PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/04/2013 AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA ETANOL COMBUSTIVEL (L) Quantidade Valor Uni. Total 1.321,34700 45.292.018/0001-42 1,940 2.563,39 01/04/2013 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 8.000,00000 05.594.763/0002-02 2,700 21.600,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME BOTINA DE SEGURANÇA 10,00000 04.704.708/0001-84 44,000 440,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME CONE PARA SINALIZAÇAO DE TRANSITO 2,00000 04.704.708/0001-84 19,000 38,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA CONFORTEX 12,00000 04.704.708/0001-84 8,000 96,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA PIGMENTADA 9,00000 04.704.708/0001-84 2,500 22,50 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA RASPA CANO LONGO 10,00000 04.704.708/0001-84 6,800 68,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA VAQUETA 10,00000 04.704.708/0001-84 17,000 170,00 02/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME OCULOS PROTECAO FUME 1,00000 04.704.708/0001-84 15,000 15,00 02/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME ACIDO P/ LIMPEZA 22,00000 08.654.298/0001-65 9,030 198,66 02/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME LIMPA PEDRA L800 (GL) 2,00000 08.654.298/0001-65 43,000 86,00 02/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME INTERRUPTOR FREIO 1,00000 07.665.105/0001-09 32,000 32,00 02/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME LAMPADA 12V 2,00000 07.665.105/0001-09 3,000 6,00 02/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME LAMPADA 67 12V 1,00000 07.665.105/0001-09 3,000 3,00 2,00000 07.665.105/0001-09 54,500 109,00 02/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME PALHETA SPOILER 02/04/2013 L.A. COMERCIO E RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - ME PNEU RESSOLADO 900X20 COMPLETO 2,00000 11.991.103/0001-87 380,000 760,00 02/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME AREIA GROSSA (M3) 30,00000 10.736.634/0001-60 55,000 1.650,00 02/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME PEDRA BRITA N.1 30,00000 10.736.634/0001-60 80,000 2.400,00 02/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME PEDRISCO PENEIRADO 30,00000 10.736.634/0001-60 72,000 2.160,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE SUVINIL BRANCO 1,00000 10.980.796/0001-40 55,000 55,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE SUVINIL VERDE FOLHA 4,00000 10.980.796/0001-40 55,000 220,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE NILO 1,00000 10.980.796/0001-40 19,000 19,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME FITA CREPE 25x50 1,00000 10.980.796/0001-40 3,000 3,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME LATEX 18 LT BRANCO 3,00000 10.980.796/0001-40 140,000 420,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME LATEX 18 LT VERDE CAMPESTE 1,00000 10.980.796/0001-40 140,000 140,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PINCEL 515 2,00000 10.980.796/0001-40 4,000 8,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PINCEL PINTURA 519 3'' 2,00000 10.980.796/0001-40 8,620 17,24 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 1379- 9CM 2,00000 10.980.796/0001-40 7,500 15,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 23CM 5,00000 10.980.796/0001-40 12,400 62,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SELADOR ACRILICO 18L 3,00000 10.980.796/0001-40 42,000 126,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE GAIOLA 1,00000 10.980.796/0001-40 5,000 5,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE P/ ROLO 23 CM 2,00000 10.980.796/0001-40 4,000 8,00 03/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL 3,6 1,00000 10.980.796/0001-40 55,000 55,00 03/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. MARGARINA 240,00000 00.739.139/0001-51 3,590 861,60 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ADESIVO PVC 1,00000 2,500 2,50 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ARRUELA LISA 100,00000 0,050 5,00 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 BALAIO BAMBU 100L 5,00000 32,500 162,50 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 CADEADO 25MM 7,00000 9,500 66,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 EXTENSOR TELESCOPICO ROLO PINTURA 2,00000 21,700 43,40 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 FITA ZEBRADA 19,00000 7,500 142,50 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 JOELHO 90 2,00000 1,500 3,00 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 JOELHO 90 SOLD. 25mm 1,00000 0,400 0,40 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 LUVA SOLDAVEL 2,00000 3,700 7,40 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PARAFUSO SEXTAVADO 14,00000 0,560 7,84 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 36,00000 0,450 16,20 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PORCA SEXTAVADA 50,00000 0,100 5,00 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ROLO LA 23cm 1,00000 15,700 15,70 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ROLO PINTURA 3,00000 2,000 6,00 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TE SOLDAVEL 25 MM 1,00000 0,600 0,60 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TORNEIRA PIA 1,00000 23,900 23,90 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TRINCHA TIGRE 3,00000 3,300 9,90 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TUBO ESGOTO 50mm 2,00000 5,500 11,00 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 VEDA ROSCA 1,00000 3,500 3,50 03/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 WHITE LUB 1,00000 5,800 5,80 03/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. MANGUEIRA 1/2 X 2,5 11,00000 03.779.144/0001-86 13,182 145,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA JOGO PARAFUSO 4,00000 96.458.336/0001-71 20,000 80,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PARAFUSO RODA 8,00000 96.458.336/0001-71 10,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA RODA 8,00000 96.458.336/0001-71 2,000 16,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PRE FILTRO DE AR 1,00000 96.458.336/0001-71 125,000 125,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 1,00000 96.458.336/0001-71 15,000 15,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA RETENTOR SABO 1,00000 96.458.336/0001-71 15,410 15,41 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 96.458.336/0001-71 85,000 85,00 04/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA TAMPA RADIADOR 1,00000 96.458.336/0001-71 8,000 8,00 04/04/2013 IBC INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA. CUBA AÇO INOX 304 2,00 ML 1,00000 07.096.868/0001-86 460,000 460,00 04/04/2013 IBC INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA. FILTRO DE AGUA MOD. AP 2300 9.3/4X1/2 1,00000 07.096.868/0001-86 149,000 149,00 04/04/2013 IBC INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA. REFRIGERADOR DE AGUA MOD. 180 LS INOX 1,00000 07.096.868/0001-86 1.885,000 1.885,00 04/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME CAMARA 1000 X 20 2,00000 10.489.090/0001-80 95,000 190,00 04/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME CAMARA 900 X 20 1,00000 10.489.090/0001-80 85,000 85,00 2,00000 10.489.090/0001-80 350,000 700,00 04/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME PNEU RESSOLADO 750 X 16 04/04/2013 NEVES & CABRAL COM.E REP.DE PROD. AGRIC. LTDA. MATA MATO 2.4 D 20,00000 08.505.776/0001-75 15,000 300,00 04/04/2013 NEVES & CABRAL COM.E REP.DE PROD. AGRIC. LTDA. ROUNDUP (MATA MATO) 10,00000 08.505.776/0001-75 24,000 240,00 05/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP COPO DESCARTAVEL P/ CAFE UN 2.800,00000 56.014.301/0001-29 1,100 3.080,00 05/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML 1.100,00000 56.014.301/0001-29 2,080 2.288,00 05/04/2013 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 6.000,00000 46.677.860/0001-65 2,110 12.660,00 2,00000 10.489.090/0001-80 585,000 1.170,00 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ABRACADEIRA ROSCA 2,00000 66.859.141/0001-72 3,750 7,50 08/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME PNEU RESSOLADO 1000 X 20 COMPLETO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL ELASTICO INTERNO 8,00000 66.859.141/0001-72 3,500 28,00 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROMATIZADA 12,00000 66.859.141/0001-72 1,033 12,40 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO DE AR 1,00000 66.859.141/0001-72 40,900 40,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME GAXETA 1,00000 66.859.141/0001-72 8,000 8,00 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME MANCAL 2 FUROS 2,00000 66.859.141/0001-72 29,900 59,80 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME MANGUEIRA SUCCAO AZUL TRANSP. 5,00000 66.859.141/0001-72 9,900 49,50 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1,00000 66.859.141/0001-72 24,900 24,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO AÇO SEXT. BICROMATIZADO 2,00000 66.859.141/0001-72 1,000 2,00 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. BICROMATIZADA 6,00000 66.859.141/0001-72 0,550 3,30 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PRESILHA CABO AÇO 14,00000 66.859.141/0001-72 31,500 441,00 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RETENTOR TOMADA FORCA - CAMINHOES 1,00000 66.859.141/0001-72 15,900 15,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ROLAMENTO DE TRANSMISSAO 2,00000 66.859.141/0001-72 69,900 139,80 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME SAPATILHA CABO AÇO 14,00000 66.859.141/0001-72 26,750 374,50 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TAMPA RADIADOR 1,00000 66.859.141/0001-72 9,900 9,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TERMINAL CURTO C/ ROSCA INTERNA 1,00000 66.859.141/0001-72 77,900 77,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TERMINAL CURTO LADO DIREITO ROSCA 1,00000 66.859.141/0001-72 85,900 85,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TERMINAL FURO REDONDO 1,00000 66.859.141/0001-72 27,900 27,90 08/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TERMINAL LONGO C/ FURO LADO DIREITO 1,00000 66.859.141/0001-72 141,900 141,90 08/04/2013 SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME RACAO CANINA (25 KG) Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 00.371.141/0001-10 68,700 68,70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE NILO 2,00000 10.980.796/0001-40 60,060 120,12 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME EXTENSOR 3 MT 3,00000 10.980.796/0001-40 25,000 75,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME LATEX 18 LT VERDE JARDIM 1,00000 10.980.796/0001-40 150,000 150,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 15 CM 6,00000 10.980.796/0001-40 9,000 54,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 23CM 7,00000 10.980.796/0001-40 16,000 112,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 9 CM 6,00000 10.980.796/0001-40 5,400 32,40 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME THINNER 5 LT 1,00000 10.980.796/0001-40 44,000 44,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME TINTA ESMALTE BRANCO 1,00000 10.980.796/0001-40 60,000 60,00 10/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL 3,6 2,00000 10.980.796/0001-40 60,000 120,00 10/04/2013 MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA - ME CORREIA EM V 3,00000 03.911.962/0001-90 18,000 54,00 10/04/2013 MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA - ME CRUZETA LINHA 2000 1,00000 03.911.962/0001-90 28,000 28,00 10/04/2013 MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA - ME FACA ROCADEIRA 62210012 1,00000 03.911.962/0001-90 133,000 133,00 10/04/2013 MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA - ME PARAFUSO PRENDEDOR 62210012 2,00000 03.911.962/0001-90 37,900 75,80 10/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. CAFE (KG) 600,00000 00.739.139/0001-51 5,950 3.570,00 10/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. QUEROSENE 72,00000 00.739.139/0001-51 7,800 561,60 10/04/2013 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA FACA 82082000 2,00000 11.377.665/0001-35 335,155 670,31 10/04/2013 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 11.377.665/0001-35 31,990 31,99 10/04/2013 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 11.377.665/0001-35 93,840 93,84 10/04/2013 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA PARAFUSO FACA M16-2.00X100,10,9,YZ,ISO4014,PT 8,00000 11.377.665/0001-35 8,659 69,27 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2013 CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA LTDA-ME 13.036.235/0001-85 ESTANTE DE AÇO 1,98X920X420 6 BANDEJAS C/ REFORÇO 12,00000 - COLUNA CH 18 229,000 PRATELEIRA CH 2.748,00 24 11/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME ACIDO P/ LIMPEZA CONCENTRADO 40,00000 08.654.298/0001-65 8,590 343,60 11/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME DETERGENTE DESENGORDURANTE 12,00000 08.654.298/0001-65 6,000 72,00 11/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME LIMPA PEDRA (L) 5,00000 08.654.298/0001-65 8,600 43,00 11/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME LIMPA PEDRAS CONCENTRADO 10,00000 08.654.298/0001-65 8,000 80,00 11/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME CAMARA DE AR 750 X 16 1,00000 10.489.090/0001-80 40,000 40,00 11/04/2013 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME CAMARA DE AR 900 X 20 1,00000 10.489.090/0001-80 85,000 85,00 8.000,00000 46.677.860/0001-65 2,110 16.880,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CABO EMBREAGEM 1,00000 53.309.852/0010-12 65,000 65,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CONDUTOR PICCM 00001 1,00000 53.309.852/0010-12 16,000 16,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CONDUTOR PICCM 000017 2,00000 53.309.852/0010-12 30,000 60,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CONDUTOR PICCM 000018 2,00000 53.309.852/0010-12 20,000 40,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CONDUTOR PICCM 00002 1,00000 53.309.852/0010-12 16,000 16,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO CORRENTE ASA 1,00000 53.309.852/0010-12 20,000 20,00 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO ELEMENTO FILTRANTE 2,00000 53.309.852/0010-12 22,260 44,52 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO ELEMENTO FILTRO 1,00000 53.309.852/0010-12 22,820 22,82 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 53.309.852/0010-12 48,250 96,50 1,00000 53.309.852/0010-12 118,970 118,97 1,00000 53.309.852/0010-12 39,910 39,91 11/04/2013 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO FILTRO OLEO HIDR. 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO FILTRO OLEO MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 12/04/2013 A ALVES S/A - INDUSTRIA E COMERCIO TAMPA DEPOSITO DE ADUBO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 53.309.852/0010-12 100,000 100,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ABRAÇADEIRA 57914 1,00000 96.458.336/0001-71 18,500 18,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ANEL VEDACAO 1,00000 96.458.336/0001-71 2,200 2,20 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ARRUELA LISA 1/2 6,00000 96.458.336/0001-71 0,350 2,10 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ARRUELA LISA 5/8 4,00000 96.458.336/0001-71 0,800 3,20 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ARRUELA PRESSAO 1/2 6,00000 96.458.336/0001-71 0,300 1,80 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CAPA 807 2,00000 96.458.336/0001-71 12,500 25,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CAPA PRENSADA 2,00000 96.458.336/0001-71 20,000 40,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CHAVETA 1,00000 96.458.336/0001-71 7,500 7,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CONEXAO FEMEA FG1.5/16X1 1,00000 96.458.336/0001-71 68,500 68,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CONEXAO FEMEA GIRATORIA 3,00000 96.458.336/0001-71 30,667 92,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CORREIA 3,00000 96.458.336/0001-71 19,800 59,40 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA CRUZETA 139557 1,00000 96.458.336/0001-71 38,500 38,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA EMENDA 809 5-04-04 1,00000 96.458.336/0001-71 10,000 10,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA ENGRAXADEIRA GR3 2,00000 96.458.336/0001-71 1,380 2,76 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA GAXETA 1,00000 96.458.336/0001-71 16,500 16,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA GAXETA 48696 2,00000 96.458.336/0001-71 18,500 37,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA GAXETA GA1057 1,00000 96.458.336/0001-71 15,000 15,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA GAXETA GA1058 2,00000 96.458.336/0001-71 12,500 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA MANGUEIRA 1.5/8 0,20000 96.458.336/0001-71 125,000 25,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,80000 96.458.336/0001-71 42,667 76,80 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA MANGUEIRA R608 1/2 1,00000 96.458.336/0001-71 22,500 22,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA MANGUEIRA RETA 0,20000 96.458.336/0001-71 166,040 33,208 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PARAFUSO 16499 1,00000 96.458.336/0001-71 1,380 1,38 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PARAFUSO AÇO 1,00000 96.458.336/0001-71 1,480 1,48 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PARAFUSO PAMA 12X70 1,00000 96.458.336/0001-71 1,800 1,80 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PARAFUSO PANC1/2X1.1/2 6,00000 96.458.336/0001-71 0,980 5,88 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA 1.1/2 14F 1,00000 96.458.336/0001-71 18,500 18,50 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA PARLOCK 1,00000 96.458.336/0001-71 0,420 0,42 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA PPMA 12 1,00000 96.458.336/0001-71 0,550 0,55 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA PPMA10 1,00000 96.458.336/0001-71 0,480 0,48 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA SEXTAVADA 3/8 2,00000 96.458.336/0001-71 0,300 0,60 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA 6,00000 96.458.336/0001-71 0,440 2,64 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA RASPADOR RA1992 1,00000 96.458.336/0001-71 25,000 25,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA SPRAY ANTI FERRUGEM 1,00000 96.458.336/0001-71 8,000 8,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA TAMPA RADIADOR 1,00000 96.458.336/0001-71 8,000 8,00 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA TECALON 10 MM 2,00000 96.458.336/0001-71 4,800 9,60 12/04/2013 AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E MAQ. LTDA TECALON 58262 1,00000 96.458.336/0001-71 5,500 5,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BALAIO 4,00000 09.367.366/0001-78 28,000 112,00 12/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BOTA SETE LEGUAS 1,00000 09.367.366/0001-78 28,000 28,00 12/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME CADEADO 50 MM 1,00000 09.367.366/0001-78 22,000 22,00 12/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME GARRAFA D'AGUA TERMOLAR 1,00000 09.367.366/0001-78 27,000 27,00 12/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PARAFUSO 5/16 2,00000 09.367.366/0001-78 1,600 3,20 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME BUCHA PONTA VARETA 1,00000 04.683.969/0001-65 13,000 13,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME CANO SAIDA ESCAPAMENTO 1,00000 04.683.969/0001-65 150,000 150,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME CORREIA MOTOR 2,00000 04.683.969/0001-65 29,000 58,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME ESPAÇADOR DA HELICE 1,00000 04.683.969/0001-65 12,000 12,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME JOGO JUNTA TURBINA 1,00000 04.683.969/0001-65 15,000 15,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME JOGO JUNTAS CAMBIO 1,00000 04.683.969/0001-65 8,000 8,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM 1,00000 04.683.969/0001-65 160,000 160,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME TAMPA VALVULA 1,00000 04.683.969/0001-65 98,000 98,00 12/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME VENTUINHA CAMBIO 1,00000 04.683.969/0001-65 38,000 38,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME BUCHA DO EIXO 8,00000 15.760.964/0001-05 9,990 79,92 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME CATRACA DE FREIO 4,00000 15.760.964/0001-05 78,000 312,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME COLA 3M 1,00000 15.760.964/0001-05 16,000 16,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME CUICA CILINDRO COMBINADO 2,00000 15.760.964/0001-05 220,000 440,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME CUICA FREIO DIANTEIRO 1,00000 15.760.964/0001-05 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME DIAFRAGMA CUICA DIANTEIRO 1,00000 15.760.964/0001-05 19,000 19,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO 1,00000 15.760.964/0001-05 148,150 148,15 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 15.760.964/0001-05 158,100 158,10 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME EIXO TRASEIRO LADO DIREITO 1,00000 15.760.964/0001-05 158,390 158,39 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 15.760.964/0001-05 159,190 159,19 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME JOGO DE LONA DIANTEIRA 1,00000 15.760.964/0001-05 251,130 251,13 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME JOGO DE LONA TRASEIRA 1,00000 15.760.964/0001-05 263,000 263,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME MOLA 2 GOMOS 230 MM 4,00000 15.760.964/0001-05 10,000 40,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME MOLA GANCHO 8,00000 15.760.964/0001-05 5,000 40,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME PARAFUSO DE RODA TRASEIRO 1,00000 15.760.964/0001-05 24,200 24,20 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME PORCA DE CARCACA TRASEIRA 4,00000 15.760.964/0001-05 19,800 79,20 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME RETENTOR DO EIXO 8,00000 15.760.964/0001-05 5,990 47,92 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME RETENTOR EIXO DIANTEIRO 2,00000 15.760.964/0001-05 25,000 50,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME RETENTOR TRACAO 806601 2,00000 15.760.964/0001-05 54,000 108,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME RODANA 32 MM 8,00000 15.760.964/0001-05 12,000 96,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME TRAVA ARANHA 4,00000 15.760.964/0001-05 5,000 20,00 12/04/2013 MARLI CARVALHO DA SILVA GOULART-ME TUBO DE COLA DE SILICONE 1,00000 15.760.964/0001-05 9,000 9,00 12/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME AREIA GROSSA (M3) 5,00000 10.736.634/0001-60 50,000 250,00 12/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME CIMENTO 48,00000 10.736.634/0001-60 21,770 1.044,96 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME PEDRA BRITA N.1 5,00000 10.736.634/0001-60 70,000 350,00 12/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME PEDRISCO PENEIRADO 30,00000 10.736.634/0001-60 80,000 2.400,00 12/04/2013 RAMOS & POSSETI LTDA - ME CABO PP 2 X 2,5 MM 40,00000 08.683.084/0001-17 2,800 112,00 12/04/2013 RAMOS & POSSETI LTDA - ME PLUGUE GIGANTE 2P 1,00000 08.683.084/0001-17 5,000 5,00 12/04/2013 RAMOS & POSSETI LTDA - ME TOMADA BARRA 2 TOM. 1,00000 08.683.084/0001-17 12,000 12,00 12/04/2013 SOL NASCENTE VEICULOS DE BARRETOS LTDA. ADITIVO PARABRISA 1,00000 00.776.173/0002-87 6,500 6,50 12/04/2013 SOL NASCENTE VEICULOS DE BARRETOS LTDA. FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 00.776.173/0002-87 15,500 15,50 12/04/2013 SOL NASCENTE VEICULOS DE BARRETOS LTDA. FILTRO DE OLEO 1,00000 00.776.173/0002-87 20,500 20,50 12/04/2013 SOL NASCENTE VEICULOS DE BARRETOS LTDA. OLEO MOTOR 4,00000 00.776.173/0002-87 42,140 168,56 12/04/2013 SOL NASCENTE VEICULOS DE BARRETOS LTDA. PARAFUSO 1,00000 00.776.173/0002-87 7,150 7,15 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO 1,00000 07.241.085/0001-49 250,000 250,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 07.241.085/0001-49 250,000 250,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME BICO PNEU MEDIO 414 2,00000 07.241.085/0001-49 0,990 1,98 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME BOBINA IGNICAO 1,00000 07.241.085/0001-49 99,900 99,90 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME CABO ACIONAMENTO CAÇAMBA 4,00000 07.241.085/0001-49 67,000 268,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME CALÇO MOLA SUPERIOR 2,00000 07.241.085/0001-49 10,000 20,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME CAMARA DE AR 1.000 X 20 1,00000 07.241.085/0001-49 105,000 105,00 1,00000 07.241.085/0001-49 215,000 215,00 1,00000 07.241.085/0001-49 110,000 110,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME CILINDRO MESTRE 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME COXIM MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR Valor Uni. Total 2,00000 07.241.085/0001-49 30,000 60,00 1,00000 07.241.085/0001-49 199,900 199,90 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 07.241.085/0001-49 30,000 30,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME FILTRO DE OLEO 1,00000 07.241.085/0001-49 25,000 25,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 07.241.085/0001-49 45,600 91,20 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME PASTILHA FREIO DISCO 1,00000 07.241.085/0001-49 60,000 60,00 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME PNEU 205/55 R16 2,00000 07.241.085/0001-49 372,900 745,80 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME PROTETOR RODA ARO 20 1,00000 07.241.085/0001-49 45,000 45,00 1,00000 07.241.085/0001-49 10,800 10,80 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME BOTINA DE SEGURANÇA 24,00000 04.704.708/0001-84 44,000 1.056,00 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME BOTINA SEGURANÇA 1,00000 04.704.708/0001-84 44,000 44,00 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME CONJUNTO APLICACAO DEFENSIVO XG 1,00000 04.704.708/0001-84 51,000 51,00 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA CONFORTEX 12,00000 04.704.708/0001-84 8,000 96,00 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA DE ALGODÃO 12,00000 04.704.708/0001-84 2,000 24,00 13/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA RASPA 15 CM 10,00000 04.704.708/0001-84 6,800 68,00 13/04/2013 N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP REJUNTE (KG) 1,00000 05.901.213/0001-08 2,500 2,50 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME DISCO FREIO DIANTEIRO 13/04/2013 DIEGO ALVES RODRIGUES - ME TAMPA RESERVATORIO AGUA 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME BOMBA DAGUA LB1 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME BUCHA ACO EIXO 6587 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME BUCHA GARFO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 02.227.603/0001-56 298,000 298,00 4,00000 02.227.603/0001-56 45,000 180,00 4,00000 02.227.603/0001-56 18,000 72,00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CONJUNTO CABO 6588 Valor Uni. Total 1,00000 02.227.603/0001-56 350,000 350,00 1,00000 02.227.603/0001-56 58,000 58,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME JOGO JUNTA 1,00000 02.227.603/0001-56 12,500 12,50 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 02.227.603/0001-56 10,500 10,50 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME JOGO REPARO 1,00000 02.227.603/0001-56 294,000 294,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME JOGO TRAVA CAMBIO 1,00000 02.227.603/0001-56 58,000 58,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA BATERIA 2,00000 02.227.603/0001-56 4,000 8,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REPARO ELEVACAO 6594 1,00000 02.227.603/0001-56 238,000 238,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REPARO PISTAO 6591 2,00000 02.227.603/0001-56 174,000 348,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REPARO PISTAO 6592 1,00000 02.227.603/0001-56 598,000 598,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME RETENTOR LB110 4,00000 02.227.603/0001-56 82,000 328,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME RETENTOR LUVA 1,00000 02.227.603/0001-56 33,000 33,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME RETENTOR MORINGA 1,00000 02.227.603/0001-56 13,000 13,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO CAMBIO 1,00000 02.227.603/0001-56 31,000 31,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO CAMBIO 2487 2,00000 02.227.603/0001-56 150,000 300,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO CARDAN 1,00000 02.227.603/0001-56 120,000 120,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO EIXO 1,00000 02.227.603/0001-56 21,000 21,00 1,00000 02.227.603/0001-56 48,000 48,00 1,00000 02.227.603/0001-56 79,000 79,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CRUZETA CARDAN 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO EIXO 2444 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO EIXO 2489 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME SILICONE Valor Uni. Total 1,00000 02.227.603/0001-56 9,500 9,50 1,00000 02.227.603/0001-56 546,000 546,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME TECALON 10 MM 1,60000 02.227.603/0001-56 3,200 5,12 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME TECALON 12 MM 2,90000 02.227.603/0001-56 5,000 14,50 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME TECALON 8 MM 2,30000 02.227.603/0001-56 1,800 4,14 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME UNIAO 4914 2,00000 02.227.603/0001-56 3,000 6,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME UNIAO 4915 2,00000 02.227.603/0001-56 4,500 9,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME UNIAO 4916 2,00000 02.227.603/0001-56 3,500 7,00 13/04/2013 POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME MOLA TRASEIRA 1,00000 01.231.694/0001-30 265,000 265,00 13/04/2013 POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME PINO CENTRO 2,00000 01.231.694/0001-30 10,000 20,00 13/04/2013 POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME PINO DE MOLA 1,00000 01.231.694/0001-30 42,000 42,00 13/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME SINCRONIZADOR 2396 13/04/2013 POWER TRACTOR COM. DE PECAS PARA TERR. LTDA DENTE 2D5572 10,00000 07.103.790/0001-80 18,000 180,00 13/04/2013 SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA.-EPP AREIA GROSSA 1 VIAGEM 1,00000 07.412.837/0001-97 650,000 650,00 13/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. CORREIA 2,00000 03.779.144/0001-86 30,000 60,00 13/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. CORREIA 1.43.84 2,00000 03.779.144/0001-86 25,000 50,00 13/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. MANGUEIRA 1.2.25 16,00000 03.779.144/0001-86 9,375 150,00 13/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. MANGUEIRA 1.2.3 10,00000 03.779.144/0001-86 15,000 150,00 13/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. MANGUEIRA PRENSA 10,00000 03.779.144/0001-86 9,000 90,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GUAIRA LTDA.-ME LAMPADA 1141 2,00000 09.603.118/0001-89 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GUAIRA LTDA.-ME LAMPADA H7 24V 1,00000 09.603.118/0001-89 25,000 25,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 78,500 78,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BATERIA 170 A 1,00000 68.875.210/0001-67 390,000 390,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BATERIA TUDOR 100 AM 1,00000 68.875.210/0001-67 300,000 300,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BENDIX PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 63,900 63,90 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BUTINA 12V 1,00000 68.875.210/0001-67 35,000 35,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME CONJUNTO DE DIODO 1,00000 68.875.210/0001-67 54,600 54,60 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 68.875.210/0001-67 63,500 63,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME EMBUCHAMENTO 1,00000 68.875.210/0001-67 10,000 10,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 135,000 135,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO WAPSA 1,00000 68.875.210/0001-67 135,000 135,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO BOBINA 1,00000 68.875.210/0001-67 86,600 86,60 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO BOBINA CAMPO 1,00000 68.875.210/0001-67 56,000 56,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO DE ESCOVAS 2,00000 68.875.210/0001-67 10,750 21,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO DE REPARO 1,00000 68.875.210/0001-67 12,000 12,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO REPARO 1,00000 68.875.210/0001-67 6,200 6,20 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 1141 2,00000 68.875.210/0001-67 3,000 6,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 67 1,00000 68.875.210/0001-67 2,500 2,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 69 1,00000 68.875.210/0001-67 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MANCAL 1,00000 68.875.210/0001-67 58,500 58,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MANCAL LADO COLETOR 1,00000 68.875.210/0001-67 129,600 129,60 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MIOLO DA CHAVE DE PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 40,000 40,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME PISTAO DO AUTOMATICO 1,00000 68.875.210/0001-67 22,500 22,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME PORTA ESCOVAS 2,00000 68.875.210/0001-67 20,400 40,80 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME REGULADOR DE VOLTAGEM 3,00000 68.875.210/0001-67 34,167 102,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6201 2,00000 68.875.210/0001-67 12,000 24,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6204 DDU 1,00000 68.875.210/0001-67 20,000 20,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 62201 1,00000 68.875.210/0001-67 15,000 15,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6303 2,00000 68.875.210/0001-67 22,500 45,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6403 1,00000 68.875.210/0001-67 28,500 28,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO DE ROLETE 1,00000 68.875.210/0001-67 10,000 10,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROTOR 55 AMPERES 1,00000 68.875.210/0001-67 90,000 90,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROTOR ALTERNADOR 1,00000 68.875.210/0001-67 90,000 90,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROTOR WAPSA 1,00000 68.875.210/0001-67 90,000 90,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME SIRENE MARCHA RE 1,00000 68.875.210/0001-67 38,500 38,50 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME TERMINAL BATERIA 2,00000 68.875.210/0001-67 7,000 14,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME TERMINAL DE BATERIA 1,00000 68.875.210/0001-67 7,000 7,00 15/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME VISOR DO PAINEL 1,00000 68.875.210/0001-67 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 15/04/2013 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME. VALVULA 1 1/4 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 96.399.605/0001-76 27,800 27,80 15/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE NILO 1,00000 10.980.796/0001-40 60,000 60,00 15/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERMELHO 1,00000 10.980.796/0001-40 55,000 55,00 15/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 9 CM 6,00000 10.980.796/0001-40 5,400 32,40 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 BORRACHA DE CALÇO 1,00000 13.070.938/0001-20 14,000 14,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 ESPELHO RETROVISOR 1,00000 13.070.938/0001-20 85,000 85,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 FECHADURA CAPO (TODOS MODELOS) 1,00000 13.070.938/0001-20 19,000 19,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 FECHADURA PORTA LADO DIREITO 1,00000 13.070.938/0001-20 60,000 60,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 JOGO DE CANALETAS 1,00000 13.070.938/0001-20 60,000 60,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 13.070.938/0001-20 32,000 32,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MANIVELA VIDRO 1,00000 13.070.938/0001-20 19,000 19,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAQUINA VIDRO LADO DIREITO 1,00000 13.070.938/0001-20 38,000 38,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO 1,00000 13.070.938/0001-20 110,000 110,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 2,00000 13.070.938/0001-20 17,500 35,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 SUPORTE VIDRO 1,00000 13.070.938/0001-20 15,000 15,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 VIDRO PARABRISA 1,00000 13.070.938/0001-20 275,000 275,00 15/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 VIDRO PORTA 1,00000 13.070.938/0001-20 75,000 75,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL 1,00000 66.859.141/0001-72 5,000 5,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL ELASTICO EXTERNO 1,00000 66.859.141/0001-72 5,500 5,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL ELASTICO INTERNO 1,00000 66.859.141/0001-72 8,950 8,95 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL O 1,00000 66.859.141/0001-72 2,000 2,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL O VEDAÇAO HIDR. 1,00000 66.859.141/0001-72 0,100 0,10 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL ORING QUADRANTE HIDR. 1,00000 66.859.141/0001-72 3,000 3,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL TRAVA 1,00000 66.859.141/0001-72 9,000 9,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA DENTADA 2,00000 66.859.141/0001-72 15,000 30,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA DESLIZANTE QUADRANTE 4,00000 66.859.141/0001-72 1,000 4,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROMATIZADA 9,00000 66.859.141/0001-72 0,678 6,10 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROMATIZADA PESADA 1,00000 66.859.141/0001-72 0,200 0,20 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA PESADA 2,00000 66.859.141/0001-72 0,500 1,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA PRESSAO 9,00000 66.859.141/0001-72 0,500 4,50 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA PRESSAO BICR. 4,00000 66.859.141/0001-72 0,950 3,80 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA PRESSAO BICROMATIZADA 2,00000 66.859.141/0001-72 0,325 0,65 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARTICULADOR 1,00000 66.859.141/0001-72 135,000 135,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARTICULADOR DO HIDRAULICO 1,00000 66.859.141/0001-72 71,000 71,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ASSENTO MOLA TAMPA HIDRAULICO 1,00000 66.859.141/0001-72 20,000 20,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME BRACADEIRA 4,00000 66.859.141/0001-72 3,900 15,60 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME BRACADEIRA SEM FIM 2,00000 66.859.141/0001-72 1,750 3,50 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME BRAÇO SUPERIOR EIXO 1,00000 66.859.141/0001-72 159,900 159,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME BUCHA GUIA BOMB. 1,00000 66.859.141/0001-72 9,000 9,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CAPA DA MOLA DO HIDRAULICO 1,00000 66.859.141/0001-72 5,000 5,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CAPA ROLAMENTO 1,00000 66.859.141/0001-72 50,000 50,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME COLAR ESFERA SETOR DIRECAO 2,00000 66.859.141/0001-72 75,000 150,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CONTRA PINO 2,00000 66.859.141/0001-72 0,500 1,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 66.859.141/0001-72 42,900 42,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME EIXO (DIVERSOS) 1,00000 66.859.141/0001-72 70,000 70,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME EIXO CONTROLE POSIÇAO 1,00000 66.859.141/0001-72 118,000 118,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FACA ROCADEIRA TATU DUROMARK 1,00000 66.859.141/0001-72 160,000 160,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FELTRO PEDESTAL 1,00000 66.859.141/0001-72 3,800 3,80 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FOLHA GUARNITAL 0,40000 66.859.141/0001-72 98,000 39,20 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME GRAXA AZUL 1,00000 66.859.141/0001-72 23,900 23,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME JUNTA DE ESCAPE 1,00000 66.859.141/0001-72 7,000 7,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME JUNTA TAMPA LATERAL 1,00000 66.859.141/0001-72 2,500 2,50 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME LOCTITE ELIMINA JUNTAS 1,00000 66.859.141/0001-72 32,000 32,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME LUVA CARDAN C/ 6 ESTRIAS 1,00000 66.859.141/0001-72 62,900 62,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME MANGUEIRA BOMBA DAGUA 1,00000 66.859.141/0001-72 11,900 11,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO AÇO SEXT. BICROMATIZADO 6,00000 66.859.141/0001-72 5,450 32,70 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO BICROMATIZADO 1,00000 66.859.141/0001-72 9,950 9,95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU 2,00000 66.859.141/0001-72 33,900 67,80 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO SEXT. ACO BICROMATIZADO 19,00000 66.859.141/0001-72 3,258 61,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME POLIA ROCADEIRA 3 CANAIS 1,00000 66.859.141/0001-72 290,000 290,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT BICROMATIZADA 4,00000 66.859.141/0001-72 1,750 7,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. ACO TRAVANTE 7,00000 66.859.141/0001-72 2,500 17,50 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. BICROMATIZADA 5,00000 66.859.141/0001-72 0,670 3,35 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. DUPLA 1,00000 66.859.141/0001-72 2,750 2,75 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. TRAVANTE AÇO 1,00000 66.859.141/0001-72 1,250 1,25 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXTAVADA AÇO 3,00000 66.859.141/0001-72 2,450 7,35 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA TRAVANTE ALTA DE AÇO 5,00000 66.859.141/0001-72 0,550 2,75 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME REPARO BOMBA HIDRAULICA 1,00000 66.859.141/0001-72 39,000 39,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME REPARO ENGATE 3,00000 66.859.141/0001-72 7,900 23,70 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME REPARO TAMPA HIDRAULICA L200 1,00000 66.859.141/0001-72 5,000 5,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RESPIRO CX TRANSMISSAO 1,00000 66.859.141/0001-72 6,000 6,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RETENTOR CAIXA CILINDRO 1,00000 66.859.141/0001-72 16,900 16,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RETENTOR CAIXA TRANSMISSAO 3,00000 66.859.141/0001-72 7,900 23,70 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RETENTOR CUBO ROÇADEIRA 2,00000 66.859.141/0001-72 19,900 39,80 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME RETENTOR VIRABREQUIM 2,00000 66.859.141/0001-72 9,900 19,80 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ROLAMENTO DE TRANSMISSAO 2,00000 66.859.141/0001-72 95,900 191,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ROLDANA DO QUADRANTE 1,00000 66.859.141/0001-72 6,000 6,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ROLETE DO QUADRANTE 1,00000 66.859.141/0001-72 15,000 15,00 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME TUBO COLA 1,00000 66.859.141/0001-72 6,900 6,90 15/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME VALVULA CONTROLE HIDR. 1,00000 66.859.141/0001-72 150,000 150,00 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ALICATE PRESSAO 1,00000 24,900 24,90 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ALICATE UNIVERSAL 1,00000 9,900 9,90 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ARRUELA LISA 1/4 25,00000 0,060 1,50 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 BROCA 1/4 1,00000 7,900 7,90 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 BROCA A/R 5/32 1,00000 4,200 4,20 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 FITA ADESIVA 48 X 1 1,00000 11,100 11,10 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PARAFUSO 4.8 X 38 20,00000 0,120 2,40 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PARAFUSO RM 1/4 - 20 25,00000 0,200 5,00 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PORCA TRAVANTE ALTA 1/4 - 20 25,00000 0,160 4,00 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 PORTA CADEADO 5,00000 3,000 15,00 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ROLO LA 5 CM 3,00000 2,200 6,60 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ROLO LA 9 CM 4,00000 7,200 28,80 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TRENA (DIVERSAS) 1,00000 9,000 9,00 15/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 TRINCHA TIGRE 1,00000 6,500 6,50 16/04/2013 AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA ETANOL COMBUSTIVEL (L) Fiorilli S/C Software Ltda 1.367,68100 45.292.018/0001-42 1,991 2.722,452 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME MASCARA PFF-2 2,00000 04.704.708/0001-84 5,000 10,00 16/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME MASCARA PFF1 10,00000 04.704.708/0001-84 1,850 18,50 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP FLUIDO FREIO 24,00000 12.398.989/0001-12 13,542 325,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP GRAXA TAMBOR 2,00000 12.398.989/0001-12 1.296,000 2.592,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 10 W TURBO 2,00000 12.398.989/0001-12 148,000 296,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 15W40 400,00000 12.398.989/0001-12 8,675 3.470,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 20W50 1 LT 24,00000 12.398.989/0001-12 9,000 216,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 68 2,00000 12.398.989/0001-12 1.569,000 3.138,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO ATF 1,00000 12.398.989/0001-12 2.400,000 2.400,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO DE TRANSMISSAO 40,00000 12.398.989/0001-12 8,500 340,00 16/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO DIFERENCIAL 3,00000 12.398.989/0001-12 170,000 510,00 16/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ADAPTADOR 10 A 1,00000 4,500 4,50 16/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 LUVA MEDMIX HD 3,00000 6,900 20,70 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP AGUA SANITARIA 648,00000 56.014.301/0001-29 0,890 576,72 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP BALDE PLASTICO 20 LITROS 3,00000 56.014.301/0001-29 3,400 10,20 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP BRILHOALUMINIO 48,00000 56.014.301/0001-29 1,030 49,44 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP DETERGENTE LIQUIDO 777,00000 56.014.301/0001-29 0,730 567,21 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP ESPONJA DE ACO 14,80 378,00000 56.014.301/0001-29 0,810 306,18 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP FLANELA P/ LIMPEZA 54,00000 56.014.301/0001-29 0,810 43,74 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP INSETICIDA SPRAY 77,00000 56.014.301/0001-29 4,100 315,70 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP LUVA LATEX 64,00000 56.014.301/0001-29 1,770 113,28 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP LUVA LATEX G 64,00000 56.014.301/0001-29 1,770 113,28 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP LUVA LATEX M 64,00000 56.014.301/0001-29 1,770 113,28 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP PAPEL HIGIENICO 2ª 320,00000 56.014.301/0001-29 1,420 454,40 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO CREME 32,00000 56.014.301/0001-29 6,710 214,72 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP RODO 60cm 32,00000 56.014.301/0001-29 4,140 132,48 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SABAO EM BARRA - PCT C/ 10 UNIDADES 135,00000 56.014.301/0001-29 3,040 410,40 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SABONETE 324,00000 56.014.301/0001-29 0,600 194,40 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO DE ALGODAO 74,00000 56.014.301/0001-29 3,400 251,60 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LT 19,00000 56.014.301/0001-29 41,970 797,43 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SAPOLIO CREMOSO 32,00000 56.014.301/0001-29 1,700 54,40 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP TOALHA DE PAPEL - EMBALAGEM COM 2 ROLOS 12,00000 56.014.301/0001-29 2,008 24,10 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP VASSOURA PALHA 39,00000 56.014.301/0001-29 6,730 262,47 17/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP VASSOURAO PARA GARI 39,00000 56.014.301/0001-29 9,790 381,81 18/04/2013 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURBINAS LTDA-ME BICO INJETOR 6,00000 74.378.746/0001-70 70,000 420,00 18/04/2013 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURBINAS LTDA-ME JOGO DE ARRUELAS 1,00000 74.378.746/0001-70 10,000 10,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME AGUARRAS 900 ML 3,00000 10.980.796/0001-40 9,000 27,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CAL HIDRATADA 20,00000 10.980.796/0001-40 6,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE AMARELO OURO 1,00000 10.980.796/0001-40 57,000 57,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE LITRO PRETO 1,00000 10.980.796/0001-40 20,000 20,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE COLONIAL 1,00000 10.980.796/0001-40 57,000 57,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERMELHO 1,00000 10.980.796/0001-40 57,000 57,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PINCEL MEDIO 519 - 1.1/2 4,00000 10.980.796/0001-40 3,000 12,00 18/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 9 CM 2,00000 10.980.796/0001-40 5,000 10,00 19/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME COXIM COMPENSADOR MASSA 12,00000 05.617.143/0001-60 184,000 2.208,00 8.000,00000 46.677.860/0001-65 2,110 16.880,00 20/04/2013 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL) 8.000,00000 05.594.763/0002-02 2,700 21.600,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME AUTOMATICO PARTIDA 2,00000 68.875.210/0001-67 98,600 197,20 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BENDIX 9D 1,00000 68.875.210/0001-67 74,500 74,50 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BENDIX ZEN 043 1,00000 68.875.210/0001-67 81,500 81,50 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BOTAO DE PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 15,000 15,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME CHAVE DE PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 48,900 48,90 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME EMBUCHAMENTO 2,00000 68.875.210/0001-67 10,000 20,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO DE PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 115,000 115,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 115,000 115,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO BOBINA CAMPO 1,00000 68.875.210/0001-67 56,000 56,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO DE ESCOVAS 2,00000 68.875.210/0001-67 15,000 30,00 19/04/2013 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO DE REPARO DO GARFO 1,00000 68.875.210/0001-67 16,900 16,90 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO TRAVAS 1,00000 68.875.210/0001-67 4,000 4,00 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MANCAL INTERMEDIARIO 1,00000 68.875.210/0001-67 19,500 19,50 22/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MANCAL LADO COLETOR 2,00000 68.875.210/0001-67 104,200 208,40 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME ARAME RECOZIDO 3,00000 09.367.366/0001-78 9,000 27,00 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME ARREBITE 15,00000 09.367.366/0001-78 0,100 1,50 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BOTA CANO CURTO 2,00000 09.367.366/0001-78 28,000 56,00 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LAMPADA FLUORESCENTE 110W 2,00000 09.367.366/0001-78 10,000 20,00 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LUVA RASPA CANO LONGO 1,00000 09.367.366/0001-78 13,500 13,50 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PARAFUSO AUTO BROCANTE 10,00000 09.367.366/0001-78 0,300 3,00 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PREGO 17x17 1,00000 09.367.366/0001-78 7,600 7,60 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME REFIL P/ VASSOURA 2,00000 09.367.366/0001-78 23,000 46,00 22/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME TRINCO REFORÇADO 1,00000 09.367.366/0001-78 7,500 7,50 22/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME ATIVADO P/LIMPEZA VEICULOS 20,00000 08.654.298/0001-65 31,000 620,00 22/04/2013 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA ME SOLUPAN GALAO 5L 20,00000 08.654.298/0001-65 31,000 620,00 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CAL P/ PINTURA 10,00000 10.980.796/0001-40 6,000 60,00 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE BRANCO 1,00000 10.980.796/0001-40 56,000 56,00 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERMELHO 1,00000 10.980.796/0001-40 56,000 56,00 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME LATEX 18 L BRANCO NEVE 1,00000 10.980.796/0001-40 99,000 99,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 23CM 3,00000 10.980.796/0001-40 17,333 52,00 22/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE P/ ROLO 23 CM 2,00000 10.980.796/0001-40 5,000 10,00 22/04/2013 G.S.PECAS E SERV. P/MAQ. E IMPL.AGRICOLAS LTDA ME CHAPA 1/8 260 X 2400 MM 1,00000 11.399.608/0001-57 80,000 80,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. AUTOMATICO K 01193 1,00000 48.338.297/0001-26 225,000 225,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. AVIONIX AV 31500 2,00000 48.338.297/0001-26 17,500 35,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. BENDIX ZEN 1092 1,00000 48.338.297/0001-26 145,000 145,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. BLOCO LANTERNA TRAZEIRA 1,00000 48.338.297/0001-26 48,000 48,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. BUZINA BIBI 1,00000 48.338.297/0001-26 65,000 65,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. CHICOTE 3X1 1,00000 48.338.297/0001-26 4,000 4,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. CONECTOR ETE 1,00000 48.338.297/0001-26 4,000 4,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. FUSIVEL LANTERNA 5,00000 48.338.297/0001-26 0,600 3,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. INDUZIDO K 01197 1,00000 48.338.297/0001-26 290,000 290,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. JOGO REPARO K 01189 1,00000 48.338.297/0001-26 96,000 96,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. KIT BUCHAS K 01191 1,00000 48.338.297/0001-26 35,000 35,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA 1034 3,00000 48.338.297/0001-26 4,000 12,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA 1141 1,00000 48.338.297/0001-26 3,000 3,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA 7507 1,00000 48.338.297/0001-26 7,000 7,00 1,00000 48.338.297/0001-26 3,000 3,00 1,00000 48.338.297/0001-26 15,000 15,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA ESMAG. 5 W 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. PORTA FUSIVEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. SOQUETE ETE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 48.338.297/0001-26 6,000 6,00 1,00000 48.338.297/0001-26 6,000 6,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 05.617.143/0001-60 3,000 3,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - CLASSIC 1,00000 05.617.143/0001-60 10,000 10,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - COROLLA 1,00000 05.617.143/0001-60 12,000 12,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - CORSA 1,00000 05.617.143/0001-60 10,000 10,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - DOBLO 6,00000 05.617.143/0001-60 10,660 63,96 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - FIAT/DUCATO 1,00000 05.617.143/0001-60 68,000 68,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - FIESTA 2,00000 05.617.143/0001-60 11,500 23,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - FIORINO 2,00000 05.617.143/0001-60 10,000 20,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - GOL 2,00000 05.617.143/0001-60 12,500 25,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - IVECO 1,00000 05.617.143/0001-60 78,000 78,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - KOMBI 4,00000 05.617.143/0001-60 9,700 38,80 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - MONTANA 1,00000 05.617.143/0001-60 15,000 15,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - PARATI 1,00000 05.617.143/0001-60 11,000 11,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - PEUGEOT 2,00000 05.617.143/0001-60 66,500 133,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - PRISMA 1,00000 05.617.143/0001-60 10,000 10,00 2,00000 05.617.143/0001-60 27,500 55,00 1,00000 05.617.143/0001-60 12,000 12,00 22/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. SOQUETE FAROL 7090 B 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - S10 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - SAVEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - SAVEIRO CPV6001 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.617.143/0001-60 10,000 10,00 1,00000 05.617.143/0001-60 30,000 30,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - STRADA 1,00000 05.617.143/0001-60 10,000 10,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - UNO 2,00000 05.617.143/0001-60 10,000 20,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - VECTRA 1,00000 05.617.143/0001-60 18,000 18,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL SAVEIRO CPV5958 1,00000 05.617.143/0001-60 12,000 12,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO DE OLEO 2,00000 05.617.143/0001-60 20,000 40,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO DE OLEO - UNO 2,00000 05.617.143/0001-60 10,500 21,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIC 2,00000 05.617.143/0001-60 8,000 16,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - COROLLA 2,00000 05.617.143/0001-60 30,000 60,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - CORSA 2,00000 05.617.143/0001-60 8,000 16,00 12,00000 05.617.143/0001-60 9,000 108,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FIAT/DUCATO 2,00000 05.617.143/0001-60 60,000 120,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FIESTA 4,00000 05.617.143/0001-60 13,000 52,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - GOL 4,00000 05.617.143/0001-60 11,500 46,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - IVECO 2,00000 05.617.143/0001-60 70,000 140,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - MONTANA 2,00000 05.617.143/0001-60 8,000 16,00 2,00000 05.617.143/0001-60 11,000 22,00 4,00000 05.617.143/0001-60 62,500 250,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO COMBUSTIVEL - SPACE VAN 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - DOBLO 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - PARATI 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - PEUGEOT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - PRISMA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.617.143/0001-60 8,000 16,00 4,00000 05.617.143/0001-60 28,000 112,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - SAVEIRO 2,00000 05.617.143/0001-60 12,000 24,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - SPACE VAN 2,00000 05.617.143/0001-60 35,000 70,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - STRADA 2,00000 05.617.143/0001-60 11,000 22,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - UNO 2,00000 05.617.143/0001-60 12,000 24,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - VECTRA 2,00000 05.617.143/0001-60 10,000 20,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE SAVEIRO CPV5958 2,00000 05.617.143/0001-60 12,000 24,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE SAVEIRO CPV6001 2,00000 05.617.143/0001-60 14,000 28,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO MOTOR 1,00000 05.617.143/0001-60 65,000 65,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO MOTOR - FIORINO 4,00000 05.617.143/0001-60 11,000 44,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME MANGUEIRA INFERIOR 1,00000 05.617.143/0001-60 15,000 15,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME MANGUEIRA SUPERIOR 1,00000 05.617.143/0001-60 20,000 20,00 22/04/2013 MALUNE´S DECORACOES DE GUAIRA LTDA-ME MUDA PLANTA (DIVERSAS) 140,00000 04.611.450/0001-71 6,000 840,00 22/04/2013 MARCOS ANTONIO FERREIRA GONCALVES ME PA COM CABO 5,00000 72.739.550/0001-38 20,000 100,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. CORREIA ROCADEIRA 3,00000 03.779.144/0001-86 45,000 135,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. ESTOPA 2,00000 03.779.144/0001-86 120,000 240,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. FACA ROCADEIRA 1,00000 03.779.144/0001-86 140,000 140,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. FILTRO AR EXTERNO 1,00000 03.779.144/0001-86 130,000 130,00 22/04/2013 JOSE MAURO ALVES - ME FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - S10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. FILTRO AR INTERNO 1,00000 03.779.144/0001-86 60,000 60,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. PARAFUSO ROCADEIRA 2,00000 03.779.144/0001-86 15,000 30,00 22/04/2013 URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES.AGRIC. LTDA. PINO ENGATE 2,00000 03.779.144/0001-86 17,500 35,00 23/04/2013 LFR ROCHA COMERCIO DE INFORMATICA - ME PAPEL SULFITE A4 (CX) 460,00000 17.663.888/0001-45 171,520 78.899,20 23/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. CAMOMILA 10 G 100,00000 00.739.139/0001-51 0,850 85,00 23/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. CANELA EM RAMA 100,00000 00.739.139/0001-51 0,850 85,00 23/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. CHA MATE 120,00000 00.739.139/0001-51 2,980 357,60 23/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. CRAVO 100,00000 00.739.139/0001-51 0,900 90,00 23/04/2013 MERCADO PONTO CERTO DE GUAÍRA LTDA-ME. ERVA DOCE 100,00000 00.739.139/0001-51 0,850 85,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME INDUZIDO 1,00000 07.665.105/0001-09 160,000 160,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME JOGO DE ARRUELAS 1,00000 07.665.105/0001-09 8,000 8,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME JOGO DE BUCHA 1,00000 07.665.105/0001-09 19,000 19,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME JOGO DE ESCOVAS 1,00000 07.665.105/0001-09 24,000 24,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME JOGO DE TRAVA 1,00000 07.665.105/0001-09 10,000 10,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME REGULADOR 1,00000 07.665.105/0001-09 80,000 80,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME ROLAMENTO 6000 1,00000 07.665.105/0001-09 19,000 19,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME ROLAMENTO 6203 1,00000 07.665.105/0001-09 23,000 23,00 1,00000 07.665.105/0001-09 40,000 40,00 1,00000 07.665.105/0001-09 15,000 15,00 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME SUPORTE DE ESCOVA 24/04/2013 G.APARECIDO BENTO FILHO-ME SUPORTE ESCOVA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 24/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP GRAXA TAMBOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 12.398.989/0001-12 1.296,000 1.296,00 1.400,00000 12.398.989/0001-12 8,675 12.145,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 BORRACHA PORTA 7,00000 13.070.938/0001-20 27,000 189,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 CANALETA L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 15,000 15,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 COLA 1,00000 13.070.938/0001-20 30,000 30,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 ESPELHO RETROVISOR 1,00000 13.070.938/0001-20 32,000 32,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAQUINA VIDRO 1,00000 13.070.938/0001-20 42,000 42,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 PUCHADOR DO VIDRO 1,00000 13.070.938/0001-20 8,000 8,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 QUADRO VIDRO L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 25,000 25,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 SUPORTE VIDRO L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 10,000 10,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 VIDRO LATERAL 1,00000 13.070.938/0001-20 108,000 108,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 VIDRO PORTA L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 50,000 50,00 24/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 VIDRO TRASEIRO LATERAL 1,00000 13.070.938/0001-20 150,000 150,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 88,500 88,50 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME BATERIA 170 A 2,00000 68.875.210/0001-67 390,000 780,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME EMBUCHAMENTO 2,00000 68.875.210/0001-67 10,000 20,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO 1,00000 68.875.210/0001-67 115,000 115,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INDUZIDO MOTOR PARTIDA 1,00000 68.875.210/0001-67 115,000 115,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME JOGO BOBINA CAMPO 1,00000 68.875.210/0001-67 58,500 58,50 24/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 15W40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA H5 1,00000 68.875.210/0001-67 25,000 25,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME MANCAL LADO BENDIX 1,00000 68.875.210/0001-67 103,600 103,60 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME PORTA ESCOVAS 1,00000 68.875.210/0001-67 16,000 16,00 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME REPARO DO GARFO 1,00000 68.875.210/0001-67 12,300 12,30 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME RESISTENCIA 25 A 1,00000 68.875.210/0001-67 42,500 42,50 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME SUPORTE C/ 4 ESCOVAS 1,00000 68.875.210/0001-67 22,500 22,50 25/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME TERMINAL BATERIA 1,00000 68.875.210/0001-67 7,000 7,00 25/04/2013 DAGMAR APARECIDA DIAS BORGES NUTRIMENTOS ME REGENTE 500,00000 13.610.269/0001-31 0,800 400,00 25/04/2013 EDGARD FURTADO FIGUEIREDO ME PRENDEDOR DE ROUPA 240,00000 14.002.876/0001-81 0,740 177,60 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE COLONIAL 1,00000 10.980.796/0001-40 56,000 56,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERMELHO 1,00000 10.980.796/0001-40 45,840 45,84 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME FITA CREPE 25x50 2,00000 10.980.796/0001-40 3,500 7,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PINCEL 515 3,00000 10.980.796/0001-40 3,000 9,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO DE LA 23CM 2,00000 10.980.796/0001-40 9,000 18,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ROLO ESPUMA 3,00000 10.980.796/0001-40 3,000 9,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SELADOR ACRILICO 18 L 1,00000 10.980.796/0001-40 48,000 48,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SELADOR ACRILICO 18L 1,00000 10.980.796/0001-40 48,000 48,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE P/ ROLO 1,00000 10.980.796/0001-40 6,000 6,00 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE P/ ROLO 23 CM 1,00000 10.980.796/0001-40 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 25/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME THINNER 5 LT 1,00000 Total 10.980.796/0001-40 44,000 44,00 25/04/2013 GONCALVES & SOUZA COM. PECAS SERV. GUAIRA LTDA-ME 11.753.416/0001-05 MODULO INJECAO ELETRONICA 1,00000 550,000 550,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 COLA PARABRISA 1,00000 13.070.938/0001-20 30,000 30,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 GATILHO MAÇANETA L/E 1,00000 13.070.938/0001-20 5,000 5,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 GUARNIÇAO SUPERIOR 1,00000 13.070.938/0001-20 15,000 15,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 JOGO DE PALHETAS 1,00000 13.070.938/0001-20 40,000 40,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAÇANETA EXTERNA L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 22,000 22,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 MAÇANETA INTERNA L/D 1,00000 13.070.938/0001-20 10,000 10,00 25/04/2013 MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 PARABRISA DEGRADE 1,00000 13.070.938/0001-20 220,000 220,00 25/04/2013 N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 05.901.213/0001-08 PEDRISCO PENEIRADO 12,00000 75,000 900,00 25/04/2013 N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP TIJOLO BAIANO (UN) 60,00000 05.901.213/0001-08 0,500 30,00 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME AREIA GROSSA (M3) 0,50000 10.736.634/0001-60 55,000 27,50 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME CIMENTO 2,00000 10.736.634/0001-60 22,000 44,00 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME ESPUDE 4,00000 10.736.634/0001-60 5,000 20,00 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME MICTORIO 4,00000 10.736.634/0001-60 220,000 880,00 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME PARAFUSO 5/16 8,00000 10.736.634/0001-60 0,600 4,80 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME VALVULA DESCARGA 4,00000 10.736.634/0001-60 125,000 500,00 25/04/2013 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME VIAPLUS 1,00000 10.736.634/0001-60 50,000 50,00 26/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME BOTINA DE SEGURANÇA 2,00000 04.704.708/0001-84 44,000 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME BOTINA SEGURANÇA 6,00000 04.704.708/0001-84 44,000 264,00 26/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA CONFORTEX 60,00000 04.704.708/0001-84 8,000 480,00 26/04/2013 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA LTDA. ME LUVA DE ALGODÃO 12,00000 04.704.708/0001-84 2,500 30,00 26/04/2013 EDGARD FURTADO FIGUEIREDO ME ATIVADO 1 X 80 30,00000 14.002.876/0001-81 5,900 177,00 26/04/2013 EDGARD FURTADO FIGUEIREDO ME FLOTADOR 1 X 10 10,00000 14.002.876/0001-81 7,400 74,00 26/04/2013 EDGARD FURTADO FIGUEIREDO ME SHAMPOO 1 X 10 10,00000 14.002.876/0001-81 5,900 59,00 26/04/2013 EDGARD FURTADO FIGUEIREDO ME SOLUPAM 1 X 80 30,00000 14.002.876/0001-81 5,900 177,00 1,00000 73.067.845/0001-78 48,000 48,00 26/04/2013 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA FITA ISOLANTE DE 20M 2,00000 73.067.845/0001-78 4,500 9,00 26/04/2013 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA START 40W 10,00000 73.067.845/0001-78 1,000 10,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME AGUARRAS 900 ML 1,00000 10.980.796/0001-40 8,000 8,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME ESMALTE VERDE COLONIAL 2,00000 10.980.796/0001-40 58,000 116,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME EXTENSOR 3 MT 2,00000 10.980.796/0001-40 25,000 50,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME FITA CREPE 25x50 2,00000 10.980.796/0001-40 3,500 7,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PINCEL 515 4,00000 10.980.796/0001-40 8,000 32,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SELADOR ACRILICO 18L 2,00000 10.980.796/0001-40 42,000 84,00 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME SUPORTE P/ ROLO 4,00000 10.980.796/0001-40 5,400 21,60 26/04/2013 FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME THINER GALÃO DE 05 LITROS 1,00000 10.980.796/0001-40 41,000 41,00 26/04/2013 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA BOBINA CONT. 3TF 44/45 220V 26/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 15W40 Fiorilli S/C Software Ltda 200,00000 12.398.989/0001-12 8,675 1.735,00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO 90 Valor Uni. Total 3,00000 12.398.989/0001-12 1.590,000 4.770,00 1,00000 12.398.989/0001-12 1.535,000 1.535,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ALICATE REBITAD. 1,00000 02.227.603/0001-56 15,500 15,50 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ANEL ORING SP98 1,00000 02.227.603/0001-56 18,000 18,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ARALDITE 1,00000 02.227.603/0001-56 14,000 14,00 1,00000 02.227.603/0001-56 7,200 7,20 26/04/2013 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP OLEO SAE-50 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ARAME RECOZIDO 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME BOMBA DAGUA GRUNDFOS UNILIFIT AP 50.50.08 TRIFASICA 2,00000 220V 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CHAVE FENDA 3360 02.227.603/0001-56 2.380,000 4.760,00 1,00000 02.227.603/0001-56 14,000 14,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CHAVE FENDA 3614 1,00000 02.227.603/0001-56 3,600 3,60 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CHAVE FENDA 5736 1,00000 02.227.603/0001-56 3,800 3,80 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CORDA TRANÇADA 4,79000 02.227.603/0001-56 16,484 78,96 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME DUREPOXI 50G 1,00000 02.227.603/0001-56 2,800 2,80 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO AR 5144 3,00000 02.227.603/0001-56 60,000 180,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO AR 5145 3,00000 02.227.603/0001-56 39,000 117,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO DIESEL 4192 3,00000 02.227.603/0001-56 21,000 63,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO DIESEL 45 6,00000 02.227.603/0001-56 6,500 39,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO LUBRIFICANTE 6690 3,00000 02.227.603/0001-56 22,000 66,00 1,00000 02.227.603/0001-56 85,000 85,00 5,00000 02.227.603/0001-56 11,000 55,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME HELICE DE PLASTICO 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME LIMA ENXADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME PENDENTE ARAME Valor Uni. Total 1,00000 02.227.603/0001-56 21,000 21,00 1,00000 02.227.603/0001-56 285,000 285,00 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REBITE RM3 3443 24,00000 02.227.603/0001-56 0,050 1,20 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REBITE RM4 3444 25,00000 02.227.603/0001-56 0,060 1,50 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME REBITE RM4 3446 24,00000 02.227.603/0001-56 0,100 2,40 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME TRAVA ARANHA 1,00000 02.227.603/0001-56 2,200 2,20 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME ANEL ORING 5F3106 4,00000 15.156.922/0001-60 2,400 9,60 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME BARRA 6200119 2,00000 15.156.922/0001-60 130,000 260,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME DENTE DIANTEIRO 862740 12,00000 15.156.922/0001-60 65,000 780,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 2D3469 1,00000 15.156.922/0001-60 15,700 15,70 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 3D4604 3,00000 15.156.922/0001-60 3,200 9,60 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 4D2692 1,00000 15.156.922/0001-60 13,000 13,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 4D3145 1,00000 15.156.922/0001-60 32,000 32,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 4D9936 1,00000 15.156.922/0001-60 4,500 4,50 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME JUNTA 6B9277 2,00000 15.156.922/0001-60 2,500 5,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PARAFUSO 6000566 2,00000 15.156.922/0001-60 17,000 34,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PARAFUSO DE LAMINA 3F5108 26,00000 15.156.922/0001-60 4,900 127,40 10,00000 15.156.922/0001-60 5,200 52,00 4,00000 15.156.922/0001-60 24,200 96,80 26/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME POLIA VISCOSA 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PARAFUSO DENTE 6001039 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PARAFUSO SEXT. 6000578 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PORCA 4K0367 Quantidade Valor Uni. Total 36,00000 15.156.922/0001-60 0,900 32,40 6,00000 15.156.922/0001-60 5,400 32,40 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME REPARO D82920 1,00000 15.156.922/0001-60 178,000 178,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME RETENTOR 1B0936 2,00000 15.156.922/0001-60 17,000 34,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME RETENTOR 4D1608 2,00000 15.156.922/0001-60 12,000 24,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME RETENTOR 4K4114 1,00000 15.156.922/0001-60 19,000 19,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME ROLAMENTO 2F5883 1,00000 15.156.922/0001-60 278,000 278,00 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME ROLAMENTO 7M1154 1,00000 15.156.922/0001-60 318,000 318,00 2,00000 15.156.922/0001-60 31,000 62,00 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME CADEADO 50 MM 2,00000 13.814.760/0001-84 22,600 45,20 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME CORDA TC 3,5 MM 0,05400 13.814.760/0001-84 40,000 2,16 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME CORRENTE POLIDA 4,0 MM 0,18800 13.814.760/0001-84 17,980 3,38 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME CORRENTE POLIDA 8,0 MM 2,47800 13.814.760/0001-84 11,000 27,258 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME ELETRODO 46 X 3,25 5,01400 13.814.760/0001-84 10,500 52,647 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME FECHADURA (DIVERSAS) 1,00000 13.814.760/0001-84 41,500 41,50 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME LIXA FERRO 150 1,00000 13.814.760/0001-84 1,800 1,80 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME LONA PRETA 4 X 415 1,00000 13.814.760/0001-84 56,000 56,00 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME MANTA ASFALTICA A 10 CM 0,50000 13.814.760/0001-84 4,500 2,25 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME MANTA ASFALTICA A 23 CM 1,00000 13.814.760/0001-84 9,500 9,50 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME PORCA PARLOCK 6001220 26/04/2013 NILSON DONIZETE SILVA - ME TRAVA DA BARRA 6200120 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/04/2013 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS ME VASSOURA DE AÇO C/ REGULAGEM 10,00000 26/04/2013 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL) 7.000,00000 Valor Uni. Total 13.814.760/0001-84 13,000 130,00 46.677.860/0001-65 2,210 15.470,00 26/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 ESCADA EXTENSIVA GALVANIZADA 1,00000 210,000 210,00 26/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 FECHADURA EXTERNA INOX 1,00000 31,600 31,60 26/04/2013 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VARIEDADES-ME 11.195.681/0001-07 FITA ADESIVA 45 M 1,00000 4,500 4,50 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME INTERRUPTOR FREIO 1,00000 68.875.210/0001-67 29,800 29,80 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 1141 4,00000 68.875.210/0001-67 3,000 12,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 67 3,00000 68.875.210/0001-67 2,500 7,50 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA 69 2,00000 68.875.210/0001-67 2,500 5,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LAMPADA BIODO H-5 12V 3,00000 68.875.210/0001-67 20,000 60,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LANTERNA TRASEIRA 1,00000 68.875.210/0001-67 31,000 31,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME LENTE LANTERNA TRASEIRA 2,00000 68.875.210/0001-67 11,000 22,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME RELE BUZINA 1,00000 68.875.210/0001-67 16,000 16,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME RELE SETA 1,00000 68.875.210/0001-67 18,500 18,50 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6204 1,00000 68.875.210/0001-67 22,500 22,50 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO DE ROLETE 1,00000 68.875.210/0001-67 12,000 12,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME ROTOR WAPSA 1,00000 68.875.210/0001-67 95,000 95,00 29/04/2013 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA LTDA - ME SOQUETE PAINEL 1,00000 68.875.210/0001-67 7,800 7,80 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME ALICATE PRESSAO 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 09.367.366/0001-78 35,000 35,00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME ARAME RECOZIDO 4,00000 09.367.366/0001-78 10,000 40,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BOTA SETE LEGUAS 1,00000 09.367.366/0001-78 28,000 28,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BOTA SETE LEGUAS CANO CURTO 1,00000 09.367.366/0001-78 28,000 28,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME BOTINA SEGURANÇA 1,00000 09.367.366/0001-78 55,000 55,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME CANO 3/4 6,00000 09.367.366/0001-78 2,667 16,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME COLA PVC GRANDE 2,00000 09.367.366/0001-78 6,000 12,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME CURVA 3/4 X 1/2 AZUL 2,00000 09.367.366/0001-78 4,000 8,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME DESINGRIPANTE SPRAY 1,00000 09.367.366/0001-78 6,000 6,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME ESFREGAO C/ REFIL 1,00000 09.367.366/0001-78 23,000 23,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME FITA CREPE 1,00000 09.367.366/0001-78 7,500 7,50 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME FITA ISOLANTE 1,00000 09.367.366/0001-78 4,000 4,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME GARRAFA TERMICA 1 L 2,00000 09.367.366/0001-78 26,000 52,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME GARRAFA TERMICA DE PRESSAO DE 1 LITRO 1,00000 09.367.366/0001-78 40,000 40,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME JOELHO 3/4 6,00000 09.367.366/0001-78 1,000 6,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LIXA 1,00000 09.367.366/0001-78 1,000 1,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LIXA 100 3,00000 09.367.366/0001-78 0,800 2,40 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LONA 9,00000 09.367.366/0001-78 2,000 18,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LUVA 3/4 4,00000 09.367.366/0001-78 1,000 4,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME LUVA 3/4 LISA 2,00000 09.367.366/0001-78 1,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PARAFUSO 1/4 20,00000 09.367.366/0001-78 0,250 5,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PILHA ALCALINA AA-2 4,00000 09.367.366/0001-78 4,000 16,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PORCA 1/4 40,00000 09.367.366/0001-78 0,100 4,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME PORTA FILTRO CAFE 2,00000 09.367.366/0001-78 3,900 7,80 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME REDUÇAO 3/4 X 1/2 4,00000 09.367.366/0001-78 1,000 4,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME REGISTRO 3/4 ESFERA 1,00000 09.367.366/0001-78 10,000 10,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME TE 3/4 LISO 1,00000 09.367.366/0001-78 2,000 2,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME TE AZUL 3/4 X 1/2 2,00000 09.367.366/0001-78 4,000 8,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME TORNEIRA PVC 3/4 7,00000 09.367.366/0001-78 3,000 21,00 29/04/2013 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CONSTR. LTDA. ME VEDA ROSCA G 1,00000 09.367.366/0001-78 4,000 4,00 29/04/2013 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA CHAVE MARGIRIUS GS102 1,00000 73.067.845/0001-78 58,900 58,90 29/04/2013 GOULART & GOULART DE GUAIRA LTDA - ME LIMPA CONTATO 1,00000 04.683.969/0001-65 60,000 60,00 29/04/2013 LEONILDO APARECIDO DA SILVA PEÇAS ME CRUZETA CARDAN 1113 1,00000 09.137.616/0001-83 55,950 55,95 29/04/2013 LEONILDO APARECIDO DA SILVA PEÇAS ME DIAFRAGMA FREIO AR 2,00000 09.137.616/0001-83 18,000 36,00 29/04/2013 LEONILDO APARECIDO DA SILVA PEÇAS ME REPARO SPRING BRAKE 1,00000 09.137.616/0001-83 28,000 28,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 1,00000 66.859.141/0001-72 11,900 11,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL CARCAÇA DE FREIO 1,00000 66.859.141/0001-72 10,900 10,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL ELASTICO DO EIXO 4,00000 66.859.141/0001-72 3,500 14,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ANEL MORINGA 1,00000 66.859.141/0001-72 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA 5,00000 66.859.141/0001-72 0,400 2,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICR. PESADA 10,00000 66.859.141/0001-72 0,200 2,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROM. PESADA 7,00000 66.859.141/0001-72 0,200 1,40 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROMATIZADA 12,00000 66.859.141/0001-72 0,167 2,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA BICROMATIZADA PESADA 1,00000 66.859.141/0001-72 0,200 0,20 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA PRESSAO BICR. 4,00000 66.859.141/0001-72 0,200 0,80 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME ARRUELA PRESSAO BICROMATIZADA 27,00000 66.859.141/0001-72 0,224 6,05 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CARCACA PLASTICA PRE FILTRO AR 1,00000 66.859.141/0001-72 25,900 25,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME CORREIA VENTILADOR DO RADIADOR 2,00000 66.859.141/0001-72 39,900 79,80 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO AR EXTERNO 1,00000 66.859.141/0001-72 67,900 67,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L 2,00000 66.859.141/0001-72 6,500 13,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO DIESEL 1,00000 66.859.141/0001-72 22,900 22,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO MOTOR 2,00000 66.859.141/0001-72 25,900 51,80 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME FILTRO OLEO 1,00000 66.859.141/0001-72 34,900 34,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO AÇO BICROM. 10,00000 66.859.141/0001-72 0,700 7,00 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO ACO SEXT, BICROMATIZADA 1,00000 66.859.141/0001-72 1,350 1,35 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO AÇO SEXT. BICROMATIZADO 2,00000 66.859.141/0001-72 6,900 13,80 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO FENDA 6,00000 66.859.141/0001-72 0,450 2,70 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO SEXT. AÇO 5,00000 66.859.141/0001-72 6,900 34,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PARAFUSO SEXT. ACO BICROMATIZADO 26,00000 66.859.141/0001-72 1,098 28,55 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT BICROMATIZADA 1,00000 66.859.141/0001-72 0,250 0,25 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. ACO TRAVANTE 4,00000 66.859.141/0001-72 0,400 1,60 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. BICROM. 10,00000 66.859.141/0001-72 0,250 2,50 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. BICROMATIZADA 15,00000 66.859.141/0001-72 0,370 5,55 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME PORCA SEXT. BICROMATIZADO 3,00000 66.859.141/0001-72 0,350 1,05 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME REPARO PISTAO 2,00000 66.859.141/0001-72 80,450 160,90 29/04/2013 REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME VISOR NIVEL OLEO CX. HIDRAULICA 1,00000 66.859.141/0001-72 115,900 115,90 30/04/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CAMARA DE AR 2,00000 45.987.005/0132-57 60,000 120,00 30/04/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A PNEU 175/70R13 8,00000 45.987.005/0132-57 123,950 991,60 30/04/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A PNEU 9.00 X 20 LISO 26,00000 45.987.005/0132-57 594,000 15.444,00 30/04/2013 COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE ORLANDIA ROÇADEIRA STHIL FS 220 2,00000 53.311.361/0009-72 1.896,000 3.792,00 30/04/2013 COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE ORLANDIA SOPRADOR STILH A CASOLINA BR 420 1,00000 53.311.361/0009-72 1.280,000 1.280,00 30/04/2013 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS PODADOR A GASOLINA HS-45 2,00000 45.236.791/0081-76 990,000 1.980,00 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP ALCOOL 384,00000 56.014.301/0001-29 3,167 1.216,00 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP AMACIANTE (FR) 16,00000 56.014.301/0001-29 2,250 36,00 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP COPO DESCARTAVEL P/ CAFE UN 700,00000 56.014.301/0001-29 1,100 770,14 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML 2.400,00000 56.014.301/0001-29 2,374 5.698,56 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP DESINFETANTE 905,00000 56.014.301/0001-29 0,898 812,69 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP ESCOVA P/ ROUPA 13,00000 56.014.301/0001-29 1,170 15,21 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP ESPUMA P/ LAVAÇAO 13,00000 56.014.301/0001-29 3,170 41,21 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SABONETE 130,00000 56.014.301/0001-29 0,600 78,00 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO LIXO 100L 94,00000 56.014.301/0001-29 27,210 2.557,74 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO LIXO 15L 134,00000 56.014.301/0001-29 5,360 718,24 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO PLASTICO 50L 74,00000 56.014.301/0001-29 16,580 1.226,92 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LT 28,00000 56.014.301/0001-29 41,970 1.175,16 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LT 74,00000 56.014.301/0001-29 8,930 660,82 30/04/2013 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP SAPOLIO CREMOSO 12,00000 56.014.301/0001-29 1,700 20,40 30/04/2013 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA RELE FOTO ELETRICO 127/220V 1,00000 73.067.845/0001-78 45,700 45,70 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. ADAPTADOR LAMPADA 2,00000 48.338.297/0001-26 4,000 8,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. AGULHA FIXAÇAO SUPORTE 2,00000 48.338.297/0001-26 7,500 15,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. ALTERNADOR COMPLETO 1,00000 48.338.297/0001-26 350,000 350,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. CHAVE PARTIDA M5051 1,00000 48.338.297/0001-26 45,000 45,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. CONECTOR ETE 7506 1,00000 48.338.297/0001-26 5,000 5,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. CORREIA 1,00000 48.338.297/0001-26 12,000 12,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. FAROL DIANTEIRO 9028 2,00000 48.338.297/0001-26 45,000 90,00 1,00000 48.338.297/0001-26 10,000 10,00 2,00000 48.338.297/0001-26 3,500 7,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. INDICADOR BATERIA M 4701 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA 1034 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA 1141 Valor Uni. Total 1,00000 48.338.297/0001-26 3,000 3,00 2,00000 48.338.297/0001-26 15,000 30,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA H7 1,00000 48.338.297/0001-26 25,000 25,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LANTERNA TRASEIRA GF 185 1,00000 48.338.297/0001-26 40,000 40,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LENTE TRASEIRA GF 045 2,00000 48.338.297/0001-26 13,000 26,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. PALHETA LIMP. DX 18 3,00000 48.338.297/0001-26 18,000 54,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. PARAFUSO FIX. FAROL 6,00000 48.338.297/0001-26 1,500 9,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. RELE SETA DNI 0412 1,00000 48.338.297/0001-26 33,000 33,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. SUPORTE FIXAÇAO BATERIA 1,00000 48.338.297/0001-26 35,000 35,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. TAMPA RADIADOR 1,00000 48.338.297/0001-26 15,000 15,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. TERMINAL BATERIA 2,00000 48.338.297/0001-26 7,500 15,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME CORRENTE PODA 6035 3,00000 02.227.603/0001-56 85,000 255,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME COXIM MOTOR TRASEIRO 2,00000 02.227.603/0001-56 58,000 116,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME DISCO EMBREAGEM 1,00000 02.227.603/0001-56 415,000 415,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME FILTRO HIDRAULICO 1,00000 02.227.603/0001-56 75,000 75,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME PLATO EMBREAGEM 1,00000 02.227.603/0001-56 2.700,000 2.700,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME RESERVATORIO 2329 1,00000 02.227.603/0001-56 108,000 108,00 1,00000 02.227.603/0001-56 105,000 105,00 1,00000 02.227.603/0001-56 196,000 196,00 30/04/2013 IRMAOS COSCRATO LTDA. LAMPADA H4 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6010 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6015 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO 6303 Valor Uni. Total 1,00000 02.227.603/0001-56 26,000 26,00 1,00000 02.227.603/0001-56 68,000 68,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME SUPORTE FILTRO 1,00000 02.227.603/0001-56 358,000 358,00 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME TAMPA RESERVATORIO 1,00000 02.227.603/0001-56 9,800 9,80 30/04/2013 N. S. VARIEDADES DE GUAIRA LTDA - ME ROLAMENTO CARDAN 30/04/2013 NEVES & CABRAL COM.E REP.DE PROD. AGRIC. LTDA. GLIFOSATO (BD 20 LT) 80,00000 67.688,952 Fiorilli S/C Software Ltda 08.505.776/0001-75 11,000 880,00 58.023,522 362.435,484