.418.042/0001-31 0,130 260,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAFIA 3.000,00000 61.418.042/0001-31 0,220 660,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ESCOVA CERVICAL ESTERIL 2.000,00000 61.418.042/0001-31 0,197 394,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ESFIGNOMANOMETRO APARELHO 10,00000 61.418.042/0001-31 39,480 394,80 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 440,00000 61.418.042/0001-31 4,500 1.980,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA EXTENSAO PARA OXIGENIO 100,00000 61.418.042/0001-31 1,000 100,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA EXTENSAO PARA SACO COLETOR 100,00000 61.418.042/0001-31 0,920 92,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA FITA ADESIVA 19MM X 50M 400,00000 61.418.042/0001-31 1,720 688,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M 40,00000 61.418.042/0001-31 2,690 107,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 47 de 47 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA FRASCO UMIDIFICADOR 250ML 10,00000 61.418.042/0001-31 8,110 81,10 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA LUVA CIRURGICA N.7,0 800,00000 61.418.042/0001-31 0,800 640,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA LUVA CIRURGICA N.7,5 1.000,00000 61.418.042/0001-31 0,800 800,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA LUVA CIRURGICA N.8,0 1.000,00000 61.418.042/0001-31 0,800 800,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA LUVA CIRURGICA N.8,5 800,00000 61.418.042/0001-31 0,800 640,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM 10,00000 61.418.042/0001-31 44,000 440,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM 10,00000 61.418.042/0001-31 77,870 778,70 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SERINGA DESCARTAVEL 10ML 15.000,00000 61.418.042/0001-31 0,215 3.225,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SERINGA DESCARTAVEL 5ML 20.000,00000 61.418.042/0001-31 0,140 2.800,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO EMDOTRAQUEAL N.8,0 C/BALAO 30,00000 61.418.042/0001-31 2,670 80,10 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.2,5 S/BALAO 30,00000 61.418.042/0001-31 1,900 57,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.3,0 S/BALAO 10,00000 61.418.042/0001-31 1,900 19,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.5,0 C/BALAO 20,00000 61.418.042/0001-31 2,670 53,40 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.5,5 C/BALAO 20,00000 61.418.042/0001-31 2,670 53,40 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.7,0 C/BALAO 30,00000 61.418.042/0001-31 2,670 80,10 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/BALAO 40,00000 61.418.042/0001-31 2,670 106,80 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.8,5 C/BALAO 30,00000 61.418.042/0001-31 2,670 80,10 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL N.9,0 C/BALAO 10,00000 61.418.042/0001-31 2,670 26,70 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 S/ BALAO 10,00000 61.418.042/0001-31 1,900 19,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 48 de 48 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE ENTUBAÇAO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 S/ BALAO 40,00000 61.418.042/0001-31 1,900 76,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N.12 40,00000 61.418.042/0001-31 1,600 64,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N.14 10,00000 61.418.042/0001-31 1,600 16,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N.16 70,00000 61.418.042/0001-31 1,600 112,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N.18 70,00000 61.418.042/0001-31 1,600 112,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N.20 70,00000 61.418.042/0001-31 1,600 112,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 3 VIAS N.20 40,00000 61.418.042/0001-31 2,100 84,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA SONDA DE FOLLEY 3 VIAS Nº 22 40,00000 61.418.042/0001-31 2,100 84,00 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA TUBO DE LATEX N.200 60,00000 61.418.042/0001-31 0,690 41,40 26/05/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIRURG HOSP SOC LTDA TUBO DE LATEX N.204 60,00000 61.418.042/0001-31 2,980 178,80 26/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO 50,00000 67.729.178/0004-91 0,730 36,50 26/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PENTOXIFILINA 400MG - CPR 90,00000 67.729.178/0004-91 0,720 64,80 26/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TRAMADOL , CLORIDRATO 50MG 15.000,00000 67.729.178/0004-91 0,184 2.760,00 26/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VITAMINA COMPLEXO B SOLUCAO ORAL 50ML 20.000,00000 67.729.178/0004-91 0,138 2.760,00 26/05/2014 CQC TEC. EM SISTEMA DE DIAGNOSTICO LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO-UN 200,00000 46.962.122/0003-21 37,000 7.400,00 26/05/2014 JCB MATERIAIS LTDA-ME CANECA PLASTICA CAP. ATÉ 350 ML 7.530,00000 07.364.386/0001-60 4,200 31.626,00 26/05/2014 JCB MATERIAIS LTDA-ME ESTOJO DE TINTA P/ PINTURA A DEDO 2.180,00000 07.364.386/0001-60 6,400 13.952,00 19.995,00000 00.874.929/0001-40 0,022 439,89 30.000,00000 00.874.929/0001-40 0,128 3.840,00 26/05/2014 MED CENTER COMERCIAL LTDA ATENOLOL 25MG - COMPR 26/05/2014 MED CENTER COMERCIAL LTDA CLONAZEPAN 2MG COMP * Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 49 de 49 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 26/05/2014 MED CENTER COMERCIAL LTDA FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML 20ML Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 00.874.929/0001-40 1,470 147,00 100,00000 00.874.929/0001-40 0,070 7,00 688,00000 05.005.873/0001-00 1,072 737,536 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME ASSENTO SANITARIO 10,00000 00.300.361/0001-53 9,500 95,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BARRA DE CONDULETE 9,00000 00.300.361/0001-53 2,020 18,18 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOIA AUTOMATICA INFERIOR 5,00000 00.300.361/0001-53 22,500 112,50 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 5,00000 00.300.361/0001-53 22,500 112,50 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOMBA CENTRIF DE 1HP MONO 1,00000 00.300.361/0001-53 280,000 280,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BOMBA CENTRIF DE 2 HP TRIF. 5,00000 00.300.361/0001-53 500,000 2.500,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA C/ PARAFUSO 10MM 6,00000 00.300.361/0001-53 0,200 1,20 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME BUCHA C/ PARAFUSO 12MM 6,00000 00.300.361/0001-53 0,300 1,80 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA DE LUZ 4X2 9,00000 00.300.361/0001-53 0,400 3,60 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAIXA DE LUZ 4X4 9,00000 00.300.361/0001-53 0,600 5,40 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 1X20W 9,00000 00.300.361/0001-53 17,800 160,20 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 1X40W 9,00000 00.300.361/0001-53 20,400 183,60 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 2X20W 9,00000 00.300.361/0001-53 26,500 238,50 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA COMPLETA 2X40W 19,00000 00.300.361/0001-53 26,000 494,00 9,00000 00.300.361/0001-53 75,000 675,00 9,00000 00.300.361/0001-53 19,000 171,00 26/05/2014 MED CENTER COMERCIAL LTDA PERMAGANATO DE POTASSIO - CPR 26/05/2014 PORTAL LTDA NEOMICINA + BACITRACINA 15 G CREME 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CALHA FLUORESC. 2X110 COMPLETA. 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 50 de 50 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 3 Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 00.300.361/0001-53 25,200 75,60 12,00000 00.300.361/0001-53 26,000 312,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1 3,00000 00.300.361/0001-53 17,000 51,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1.1/2 12,00000 00.300.361/0001-53 31,000 372,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 1.1/4 3,00000 00.300.361/0001-53 21,000 63,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO MARROM 3/4 4,00000 00.300.361/0001-53 8,000 32,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAPACITOR 110 V 9,00000 00.300.361/0001-53 4,200 37,80 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CAPACITOR 220 V 9,00000 00.300.361/0001-53 4,200 37,80 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE GRIFO DE 24´ 1,00000 00.300.361/0001-53 47,000 47,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 10 3,00000 00.300.361/0001-53 128,000 384,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 15 3,00000 00.300.361/0001-53 130,000 390,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 20 3,00000 00.300.361/0001-53 187,000 561,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 35 3,00000 00.300.361/0001-53 220,000 660,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 4,5 2,00000 00.300.361/0001-53 62,000 124,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 7 2,00000 00.300.361/0001-53 62,000 124,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA E RELE 9 2,00000 00.300.361/0001-53 83,000 166,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CHAVE MAGNETICA RELE 1,5 3,00000 00.300.361/0001-53 62,000 186,00 4,00000 00.300.361/0001-53 2,700 10,80 4,00000 00.300.361/0001-53 2,100 8,40 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME CANO DE ESGOTO 4 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 1.1/2 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 3/4X1/2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 51 de 51 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO AZUL 3/4X3/4 Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 00.300.361/0001-53 2,500 10,00 4,00000 00.300.361/0001-53 2,250 9,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1.1/2 4,00000 00.300.361/0001-53 4,500 18,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1.1/4 4,00000 00.300.361/0001-53 4,400 17,60 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 1.1/2X45 3,00000 00.300.361/0001-53 2,600 7,80 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 2X45 12,00000 00.300.361/0001-53 5,000 60,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO MARROM 2X90 12,00000 00.300.361/0001-53 9,400 112,80 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR 60 9,00000 00.300.361/0001-53 14,900 134,10 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 100 1,00000 00.300.361/0001-53 47,000 47,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 50 1,00000 00.300.361/0001-53 37,900 37,90 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME DISJUNTOR TRIPOLAR 70 1,00000 00.300.361/0001-53 47,000 47,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO CABINHO 1,5MM 5,00000 00.300.361/0001-53 43,000 215,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO CABINHO 2,5MM 10,00000 00.300.361/0001-53 57,000 570,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO CABINHO 4,0MM 10,00000 00.300.361/0001-53 95,000 950,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO PARALELO 2 X 4MM 2,00000 00.300.361/0001-53 190,000 380,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO SOLIDO 100MTRS 10,0MM 2,00000 00.300.361/0001-53 328,000 656,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO SOLIDO 100MTRS 4,0MM 2,00000 00.300.361/0001-53 102,000 204,00 2,00000 00.300.361/0001-53 158,000 316,00 2,00000 00.300.361/0001-53 65,000 130,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME COTOVELO LONGO MARROM 1 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO SOLIDO 100MTRS 6,0MM 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FIO SOLIDO 100MTS 2,5MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 52 de 52 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 1.1/2 Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 00.300.361/0001-53 9,600 28,80 11,00000 00.300.361/0001-53 18,000 198,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 2 1/2 4,00000 00.300.361/0001-53 65,000 260,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 3 2,00000 00.300.361/0001-53 90,000 180,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA COMUM MARROM 2.1/2 3,00000 00.300.361/0001-53 8,300 24,90 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 1 3,00000 00.300.361/0001-53 10,000 30,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 1.1/2 3,00000 00.300.361/0001-53 10,900 32,70 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME LUVA CORRER MARROM 2 3,00000 00.300.361/0001-53 17,800 53,40 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME RALO SIFAO 15 PARA PIA 10,00000 00.300.361/0001-53 11,900 119,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME RALO SIFAO DE 1 P/ PIA 10,00000 00.300.361/0001-53 4,000 40,00 2,00000 00.300.361/0001-53 45,000 90,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO 2,00000 00.300.361/0001-53 108,000 216,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO PRESSAO 2.1/2 BRUTO 1,00000 00.300.361/0001-53 136,000 136,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SIFAO CORRUGADO P/LAVAT.CR 5,00000 00.300.361/0001-53 8,500 42,50 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME SILICONE 50GRS 1,00000 00.300.361/0001-53 2,500 2,50 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 1.1/4 ESGOTO 1,00000 00.300.361/0001-53 1,150 1,15 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TAMPAO CAP. 2´ 2,00000 00.300.361/0001-53 4,600 9,20 5,00000 00.300.361/0001-53 16,900 84,50 2,00000 00.300.361/0001-53 12,500 25,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME FLANGE P/ CAIXA D´AGUA 2 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME REGISTRO GAVETA 1 1/2 ACABAMENTO 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TEE MARROM 2 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/JARDIM METAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 53 de 53 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/PIA COZINHA METAL Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 00.300.361/0001-53 19,000 38,00 2,00000 00.300.361/0001-53 19,000 38,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA COMPLETA HYDRA 2,00000 00.300.361/0001-53 96,000 192,00 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME VALVULA COMPLETA LORENZETTI 2,00000 00.300.361/0001-53 43,000 86,00 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO 20.000,00000 67.729.178/0004-91 0,076 1.516,00 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOCONAZOL COMP. 200MG 800,00000 67.729.178/0004-91 1,340 1.071,92 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPLEXO B 2ML 3.500,00000 67.729.178/0004-91 0,542 1.896,65 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIAZEPAN 10MG/2ML 500,00000 67.729.178/0004-91 0,570 284,95 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA IPATROPIO. BROMETO0,025 20 ML. 200,00000 67.729.178/0004-91 0,760 151,96 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG 1.000,00000 67.729.178/0004-91 0,159 158,90 27/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VANCOMICINA 500MG/10ML -AMP 150,00000 67.729.178/0004-91 4,352 652,74 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP ARAME GALVANIZADO N.18 10,00000 12.773.882/0001-07 8,300 83,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP AREIA MEDIA LAVADA 18,00000 12.773.882/0001-07 80,000 1.440,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP BLOCO CIMENTO 10 1.000,00000 12.773.882/0001-07 1,280 1.280,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP BLOCO CIMENTO 15 1.000,00000 12.773.882/0001-07 1,290 1.290,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAIBRO 6X5 4,5 MTS DE COMPRIMENTO 60,00000 12.773.882/0001-07 3,850 231,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAL HIDRATADA PCT 20 KGS 75,00000 12.773.882/0001-07 6,800 510,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CAL PARA PINTURA - SC 8 KG 210,00000 12.773.882/0001-07 6,800 1.428,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CARRINHO DE MAO 2,00000 12.773.882/0001-07 66,020 132,04 27/05/2014 ALEXANDRE NARDI - ME TORNEIRA P/PIA LAVAT.METAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 54 de 54 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 0 4MM 10,00000 12.773.882/0001-07 33,000 330,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA COMPENSADO NAVAL 2,20X1, 60X1 5MM 27,00000 12.773.882/0001-07 133,720 3.610,44 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CHAPA DE MADEIRITE 220X110X12MM 24,00000 12.773.882/0001-07 28,000 672,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP CIMENTO CP II 32 90,00000 12.773.882/0001-07 21,000 1.890,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP PEDRA N.1 6,00000 12.773.882/0001-07 83,600 501,60 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP SARRAFO CAMBARA 15CM 300,00000 12.773.882/0001-07 7,000 2.100,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TIJOLO COMUM. 700,00000 12.773.882/0001-07 0,260 182,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA ESMALTE COR AZUL FRANCA - GL 3600ML 6,00000 12.773.882/0001-07 43,000 258,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML 5,00000 12.773.882/0001-07 43,000 215,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA LATEX 18 LTS AZUL INDIGO 17,00000 12.773.882/0001-07 79,000 1.343,00 27/05/2014 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP TINTA LATEX 18 LTS BRANCA 15,00000 12.773.882/0001-07 45,000 675,00 27/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU CITALOPRAM 20MG C/28 CPM 2,00000 54.105.895/0001-58 72,973 145,946 27/05/2014 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU LEITE NAN I 72,00000 54.105.895/0001-58 25,600 1.843,20 2,00000 61.412.110/0249-25 71,280 142,56 27/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO ETNA COMPRIMIDO 6,00000 61.412.110/0249-25 33,800 202,80 27/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A MEDICAMENTO RITALINA 20MG L.A. 2,00000 61.412.110/0249-25 169,510 339,02 27/05/2014 DROGARIA SAO PAULO S/A GABAPENTINA 400MG C/30 CPM 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP CATETER INTRACATH I.V.RADIOPACO 17G X 20CM 10,00000 05.793.185/0001-52 19,400 194,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS PCT 25.000,00000 05 UN 05.793.185/0001-52 0,353 8.825,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP CONJUNTO PARA INALACAO AR COMPRIMIDO ADULTO 113,00000 05.793.185/0001-52 6,350 717,55 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 55 de 55 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP CONJUNTO PARA INALACAO AR COMPRIMIDO INFANTIL 61,00000 05.793.185/0001-52 6,350 387,35 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA Nº 4 C/ EXTENSAO 100,00000 05.793.185/0001-52 1,213 121,26 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 C/EXT. 49,00000 05.793.185/0001-52 1,213 59,417 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N6 C/EXT. 100,00000 05.793.185/0001-52 1,213 121,26 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP EQUIPO INFUSAO I.V.COM BURETA 100,00000 05.793.185/0001-52 3,996 399,60 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP EQUIPO MACROGOTAS 10.000,00000 05.793.185/0001-52 0,826 8.260,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ESPARADRAPO MICROPORE 200,00000 05.793.185/0001-52 1,470 294,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP ESPECULO DESCARTAVEL TAM.P 500,00000 05.793.185/0001-52 1,111 555,70 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA 4CM - LAÇADO 24,00000 05.793.185/0001-52 4,360 104,64 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP LAMINA BISTURI N.O 23 1.200,00000 05.793.185/0001-52 0,249 298,80 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP MASCARA DE PROTECAO(BICO DE PATO) 80,00000 05.793.185/0001-52 1,700 136,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP MONOFILAMENTO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3 CM 144,00000 05.793.185/0001-52 1,010 145,512 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PILHA ALCALINA MEDIA C 20,00000 05.793.185/0001-52 5,190 103,80 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PILHA ALCALINA PALITO AAA 8,00000 05.793.185/0001-52 2,285 18,283 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP PILHA ALCALINA PEQUENA AA 12,00000 05.793.185/0001-52 1,920 23,04 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 30G 8MM20.000,00000 05.793.185/0001-52 0,402 8.032,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP SONDA URETRAL N.12 2.000,00000 05.793.185/0001-52 0,409 818,00 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP TALA METALICA 12MM X 25 CM 48,00000 05.793.185/0001-52 0,308 14,784 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP TALA METALICA 16MM X 25CM 48,00000 05.793.185/0001-52 0,419 20,136 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 56 de 56 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2014 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP TERMOMETRO CLINICO CX. C/ 18 134,00000 05.793.185/0001-52 4,950 663,30 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG 3.000,00000 81.706.251/0001-98 0,125 375,00 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2MG 7.000,00000 81.706.251/0001-98 0,050 350,00 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 20ML - FR 400,00000 81.706.251/0001-98 1,675 670,00 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA FUROSEMIDA 20MG/2ML 1.200,00000 81.706.251/0001-98 0,313 375,00 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA OMEPRAZOL 20 MG 100.000,00000 81.706.251/0001-98 0,039 3.900,00 27/05/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA SINVASTATINA 20 MG 40.000,00000 81.706.251/0001-98 0,063 2.500,00 27/05/2014 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA CESTA BASICA TIPO 2 CONTENDO: 60,00000 00.813.169/0001-60 67,990 4.079,40 28/05/2014 PNEUS NOVOS 165/70-13 4,00000 140,000 560,00 28/05/2014 PNEUS NOVOS 175/70-14 4,00000 145,000 580,00 28/05/2014 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR TIRAS REAGENTE SANGUE 30.000,00000 04.192.876/0001-38 1,085 32.550,00 28/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEUS NOVOS 165/70-13 8,00000 13.144.300/0001-96 140,000 1.120,00 28/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEUS NOVOS 205/75-16 11,00000 13.144.300/0001-96 400,000 4.400,00 28/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PNEUS NOVOS 900-20 2,00000 13.144.300/0001-96 518,000 1.036,00 28/05/2014 MONGACAR PNEUS E AUTO CENTER LTDA EPP PROTETOR - CAMARAS DE AR 14.5/24 3,00000 13.144.300/0001-96 93,000 279,00 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP AGASALHO JAQUETA (FUNDAMENTAL) 1.187,00000 12.410.407/0001-76 46,250 54.898,75 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12.410.407/0001-76 BERMUDA/SHORTS-SAIAS/CORSARIO/BERMUDA CICLISTA 1.475,00000 (FUNDAMENTAL) 28,600 42.185,00 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP BOLSA SACOLA (FUNDAMENTAL) 1.600,00000 12.410.407/0001-76 17,450 27.920,00 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CALÇA INFANTIL / MOLETON (INFANTIL) 1.279,00000 12.410.407/0001-76 35,819 45.812,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 57 de 57 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA DE MANGA LONGA (FUNDAMENTAL / EJA) 378,00000 12.410.407/0001-76 19,550 7.389,90 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA MANGA CURTA (FUNDAMENTAL / EJA) 602,00000 12.410.407/0001-76 19,100 11.498,20 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA MANGA CURTA (FUNDAMENTAL) 3.284,00000 12.410.407/0001-76 17,100 56.156,40 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA MANGA LONGA (FUNDAMENTAL) 825,00000 12.410.407/0001-76 17,400 14.355,00 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA REGATA (FUNDAMENTAL / EJA) 370,00000 12.410.407/0001-76 18,900 6.993,00 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CAMISETA REGATA (FUNDAMENTAL) 1.116,00000 12.410.407/0001-76 16,900 18.860,40 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP JAQUETA INFANTIL / MOLETON (INFANTIL) 92,00000 12.410.407/0001-76 40,900 3.762,80 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PAR DE MEIAS (FUNDAMENTAL) 444,00000 12.410.407/0001-76 6,200 2.752,80 28/05/2014 UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP TENIS ESCOLAR C/ CADARÇO (FUNDAMENTAL) 418,00000 12.410.407/0001-76 33,000 13.794,00 29/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CETOCONAZOL COMP. 200MG 4.000,00000 67.729.178/0004-91 0,093 371,60 29/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METOPROLOL 100MG 350,00000 67.729.178/0004-91 2,127 744,555 29/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA METOPROLOL 50MG 1.560,00000 67.729.178/0004-91 1,298 2.024,88 29/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA TRAMADOL , CLORIDRATO 50MG 2.600,00000 67.729.178/0004-91 0,198 514,80 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER BROTHER TN 3392 10,00000 13.029.062/0001-78 280,000 2.800,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER BROTHER TN 650 PRETO P/ IMPRESSORA C8480 12,00000 13.029.062/0001-78 265,000 3.180,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL HP 12A PRETO - REF. Q2612A 12,00000 13.029.062/0001-78 68,000 816,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL HP 35A - REF. CB435A 14,00000 13.029.062/0001-78 69,000 966,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL HP 36A PRETO - REF. CB436A 14,00000 13.029.062/0001-78 69,000 966,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL HP 49A PRETO - REF. Q5949A 9,00000 13.029.062/0001-78 65,000 585,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 58 de 58 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 101 PRETO 18,00000 13.029.062/0001-78 220,000 3.960,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 05A PRETO - REF. 505A 25,00000 13.029.062/0001-78 275,000 6.875,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A AMARELO - REF. CB542A 4,00000 13.029.062/0001-78 235,000 940,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A CIANO - REF. CB541A 4,00000 13.029.062/0001-78 235,000 940,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A MAGENTA - REF. CB543A 4,00000 13.029.062/0001-78 235,000 940,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 125A PRETO - REF. CB540A 6,00000 13.029.062/0001-78 255,000 1.530,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 49A PRETO - REF. Q5949A 9,00000 13.029.062/0001-78 320,000 2.880,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER HP 53A PRETO - REF. Q7553A 5,00000 13.029.062/0001-78 305,000 1.525,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 101 PRETO 18,00000 13.029.062/0001-78 220,000 3.960,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 103 PRETO 17,00000 13.029.062/0001-78 115,556 1.964,445 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG D 104 PRETO 5,00000 13.029.062/0001-78 220,000 1.100,00 29/05/2014 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP TONER SAMSUNG SCX5530B PRETO 2,00000 13.029.062/0001-78 530,000 1.060,00 29/05/2014 PORTAL LTDA CARVEDILOL 6,25MG 450,00000 05.005.873/0001-00 0,080 36,00 29/05/2014 PORTAL LTDA NORFLOXACINO 400 MG 49,00000 05.005.873/0001-00 0,133 6,517 29/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO-AMP 25,00000 61.610.283/0001-88 6,624 165,60 29/05/2014 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA CITRATO DE FENTANILA FR/AMP 100,00000 61.610.283/0001-88 0,870 87,00 30/05/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CEFALOTINA 1 G 1.400,00000 67.729.178/0004-91 1,488 2.083,20 30/05/2014 PORTAL LTDA CARVEDILOL 6,25MG 9.550,00000 05.005.873/0001-00 0,080 764,00 30/05/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AR COMPRIMIDO MEDICINAL GAS - M3 33,40000 35.820.448/0081-10 14,401 480,984 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 XXIV - Compras Realizadas Página 59 de 59 Maio de 2014 Data Produto C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OXIGENIO MEDICINAL GAS - M3 3.071,60000 35.820.448/0081-10 14,402 44.236,154 30/05/2014 WHITE MARTINS-GASES INDUSTRIAIS LTDA OXIGENIO MEDICINAL GAS - M3 1.130,80000 35.820.448/0001-36 14,394 16.277,076 721.942,800 Fiorilli S/C Software Ltda 104.629,849 2.070.470,034