ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 1/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VLADIMIR STREB JOGO DE ESCOVAS VLADIMIR STREB ROLAMENTO 62201 VLADIMIR STREB ROLAMENTO B17 VLADIMIR STREB SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 10.5/65R16, RADIAL C/ VALVULA TR15 A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 1000R20, RADIAL C/ VALVULA TC 131 A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 17.5R24, RADIAL C/ VALVULA TR218 A A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 175/70R13, RADIAL C/ VALVULA TR13 A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 185R14, RADIAL C/ VALVULA TR13 A. FLACH E CIA LTDA PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO A. FLACH E CIA LTDA PNEU 205/65R15, RADIAL C/ SELO INMETRO ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMNHO G ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO) ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA) ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE) ANGELA DA ROSA AZEREDO ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg) ANGELA DA ROSA AZEREDO BOLACHA DOCE - 500 GR. ANGELA DA ROSA AZEREDO BOLACHA SALGADA - 500 GR. ANGELA DA ROSA AZEREDO CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOAQUIM REPASSE DE RECURSO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA CONSOLADORA REPASSE DEDRECURSO AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA FILTRO PERMANENTE DO ASPIRADOR DE PÓ MARCA WAP AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA SACO DO ASPIRADOR DE PÓ E AGUA - MARCA WAP 20 LTS BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CORDÃO PERSONALIZADO PVC BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3759 3759 3759 3760 3808 3745 3700 3539 3692 3692 3692 3692 3692 3692 3901 3901 3961 3961 3558 3558 3558 3777 3777 3777 3777 3891 3888 3891 3770 3553 3771 3771 3660 3661 3719 3896 3899 3902 3660 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 10,000 10,000 6,000 10,000 6,000 10,000 4,000 180,000 180,000 60,000 60,000 60,000 1,000 6,000 4,000 5,000 27,000 180,000 720,000 1,000 1,000 2,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 5,0000 25,0000 55,0000 50,0000 150,0000 150,0000 150,0000 600,0000 65,0000 60,0000 110,0000 145,0000 21,0000 23,0000 165,0000 210,0000 1,0000 1,0000 2,4500 2,4500 2,4500 1,8000 2,8000 3,2500 1,9700 4,3000 0,3500 0,3500 5.000,0000 5.000,0000 24,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 8,0000 5,00 25,00 55,00 50,00 150,00 150,00 150,00 600,00 520,00 600,00 1.100,00 870,00 210,00 138,00 1.650,00 840,00 180,00 180,00 147,00 147,00 147,00 1,80 16,80 13,00 9,85 116,10 63,00 252,00 5.000,00 5.000,00 48,00 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 2/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇAO DO FUNCIONARIO BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BELL PONTO PROTETOR DE CRACHÁ - PVC BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA ANEL EXCENTRICO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA ANEL RESSALTO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA CABEÇOTE HIDRÁULICO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA DESLOCAMENTO DE MECANICO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA JOGO DE ARRUELA DE BICO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA JOGO DE JUNTA BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA KIT SAPATA ROLETE BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA PALHETA BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA PISTÃO BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA PLACA FINAL BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA VÁLVULA DOSIFICADORA BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA SENSOR DE PRESSÃO ELETRICO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO ADAPTADOR WIRELESS BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO ADAPTADOR WIRELESS BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO DESLOCAMENTO DE TECNICO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO DESLOCAMENTO DE TECNICO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO DESLOCAMENTO DE TECNICO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO LICENÇA DE USO DO ANTIVIRUS - NORTON BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE CONSERTO DE CPU BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA BUJES& FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS PLACA LT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF CAMILA DORE ROSSINI - ME AÇUCAR CRISTAL 2KG CAMILA DORE ROSSINI - ME ACUCAR MASCAVO CAMILA DORE ROSSINI - ME ACUCAR MASCAVO Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3661 3719 3896 3899 3902 3660 3661 3719 3896 3899 3902 3684 3684 3684 3685 3684 3684 3684 3684 3684 3684 3685 3684 3568 3565 3714 3647 3715 3904 3564 3904 3647 3712 3715 3959 3809 3890 3889 3890 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 19,000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 85,0000 420,0000 760,0000 150,0000 20,0000 120,0000 195,0000 25,0000 25,0000 148,0000 350,0000 75,0000 310,0000 70,0000 70,0000 180,0000 180,0000 180,0000 179,9000 30,0000 60,0000 60,0000 30,0000 670,0000 60,0000 2,8900 5,4900 5,4900 8,00 8,00 8,00 8,00 16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 85,00 420,00 760,00 150,00 20,00 120,00 195,00 50,00 25,00 148,00 350,00 75,00 310,00 210,00 70,00 180,00 180,00 180,00 179,90 90,00 60,00 60,00 30,00 670,00 60,00 8,67 27,45 104,31 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 3/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME AÇUCAR PACOTE DE 5 KG AÇUCAR PACOTE DE 5 KG AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG BANANA BANANA BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR BOLACHA SALGADA - 500 GR. BOLACHA SALGADA - 500 GR. CANJICA- PCT DE 500G CANJICA- PCT DE 500G CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA) CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA) CARNE MOÍDA DE 1°- KG CEBOLA CEBOLA CENOURA CENOURA CHOCOLATE EM PÓ 400 G COUVE FLOR MÉDIA COUVE FLOR MÉDIA DOCE DE LEITE POTE-400GR DOCE DE LEITE POTE-400GR FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LENTILHA (PAC. DE 500G) LENTILHA (PAC. DE 500G) MAÇÃ NACIONAL Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3889 3890 3889 3890 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3890 3889 3890 3889 3890 3890 3889 3890 3889 3890 3890 3890 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3,000 5,000 2,000 7,000 13,000 18,000 106,000 9,000 21,000 3,000 20,000 4,000 13,000 10,000 83,000 76,000 3,000 14,000 5,000 11,000 27,000 7,000 17,000 5,000 20,000 7,000 3,000 6,000 2,000 15,000 3,000 11,000 13,000 71,000 48,000 222,000 4,000 16,000 18,000 8,9800 8,9800 3,4900 3,4900 8,4800 2,1900 2,1900 2,4900 2,4900 3,3200 3,3200 1,3900 1,3900 4,9800 4,9800 8,9900 2,1900 2,1900 2,9900 2,9900 3,0900 4,9800 4,9800 2,8900 2,8900 2,9900 9,2900 1,9800 2,9800 2,9800 1,7900 1,7900 2,9800 2,9800 2,5900 2,5900 2,6900 2,6900 3,9800 26,94 44,90 6,98 24,43 110,24 39,42 232,14 22,41 52,29 9,96 66,40 5,56 18,07 49,80 413,34 683,24 6,57 30,66 14,95 32,89 83,43 34,86 84,66 14,45 57,80 20,93 27,87 11,88 5,96 44,70 5,37 19,69 38,74 211,58 124,32 574,98 10,76 43,04 71,64 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 4/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA MAÇÃ NACIONAL MARGARINA SEM SAL POTE 500 G MARGARINA SEM SAL POTE 500 G MASSA C/ OVOS- PCT 400GR ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR) SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR) SAL- PCT DE 1 KG SAL- PCT DE 1 KG SALSICHA A GRANEL SALSICHA A GRANEL SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L) TOMATE TOMATE VINAGRE 750 ML VINAGRE 750 ML ABRAÇADEIRA PLÁSTICA ADITIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ARRUELA BALDE DE OLEO BALDE DE OLEO BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA BORRACHA PORTA BORRACHA PORTA MALAS BUCHA DA HASTE BUCHA DA MESA DE GIRO SUP. BUCHA DO GIRO INT/EXT. BUCHA INF. EM BAIXO BUCHA INF. EM CIMA CABO DE FREIO DE MÃO CABO E MAÇANETA CAPÔ CILINDRO DE GIRO COMPLETO CILINDRO ESTABILADOR Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3890 3889 3890 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3889 3890 3942 102,000 3,000 5,000 30,000 6,000 23,000 6,000 63,000 3,000 12,000 2,000 7,000 3,000 26,000 2,000 9,000 6,000 33,000 1,000 6,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 2,000 2,000 8,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 3,9800 2,5900 2,5900 2,3900 3,3900 3,3900 2,4900 2,4900 3,1500 3,1500 0,7900 0,7900 6,2900 6,2900 14,9800 14,9800 5,1900 5,1900 1,5500 1,5500 0,6000 22,0000 206,4000 146,7900 54,0000 205,0000 220,0000 53,1300 60,0000 42,5000 228,0000 157,5000 110,0000 80,0000 80,0000 134,4000 65,0000 1.825,0000 1.632,8000 405,96 7,77 12,95 71,70 20,34 77,97 14,94 156,87 9,45 37,80 1,58 5,53 18,87 163,54 29,96 134,82 31,14 171,27 1,55 9,30 2,40 44,00 412,80 293,58 54,00 205,00 220,00 106,26 240,00 42,50 456,00 315,00 880,00 80,00 80,00 268,80 65,00 3.650,00 1.632,80 3962 3962 3726 3943 3943 3962 3962 3962 3726 3726 3726 3726 3726 3962 3962 3726 3726 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 5/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA CILINDRO LEVANTE COMPLETO CELVIRIO FORTES JORNADA COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO CELVIRIO FORTES JORNADA DESLOCAMENTO ATE JARI CELVIRIO FORTES JORNADA DESLOCAMENTO ATE JARI CELVIRIO FORTES JORNADA ELEMENTO CELVIRIO FORTES JORNADA FILTRO DE AR_1 CELVIRIO FORTES JORNADA FILTRO DE AR_2 CELVIRIO FORTES JORNADA FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CELVIRIO FORTES JORNADA FILTRO SEDIMENTADOR CELVIRIO FORTES JORNADA GRAXA CELVIRIO FORTES JORNADA JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO CELVIRIO FORTES JORNADA KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO CELVIRIO FORTES JORNADA KIT REPARO CILINDRO LANÇA CELVIRIO FORTES JORNADA KIT REPARO COMANDO DIANTEIRO CELVIRIO FORTES JORNADA LAMPADA FAROLETE CELVIRIO FORTES JORNADA LIQUIDO DE FREIO CELVIRIO FORTES JORNADA ÓLEO DA CAIXA CELVIRIO FORTES JORNADA PINO DA MESA SUP/ INF. CELVIRIO FORTES JORNADA PONTEIRA DA DIREÇÃO (ESQUERDA E DIREITA) CELVIRIO FORTES JORNADA ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE AVALIAÇÃO - PEÇAS E CONSERTO - VEICULO CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVICO DE GUINCHO CELVIRIO FORTES JORNADA TAMBOR DO FREIO TRASEIRO CELVIRIO FORTES JORNADA TROCA DE PEÇAS CENI DE OLIVEIRA - ME CAMISETA BRANCA C/ SERIGRAFIA CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA CONJUNTO ALUNO SJA 06 P ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA CONJUNTO ALUNO/CJA 04 P ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA CONJUNTO PROFESSOR / CJP 01 CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL PARANÁ LTDA MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA 01 CLAUDIA BEATRIZ DIESEL SERVIÇO DE TERCEIROS COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg) COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA MASSA C/ OVOS 500GR COMARCA DE TUPANCIRETÃ CUSTA PROCESSUAL COMARCA DE TUPANCIRETÃ CUSTA PROCESSUAL Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3726 3962 3727 3811 3942 3942 3942 3942 3942 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 10,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 45,000 100,000 60,000 12,000 4,000 1,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 2.280,0000 212,5000 400,0000 300,0000 98,2500 68,9000 100,8000 28,0000 73,8000 24,0000 100,3000 28,9000 128,0000 148,0000 13,0000 19,0000 31,2500 306,4400 59,5000 119,2400 1.230,0000 120,0000 1.610,0000 440,0000 1.070,0000 400,0000 132,2600 1.550,0000 17,0000 158,0000 130,0000 180,0000 105,0000 1.500,0000 1,9000 3,7500 2,5000 86,6400 191,2700 2.280,00 425,00 400,00 300,00 98,25 68,90 100,80 28,00 73,80 24,00 100,30 57,80 128,00 148,00 26,00 19,00 312,50 612,88 119,00 238,48 1.230,00 120,00 1.610,00 440,00 1.070,00 400,00 264,52 1.550,00 765,00 15.800,00 7.800,00 2.160,00 420,00 1.500,00 5,70 11,25 7,50 86,64 191,27 3962 3962 3810 3810 3962 3942 3943 3726 3962 3962 3666 3708 3811 3944 3963 3620 3962 3727 3957 3694 3694 3694 3694 3736 3617 3617 3617 3559 3561 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 6/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA LTD DE 02 PORTAS COM CHAVE EM MDF, COM CHAPA DE 18MM ARMÁRIO NAS COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA LTD MDF COM PRATELEIRAS ARMARIO COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA LTD PROFESSOR CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM ARMARIO COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA LTD DIRETOR GIRATÓRIA EM COURÍSSIMO ( COM TEXTURA TIPO CADEIRA C COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA LTD GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS CADEIRA COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA MESALTD EM MDF EM FORMATO CURVO (L). COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA MESALTD ESCRITPORIO EM MDF 18MM, COM BORDAS E TAMPO DE 25MM DE COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDAPNEU 10.5/65 X 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDAPNEU 215/75R17.5, 12 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO CRISTIANE JARDIM FERNANDES - ME CORTINAS BLECAUTE COM 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 1.40 M DE DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PREDIO DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS DILMAR DIAS GAIER ME AGUA SANITÁRIA 01 LITRO DILMAR DIAS GAIER ME AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO DILMAR DIAS GAIER ME ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) DILMAR DIAS GAIER ME AZEITE DILMAR DIAS GAIER ME BAMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS. DILMAR DIAS GAIER ME CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. DILMAR DIAS GAIER ME COPO DESC. 250 ML C/100 UNID. DILMAR DIAS GAIER ME DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL DILMAR DIAS GAIER ME DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE MILHO DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG DILMAR DIAS GAIER ME FEIJÃO PRETO TIPO 1 DILMAR DIAS GAIER ME LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO) DILMAR DIAS GAIER ME PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U DILMAR DIAS GAIER ME SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER DILMAR DIAS GAIER ME SAL DE COZINHA EDSON TOVAR PEYROT ME CAPA 3/4 EDSON TOVAR PEYROT ME CONEXÃO FJ 16-12 EDSON TOVAR PEYROT ME MANGA 3/4" EDSON TOVAR PEYROT ME SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA RETROESCAVADEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA 1ª MOLA DIANTEIRA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3635 1,000 580,0000 580,00 3634 3633 3635 1,000 2,000 3,000 575,0000 700,0000 690,0000 575,00 1.400,00 2.070,00 3634 3634 3635 1,000 1,000 2,000 280,0000 1.050,0000 540,0000 280,00 1.050,00 1.080,00 3705 3900 3563 2,000 4,000 1,000 530,0000 560,0000 2.433,0000 1.060,00 2.240,00 2.433,00 3722 3717 3718 3716 3906 3898 3698 3698 3616 3616 3621 3616 3698 3698 3698 3616 3616 3616 3616 3788 3788 3616 3709 3709 3709 3737 3649 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500,000 50,000 3,000 3,000 2,000 3,000 50,000 10,000 100,000 9,000 9,000 15,000 3,000 3,000 20,000 3,000 2,000 2,000 0,950 1,000 2,000 65,0000 60,0000 40,0000 146,0000 60,0000 140,0000 1,5000 1,7000 8,7000 3,3000 11,0000 3,5000 5,0000 7,9000 1,2000 1,7000 2,3000 3,6500 4,8000 48,0000 6,9000 0,8000 15,0000 42,0000 29,4700 400,0000 57,3700 65,00 60,00 40,00 146,00 60,00 140,00 750,00 85,00 26,10 9,90 22,00 10,50 250,00 79,00 120,00 15,30 20,70 54,75 14,40 144,00 138,00 2,40 30,00 84,00 28,00 400,00 114,74 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 7/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ELZA MARIA KOGLIN AITA ENCADERNAÇÃO ELZA MARIA KOGLIN AITA ENCADERNAÇÃO ELZA MARIA KOGLIN AITA ENCADERNAÇÃO ELZA MARIA KOGLIN AITA ENCADERNAÇÃO EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL ESSOR SEGUROS SA SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECEFTUR - DAER FABIO SAURESSIG DA SILVA BATERIA 60 AMPERES FABIO SAURESSIG DA SILVA IMPULSOR DE PARTIDA FABIO SAURESSIG DA SILVA JOGO DE BUCHA FABIO SAURESSIG DA SILVA PORTA ESCOVAS FABIO SAURESSIG DA SILVA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS FLAVIO HASSELMANN PINTO ME IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA PASTA CATÁLOGO C/ 50 FL GERALDO SCHIO JUNIOR BATENTE GERALDO SCHIO JUNIOR BATERIA 48 AMPERES GERALDO SCHIO JUNIOR CALÇO DO MOTOR GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 1/4 GERALDO SCHIO JUNIOR COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 1/4 GERALDO SCHIO JUNIOR ROLAMENTO DA VENTOINHA GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVICO DE SOLDA GERALDO SCHIO JUNIOR TERMINAL 1/2 GUILHERME XAVIER PIVA ME COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR NO MINIMO I3 GUILHERME XAVIER PIVA ME COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR NO MINIMO I3 GUILHERME XAVIER PIVA ME ESTABILIZADOR 1000 VA GUILHERME XAVIER PIVA ME NOBREAK INTERATIVO 1400 VA GUILHERME XAVIER PIVA ME NOBREAK INTERATIVO 1400 VA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3649 3649 3649 3641 3641 3720 3895 3805 3918 3699 3619 3968 3657 3554 3554 3554 3555 3632 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 176,4700 66,8400 19,0400 7,5000 6,9000 3,5000 7,5000 130,8000 109,0000 130,8000 152,6000 1.251,5400 260,0000 185,0000 30,0000 65,0000 35,0000 425,0000 352,94 133,68 38,08 7,50 6,90 7,00 7,50 130,80 109,00 130,80 152,60 1.251,54 260,00 185,00 30,00 65,00 35,00 425,00 3704 3966 3549 3966 3945 3892 3966 3945 3892 3966 3893 3946 3967 3569 3945 3629 3631 3630 3625 3628 10,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 0,650 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 6,0600 25,0000 180,0000 95,0000 12,5000 7,5000 85,0000 35,0000 25,0000 55,0000 25,0000 30,0000 160,0000 120,0000 35,0000 3.450,0000 3.450,0000 190,0000 470,0000 470,0000 60,60 25,00 180,00 190,00 25,00 15,00 85,00 105,00 16,25 110,00 25,00 30,00 160,00 120,00 35,00 3.450,00 10.350,00 190,00 1.410,00 470,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 8/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material GUILHERME XAVIER PIVA ME NOBREAK INTERATIVO 1400 VA GUILHERME XAVIER PIVA ME RADIO AM-FM COM CD, ENTRADA USB,REPRODUZ MP3 GUILHERME XAVIER PIVA ME RADIO AM-FM COM CD, ENTRADA USB,REPRODUZ MP3 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADEAFERIMENTO E TENO DO TACOGRAF(IMETRO) INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTABRAÇADEIRA MOLAS PLÁSTICA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTAMORTECEDOR MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTARRUELA MOLAS LISA 12 MM JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTARRUELA MOLAS LISA 16 MM JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTASSENTO MOLAS DA MOLA DIANTEIRA AÇO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTASSENTO MOLAS DA MOLA DIANTEIRA AÇO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTBUCHA MOLASBARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTBUCHA MOLASESTABILIZADOR DIANTEIRO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTCONICO MOLAS P/ GRAMPO DE MOLA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTCONTRA MOLAS PINO 5/32 X 2 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTCONTRA MOLAS PINO 5/32 X 2 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTESTOPA MOLAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTESTOPA MOLAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTFLUIDO MOLAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTGRAMPO MOLAS DE MOLA TRASEIRO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTGRAXA MOLAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTGRAXA MOLAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTJOGO MOLAS DE EMBUCHAMENTO CENTRAL JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTJOGO MOLAS DE EMBUCHAMENTO CENTRAL JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTLONA MOLAS DE FREIO DIANTEIRO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTLONA MOLAS DE FREIO TRASEIRA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMANGUEIRA MOLAS DO HIDRAÚLICO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMÃO MOLAS DE OBRA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMOLA MOLAS AUXILIAR / PARABOLICA 1ª JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTMOLA MOLAS AUXILIAR / PARABOLICA 1ª JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPARAFUSO MOLAS SEXTAVADO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPARAFUSO MOLAS SEXTAVADO 8.8 M18 X 140 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPORCA MOLASSEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPORCA MOLASSEXTAVADA 7/8 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTPORCA MOLASSEXTAVADA M16X1,5 MB CL. 8 TORZA - 40071 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTREBITE MOLASPARA LONA DE FREIO JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTRETENTOR MOLAS DA RODA DIANTEIRA JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTRETENTOR MOLAS DA RODA DIANTEIRA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3630 3626 3627 3919 3746 3781 3664 3681 3557 3681 3557 3557 3681 3681 3644 3664 3681 3664 3681 3681 3644 3664 3681 3664 3681 3681 3681 3664 3682 3557 3644 3681 3557 3557 3644 3681 3681 3664 3681 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 112,000 2,000 1,000 470,0000 205,0000 205,0000 149,0000 586,0000 8,0000 0,5000 270,0000 0,5000 0,5000 22,0000 22,0000 9,0000 8,0000 6,0000 1,5000 1,0000 4,5000 6,0000 27,0000 45,0000 16,0000 16,0000 429,0000 429,0000 108,0000 108,0000 120,0000 2.286,0000 276,0000 248,0000 2,5000 1,0000 0,5000 3,0000 1,5000 0,1000 28,0000 56,0000 1.410,00 615,00 205,00 149,00 586,00 8,00 3,00 1.080,00 0,50 0,50 44,00 44,00 18,00 16,00 12,00 7,50 3,00 4,50 6,00 81,00 45,00 32,00 32,00 429,00 429,00 108,00 108,00 120,00 2.286,00 276,00 496,00 5,00 1,00 0,50 6,00 1,50 11,20 56,00 56,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 9/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTRETENTOR MOLAS DO PINHÃO DO DIFERENCIAL JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTSERVIÇO MOLAS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTSERVIÇO MOLAS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POSTTAMPA MOLASDO TANQUE DO COMBUSTÍVEL JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES CARIMBO AUTOMÁTICO JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES CRIAÇÃO DE LOGO TIPO JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES DESLOCAMENTO ATE JARI JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES DIARIO DE BORDO JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES PAINEL 3,7 M X 1,2 M JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS. JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 6 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 6 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA DE EXTINTOR 8 KG JOSE ANTONIO CORREA FILHO RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA PAPEL TEXTURA 180GR A4 - MEDINDO 21,0CM X 29,7CM Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3681 3570 3665 3681 3615 3724 3724 3956 3723 3747 3748 3750 3751 3753 3755 3756 3769 3940 3964 3748 3753 3755 3756 3750 3752 3754 3756 3940 3747 3748 3747 3748 3749 3750 3751 3769 3965 3940 3556 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 300,000 45,0000 86,0000 705,0000 60,0000 59,0000 150,0000 220,0000 15,5000 799,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 60,0000 50,0000 50,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 50,0000 0,3160 45,00 86,00 705,00 60,00 59,00 150,00 220,00 186,00 799,00 50,00 350,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00 60,00 50,00 100,00 60,00 120,00 60,00 60,00 120,00 120,00 120,00 60,00 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 94,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 10/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LETICE DAMBROS LETICE DAMBROS LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARCELO AUTO PEÇAS MARLENE MACHADO PREGARDIER MAURICIO ROHDE MAURICIO ROHDE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS MECANICA PANCIERA LTDA MECANICA PANCIERA LTDA MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE FARROUPILHA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL BUCHA AMORTECEDOR COIFA HOMOCINÉTICA EMBUCHAMENTO FECHADURA DA PORTA LATERAL FECHADURA TRASEIRA PORTA - LATERAL KOMBI JOGO DE LONA DE FREIO KIT BUCHA RODA DIANTEIRA RETENTOR RODA DIANTEIRA ROLAMENTO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS SUPORTE TELEFONE RODA DIANTEIRA ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BATENTE BUCHA DO ESTABILIZADOR BUCHA TRASEIRA CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA JOGO DE LONAS JOGO DE PASTILHA SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO ESPELHO RETROVISOR VIDRO LISO MEDINDO 95CM X 19CM HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML FILTRO DE COMBUSTVEL P/ SPRINTER ANO 2002 SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO LOCAÇÃO DE IMOVEL ABRAÇADEIRA EM "U" 2''1/2 ABRAÇADEIRA 14-22 ZB ABRAÇADEIRA 9-11 ABRAÇADEIRA COMBINADA 14 X 17 MM ABRAÇADEIRA ESP. 11X13 ARRUELA LISA 1"1/4 ARRUELA LISA 7/8 ARRUELA TRAVA ELETRODO CROMONIQUEL EMENDA RETA 1/4 Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3938 3938 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3551 3550 3550 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400,0000 400,0000 10,0000 35,0000 180,0000 45,0000 35,0000 30,0000 70,0000 12,0000 60,0000 27,5000 900,0000 300,0000 90,0000 8,0000 25,0000 15,0000 25,0000 110,0000 34,0000 38,0000 220,0000 15,0000 10,0000 5,8500 22,5000 100,0000 72,4000 7,8000 1,6800 3,0500 2,2300 3,0500 1,4600 2,1200 5,3600 4,5000 8,6700 400,00 400,00 10,00 140,00 180,00 45,00 35,00 30,00 70,00 24,00 60,00 110,00 900,00 300,00 360,00 16,00 50,00 30,00 50,00 110,00 34,00 38,00 220,00 15,00 10,00 175,50 22,50 100,00 72,40 7,80 3,36 6,10 4,46 6,10 2,92 4,24 10,72 9,00 17,34 3713 3695 3768 3658 3659 3804 3952 3937 3643 3937 3651 3939 3939 3711 3710 3643 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 11/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA S M ILUMINAÇÃO LTDA S M ILUMINAÇÃO LTDA SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTAO LTDA ME FERRAMENTO PINO 3º PONTO 1* 110 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MANGUEIRA 10 MM MANGUEIRA 12 MM BORRACHA MANGUEIRA SILICONADA 6MM MOLA DES. CENTRAL PARAFUSO 12X 45 MA 8.8 PARAFUSO 3/4 NC 8.8 PARAFUSO 3/4x4 NC 8.8 PARAFUSO 6x60 PORCA TRAVANTE 12 MB PORCA TRAVANTE 3/4 PORCA TRAVANTE 6 MA QUEBRA DEDO 5/16 X 2 ROLAMENTO VALVULA APU COMPLETA SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS SERVICO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO LÂMPADA LUZ MISTA 160W LÂMPADA LUZ MISTA 160W CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO SEGURO DPVAT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO ADESIVO RECEFITUR ADESIVO 5 X 11 EM PAPEL BRANCO, 01 COR IMPRESSAO, C/ ARTE S ADESIVO 6 X 4 EM PAPEL BRANCO, 01 COR IMPRESSAO, C/ ARTE SIM ADESIVO PARA CARRO ADESIVO PARA CARRO ADESIVO PARA CARRO ADESIVO PARA CARRO BLOCO DE AUTORIZAÇÃO P/ SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA CARTAZ P/ SEMANA FARROUPILHA CONVITE P/ SEMANA FARROUPILHA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA STYLA ARTES GRAFICAS LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3939 3758 3758 3651 3937 3643 3710 3710 3939 3662 3663 3710 3662 3663 3939 3758 3663 3654 3653 3761 3650 3612 3734 3924 2,000 1,000 1,000 0,450 1,350 0,860 2,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 1,000 26,7000 37,4600 57,6800 13,9400 17,4800 3,4800 6,9600 2,5600 19,1200 9,8600 1,2500 0,7800 4,1900 0,3900 4,2000 66,6800 20,0000 38,0000 290,0000 65,0000 85,0000 15,5000 15,5000 49.000,0000 53,40 37,46 57,68 6,27 23,60 2,99 13,92 2,56 19,12 9,86 7,50 0,78 4,19 2,34 8,40 66,68 20,00 38,00 290,00 65,00 85,00 155,00 155,00 49.000,00 3894 3894 3905 3806 3955 3701 3701 3652 3652 3652 3652 3909 3787 3787 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2.000,000 4.000,000 4,000 10,000 6,000 20,000 20,000 30,000 100,000 85,1300 127,6900 105,2500 1.250,0000 37,0000 0,0590 0,0307 8,7500 2,9000 7,0000 5,5000 11,4500 3,2666 1,0600 85,13 127,69 105,25 1.250,00 37,00 118,00 122,80 35,00 29,00 42,00 110,00 229,00 98,00 106,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 12/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SYSTEN COPIADORAS SYSTEN COPIADORAS SYSTEN COPIADORAS SYSTEN COPIADORAS TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA FITA ADITIVO BOMBA DE COMBUSTÍVEL BOTÃO BUCHA CARTAO OXI FILTRO POLEN FLUIDO JUNTA KIT REVISÃO MOTOR DE PARTIDA OLEO DO MOTOR PANO DE LIMPEZA (MECANICO) RESERVATÓRIO REVISAO DE 80.000 KM SENSOR HEGO BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO MÃO DE OBRA MOLA DA UNHA DA FUSÃO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CORRENTE P/ MOTOSSERRA 0.8 STHIL FILTRO COMBUSTÍVEL JUNTA KIT REPARO CARBURADOR NAVALHA ÓLEO DE MOTOR PINHAO SABRE PARA MOTOSERRA STHIL SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS TUBO DE ADMISSAO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA VIRABREQUIM CABO USB P/ IMPRESSORA CARTUCHO DE TINTA 662 - PRETO P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONA H CARTUCHO DE TINTA 662 - TRICOLOR P/ IMPRESSORA MULTIFUNCION COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2 GB RAM, 500GB COMPUTADOR DE MESA 4GB, 500GB HD, DUAL CORE, CORE17 TRI SHOP INFORMATICA LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3782 3784 3782 3782 3783 3782 3785 3960 3785 3786 3947 3947 3949 3947 3949 3950 3947 3947 3948 3951 3949 3949 3703 3910 3910 3638 1,000 5,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,200 4,000 1,000 7,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 3,000 1,000 4,0000 1,9000 51,5000 1.078,8000 12,0000 91,1600 65,0000 35,9000 70,0000 70,3000 139,3700 327,3000 40,5000 0,7000 937,8000 112,0000 250,0000 55,0000 100,0000 25,0000 100,0000 55,0000 12,0000 15,0000 42,0000 35,0000 11,5000 22,0000 145,0000 70,0000 80,0000 40,0000 356,0000 15,0000 41,0000 51,0000 1.186,0000 4,00 9,50 103,00 1.078,80 12,00 182,32 65,00 35,90 70,00 70,30 139,37 327,30 170,10 2,80 937,80 784,00 250,00 110,00 100,00 25,00 100,00 55,00 12,00 15,00 42,00 35,00 11,50 22,00 145,00 70,00 80,00 40,00 356,00 15,00 246,00 153,00 1.186,00 3636 1,000 1.580,0000 1.580,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 13/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA VALCENIR TAVARES DA COSTA VALCENIR TAVARES DA COSTA VALCENIR TAVARES DA COSTA VEISA VEICULOS LTDA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS EM FERRO FUNDIDO CONTROLE MONITOR LCD 18,5" MONITOR LCD 18,5" PLACA WIRELESS SCANER DE MESA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA TECLADO COM CONEXÃO USB CONSERTO DE ANTENA PARABÓLICA. CONSERTO DE TELHADO E CALHAS. SERVIÇO DE CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA SERVICO DE CONSERTO DE PEÇAS ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS BALDE PLASTICO DE 15 LITROS BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT. DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO) LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO) LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO) LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO PAPEL HIGIENICO FL DUPLA C/ 8 ROLOS DE 300M P/ DISPENSER PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PEDRAS SANITÁRIA 25 G SABONETE LÍQUIDO 1L SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC VISTORIA DE VEÍCULO ABRAÇADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2 ARAME GALVANIZADO Nº 12 VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENTURINI E CIA LTDA VENTURINI E CIA LTDA WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3637 3636 3640 3703 3639 3702 3703 3907 3908 3655 3742 3789 3789 3697 3789 3697 3697 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 30,000 20,000 50,000 50,000 548,0000 330,0000 430,0000 70,0000 410,0000 80,0000 35,0000 182,0000 250,0000 35,0000 140,0000 6,9700 5,6000 3,8500 2,8800 6,8800 0,4800 548,00 330,00 430,00 70,00 410,00 80,00 35,00 182,00 250,00 35,00 140,00 41,82 22,40 115,50 57,60 344,00 24,00 3789 10,000 0,4800 4,80 3697 3706 3789 3789 3697 3697 3697 3789 3697 3697 3697 3697 3697 3789 3618 10,000 5,000 5,000 10,000 100,000 5,000 50,000 32,000 100,000 10,000 100,000 100,000 100,000 10,000 1,000 11,5000 11,5000 11,5000 2,3000 2,3000 18,9500 10,4000 10,4000 0,7200 6,0900 1,4000 0,8800 1,2500 1,2500 2.800,0000 115,00 57,50 57,50 23,00 230,00 94,75 520,00 332,80 72,00 60,90 140,00 88,00 125,00 12,50 2.800,00 3571 3969 3969 3642 6,000 10,000 10,000 1,000 118,8000 0,7500 0,5000 9,2500 712,80 7,50 5,00 9,25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 14/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME ARAME GALVANIZADO Nº 18 BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO BRITA MÉDIA BROCA CONCRETO 6 MM BROCA CONCRETO 8 MM BROCA DE CONCRETO 10 MM BUCHA 5 MM BUCHA PLÁSTICA Nº 6 BUCHA PLÁSTICA Nº 8 CABO DE ENXADA CABO DE FOICE CABO PARA PÁ CAL HIDRATADA 20 KG CAL P/ PINTURA - SC 5 KG CANALETA C/ FITA ADESIVA CANO PVC 25 MM CHAVE PHILIPS MÉDIA CIMENTO 50 KG CIMENTO 50 KG CIMENTO COLA CIMENTO COLA DISCO DE CORTE 9 MM ESPAÇADOR ESPUDE P/ VASO ESTICADOR 1/2" FECHADURA EXTERNA FIO 2,5 MM - AZUL FIO 2,5 MM - PRETO FIO 2,5 MM - VERDE FIO SIMPLES 6 MM FITA ISOLANTE 10 M FITA VEDA ROSCA 10 M JOELHO ESGOTO 40 MM JOELHO ESGOTO 90 50 MM JOELHO SOLDÁVEL 20 MM JOELHO SOLDÁVEL 25 MM LAMPADA ECONOMICA 30W LAMPADA ECONOMICA DE 25 W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3642 3762 3941 3969 3969 3969 3593 3969 3969 3953 3953 3953 3646 3776 3593 3721 3969 3897 3941 3613 1,000 20,000 2,000 14,000 4,000 4,000 20,000 100,000 100,000 5,000 8,000 2,000 4,000 120,000 3,000 6,000 1,000 5,000 6,000 4,000 3,000 5,000 1,000 10,000 5,000 1,000 15,000 15,000 15,000 100,000 10,000 10,000 10,000 3,000 20,000 20,000 20,000 3,000 6,000 10,5000 44,5500 80,0000 7,0000 9,0000 12,0000 0,1000 0,1000 0,1000 10,5000 14,0000 15,2500 9,7500 7,5000 6,5000 13,5000 5,0000 28,0000 28,0000 15,0000 15,0000 6,5000 2,5000 3,0000 6,0000 30,0000 1,2500 1,2500 1,2500 2,5000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 0,7500 0,8000 14,5000 10,5000 5,0000 10,50 891,00 160,00 98,00 36,00 48,00 2,00 10,00 10,00 52,50 112,00 30,50 39,00 900,00 19,50 81,00 5,00 140,00 168,00 60,00 45,00 32,50 2,50 30,00 30,00 30,00 18,75 18,75 18,75 250,00 30,00 20,00 10,00 6,00 15,00 16,00 290,00 31,50 30,00 3566 3613 3969 3642 3696 3593 3593 3593 3969 3969 3969 3969 3645 3969 3969 3969 3954 3567 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 15/15 Agosto/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W LÁPIS CARPINTEIRO LIXA 120 LUVA COM ROSCA 25 MM X 1/2" LUVA COM ROSCA 25 X 3/4 LUVA ESGOTO 40 MM LUVA REDUÇÃO 3/4*1/2 LUVA ROSCAVEL 20 MM LUVA SOLDÁVEL 20 MM MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT NIPEL 1/2 PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6 PARAFUSO DE FENDA PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30 PEDRA PARA ESMERIL PINCEL 1/2" PINCEL 3" PREGO 12x12 PREGO 26x84 RALO REBITE 4.0x16 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM REJUNTE CINZA REJUNTE CINZA SOQUETE CONVENCIONAL FLUORESCENTE SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO TEE MISTO 25x1/2 TEE ROSCAVEL 1/2 TOMADA COMPLETA SIST. X TOMADA DE EMBUTIR TORNEIRA 1/2 TRINCHA PARA PINTURA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3757 3903 3969 3969 3969 3969 3969 3969 3969 3969 3969 3969 3593 3969 3593 3953 3763 3763 3969 3735 3645 3969 3969 3613 3733 3903 3969 3969 3969 3593 3969 3969 3776 10,000 8,000 2,000 200,000 10,000 10,000 25,000 10,000 10,000 25,000 8,000 5,000 20,000 100,000 20,000 2,000 2,000 5,000 1,000 10,000 1,000 100,000 5,000 3,000 1,000 12,000 5,000 10,000 10,000 4,000 10,000 5,000 10,000 5,0000 5,0000 2,0000 3,5000 1,2500 1,5000 1,0000 1,7500 1,2500 0,6000 4,0000 0,5000 1,0000 0,1000 0,1000 28,0000 1,2500 6,0000 10,7500 12,0000 15,0000 0,1000 5,5000 3,5000 7,0000 1,5000 3,0000 2,0000 2,5000 5,5000 5,0000 3,0000 3,0000 50,00 40,00 4,00 700,00 12,50 15,00 25,00 17,50 12,50 15,00 32,00 2,50 20,00 10,00 2,00 56,00 2,50 30,00 10,75 120,00 15,00 10,00 27,50 3,50 7,00 18,00 15,00 20,00 25,00 22,00 50,00 15,00 30,00 Total Geral do Mês ----> 207.153,12