CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO Exercício: 2014 Pagina 1/2 Relatório de Liquidações Tipo: Liquidações Pagas Periodo: 01/06/2014 a 30/06/2014 Empenho Seq Tipo Data Descrição da Conta Favorecido 000001 000002 006 006 ESTIMATIVA ESTIMATIVA 17/06/2014 17/06/2014 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 3.1.90.11.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 000003 000004 000005 006 006 007 ESTIMATIVA ESTIMATIVA ESTIMATIVA 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 3.1.90.13.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.1.90.13.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 INSS INSS INSS 000077 000078 000085 001 001 001 ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO 03/06/2014 03/06/2014 18/06/2014 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 PAULO SERGIO DA SILVA CLAUDIO JOSÉ VIANA JOSE PASSOS TEIXEIRA 000025 000079 000080 000081 000082 000087 000088 000089 005 001 001 001 001 001 001 001 ESTIMATIVA ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO 27/06/2014 07/06/2014 07/06/2014 07/06/2014 06/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 DEBORA DA SILVA MILITÃO RANGEL ME ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO ANTONIO JOSE GAIOZO ME ANTONIO JOSE GAIOZO ME ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO COMERCIAL GUIMARAES PEREIRA LTDA 966,97 966,97 0,00 000020 000021 006 006 GLOBAL GLOBAL 17/06/2014 23/06/2014 3.3.90.35.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.35.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 GEBSON DA SILVA MACIEL LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.448,68 2.541,84 1.448,68 2.541,84 0,00 0,00 3.3.90.35 : Serviços de Consultoria 3.990,52 3.990,52 0,00 000044 004 GLOBAL 17/06/2014 3.3.90.36.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA VIANA 500,00 500,00 0,00 3.3.90.36 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00 500,00 0,00 000009 000010 000011 000023 000024 000026 000027 000045 000076 000084 006 005 006 005 006 002 001 005 001 001 ESTIMATIVA ESTIMATIVA ESTIMATIVA GLOBAL GLOBAL ESTIMATIVA GLOBAL GLOBAL ORDINARIO ORDINARIO 13/06/2014 01/06/2014 20/06/2014 11/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 20/06/2014 03/06/2014 18/06/2014 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A TELEMAR NORTE LESTE S/A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INFORME SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA CELSO MAGNO MOTA CARVALHO E NUNES INFORMÁTICA LTDA PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL INOVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA ME IDM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 137,56 409,65 4,62 665,00 260,00 195,00 720,00 795,00 980,00 490,00 137,56 409,65 4,62 665,00 260,00 195,00 720,00 795,00 980,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656,83 4.656,83 0,00 000074 000075 000090 000091 001 001 001 001 ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO ORDINARIO 02/06/2014 02/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002 GABRIELA SCHUELER DA ENCARNAÇÃO ALAN SENA VALLE MARTINS GABRIELA SCHUELER DA ENCARNAÇÃO ALAN SENA VALLE MARTINS 80,40 95,47 95,47 95,47 80,40 95,47 95,47 95,47 0,00 0,00 0,00 0,00 366,81 366,81 0,00 000083 000086 001 001 ORDINARIO ORDINARIO 09/06/2014 24/06/2014 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.001.2.0001 PAULO SERGIO DA SILVA JOSE PASSOS TEIXEIRA 110,25 208,21 110,25 208,21 0,00 0,00 3.1.90.11 : Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 : Obrigações Patronais 3.3.90.14 : Diárias - Pessoal Civil Valor Liquidado Op Pagas 18.587,16 5.523,83 18.587,16 5.523,83 24.110,99 24.110,99 0,00 3.903,30 1.159,99 289,73 3.903,30 1.159,99 289,73 0,00 0,00 0,00 5.353,02 5.353,02 0,00 1.034,43 1.034,43 1.034,43 0,00 0,00 0,00 3.103,29 3.103,29 0,00 234,00 37,00 21,90 87,40 299,53 174,22 35,00 77,92 234,00 37,00 21,90 87,40 299,53 174,22 35,00 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.49 : Auxílio-Transporte 01/07/2014 16:15:13 Impresso por: ALAN 0,00 0,00 1.034,43 1.034,43 1.034,43 3.3.90.30 : Material de Consumo 3.3.90.39 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Saldo * Versão adaptada do documento cujo original se encontra arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Pouso Alto. 0,50 CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO Exercício: 2014 Pagina 2/2 Relatório de Liquidações Tipo: Liquidações Pagas Periodo: 01/06/2014 a 30/06/2014 Empenho Seq Tipo Data Descrição da Conta Favorecido Valor Liquidado Op Pagas 3.3.90.93 : Indenizações e Restituições TOTAL: 01/07/2014 16:15:13 Impresso por: ALAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Saldo 318,46 318,46 0,00 43.366,89 43.366,89 0,00 * Versão adaptada do documento cujo original se encontra arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Pouso Alto. 0,53